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文档简介
泓域咨询MACRO/ 喷枪油项目立项申请报告喷枪油项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入3193.44万元,同比增长19.75%(526.59万元)。其中,主营业业务喷枪油生产及销售收入为2560.80万元,占营业总收入的80.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额794.34万元,较去年同期相比增长116.68万元,增长率17.22%;实现净利润595.75万元,较去年同期相比增长99.64万元,增长率20.08%。二、项目概况(一)项目名称喷枪油项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积14900.78平方米(折合约22.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.23%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度181.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14900.78平方米,建筑物基底占地面积9421.76平方米,总建筑面积17135.90平方米,其中:规划建设主体工程10560.81平方米,项目规划绿化面积1311.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计46台(套),设备购置费1963.29万元。(七)节能分析“喷枪油项目建设项目”,年用电量462077.51千瓦时,年总用水量2334.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.99吨标准煤/年。达产年综合节能量16.07吨标准煤/年,项目总节能率22.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4659.76万元,其中:固定资产投资4057.84万元,占项目总投资的87.08%;流动资金601.92万元,占项目总投资的12.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5430.00万元,总成本费用4132.10万元,税金及附加81.09万元,利润总额1297.90万元,利税总额1558.01万元,税后净利润973.43万元,达产年纳税总额584.59万元;达产年投资利润率27.85%,投资利税率33.44%,投资回报率20.89%,全部投资回收期6.29年,提供就业职位78个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区喷枪油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区喷枪油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“喷枪油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位78个,达产年纳税总额584.59万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.85%,投资利税率33.44%,全部投资回报率20.89%,全部投资回收期6.29年,固定资产投资回收期6.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、优化产业结构布局。优化产业结构,包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。例如,形成高端化、智能化、绿色化、服务化的行业结构,大中小企业相协调的组织生态,资源配置更高效的空间结构等。报告特别强调了加强重点领域和分省市引导,以期形成产业的错位互补、健康有序发展的格局;提出了技术改造升级、淘汰落后产能、产业组织结构优化、制造业空间布局调整等重点任务,充分发挥“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等产业发展载体的作用,形成资源配置合理、集聚效应显著、有利区域均衡、保障产业安全的重点行业布局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14900.7822.34亩1.1容积率1.151.2建筑系数63.23%1.3投资强度万元/亩181.641.4基底面积平方米9421.761.5总建筑面积平方米17135.901.6绿化面积平方米1311.87绿化率7.66%2总投资万元4659.762.1固定资产投资万元4057.842.1.1土建工程投资万元1320.832.1.1.1土建工程投资占比万元28.35%2.1.2设备投资万元1963.292.1.2.1设备投资占比42.13%2.1.3其它投资万元773.722.1.3.1其它投资占比16.60%2.1.4固定资产投资占比87.08%2.2流动资金万元601.922.2.1流动资金占比12.92%3收入万元5430.004总成本万元4132.105利润总额万元1297.906净利润万元973.437所得税万元1.158增值税万元179.029税金及附加万元81.0910纳税总额万元584.5911利税总额万元1558.0112投资利润率27.85%13投资利税率33.44%14投资回报率20.89%15回收期年6.2916设备数量台(套)4617年用电量千瓦时462077.5118年用水量立方米2334.9619总能耗吨标准煤56.9920节能率22.04%21节能量吨标准煤16.0722员工数量人78第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.23%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度181.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6661.186661.1810560.8110560.81895.431.1主要生产车间3996.713996.716336.496336.49555.171.2辅助生产车间2131.582131.583379.463379.46286.541.3其他生产车间532.89532.89612.53612.5353.732仓储工程1413.261413.264273.814273.81263.542.1成品贮存353.31353.311068.451068.4565.892.2原料仓储734.90734.902222.382222.38137.042.3辅助材料仓库325.05325.05982.98982.9860.613供配电工程75.3775.3775.3775.375.233.1供配电室75.3775.3775.3775.375.234给排水工程86.6886.6886.6886.684.684.1给排水86.6886.6886.6886.684.685服务性工程895.07895.07895.07895.0755.195.1办公用房475.00475.00475.00475.0032.245.2生活服务420.07420.07420.07420.0728.076消防及环保工程252.50252.50252.50252.5017.526.1消防环保工程252.50252.50252.50252.5017.527项目总图工程37.6937.6937.6937.6944.837.1场地及道路硬化2547.94519.04519.047.2场区围墙519.042547.942547.947.3安全保卫室37.6937.6937.6937.698绿化工程983.2834.41合计9421.7617135.9017135.901320.83六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2592.59万元,占计划投资的55.64%。其中:完成固定资产投资1948.29万元,占总投资的75.15%;完成流动资金投资644.30,占总投资的24.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2592.591.1完成比例55.64%2完成固定资产投资万元1948.292.1完成比例75.15%3完成流动资金投资万元644.303.1完成比例24.85%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员78人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人531.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元224.772工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元6.942.3年工资额万元80.033企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.643.3年工资额万元21.644品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元32.235其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.955.3年工资额万元29.876职工工资总额万元3137.75五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4057.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1320.831963.29181.644057.841.1工程费用万元1320.831963.293739.671.1.1建筑工程费用万元1320.831320.8328.35%1.1.2设备购置及安装费万元1963.291963.2942.13%1.2工程建设其他费用万元773.72773.7216.60%1.2.1无形资产万元411.24411.241.3预备费万元362.48362.481.3.1基本预备费万元207.49207.491.3.2涨价预备费万元154.99154.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元4057.844057.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金601.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3739.671983.182783.373739.673739.673739.671.1应收账款万元1121.90617.05841.431121.901121.901121.901.2存货万元1682.85925.571262.141682.851682.851682.851.2.1原辅材料万元504.85277.67378.64504.85504.85504.851.2.2燃料动力万元25.2413.8818.9325.2425.2425.241.2.3在产品万元774.11425.76580.58774.11774.11774.111.2.4产成品万元378.64208.25283.98378.64378.64378.641.3现金万元934.92514.20701.19934.92934.92934.922流动负债万元3137.751725.762353.313137.753137.753137.752.1应付账款万元3137.751725.762353.313137.753137.753137.753流动资金万元601.92331.06451.44601.92601.92601.924铺底流动资金万元200.64110.35150.48200.64200.64200.64(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4659.76万元,其中:固定资产投资4057.84万元,占项目总投资的87.08%;流动资金601.92万元,占项目总投资的12.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1320.83万元,占项目总投资的28.35%;设备购置费1963.29万元,占项目总投资的42.13%;其它投资773.72万元,占项目总投资的16.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4057.84+601.92=4659.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4057.8487.08%1.1项目建设投资万元4057.8487.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元601.9212.92%3总投资万元万元4659.76二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2986.50万元,总成本6862.92万元,利润总额-3876.42万元,净利润71.42万元,增值税98.46万元,税金及附加-2907.32万元,所得税-969.11万元;第二年收入4072.50万元,总成本8880.92万元,利润总额-4808.42万元,净利润-3606.31万元,增值税134.27万元,税金及附加75.72万元,所得税-1202.11万元;第三年生产负荷100%,收入5430.00万元,总成本4132.10万元,利润总额1297.90万元,净利润973.43万元,增值税179.02万元,税金及附加81.09万元,所得税324.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5430.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=179.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2986.504072.505430.005430.005430.001.1喷枪油万元2986.504072.505430.005430.005430.002现价增加值万元
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