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泓域咨询MACRO/ 塔残油项目立项申请报告塔残油项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx投资公司实现营业收入13960.56万元,同比增长11.87%(1481.30万元)。其中,主营业业务塔残油生产及销售收入为12940.79万元,占营业总收入的92.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3083.15万元,较去年同期相比增长538.60万元,增长率21.17%;实现净利润2312.36万元,较去年同期相比增长382.03万元,增长率19.79%。二、项目概况(一)项目名称塔残油项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积23998.66平方米(折合约35.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.36%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.09%,固定资产投资强度172.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23998.66平方米,建筑物基底占地面积12805.68平方米,总建筑面积29038.38平方米,其中:规划建设主体工程21718.02平方米,项目规划绿化面积1478.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费1906.45万元。(七)节能分析“塔残油项目建设项目”,年用电量582092.36千瓦时,年总用水量12543.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.61吨标准煤/年。达产年综合节能量22.93吨标准煤/年,项目总节能率29.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8729.68万元,其中:固定资产投资6201.15万元,占项目总投资的71.04%;流动资金2528.53万元,占项目总投资的28.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19408.00万元,总成本费用15237.25万元,税金及附加165.03万元,利润总额4170.75万元,利税总额4911.06万元,税后净利润3128.06万元,达产年纳税总额1783.00万元;达产年投资利润率47.78%,投资利税率56.26%,投资回报率35.83%,全部投资回收期4.29年,提供就业职位342个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园塔残油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园塔残油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“塔残油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位342个,达产年纳税总额1783.00万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.78%,投资利税率56.26%,全部投资回报率35.83%,全部投资回收期4.29年,固定资产投资回收期4.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争。近年来,国家工商总局积极推进马德里商标国际注册工作,大力宣传推广,在全国开展马德里国际注册培训、推广典型经验;推进马德里商标国际注册便利化改革,优化服务。积极参加相关国际会议,参与马德里体系发展前景的规划工作。加强与世界知识产权组织的合作交流,在国际规则框架下为维护中国企业的合法权益做好人力资源建设。健全企业商标海外维权协调机制,制定工作方案,形成企业、代理机构、行业组织和政府合力维护我国商标海外权益的工作机制。在中国商标网设立商标海外维权信息平台,发布首批主要国家商标法律法规及商标海外维权案例。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23998.6635.98亩1.1容积率1.211.2建筑系数53.36%1.3投资强度万元/亩172.351.4基底面积平方米12805.681.5总建筑面积平方米29038.381.6绿化面积平方米1478.56绿化率5.09%2总投资万元8729.682.1固定资产投资万元6201.152.1.1土建工程投资万元2550.002.1.1.1土建工程投资占比万元29.21%2.1.2设备投资万元1906.452.1.2.1设备投资占比21.84%2.1.3其它投资万元1744.702.1.3.1其它投资占比19.99%2.1.4固定资产投资占比71.04%2.2流动资金万元2528.532.2.1流动资金占比28.96%3收入万元19408.004总成本万元15237.255利润总额万元4170.756净利润万元3128.067所得税万元1.218增值税万元575.289税金及附加万元165.0310纳税总额万元1783.0011利税总额万元4911.0612投资利润率47.78%13投资利税率56.26%14投资回报率35.83%15回收期年4.2916设备数量台(套)10417年用电量千瓦时582092.3618年用水量立方米12543.2919总能耗吨标准煤72.6120节能率29.38%21节能量吨标准煤22.9322员工数量人342第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、强化绿色发展,实现清洁生产目标。支持国家级或自治区级绿色园区、绿色制造体系建设示范创建,培育一批绿色工厂;加入国家资源综合利用配套补贴,对企业实施清洁循环项目、获得节水称号的给予奖励。以“两园三区”建设为载体,将打破现有机制,引进专业化管理团队进行园区规划、招商引资、项目管理等,根据园区主导产业特色和类型,研究制定工业类园区和服务业类产业园区具有差异化、个性化考核的评价体系,量化主导产业比重、土地投资强度、闲置土地处置率、园区企业技改投资额、科技型企业占比、固废处理设施等体现园区发展质量的考核指标,在任务下达上根据园区发展阶段,实行一个园区一套目标任务指标,并根据考核结果建立具有实际作用的奖惩措施,被考核结果与干部任用挂钩,打造多干多得、能上能下的奖罚机制。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.36%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.09%,固定资产投资强度172.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9053.629053.6221718.0221718.022097.881.1主要生产车间5432.175432.1713030.8113030.811300.691.2辅助生产车间2897.162897.166949.776949.77671.321.3其他生产车间724.29724.291259.651259.65125.872仓储工程1920.851920.854758.234758.23334.272.1成品贮存480.21480.211189.561189.5683.572.2原料仓储998.84998.842474.282474.28173.822.3辅助材料仓库441.80441.801094.391094.3976.883供配电工程102.45102.45102.45102.458.103.1供配电室102.45102.45102.45102.458.104给排水工程117.81117.81117.81117.817.244.1给排水117.81117.81117.81117.817.245服务性工程1216.541216.541216.541216.5485.465.1办公用房669.48669.48669.48669.4843.765.2生活服务547.06547.06547.06547.0651.166消防及环保工程343.19343.19343.19343.1927.126.1消防环保工程343.19343.19343.19343.1927.127项目总图工程51.2251.2251.2251.22-52.587.1场地及道路硬化3424.63669.43669.437.2场区围墙669.433424.633424.637.3安全保卫室51.2251.2251.2251.228绿化工程1214.6042.51合计12805.6829038.3829038.382550.00六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5866.60万元,占计划投资的67.20%。其中:完成固定资产投资4313.48万元,占总投资的73.53%;完成流动资金投资1553.12,占总投资的26.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5866.601.1完成比例67.20%2完成固定资产投资万元4313.482.1完成比例73.53%3完成流动资金投资万元1553.123.1完成比例26.47%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员342人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2331.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元1039.422工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元6.242.3年工资额万元309.143企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.973.3年工资额万元105.104品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元140.795其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.715.3年工资额万元117.936职工工资总额万元12141.01五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6201.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2550.001906.45172.356201.151.1工程费用万元2550.001906.4514669.541.1.1建筑工程费用万元2550.002550.0029.21%1.1.2设备购置及安装费万元1906.451906.4521.84%1.2工程建设其他费用万元1744.701744.7019.99%1.2.1无形资产万元1036.011036.011.3预备费万元708.69708.691.3.1基本预备费万元317.86317.861.3.2涨价预备费万元390.83390.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元6201.156201.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2528.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14669.546596.598667.7114669.5414669.5414669.541.1应收账款万元4400.861980.393080.604400.864400.864400.861.2存货万元6601.292970.584620.916601.296601.296601.291.2.1原辅材料万元1980.39891.171386.271980.391980.391980.391.2.2燃料动力万元99.0244.5669.3199.0299.0299.021.2.3在产品万元3036.591366.472125.623036.593036.593036.591.2.4产成品万元1485.29668.381039.701485.291485.291485.291.3现金万元3667.391650.322567.173667.393667.393667.392流动负债万元12141.015463.458498.7112141.0112141.0112141.012.1应付账款万元12141.015463.458498.7112141.0112141.0112141.013流动资金万元2528.531137.841769.972528.532528.532528.534铺底流动资金万元842.83379.28589.99842.83842.83842.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8729.68万元,其中:固定资产投资6201.15万元,占项目总投资的71.04%;流动资金2528.53万元,占项目总投资的28.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2550.00万元,占项目总投资的29.21%;设备购置费1906.45万元,占项目总投资的21.84%;其它投资1744.70万元,占项目总投资的19.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6201.15+2528.53=8729.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6201.1571.04%1.1项目建设投资万元6201.1571.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2528.5328.96%3总投资万元万元8729.68二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8733.60万元,总成本4764.18万元,利润总额3969.42万元,净利润127.06万元,增值税258.88万元,税金及附加2977.07万元,所得税992.36万元;第二年收入13585.60万元,总成本6440.96万元,利润总额7144.64万元,净利润5358.48万元,增值税402.70万元,税金及附加144.32万元,所得税1786.16万元;第三年生产负荷100%,收入19408.00万元,总成本15237.25万元,利润总额4170.75万元,净利润3128.06万元,增值税575.28万元,税金及附加165.03万元,所得税1042.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19408.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=575.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8733.6013585.6019408.0019408.0019408.001.1塔残油万元8733.6013585.6019408.0019408.0019408.002现价增加值万元2794.754347.396210.566210.566210.563增值税万元258.8840

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