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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冷拉型钢项目立项申请报告冷拉型钢项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入17083.07万元,同比增长17.03%(2485.32万元)。其中,主营业业务冷拉型钢生产及销售收入为15080.16万元,占营业总收入的88.28%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4449.11万元,较去年同期相比增长760.72万元,增长率20.62%;实现净利润3336.83万元,较去年同期相比增长313.95万元,增长率10.39%。二、项目概况(一)项目名称冷拉型钢项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积31869.26平方米(折合约47.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.12%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度173.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31869.26平方米,建筑物基底占地面积17566.34平方米,总建筑面积33144.03平方米,其中:规划建设主体工程24659.63平方米,项目规划绿化面积1954.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费4048.04万元。(七)节能分析“冷拉型钢项目建设项目”,年用电量1382408.34千瓦时,年总用水量28099.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)172.30吨标准煤/年。达产年综合节能量63.73吨标准煤/年,项目总节能率26.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11235.89万元,其中:固定资产投资8299.86万元,占项目总投资的73.87%;流动资金2936.03万元,占项目总投资的26.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27210.00万元,总成本费用21301.28万元,税金及附加225.28万元,利润总额5908.72万元,利税总额6949.00万元,税后净利润4431.54万元,达产年纳税总额2517.46万元;达产年投资利润率52.59%,投资利税率61.85%,投资回报率39.44%,全部投资回收期4.04年,提供就业职位530个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区冷拉型钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区冷拉型钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“冷拉型钢项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位530个,达产年纳税总额2517.46万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.59%,投资利税率61.85%,全部投资回报率39.44%,全部投资回收期4.04年,固定资产投资回收期4.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,我国民营企业抓住有利时机,积极稳妥开展国际化经营,取得了明显成效。但同时,我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力,促进民营企业转型升级,打造实施制造强国战略外部支撑,报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31869.2647.78亩1.1容积率1.041.2建筑系数55.12%1.3投资强度万元/亩173.711.4基底面积平方米17566.341.5总建筑面积平方米33144.031.6绿化面积平方米1954.66绿化率5.90%2总投资万元11235.892.1固定资产投资万元8299.862.1.1土建工程投资万元2681.832.1.1.1土建工程投资占比万元23.87%2.1.2设备投资万元4048.042.1.2.1设备投资占比36.03%2.1.3其它投资万元1569.992.1.3.1其它投资占比13.97%2.1.4固定资产投资占比73.87%2.2流动资金万元2936.032.2.1流动资金占比26.13%3收入万元27210.004总成本万元21301.285利润总额万元5908.726净利润万元4431.547所得税万元1.048增值税万元815.009税金及附加万元225.2810纳税总额万元2517.4611利税总额万元6949.0012投资利润率52.59%13投资利税率61.85%14投资回报率39.44%15回收期年4.0416设备数量台(套)14717年用电量千瓦时1382408.3418年用水量立方米28099.1019总能耗吨标准煤172.3020节能率26.15%21节能量吨标准煤63.7322员工数量人530第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。其中,30 个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业;29 个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业;28 个省域提出发展新能源汽车产业,26 个省域提出发展能源新技术产业。数字创意产业作为 2016 年“十三五”国家战略性新兴产业发展规划新提出的重点领域,16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。此外,部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位,科学划定产业园区功能边界和拓展空间,按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则,合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例,科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用,按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发,合理调整用地结构和布局,努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.12%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度173.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12419.4012419.4024659.6324659.632194.851.1主要生产车间7451.647451.6414795.7814795.781360.811.2辅助生产车间3974.213974.217891.087891.08702.351.3其他生产车间993.55993.551430.261430.26131.692仓储工程2634.952634.955514.865514.86356.992.1成品贮存658.74658.741378.711378.7189.252.2原料仓储1370.171370.172867.732867.73185.632.3辅助材料仓库606.04606.041268.421268.4282.113供配电工程140.53140.53140.53140.5310.233.1供配电室140.53140.53140.53140.5310.234给排水工程161.61161.61161.61161.619.154.1给排水161.61161.61161.61161.619.155服务性工程1668.801668.801668.801668.80108.025.1办公用房756.53756.53756.53756.5357.105.2生活服务912.27912.27912.27912.2762.006消防及环保工程470.78470.78470.78470.7834.286.1消防环保工程470.78470.78470.78470.7834.287项目总图工程70.2770.2770.2770.27-91.747.1场地及道路硬化4720.80956.46956.467.2场区围墙956.464720.804720.807.3安全保卫室70.2770.2770.2770.278绿化工程1715.6560.05合计17566.3433144.0333144.032681.83六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7691.20万元,占计划投资的68.45%。其中:完成固定资产投资5936.28万元,占总投资的77.18%;完成流动资金投资1754.92,占总投资的22.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7691.201.1完成比例68.45%2完成固定资产投资万元5936.282.1完成比例77.18%3完成流动资金投资万元1754.923.1完成比例22.82%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员530人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3601.2人均年工资万元5.391.3年工资额万元1732.632工程技术人员工资2.1平均人数人802.2人均年工资万元6.972.3年工资额万元465.843企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.373.3年工资额万元164.394品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元232.425其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.285.3年工资额万元139.396职工工资总额万元16820.99五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8299.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2681.834048.04173.718299.861.1工程费用万元2681.834048.0419757.021.1.1建筑工程费用万元2681.832681.8323.87%1.1.2设备购置及安装费万元4048.044048.0436.03%1.2工程建设其他费用万元1569.991569.9913.97%1.2.1无形资产万元716.43716.431.3预备费万元853.56853.561.3.1基本预备费万元440.31440.311.3.2涨价预备费万元413.25413.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元8299.868299.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2936.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19757.029868.6512935.4719757.0219757.0219757.021.1应收账款万元5927.113259.914148.975927.115927.115927.111.2存货万元8890.664889.866223.468890.668890.668890.661.2.1原辅材料万元2667.201466.961867.042667.202667.202667.201.2.2燃料动力万元133.3673.3593.35133.36133.36133.361.2.3在产品万元4089.702249.342862.794089.704089.704089.701.2.4产成品万元2000.401100.221400.282000.402000.402000.401.3现金万元4939.262716.593457.484939.264939.264939.262流动负债万元16820.999251.5411774.6916820.9916820.9916820.992.1应付账款万元16820.999251.5411774.6916820.9916820.9916820.993流动资金万元2936.031614.822055.222936.032936.032936.034铺底流动资金万元978.67538.27685.07978.67978.67978.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11235.89万元,其中:固定资产投资8299.86万元,占项目总投资的73.87%;流动资金2936.03万元,占项目总投资的26.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2681.83万元,占项目总投资的23.87%;设备购置费4048.04万元,占项目总投资的36.03%;其它投资1569.99万元,占项目总投资的13.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8299.86+2936.03=11235.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8299.8673.87%1.1项目建设投资万元8299.8673.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2936.0326.13%3总投资万元万元11235.89二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14965.50万元,总成本21931.68万元,利润总额-6966.18万元,净利润181.27万元,增值税448.25万元,税金及附加-5224.64万元,所得税-1741.55万元;第二年收入19047.00万元,总成本26525.02万元,利润总额-7478.02万元,净利润-5608.51万元,增值税570.50万元,税金及附加195.94万元,所得税-1869.51万元;第三年生产负荷100%,收入27210.00万元,总成本21301.28万元,利润总额5908.72万元,净利润4431.54万元,增值税815.00万元,税金及附加225.28万元,所得税1477.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27210.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=815.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14965.5019047.0027210.0027210.0027210.001.1冷拉型钢万元14965.5019047.0027210.0027210.0027210.002现价增加值万元4788.966095.048707.208707.208
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