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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铝电解电容器投资项目立项申请报告铝电解电容器投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入6390.87万元,同比增长29.77%(1466.00万元)。其中,主营业业务铝电解电容器生产及销售收入为5509.29万元,占营业总收入的86.21%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1571.17万元,较去年同期相比增长198.24万元,增长率14.44%;实现净利润1178.38万元,较去年同期相比增长238.40万元,增长率25.36%。二、项目概况(一)项目名称铝电解电容器投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积16248.12平方米(折合约24.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.40%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度161.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16248.12平方米,建筑物基底占地面积9488.90平方米,总建筑面积19985.19平方米,其中:规划建设主体工程15291.38平方米,项目规划绿化面积1010.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费2033.39万元。(七)节能分析“铝电解电容器投资项目建设项目”,年用电量1161174.19千瓦时,年总用水量11428.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.69吨标准煤/年。达产年综合节能量61.58吨标准煤/年,项目总节能率27.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5275.86万元,其中:固定资产投资3938.52万元,占项目总投资的74.65%;流动资金1337.34万元,占项目总投资的25.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12645.00万元,总成本费用9920.55万元,税金及附加110.09万元,利润总额2724.45万元,利税总额3210.33万元,税后净利润2043.34万元,达产年纳税总额1166.99万元;达产年投资利润率51.64%,投资利税率60.85%,投资回报率38.73%,全部投资回收期4.08年,提供就业职位220个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区铝电解电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区铝电解电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“铝电解电容器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位220个,达产年纳税总额1166.99万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.64%,投资利税率60.85%,全部投资回报率38.73%,全部投资回收期4.08年,固定资产投资回收期4.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年,中国的民营经济从无到有、从小到大顽强生长起来,为中国成长为世界第二大经济体作出了不可磨灭的贡献。翻开改革开放历史,“承包”“下海”“个体户”“万元户”“股份制合作”“互联网创业”,透过一个个逐年变化的“热词”,可以感受到民营经济给中国发展带来的活力与可能性。现在,民营经济创造了我国60%以上的GDP,缴纳了50%以上的税收,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。民营经济不是处于协助的附庸地位,而是社会主义市场经济的重要组成部分,是中国经济社会发展的重要基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16248.1224.36亩1.1容积率1.231.2建筑系数58.40%1.3投资强度万元/亩161.681.4基底面积平方米9488.901.5总建筑面积平方米19985.191.6绿化面积平方米1010.46绿化率5.06%2总投资万元5275.862.1固定资产投资万元3938.522.1.1土建工程投资万元1759.482.1.1.1土建工程投资占比万元33.35%2.1.2设备投资万元2033.392.1.2.1设备投资占比38.54%2.1.3其它投资万元145.652.1.3.1其它投资占比2.76%2.1.4固定资产投资占比74.65%2.2流动资金万元1337.342.2.1流动资金占比25.35%3收入万元12645.004总成本万元9920.555利润总额万元2724.456净利润万元2043.347所得税万元1.238增值税万元375.799税金及附加万元110.0910纳税总额万元1166.9911利税总额万元3210.3312投资利润率51.64%13投资利税率60.85%14投资回报率38.73%15回收期年4.0816设备数量台(套)11317年用电量千瓦时1161174.1918年用水量立方米11428.7719总能耗吨标准煤143.6920节能率27.79%21节能量吨标准煤61.5822员工数量人220第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.40%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度161.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6708.656708.6515291.3815291.381480.861.1主要生产车间4025.194025.199174.839174.83918.131.2辅助生产车间2146.772146.774893.244893.24473.881.3其他生产车间536.69536.69886.90886.9088.852仓储工程1423.331423.333050.983050.98214.882.1成品贮存355.83355.83762.75762.7553.722.2原料仓储740.13740.131586.511586.51111.742.3辅助材料仓库327.37327.37701.73701.7349.423供配电工程75.9175.9175.9175.916.013.1供配电室75.9175.9175.9175.916.014给排水工程87.3087.3087.3087.305.384.1给排水87.3087.3087.3087.305.385服务性工程901.45901.45901.45901.4563.495.1办公用房415.44415.44415.44415.4429.795.2生活服务486.01486.01486.01486.0131.186消防及环保工程254.30254.30254.30254.3020.156.1消防环保工程254.30254.30254.30254.3020.157项目总图工程37.9637.9637.9637.96-60.687.1场地及道路硬化2606.65509.49509.497.2场区围墙509.492606.652606.657.3安全保卫室37.9637.9637.9637.968绿化工程839.6129.39合计9488.9019985.1919985.191759.48六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2765.96万元,占计划投资的52.43%。其中:完成固定资产投资1988.18万元,占总投资的71.88%;完成流动资金投资777.78,占总投资的28.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2765.961.1完成比例52.43%2完成固定资产投资万元1988.182.1完成比例71.88%3完成流动资金投资万元777.783.1完成比例28.12%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员220人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1501.2人均年工资万元5.601.3年工资额万元896.222工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.832.3年工资额万元219.753企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.003.3年工资额万元64.094品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元94.195其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.605.3年工资额万元69.266职工工资总额万元7984.16五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3938.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1759.482033.39161.683938.521.1工程费用万元1759.482033.399321.501.1.1建筑工程费用万元1759.481759.4833.35%1.1.2设备购置及安装费万元2033.392033.3938.54%1.2工程建设其他费用万元145.65145.652.76%1.2.1无形资产万元82.7682.761.3预备费万元62.8962.891.3.1基本预备费万元33.0333.031.3.2涨价预备费万元29.8629.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元3938.523938.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1337.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9321.505375.285370.589321.509321.509321.501.1应收账款万元2796.451538.051957.512796.452796.452796.451.2存货万元4194.682307.072936.274194.684194.684194.681.2.1原辅材料万元1258.40692.12880.881258.401258.401258.401.2.2燃料动力万元62.9234.6144.0462.9262.9262.921.2.3在产品万元1929.551061.251350.691929.551929.551929.551.2.4产成品万元943.80519.09660.66943.80943.80943.801.3现金万元2330.381281.711631.262330.382330.382330.382流动负债万元7984.164391.295588.917984.167984.167984.162.1应付账款万元7984.164391.295588.917984.167984.167984.163流动资金万元1337.34735.54936.141337.341337.341337.344铺底流动资金万元445.78245.18312.05445.78445.78445.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5275.86万元,其中:固定资产投资3938.52万元,占项目总投资的74.65%;流动资金1337.34万元,占项目总投资的25.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1759.48万元,占项目总投资的33.35%;设备购置费2033.39万元,占项目总投资的38.54%;其它投资145.65万元,占项目总投资的2.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3938.52+1337.34=5275.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3938.5274.65%1.1项目建设投资万元3938.5274.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1337.3425.35%3总投资万元万元5275.86二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6954.75万元,总成本14377.75万元,利润总额-7423.00万元,净利润89.79万元,增值税206.68万元,税金及附加-5567.25万元,所得税-1855.75万元;第二年收入8851.50万元,总成本17443.28万元,利润总额-8591.78万元,净利润-6443.83万元,增值税263.05万元,税金及附加96.56万元,所得税-2147.95万元;第三年生产负荷100%,收入12645.00万元,总成本9920.55万元,利润总额2724.45万元,净利润2043.34万元,增值税375.79万元,税金及附加110.09万元,所得税681.11万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12645.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=375.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6954.758851.5012645.0012645.0012645.001.1铝电解电容器万元6954.758851.5012645.0012645.0012645.002现价增加值万元2225.522832.484046.404046.404
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