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泓域咨询MACRO/ 原油取样器项目立项说明及投资计划原油取样器项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入14982.61万元,同比增长15.85%(2049.91万元)。其中,主营业业务原油取样器生产及销售收入为13934.69万元,占营业总收入的93.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2850.44万元,较去年同期相比增长691.86万元,增长率32.05%;实现净利润2137.83万元,较去年同期相比增长376.20万元,增长率21.36%。二、项目概况(一)项目名称原油取样器项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积19369.68平方米(折合约29.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.17%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度168.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19369.68平方米,建筑物基底占地面积12816.92平方米,总建筑面积26149.07平方米,其中:规划建设主体工程20273.99平方米,项目规划绿化面积1389.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2549.24万元。(七)节能分析“原油取样器项目建设项目”,年用电量744417.53千瓦时,年总用水量14425.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.72吨标准煤/年。达产年综合节能量29.28吨标准煤/年,项目总节能率24.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7189.49万元,其中:固定资产投资4887.43万元,占项目总投资的67.98%;流动资金2302.06万元,占项目总投资的32.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16108.00万元,总成本费用12780.72万元,税金及附加132.55万元,利润总额3327.28万元,利税总额3918.77万元,税后净利润2495.46万元,达产年纳税总额1423.31万元;达产年投资利润率46.28%,投资利税率54.51%,投资回报率34.71%,全部投资回收期4.38年,提供就业职位307个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心原油取样器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心原油取样器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“原油取样器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位307个,达产年纳税总额1423.31万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.28%,投资利税率54.51%,全部投资回报率34.71%,全部投资回收期4.38年,固定资产投资回收期4.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投资项目在线审批监管平台,实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享,促进网上并联审批,提高审批效率。(发展改革委牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19369.6829.04亩1.1容积率1.351.2建筑系数66.17%1.3投资强度万元/亩168.301.4基底面积平方米12816.921.5总建筑面积平方米26149.071.6绿化面积平方米1389.99绿化率5.32%2总投资万元7189.492.1固定资产投资万元4887.432.1.1土建工程投资万元1873.142.1.1.1土建工程投资占比万元26.05%2.1.2设备投资万元2549.242.1.2.1设备投资占比35.46%2.1.3其它投资万元465.052.1.3.1其它投资占比6.47%2.1.4固定资产投资占比67.98%2.2流动资金万元2302.062.2.1流动资金占比32.02%3收入万元16108.004总成本万元12780.725利润总额万元3327.286净利润万元2495.467所得税万元1.358增值税万元458.949税金及附加万元132.5510纳税总额万元1423.3111利税总额万元3918.7712投资利润率46.28%13投资利税率54.51%14投资回报率34.71%15回收期年4.3816设备数量台(套)9317年用电量千瓦时744417.5318年用水量立方米14425.6019总能耗吨标准煤92.7220节能率24.63%21节能量吨标准煤29.2822员工数量人307第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.17%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度168.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9061.569061.5620273.9920273.991597.521.1主要生产车间5436.945436.9412164.3912164.39990.461.2辅助生产车间2899.702899.706487.686487.68511.211.3其他生产车间724.92724.921175.891175.8995.852仓储工程1922.541922.543818.803818.80218.842.1成品贮存480.63480.63954.70954.7054.712.2原料仓储999.72999.721985.781985.78113.802.3辅助材料仓库442.18442.18878.32878.3250.333供配电工程102.54102.54102.54102.546.613.1供配电室102.54102.54102.54102.546.614给排水工程117.92117.92117.92117.925.914.1给排水117.92117.92117.92117.925.915服务性工程1217.611217.611217.611217.6169.785.1办公用房662.28662.28662.28662.2837.035.2生活服务555.33555.33555.33555.3328.836消防及环保工程343.49343.49343.49343.4922.146.1消防环保工程343.49343.49343.49343.4922.147项目总图工程51.2751.2751.2751.27-101.247.1场地及道路硬化3222.32735.27735.277.2场区围墙735.273222.323222.327.3安全保卫室51.2751.2751.2751.278绿化工程1530.7853.58合计12816.9226149.0726149.071873.14六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5599.22万元,占计划投资的77.88%。其中:完成固定资产投资4104.90万元,占总投资的73.31%;完成流动资金投资1494.32,占总投资的26.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5599.221.1完成比例77.88%2完成固定资产投资万元4104.902.1完成比例73.31%3完成流动资金投资万元1494.323.1完成比例26.69%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员307人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2091.2人均年工资万元4.221.3年工资额万元985.362工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.842.3年工资额万元239.483企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.143.3年工资额万元81.194品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元142.765其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.155.3年工资额万元71.256职工工资总额万元8393.19五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4887.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1873.142549.24168.304887.431.1工程费用万元1873.142549.2410695.251.1.1建筑工程费用万元1873.141873.1426.05%1.1.2设备购置及安装费万元2549.242549.2435.46%1.2工程建设其他费用万元465.05465.056.47%1.2.1无形资产万元223.08223.081.3预备费万元241.97241.971.3.1基本预备费万元139.78139.781.3.2涨价预备费万元102.19102.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元4887.434887.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2302.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10695.254817.208175.8210695.2510695.2510695.251.1应收账款万元3208.571443.862566.863208.573208.573208.571.2存货万元4812.862165.793850.294812.864812.864812.861.2.1原辅材料万元1443.86649.741155.091443.861443.861443.861.2.2燃料动力万元72.1932.4957.7572.1972.1972.191.2.3在产品万元2213.92996.261771.132213.922213.922213.921.2.4产成品万元1082.89487.30866.311082.891082.891082.891.3现金万元2673.811203.222139.052673.812673.812673.812流动负债万元8393.193776.946714.558393.198393.198393.192.1应付账款万元8393.193776.946714.558393.198393.198393.193流动资金万元2302.061035.931841.652302.062302.062302.064铺底流动资金万元767.35345.31613.88767.35767.35767.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7189.49万元,其中:固定资产投资4887.43万元,占项目总投资的67.98%;流动资金2302.06万元,占项目总投资的32.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1873.14万元,占项目总投资的26.05%;设备购置费2549.24万元,占项目总投资的35.46%;其它投资465.05万元,占项目总投资的6.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4887.43+2302.06=7189.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4887.4367.98%1.1项目建设投资万元4887.4367.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2302.0632.02%3总投资万元万元7189.49二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7248.60万元,总成本6081.96万元,利润总额1166.64万元,净利润102.26万元,增值税206.52万元,税金及附加874.98万元,所得税291.66万元;第二年收入12886.40万元,总成本9198.87万元,利润总额3687.53万元,净利润2765.65万元,增值税367.15万元,税金及附加121.54万元,所得税921.88万元;第三年生产负荷100%,收入16108.00万元,总成本12780.72万元,利润总额3327.28万元,净利润2495.46万元,增值税458.94万元,税金及附加132.55万元,所得税831.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16108.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=458.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7248.6012886.4016108.0016108.0016108.001.1原油取样器万元7248.6012886.4016108.0016108.0016108.002现价增加值万元2319.554123.655154.565154.565154.563增值税万元206.

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