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泓域咨询MACRO/ 化妆品玻璃容器项目立项申请报告化妆品玻璃容器项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入18616.18万元,同比增长21.92%(3347.19万元)。其中,主营业业务化妆品玻璃容器生产及销售收入为15763.94万元,占营业总收入的84.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4970.41万元,较去年同期相比增长1159.35万元,增长率30.42%;实现净利润3727.81万元,较去年同期相比增长760.97万元,增长率25.65%。二、项目概况(一)项目名称化妆品玻璃容器项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积43601.79平方米(折合约65.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.09%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度186.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43601.79平方米,建筑物基底占地面积21840.14平方米,总建筑面积66710.74平方米,其中:规划建设主体工程52505.99平方米,项目规划绿化面积3684.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费5233.13万元。(七)节能分析“化妆品玻璃容器项目建设项目”,年用电量548650.94千瓦时,年总用水量26933.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.73吨标准煤/年。达产年综合节能量28.48吨标准煤/年,项目总节能率20.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15592.32万元,其中:固定资产投资12175.82万元,占项目总投资的78.09%;流动资金3416.50万元,占项目总投资的21.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29854.00万元,总成本费用23202.38万元,税金及附加284.50万元,利润总额6651.62万元,利税总额7853.58万元,税后净利润4988.72万元,达产年纳税总额2864.86万元;达产年投资利润率42.66%,投资利税率50.37%,投资回报率31.99%,全部投资回收期4.63年,提供就业职位546个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区化妆品玻璃容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区化妆品玻璃容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“化妆品玻璃容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位546个,达产年纳税总额2864.86万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.66%,投资利税率50.37%,全部投资回报率31.99%,全部投资回收期4.63年,固定资产投资回收期4.63年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及中国制造2025十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备,培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43601.7965.37亩1.1容积率1.531.2建筑系数50.09%1.3投资强度万元/亩186.261.4基底面积平方米21840.141.5总建筑面积平方米66710.741.6绿化面积平方米3684.26绿化率5.52%2总投资万元15592.322.1固定资产投资万元12175.822.1.1土建工程投资万元5058.642.1.1.1土建工程投资占比万元32.44%2.1.2设备投资万元5233.132.1.2.1设备投资占比33.56%2.1.3其它投资万元1884.052.1.3.1其它投资占比12.08%2.1.4固定资产投资占比78.09%2.2流动资金万元3416.502.2.1流动资金占比21.91%3收入万元29854.004总成本万元23202.385利润总额万元6651.626净利润万元4988.727所得税万元1.538增值税万元917.469税金及附加万元284.5010纳税总额万元2864.8611利税总额万元7853.5812投资利润率42.66%13投资利税率50.37%14投资回报率31.99%15回收期年4.6316设备数量台(套)11017年用电量千瓦时548650.9418年用水量立方米26933.6919总能耗吨标准煤69.7320节能率20.08%21节能量吨标准煤28.4822员工数量人546第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设用地指标,对产业园区项目建设用地给予优先安排,各级产业园区的土地收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展产业且用地集约的工业项目,在确定出让底价时,可按不低于土地所在地等别相对应全国工业用地出让最低价格标准的70确定,但不得低于成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时,要统筹合理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产,提高现有土地资源利用率的有效方法,鼓励和引导产业园区建设向山地、坡地发展,进行梯田式开发,对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的,免缴地方相关规费。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.09%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度186.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15440.9815440.9852505.9952505.994379.651.1主要生产车间9264.599264.5931503.5931503.592715.381.2辅助生产车间4941.114941.1116801.9216801.921401.491.3其他生产车间1235.281235.283045.353045.35262.782仓储工程3276.023276.029233.099233.09560.112.1成品贮存819.00819.002308.272308.27140.032.2原料仓储1703.531703.534801.214801.21291.262.3辅助材料仓库753.48753.482123.612123.61128.833供配电工程174.72174.72174.72174.7211.923.1供配电室174.72174.72174.72174.7211.924给排水工程200.93200.93200.93200.9310.674.1给排水200.93200.93200.93200.9310.675服务性工程2074.812074.812074.812074.81125.875.1办公用房924.26924.26924.26924.2652.895.2生活服务1150.551150.551150.551150.5556.656消防及环保工程585.32585.32585.32585.3239.956.1消防环保工程585.32585.32585.32585.3239.957项目总图工程87.3687.3687.3687.36-152.547.1场地及道路硬化5670.501177.021177.027.2场区围墙1177.025670.505670.507.3安全保卫室87.3687.3687.3687.368绿化工程2371.7583.01合计21840.1466710.7466710.745058.64六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10592.11万元,占计划投资的67.93%。其中:完成固定资产投资6530.55万元,占总投资的61.65%;完成流动资金投资4061.56,占总投资的38.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10592.111.1完成比例67.93%2完成固定资产投资万元6530.552.1完成比例61.65%3完成流动资金投资万元4061.563.1完成比例38.35%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员546人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3711.2人均年工资万元4.351.3年工资额万元1642.702工程技术人员工资2.1平均人数人822.2人均年工资万元6.282.3年工资额万元507.603企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.113.3年工资额万元146.914品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元224.135其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.605.3年工资额万元134.216职工工资总额万元18236.18五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12175.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5058.645233.13186.2612175.821.1工程费用万元5058.645233.1321652.681.1.1建筑工程费用万元5058.645058.6432.44%1.1.2设备购置及安装费万元5233.135233.1333.56%1.2工程建设其他费用万元1884.051884.0512.08%1.2.1无形资产万元961.97961.971.3预备费万元922.08922.081.3.1基本预备费万元525.08525.081.3.2涨价预备费万元397.00397.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元12175.8212175.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3416.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21652.6811446.4313722.5921652.6821652.6821652.681.1应收账款万元6495.803897.484547.066495.806495.806495.801.2存货万元9743.715846.226820.599743.719743.719743.711.2.1原辅材料万元2923.111753.872046.182923.112923.112923.111.2.2燃料动力万元146.1687.69102.31146.16146.16146.161.2.3在产品万元4482.112689.263137.474482.114482.114482.111.2.4产成品万元2192.331315.401534.632192.332192.332192.331.3现金万元5413.173247.903789.225413.175413.175413.172流动负债万元18236.1810941.7112765.3318236.1818236.1818236.182.1应付账款万元18236.1810941.7112765.3318236.1818236.1818236.183流动资金万元3416.502049.902391.553416.503416.503416.504铺底流动资金万元1138.82683.30797.181138.821138.821138.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15592.32万元,其中:固定资产投资12175.82万元,占项目总投资的78.09%;流动资金3416.50万元,占项目总投资的21.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5058.64万元,占项目总投资的32.44%;设备购置费5233.13万元,占项目总投资的33.56%;其它投资1884.05万元,占项目总投资的12.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12175.82+3416.50=15592.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12175.8278.09%1.1项目建设投资万元12175.8278.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3416.5021.91%3总投资万元万元15592.32二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17912.40万元,总成本10042.92万元,利润总额7869.48万元,净利润240.46万元,增值税550.48万元,税金及附加5902.11万元,所得税1967.37万元;第二年收入20897.80万元,总成本11272.92万元,利润总额9624.88万元,净利润7218.66万元,增值税642.22万元,税金及附加251.47万元,所得税2406.22万元;第三年生产负荷100%,收入29854.00万元,总成本23202.38万元,利润总额6651.62万元,净利润4988.72万元,增值税917.46万元,税金及附加284.50万元,所得税1662.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29854.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=917.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17912.4020897.8029854.0029854.0029854.001.1化妆品玻璃容器万元17912.4020897.8029854.0029854.0029854.002现价增加值万元5731.976687.309553.289553.289553.283增值税万元5

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