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文档简介
泓域咨询MACRO/ 保健抗菌净化剂项目立项说明及投资计划保健抗菌净化剂项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7050.87万元,同比增长12.87%(804.14万元)。其中,主营业业务保健抗菌净化剂生产及销售收入为5766.03万元,占营业总收入的81.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1632.45万元,较去年同期相比增长145.40万元,增长率9.78%;实现净利润1224.34万元,较去年同期相比增长118.19万元,增长率10.68%。二、项目概况(一)项目名称保健抗菌净化剂项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积32036.01平方米(折合约48.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.74%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度162.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32036.01平方米,建筑物基底占地面积21060.47平方米,总建筑面积36521.05平方米,其中:规划建设主体工程26460.47平方米,项目规划绿化面积2835.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费3916.09万元。(七)节能分析“保健抗菌净化剂项目建设项目”,年用电量1013169.43千瓦时,年总用水量7595.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.17吨标准煤/年。达产年综合节能量43.98吨标准煤/年,项目总节能率20.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9102.62万元,其中:固定资产投资7810.64万元,占项目总投资的85.81%;流动资金1291.98万元,占项目总投资的14.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9512.00万元,总成本费用7198.59万元,税金及附加166.43万元,利润总额2313.41万元,利税总额2798.93万元,税后净利润1735.06万元,达产年纳税总额1063.87万元;达产年投资利润率25.41%,投资利税率30.75%,投资回报率19.06%,全部投资回收期6.75年,提供就业职位191个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区保健抗菌净化剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区保健抗菌净化剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“保健抗菌净化剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位191个,达产年纳税总额1063.87万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.41%,投资利税率30.75%,全部投资回报率19.06%,全部投资回收期6.75年,固定资产投资回收期6.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2015年5月8日,中国制造2025提出要“强化工业基础能力”、“扎扎实实打基础”,明确要强化工业基础能力,实施工业强基工程。2016年4月12日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布工业强基工程实施指南(2016-2020年),进一步提出了“开展重点领域一揽子突破行动,实施重点产品一条龙应用计划,建设一批产业技术基础平台,培育一批专精特新小巨人企业,推动四基领域军民融合发展”等重点任务,形成整机牵引与基础支撑协调发展的产业格局。在与财政部联合组织开展十大领域四基“一揽子”突破行动基础上,工业和信息化部今年试点启动重点产品、工艺“一条龙”应用计划,并继续着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。同时积极营造基础领域国有企业与民营企业公平竞争的市场环境,鼓励更多民营企业进入基础领域。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32036.0148.03亩1.1容积率1.141.2建筑系数65.74%1.3投资强度万元/亩162.621.4基底面积平方米21060.471.5总建筑面积平方米36521.051.6绿化面积平方米2835.29绿化率7.76%2总投资万元9102.622.1固定资产投资万元7810.642.1.1土建工程投资万元2641.182.1.1.1土建工程投资占比万元29.02%2.1.2设备投资万元3916.092.1.2.1设备投资占比43.02%2.1.3其它投资万元1253.372.1.3.1其它投资占比13.77%2.1.4固定资产投资占比85.81%2.2流动资金万元1291.982.2.1流动资金占比14.19%3收入万元9512.004总成本万元7198.595利润总额万元2313.416净利润万元1735.067所得税万元1.148增值税万元319.099税金及附加万元166.4310纳税总额万元1063.8711利税总额万元2798.9312投资利润率25.41%13投资利税率30.75%14投资回报率19.06%15回收期年6.7516设备数量台(套)9517年用电量千瓦时1013169.4318年用水量立方米7595.2119总能耗吨标准煤125.1720节能率20.53%21节能量吨标准煤43.9822员工数量人191第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.74%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度162.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14889.7514889.7526460.4726460.472104.971.1主要生产车间8933.858933.8515876.2815876.281305.081.2辅助生产车间4764.724764.728467.358467.35673.591.3其他生产车间1191.181191.181534.711534.71126.302仓储工程3159.073159.076539.386539.38378.342.1成品贮存789.77789.771634.851634.8594.582.2原料仓储1642.721642.723400.483400.48196.742.3辅助材料仓库726.59726.591504.061504.0687.023供配电工程168.48168.48168.48168.4810.973.1供配电室168.48168.48168.48168.4810.974给排水工程193.76193.76193.76193.769.814.1给排水193.76193.76193.76193.769.815服务性工程2000.742000.742000.742000.74115.755.1办公用房858.30858.30858.30858.3051.585.2生活服务1142.441142.441142.441142.4457.856消防及环保工程564.42564.42564.42564.4236.746.1消防环保工程564.42564.42564.42564.4236.747项目总图工程84.2484.2484.2484.24-94.267.1场地及道路硬化5355.14990.16990.167.2场区围墙990.165355.145355.147.3安全保卫室84.2484.2484.2484.248绿化工程2253.1578.86合计21060.4736521.0536521.052641.18六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5839.29万元,占计划投资的64.15%。其中:完成固定资产投资4637.63万元,占总投资的79.42%;完成流动资金投资1201.66,占总投资的20.58%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5839.291.1完成比例64.15%2完成固定资产投资万元4637.632.1完成比例79.42%3完成流动资金投资万元1201.663.1完成比例20.58%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员191人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1301.2人均年工资万元5.871.3年工资额万元678.822工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.032.3年工资额万元164.063企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.563.3年工资额万元55.634品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元86.245其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.065.3年工资额万元37.686职工工资总额万元4729.27五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7810.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2641.183916.09162.627810.641.1工程费用万元2641.183916.096021.251.1.1建筑工程费用万元2641.182641.1829.02%1.1.2设备购置及安装费万元3916.093916.0943.02%1.2工程建设其他费用万元1253.371253.3713.77%1.2.1无形资产万元619.82619.821.3预备费万元633.55633.551.3.1基本预备费万元260.62260.621.3.2涨价预备费万元372.93372.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元7810.647810.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1291.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6021.253620.855715.346021.256021.256021.251.1应收账款万元1806.381083.831445.101806.381806.381806.381.2存货万元2709.561625.742167.652709.562709.562709.561.2.1原辅材料万元812.87487.72650.29812.87812.87812.871.2.2燃料动力万元40.6424.3932.5140.6440.6440.641.2.3在产品万元1246.40747.84997.121246.401246.401246.401.2.4产成品万元609.65365.79487.72609.65609.65609.651.3现金万元1505.31903.191204.251505.311505.311505.312流动负债万元4729.272837.563783.424729.274729.274729.272.1应付账款万元4729.272837.563783.424729.274729.274729.273流动资金万元1291.98775.191033.581291.981291.981291.984铺底流动资金万元430.66258.40344.53430.66430.66430.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9102.62万元,其中:固定资产投资7810.64万元,占项目总投资的85.81%;流动资金1291.98万元,占项目总投资的14.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2641.18万元,占项目总投资的29.02%;设备购置费3916.09万元,占项目总投资的43.02%;其它投资1253.37万元,占项目总投资的13.77%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7810.64+1291.98=9102.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7810.6485.81%1.1项目建设投资万元7810.6485.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1291.9814.19%3总投资万元万元9102.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5707.20万元,总成本1277.48万元,利润总额4429.72万元,净利润151.12万元,增值税191.45万元,税金及附加3322.29万元,所得税1107.43万元;第二年收入7609.60万元,总成本1602.17万元,利润总额6007.43万元,净利润4505.57万元,增值税255.27万元,税金及附加158.78万元,所得税1501.86万元;第三年生产负荷100%,收入9512.00万元,总成本7198.59万元,利润总额2313.41万元,净利润1735.06万元,增值税319.09万元,税金及附加166.43万元,所得税578.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9512.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=319.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5707.207609.609512.009512.009512.001.1保健抗菌净化剂万元5707.207609.609512.009512.009512.002现价增加值万元1826.302435.07304
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