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文档简介
泓域咨询MACRO/ 硅粉项目立项申请报告硅粉项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入9005.38万元,同比增长8.69%(719.80万元)。其中,主营业业务硅粉生产及销售收入为7865.78万元,占营业总收入的87.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1757.37万元,较去年同期相比增长424.46万元,增长率31.84%;实现净利润1318.03万元,较去年同期相比增长168.00万元,增长率14.61%。二、项目概况(一)项目名称硅粉项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积22257.79平方米(折合约33.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.51%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度193.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22257.79平方米,建筑物基底占地面积17474.59平方米,总建筑面积34944.73平方米,其中:规划建设主体工程26190.14平方米,项目规划绿化面积1790.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费1782.24万元。(七)节能分析“硅粉项目建设项目”,年用电量545477.66千瓦时,年总用水量9417.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.84吨标准煤/年。达产年综合节能量20.26吨标准煤/年,项目总节能率21.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8040.16万元,其中:固定资产投资6442.41万元,占项目总投资的80.13%;流动资金1597.75万元,占项目总投资的19.87%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11714.00万元,总成本费用9242.03万元,税金及附加129.95万元,利润总额2471.97万元,利税总额2942.88万元,税后净利润1853.98万元,达产年纳税总额1088.90万元;达产年投资利润率30.75%,投资利税率36.60%,投资回报率23.06%,全部投资回收期5.84年,提供就业职位259个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园硅粉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园硅粉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“硅粉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位259个,达产年纳税总额1088.90万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.75%,投资利税率36.60%,全部投资回报率23.06%,全部投资回收期5.84年,固定资产投资回收期5.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、金融为推动工业稳增长、调结构、增效益,为稳步推进制造强国、网络强国战略提供了重要支撑。近年来,影响我国实体经济发展的一个突出问题是“脱实向虚”,这在制造业领域表现得尤为突出。受要素成本上升、资源环境约束和市场低迷等因素影响,一些传统产业利润率下滑,资金等要素纷纷从制造业领域抽离,流向股市、债市、房地产等领域,以钱炒钱、赚快钱现象普遍存在。央行2016年金融机构贷款投向统计报告显示,2016年各项贷款总额比上年增长13.5%,其中企业经营性贷款同比增长6.6%,工业中长期贷款仅增长3.1%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22257.7933.37亩1.1容积率1.571.2建筑系数78.51%1.3投资强度万元/亩193.061.4基底面积平方米17474.591.5总建筑面积平方米34944.731.6绿化面积平方米1790.08绿化率5.12%2总投资万元8040.162.1固定资产投资万元6442.412.1.1土建工程投资万元3082.742.1.1.1土建工程投资占比万元38.34%2.1.2设备投资万元1782.242.1.2.1设备投资占比22.17%2.1.3其它投资万元1577.432.1.3.1其它投资占比19.62%2.1.4固定资产投资占比80.13%2.2流动资金万元1597.752.2.1流动资金占比19.87%3收入万元11714.004总成本万元9242.035利润总额万元2471.976净利润万元1853.987所得税万元1.578增值税万元340.969税金及附加万元129.9510纳税总额万元1088.9011利税总额万元2942.8812投资利润率30.75%13投资利税率36.60%14投资回报率23.06%15回收期年5.8416设备数量台(套)8317年用电量千瓦时545477.6618年用水量立方米9417.5219总能耗吨标准煤67.8420节能率21.14%21节能量吨标准煤20.2622员工数量人259第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、2015年,我国国内生产总值按可比价格计算比上年增长6.9%,增速较上年放缓0.4个百分点,保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。更重要的是,服务业在GDP中的比重首次超过50%,表明我国经济结构已迎来重要转折点。在“十二五”这个我国经济转型升级的关键时期,在稳增长的多重压力下,党中央、国务院把调结构、转方式放在更加突出的位置,在发展中促转型,在转型中谋发展,经济结构持续优化,产业发展奋力迈向中高端,为新时期的发展奠定了新起点。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.51%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度193.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12354.5412354.5426190.1426190.142541.471.1主要生产车间7412.727412.7215714.0815714.081575.711.2辅助生产车间3953.453953.458380.848380.84813.271.3其他生产车间988.36988.361519.031519.03152.492仓储工程2621.192621.195690.485690.48401.602.1成品贮存655.30655.301422.621422.62100.402.2原料仓储1363.021363.022959.052959.05208.832.3辅助材料仓库602.87602.871308.811308.8192.373供配电工程139.80139.80139.80139.8011.103.1供配电室139.80139.80139.80139.8011.104给排水工程160.77160.77160.77160.779.934.1给排水160.77160.77160.77160.779.935服务性工程1660.091660.091660.091660.09117.165.1办公用房784.91784.91784.91784.9151.945.2生活服务875.18875.18875.18875.1858.596消防及环保工程468.32468.32468.32468.3237.186.1消防环保工程468.32468.32468.32468.3237.187项目总图工程69.9069.9069.9069.90-106.127.1场地及道路硬化4375.55715.13715.137.2场区围墙715.134375.554375.557.3安全保卫室69.9069.9069.9069.908绿化工程2012.0670.42合计17474.5934944.7334944.733082.74六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5196.28万元,占计划投资的64.63%。其中:完成固定资产投资3648.48万元,占总投资的70.21%;完成流动资金投资1547.80,占总投资的29.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5196.281.1完成比例64.63%2完成固定资产投资万元3648.482.1完成比例70.21%3完成流动资金投资万元1547.803.1完成比例29.79%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员259人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1761.2人均年工资万元5.471.3年工资额万元755.772工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元6.642.3年工资额万元228.973企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.703.3年工资额万元62.104品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.004.3年工资额万元106.825其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.705.3年工资额万元82.026职工工资总额万元6155.74五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6442.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3082.741782.24193.066442.411.1工程费用万元3082.741782.247753.491.1.1建筑工程费用万元3082.743082.7438.34%1.1.2设备购置及安装费万元1782.241782.2422.17%1.2工程建设其他费用万元1577.431577.4319.62%1.2.1无形资产万元929.55929.551.3预备费万元647.88647.881.3.1基本预备费万元260.61260.611.3.2涨价预备费万元387.27387.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元6442.416442.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1597.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7753.494423.186147.827753.497753.497753.491.1应收账款万元2326.051395.631744.542326.052326.052326.051.2存货万元3489.072093.442616.803489.073489.073489.071.2.1原辅材料万元1046.72628.03785.041046.721046.721046.721.2.2燃料动力万元52.3431.4039.2552.3452.3452.341.2.3在产品万元1604.97962.981203.731604.971604.971604.971.2.4产成品万元785.04471.02588.78785.04785.04785.041.3现金万元1938.371163.021453.781938.371938.371938.372流动负债万元6155.743693.444616.816155.746155.746155.742.1应付账款万元6155.743693.444616.816155.746155.746155.743流动资金万元1597.75958.651198.311597.751597.751597.754铺底流动资金万元532.58319.55399.44532.58532.58532.58(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8040.16万元,其中:固定资产投资6442.41万元,占项目总投资的80.13%;流动资金1597.75万元,占项目总投资的19.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3082.74万元,占项目总投资的38.34%;设备购置费1782.24万元,占项目总投资的22.17%;其它投资1577.43万元,占项目总投资的19.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6442.41+1597.75=8040.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6442.4180.13%1.1项目建设投资万元6442.4180.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1597.7519.87%3总投资万元万元8040.16二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7028.40万元,总成本12489.42万元,利润总额-5461.02万元,净利润113.58万元,增值税204.58万元,税金及附加-4095.77万元,所得税-1365.26万元;第二年收入8785.50万元,总成本14857.59万元,利润总额-6072.09万元,净利润-4554.07万元,增值税255.72万元,税金及附加119.72万元,所得税-1518.02万元;第三年生产负荷100%,收入11714.00万元,总成本9242.03万元,利润总额2471.97万元,净利润1853.98万元,增值税340.96万元,税金及附加129.95万元,所得税617.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11714.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=340.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7028.408785.5011714.0011714.0011714.001.1硅粉万元7028.408785.5011714.0011714.0011714.002现价增加值万元2249.092811.363748.483748.48
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