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文档简介
泓域咨询MACRO/ 轻油项目立项申请报告轻油项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技公司实现营业收入27590.47万元,同比增长25.09%(5533.20万元)。其中,主营业业务轻油生产及销售收入为24239.93万元,占营业总收入的87.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7161.52万元,较去年同期相比增长1400.63万元,增长率24.31%;实现净利润5371.14万元,较去年同期相比增长1149.68万元,增长率27.23%。二、项目概况(一)项目名称轻油项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积43861.92平方米(折合约65.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.59%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度189.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43861.92平方米,建筑物基底占地面积29207.65平方米,总建筑面积55266.02平方米,其中:规划建设主体工程42827.34平方米,项目规划绿化面积2918.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费3672.06万元。(七)节能分析“轻油项目建设项目”,年用电量1037660.60千瓦时,年总用水量35707.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.58吨标准煤/年。达产年综合节能量50.78吨标准煤/年,项目总节能率26.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18886.35万元,其中:固定资产投资12484.54万元,占项目总投资的66.10%;流动资金6401.81万元,占项目总投资的33.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42799.00万元,总成本费用32399.57万元,税金及附加347.58万元,利润总额10399.43万元,利税总额12181.41万元,税后净利润7799.57万元,达产年纳税总额4381.84万元;达产年投资利润率55.06%,投资利税率64.50%,投资回报率41.30%,全部投资回收期3.92年,提供就业职位658个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心轻油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心轻油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“轻油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位658个,达产年纳税总额4381.84万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.06%,投资利税率64.50%,全部投资回报率41.30%,全部投资回收期3.92年,固定资产投资回收期3.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业战略合作与兼并重组,鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革,推动重点领域投资主体多元化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43861.9265.76亩1.1容积率1.261.2建筑系数66.59%1.3投资强度万元/亩189.851.4基底面积平方米29207.651.5总建筑面积平方米55266.021.6绿化面积平方米2918.91绿化率5.28%2总投资万元18886.352.1固定资产投资万元12484.542.1.1土建工程投资万元4482.852.1.1.1土建工程投资占比万元23.74%2.1.2设备投资万元3672.062.1.2.1设备投资占比19.44%2.1.3其它投资万元4329.632.1.3.1其它投资占比22.92%2.1.4固定资产投资占比66.10%2.2流动资金万元6401.812.2.1流动资金占比33.90%3收入万元42799.004总成本万元32399.575利润总额万元10399.436净利润万元7799.577所得税万元1.268增值税万元1434.409税金及附加万元347.5810纳税总额万元4381.8411利税总额万元12181.4112投资利润率55.06%13投资利税率64.50%14投资回报率41.30%15回收期年3.9216设备数量台(套)13417年用电量千瓦时1037660.6018年用水量立方米35707.7119总能耗吨标准煤130.5820节能率26.69%21节能量吨标准煤50.7822员工数量人658第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.59%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度189.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20649.8120649.8142827.3442827.343821.291.1主要生产车间12389.8912389.8925696.4025696.402369.201.2辅助生产车间6607.946607.9413704.7513704.751222.811.3其他生产车间1651.981651.982483.992483.99229.282仓储工程4381.154381.158085.148085.14524.652.1成品贮存1095.291095.292021.292021.29131.162.2原料仓储2278.202278.204204.274204.27272.822.3辅助材料仓库1007.661007.661859.581859.58120.673供配电工程233.66233.66233.66233.6617.063.1供配电室233.66233.66233.66233.6617.064给排水工程268.71268.71268.71268.7115.264.1给排水268.71268.71268.71268.7115.265服务性工程2774.732774.732774.732774.73180.065.1办公用房1480.621480.621480.621480.6275.095.2生活服务1294.111294.111294.111294.1176.016消防及环保工程782.77782.77782.77782.7757.146.1消防环保工程782.77782.77782.77782.7757.147项目总图工程116.83116.83116.83116.83-252.697.1场地及道路硬化7808.391227.531227.537.2场区围墙1227.537808.397808.397.3安全保卫室116.83116.83116.83116.838绿化工程3430.94120.08合计29207.6555266.0255266.024482.85六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11823.63万元,占计划投资的62.60%。其中:完成固定资产投资8283.51万元,占总投资的70.06%;完成流动资金投资3540.12,占总投资的29.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11823.631.1完成比例62.60%2完成固定资产投资万元8283.512.1完成比例70.06%3完成流动资金投资万元3540.123.1完成比例29.94%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员658人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4471.2人均年工资万元4.581.3年工资额万元2071.202工程技术人员工资2.1平均人数人992.2人均年工资万元5.832.3年工资额万元522.243企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.293.3年工资额万元184.844品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元273.145其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元5.725.3年工资额万元260.216职工工资总额万元23625.95五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12484.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4482.853672.06189.8512484.541.1工程费用万元4482.853672.0630027.761.1.1建筑工程费用万元4482.854482.8523.74%1.1.2设备购置及安装费万元3672.063672.0619.44%1.2工程建设其他费用万元4329.634329.6322.92%1.2.1无形资产万元2027.852027.851.3预备费万元2301.782301.781.3.1基本预备费万元1107.871107.871.3.2涨价预备费万元1193.911193.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元12484.5412484.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6401.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30027.7610501.2822086.7830027.7630027.7630027.761.1应收账款万元9008.333603.337206.669008.339008.339008.331.2存货万元13512.495405.0010809.9913512.4913512.4913512.491.2.1原辅材料万元4053.751621.503243.004053.754053.754053.751.2.2燃料动力万元202.6981.07162.15202.69202.69202.691.2.3在产品万元6215.752486.304972.606215.756215.756215.751.2.4产成品万元3040.311216.122432.253040.313040.313040.311.3现金万元7506.943002.786005.557506.947506.947506.942流动负债万元23625.959450.3818900.7623625.9523625.9523625.952.1应付账款万元23625.959450.3818900.7623625.9523625.9523625.953流动资金万元6401.812560.725121.456401.816401.816401.814铺底流动资金万元2133.92853.571707.152133.922133.922133.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18886.35万元,其中:固定资产投资12484.54万元,占项目总投资的66.10%;流动资金6401.81万元,占项目总投资的33.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4482.85万元,占项目总投资的23.74%;设备购置费3672.06万元,占项目总投资的19.44%;其它投资4329.63万元,占项目总投资的22.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12484.54+6401.81=18886.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12484.5466.10%1.1项目建设投资万元12484.5466.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6401.8133.90%3总投资万元万元18886.35二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17119.60万元,总成本15923.05万元,利润总额1196.55万元,净利润244.30万元,增值税573.76万元,税金及附加897.41万元,所得税299.14万元;第二年收入34239.20万元,总成本27026.39万元,利润总额7212.81万元,净利润5409.61万元,增值税1147.52万元,税金及附加313.15万元,所得税1803.20万元;第三年生产负荷100%,收入42799.00万元,总成本32399.57万元,利润总额10399.43万元,净利润7799.57万元,增值税1434.40万元,税金及附加347.58万元,所得税2599.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入42799.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1434.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17119.6034239.2042799.0042799.0042799.001.1轻油万元17119.6034239.2042799.0042799.0042799.002现价增加值万元5478.2710956.5413695.6813695.6813695.683
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