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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃陈设品项目立项说明及投资计划玻璃陈设品项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx公司实现营业收入12645.54万元,同比增长18.57%(1980.77万元)。其中,主营业业务玻璃陈设品生产及销售收入为10733.94万元,占营业总收入的84.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3331.37万元,较去年同期相比增长322.96万元,增长率10.74%;实现净利润2498.53万元,较去年同期相比增长449.65万元,增长率21.95%。二、项目概况(一)项目名称玻璃陈设品项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积26619.97平方米(折合约39.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.46%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.23%,固定资产投资强度185.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26619.97平方米,建筑物基底占地面积15295.83平方米,总建筑面积42325.75平方米,其中:规划建设主体工程26798.60平方米,项目规划绿化面积3059.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费3252.82万元。(七)节能分析“玻璃陈设品项目建设项目”,年用电量532703.20千瓦时,年总用水量23752.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.50吨标准煤/年。达产年综合节能量26.25吨标准煤/年,项目总节能率20.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10773.74万元,其中:固定资产投资7422.86万元,占项目总投资的68.90%;流动资金3350.88万元,占项目总投资的31.10%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23290.00万元,总成本费用17559.50万元,税金及附加201.33万元,利润总额5730.50万元,利税总额6722.24万元,税后净利润4297.88万元,达产年纳税总额2424.37万元;达产年投资利润率53.19%,投资利税率62.39%,投资回报率39.89%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位456个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区玻璃陈设品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区玻璃陈设品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃陈设品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位456个,达产年纳税总额2424.37万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.19%,投资利税率62.39%,全部投资回报率39.89%,全部投资回收期4.01年,固定资产投资回收期4.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26619.9739.91亩1.1容积率1.591.2建筑系数57.46%1.3投资强度万元/亩185.991.4基底面积平方米15295.831.5总建筑面积平方米42325.751.6绿化面积平方米3059.89绿化率7.23%2总投资万元10773.742.1固定资产投资万元7422.862.1.1土建工程投资万元3752.912.1.1.1土建工程投资占比万元34.83%2.1.2设备投资万元3252.822.1.2.1设备投资占比30.19%2.1.3其它投资万元417.132.1.3.1其它投资占比3.87%2.1.4固定资产投资占比68.90%2.2流动资金万元3350.882.2.1流动资金占比31.10%3收入万元23290.004总成本万元17559.505利润总额万元5730.506净利润万元4297.887所得税万元1.598增值税万元790.419税金及附加万元201.3310纳税总额万元2424.3711利税总额万元6722.2412投资利润率53.19%13投资利税率62.39%14投资回报率39.89%15回收期年4.0116设备数量台(套)11517年用电量千瓦时532703.2018年用水量立方米23752.3219总能耗吨标准煤67.5020节能率20.43%21节能量吨标准煤26.2522员工数量人456第二章 建设背景一、项目建设背景1、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.46%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.23%,固定资产投资强度185.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10814.1510814.1526798.6026798.602613.781.1主要生产车间6488.496488.4916079.1616079.161620.541.2辅助生产车间3460.533460.538575.558575.55836.411.3其他生产车间865.13865.131554.321554.32156.832仓储工程2294.372294.3710092.6510092.65715.912.1成品贮存573.59573.592523.162523.16178.982.2原料仓储1193.071193.075248.185248.18372.272.3辅助材料仓库527.71527.712321.312321.31164.663供配电工程122.37122.37122.37122.379.773.1供配电室122.37122.37122.37122.379.774给排水工程140.72140.72140.72140.728.734.1给排水140.72140.72140.72140.728.735服务性工程1453.101453.101453.101453.10103.075.1办公用房789.80789.80789.80789.8055.405.2生活服务663.30663.30663.30663.3051.246消防及环保工程409.93409.93409.93409.9332.716.1消防环保工程409.93409.93409.93409.9332.717项目总图工程61.1861.1861.1861.18212.647.1场地及道路硬化4133.58760.24760.247.2场区围墙760.244133.584133.587.3安全保卫室61.1861.1861.1861.188绿化工程1608.5656.30合计15295.8342325.7542325.753752.91六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5693.83万元,占计划投资的52.85%。其中:完成固定资产投资3821.98万元,占总投资的67.12%;完成流动资金投资1871.85,占总投资的32.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5693.831.1完成比例52.85%2完成固定资产投资万元3821.982.1完成比例67.12%3完成流动资金投资万元1871.853.1完成比例32.88%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员456人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3101.2人均年工资万元4.691.3年工资额万元1647.692工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元5.512.3年工资额万元431.473企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.213.3年工资额万元117.494品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元205.305其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.695.3年工资额万元144.846职工工资总额万元14721.94五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7422.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3752.913252.82185.997422.861.1工程费用万元3752.913252.8218072.821.1.1建筑工程费用万元3752.913752.9134.83%1.1.2设备购置及安装费万元3252.823252.8230.19%1.2工程建设其他费用万元417.13417.133.87%1.2.1无形资产万元203.40203.401.3预备费万元213.73213.731.3.1基本预备费万元114.36114.361.3.2涨价预备费万元99.3799.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元7422.867422.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3350.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18072.828526.7014217.7218072.8218072.8218072.821.1应收账款万元5421.852982.024337.485421.855421.855421.851.2存货万元8132.774473.026506.228132.778132.778132.771.2.1原辅材料万元2439.831341.911951.862439.832439.832439.831.2.2燃料动力万元121.9967.1097.59121.99121.99121.991.2.3在产品万元3741.072057.592992.863741.073741.073741.071.2.4产成品万元1829.871006.431463.901829.871829.871829.871.3现金万元4518.202485.013614.564518.204518.204518.202流动负债万元14721.948097.0711777.5514721.9414721.9414721.942.1应付账款万元14721.948097.0711777.5514721.9414721.9414721.943流动资金万元3350.881842.982680.703350.883350.883350.884铺底流动资金万元1116.95614.33893.571116.951116.951116.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10773.74万元,其中:固定资产投资7422.86万元,占项目总投资的68.90%;流动资金3350.88万元,占项目总投资的31.10%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3752.91万元,占项目总投资的34.83%;设备购置费3252.82万元,占项目总投资的30.19%;其它投资417.13万元,占项目总投资的3.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7422.86+3350.88=10773.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7422.8668.90%1.1项目建设投资万元7422.8668.90%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3350.8831.10%3总投资万元万元10773.74二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12809.50万元,总成本15813.87万元,利润总额-3004.37万元,净利润158.65万元,增值税434.73万元,税金及附加-2253.28万元,所得税-751.09万元;第二年收入18632.00万元,总成本21379.48万元,利润总额-2747.48万元,净利润-2060.61万元,增值税632.33万元,税金及附加182.36万元,所得税-686.87万元;第三年生产负荷100%,收入23290.00万元,总成本17559.50万元,利润总额5730.50万元,净利润4297.88万元,增值税790.41万元,税金及附加201.33万元,所得税1432.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23290.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=790.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12809.5018632.0023290.0023290.0023290.001.1玻璃陈设品万元12809.5018632.0023290.0023290.0023290.002现价增加值万元4099.045962.247452.807452.807452.803增值税
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