




已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 电热元件项目立项申请报告电热元件项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入24015.81万元,同比增长30.54%(5619.10万元)。其中,主营业业务电热元件生产及销售收入为22610.43万元,占营业总收入的94.15%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5681.79万元,较去年同期相比增长746.10万元,增长率15.12%;实现净利润4261.34万元,较去年同期相比增长863.21万元,增长率25.40%。二、项目概况(一)项目名称电热元件项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积41814.23平方米(折合约62.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.72%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度190.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41814.23平方米,建筑物基底占地面积32079.88平方米,总建筑面积56867.35平方米,其中:规划建设主体工程37793.08平方米,项目规划绿化面积3968.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费3719.21万元。(七)节能分析“电热元件项目建设项目”,年用电量1232613.53千瓦时,年总用水量18637.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.08吨标准煤/年。达产年综合节能量53.78吨标准煤/年,项目总节能率23.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16463.41万元,其中:固定资产投资11948.09万元,占项目总投资的72.57%;流动资金4515.32万元,占项目总投资的27.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33656.00万元,总成本费用26454.34万元,税金及附加286.46万元,利润总额7201.66万元,利税总额8481.45万元,税后净利润5401.24万元,达产年纳税总额3080.20万元;达产年投资利润率43.74%,投资利税率51.52%,投资回报率32.81%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位667个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区电热元件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区电热元件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电热元件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位667个,达产年纳税总额3080.20万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.74%,投资利税率51.52%,全部投资回报率32.81%,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导制造业企业延伸服务链条,积极发展服务型制造,开展试点示范,总结推广经验案例。健全市场化收益共享和风险共担机制,鼓励社会资本参与制造业企业服务转型创新。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41814.2362.69亩1.1容积率1.361.2建筑系数76.72%1.3投资强度万元/亩190.591.4基底面积平方米32079.881.5总建筑面积平方米56867.351.6绿化面积平方米3968.66绿化率6.98%2总投资万元16463.412.1固定资产投资万元11948.092.1.1土建工程投资万元4265.872.1.1.1土建工程投资占比万元25.91%2.1.2设备投资万元3719.212.1.2.1设备投资占比22.59%2.1.3其它投资万元3963.012.1.3.1其它投资占比24.07%2.1.4固定资产投资占比72.57%2.2流动资金万元4515.322.2.1流动资金占比27.43%3收入万元33656.004总成本万元26454.345利润总额万元7201.666净利润万元5401.247所得税万元1.368增值税万元993.339税金及附加万元286.4610纳税总额万元3080.2011利税总额万元8481.4512投资利润率43.74%13投资利税率51.52%14投资回报率32.81%15回收期年4.5516设备数量台(套)15017年用电量千瓦时1232613.5318年用水量立方米18637.9119总能耗吨标准煤153.0820节能率23.70%21节能量吨标准煤53.7822员工数量人667第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化,经济正处于新旧动能转换阶段,正从高速增长转向中高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于:一方面,我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样,经济的支撑非独木一根,而是“四梁八柱”;来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验;来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面,全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破,给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,破解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.72%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度190.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22680.4822680.4837793.0837793.083118.531.1主要生产车间13608.2913608.2922675.8522675.851933.491.2辅助生产车间7257.757257.7512093.7912093.79997.931.3其他生产车间1814.441814.442192.002192.00187.112仓储工程4811.984811.9812398.2812398.28744.042.1成品贮存1202.991202.993099.573099.57186.012.2原料仓储2502.232502.236447.116447.11386.902.3辅助材料仓库1106.761106.762851.602851.60171.133供配电工程256.64256.64256.64256.6417.333.1供配电室256.64256.64256.64256.6417.334给排水工程295.13295.13295.13295.1315.504.1给排水295.13295.13295.13295.1315.505服务性工程3047.593047.593047.593047.59182.895.1办公用房1627.201627.201627.201627.2078.105.2生活服务1420.391420.391420.391420.3982.366消防及环保工程859.74859.74859.74859.7458.046.1消防环保工程859.74859.74859.74859.7458.047项目总图工程128.32128.32128.32128.3211.057.1场地及道路硬化8170.351608.511608.517.2场区围墙1608.518170.358170.357.3安全保卫室128.32128.32128.32128.328绿化工程3385.52118.49合计32079.8856867.3556867.354265.87六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11808.09万元,占计划投资的71.72%。其中:完成固定资产投资8161.11万元,占总投资的69.11%;完成流动资金投资3646.98,占总投资的30.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11808.091.1完成比例71.72%2完成固定资产投资万元8161.112.1完成比例69.11%3完成流动资金投资万元3646.983.1完成比例30.89%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员667人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4541.2人均年工资万元5.541.3年工资额万元2427.682工程技术人员工资2.1平均人数人1002.2人均年工资万元5.202.3年工资额万元679.993企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元6.623.3年工资额万元168.214品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元305.945其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元5.205.3年工资额万元175.386职工工资总额万元16841.74五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11948.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4265.873719.21190.5911948.091.1工程费用万元4265.873719.2121357.061.1.1建筑工程费用万元4265.874265.8725.91%1.1.2设备购置及安装费万元3719.213719.2122.59%1.2工程建设其他费用万元3963.013963.0124.07%1.2.1无形资产万元2364.982364.981.3预备费万元1598.031598.031.3.1基本预备费万元876.14876.141.3.2涨价预备费万元721.89721.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元11948.0911948.09(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4515.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21357.0615746.8118108.9321357.0621357.0621357.061.1应收账款万元6407.123844.274484.986407.126407.126407.121.2存货万元9610.685766.416727.479610.689610.689610.681.2.1原辅材料万元2883.201729.922018.242883.202883.202883.201.2.2燃料动力万元144.1686.50100.91144.16144.16144.161.2.3在产品万元4420.912652.553094.644420.914420.914420.911.2.4产成品万元2162.401297.441513.682162.402162.402162.401.3现金万元5339.273203.563737.495339.275339.275339.272流动负债万元16841.7410105.0411789.2216841.7416841.7416841.742.1应付账款万元16841.7410105.0411789.2216841.7416841.7416841.743流动资金万元4515.322709.193160.724515.324515.324515.324铺底流动资金万元1505.09903.061053.571505.091505.091505.09(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16463.41万元,其中:固定资产投资11948.09万元,占项目总投资的72.57%;流动资金4515.32万元,占项目总投资的27.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4265.87万元,占项目总投资的25.91%;设备购置费3719.21万元,占项目总投资的22.59%;其它投资3963.01万元,占项目总投资的24.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11948.09+4515.32=16463.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11948.0972.57%1.1项目建设投资万元11948.0972.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4515.3227.43%3总投资万元万元16463.41二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20193.60万元,总成本9916.34万元,利润总额10277.26万元,净利润238.78万元,增值税596.00万元,税金及附加7707.94万元,所得税2569.32万元;第二年收入23559.20万元,总成本11233.10万元,利润总额12326.10万元,净利润9244.57万元,增值税695.33万元,税金及附加250.70万元,所得税3081.53万元;第三年生产负荷100%,收入33656.00万元,总成本26454.34万元,利润总额7201.66万元,净利润5401.24万元,增值税993.33万元,税金及附加286.46万元,所得税1800.41万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33656.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=993.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20193.6023559.2033656.0033656.0033656.001.1电热元件万元20193.6023559.2033656.0033656.0033656.002现价增加值万元6461.957538.9410769.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 采访广告公司心得体会模版
- 病毒性胃肠炎的临床护理
- 住宅-生活用房
- 世界旅游形象大使长三角特别赛区
- 幼儿园语言教育与活动设计 课件 第四章 幼儿园语言教育活动与其他教育活动的交叉与融合
- 疮疡日常护理
- 运营能力规划
- 作业治疗器材
- 高中语文教师教育教学工作总结模版
- 牛羊产后护理
- 2025委托维修服务合同模板
- 延安通和电业有限责任公司招聘笔试真题2024
- 上海市松江区2024-2025学年七年级下学期期中数学试卷
- (2025)保密观题库及答案
- 2024年新疆吉木乃县事业单位公开招聘辅警23名笔试题带答案
- 昆明理工大学津桥学院教职工招聘真题2024
- 陕西电网面试试题及答案
- 品质组长考试试题及答案
- 2025年高考语文大题突破训练:微写作(北京专用)解析版
- 设备合同三方付款协议
- 《家禽的繁殖》课件
评论
0/150
提交评论