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文档简介
泓域咨询MACRO/ 大电流高压金属化聚丙烯膜电容器项目立项申请报告大电流高压金属化聚丙烯膜电容器项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入10226.70万元,同比增长31.12%(2427.04万元)。其中,主营业业务大电流高压金属化聚丙烯膜电容器生产及销售收入为8744.92万元,占营业总收入的85.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2001.05万元,较去年同期相比增长315.01万元,增长率18.68%;实现净利润1500.79万元,较去年同期相比增长300.74万元,增长率25.06%。二、项目概况(一)项目名称大电流高压金属化聚丙烯膜电容器项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积40673.66平方米(折合约60.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.86%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度165.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40673.66平方米,建筑物基底占地面积29228.09平方米,总建筑面积59383.54平方米,其中:规划建设主体工程41302.86平方米,项目规划绿化面积3502.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费4827.47万元。(七)节能分析“大电流高压金属化聚丙烯膜电容器项目建设项目”,年用电量1205681.39千瓦时,年总用水量7799.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.85吨标准煤/年。达产年综合节能量49.62吨标准煤/年,项目总节能率29.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11506.40万元,其中:固定资产投资10075.12万元,占项目总投资的87.56%;流动资金1431.28万元,占项目总投资的12.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11188.00万元,总成本费用8917.87万元,税金及附加200.27万元,利润总额2270.13万元,利税总额2783.52万元,税后净利润1702.60万元,达产年纳税总额1080.92万元;达产年投资利润率19.73%,投资利税率24.19%,投资回报率14.80%,全部投资回收期8.26年,提供就业职位199个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区大电流高压金属化聚丙烯膜电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区大电流高压金属化聚丙烯膜电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“大电流高压金属化聚丙烯膜电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位199个,达产年纳税总额1080.92万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率19.73%,投资利税率24.19%,全部投资回报率14.80%,全部投资回收期8.26年,固定资产投资回收期8.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在新一轮科技革命与产业变革中,“创新”已成为国际竞争的重要焦点,全球科技和产业创新活动都在不断突破地域、组织、技术的界限,科技成果转化更加快捷,许多国家都将创新提升到国家发展战略的核心层面。党的十八大明确提出:“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”,强调实施创新驱动发展战略。随后出台了一系列相关政策,包括关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见国家创新驱动发展战略“十三五”国家科技创新规划等,为创新驱动发展战略提供了支撑。十八届五中全会再次强调:“深入实施创新驱动发展战略,发挥科技创新在全面创新中的引领作用。”加快实施创新驱动发展战略将促进我国形成国际竞争新优势、为产业技术创新能力建设提供重要支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40673.6660.98亩1.1容积率1.461.2建筑系数71.86%1.3投资强度万元/亩165.221.4基底面积平方米29228.091.5总建筑面积平方米59383.541.6绿化面积平方米3502.94绿化率5.90%2总投资万元11506.402.1固定资产投资万元10075.122.1.1土建工程投资万元4412.732.1.1.1土建工程投资占比万元38.35%2.1.2设备投资万元4827.472.1.2.1设备投资占比41.95%2.1.3其它投资万元834.922.1.3.1其它投资占比7.26%2.1.4固定资产投资占比87.56%2.2流动资金万元1431.282.2.1流动资金占比12.44%3收入万元11188.004总成本万元8917.875利润总额万元2270.136净利润万元1702.607所得税万元1.468增值税万元313.129税金及附加万元200.2710纳税总额万元1080.9211利税总额万元2783.5212投资利润率19.73%13投资利税率24.19%14投资回报率14.80%15回收期年8.2616设备数量台(套)11217年用电量千瓦时1205681.3918年用水量立方米7799.5219总能耗吨标准煤148.8520节能率29.93%21节能量吨标准煤49.6222员工数量人199第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、传统产业作为转型升级主战场,关键要重视技术改造和创新,尤其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造,强化以核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础为内容的“四基”建设,注重利用新技术、新工艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变,充分利用生产性服务,塑造我市传统产业增长新优势,打造传统产业可持续竞争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新,做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作,将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展,拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径,让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的活力,提升产业竞争力,实现“凤凰涅?”而改造升级或转化为现代产业,这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要路径。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.86%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度165.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20664.2620664.2641302.8641302.863376.091.1主要生产车间12398.5612398.5624781.7224781.722093.181.2辅助生产车间6612.566612.5613216.9213216.921080.351.3其他生产车间1653.141653.142395.572395.57202.572仓储工程4384.214384.2111752.4411752.44698.652.1成品贮存1096.051096.052938.112938.11174.662.2原料仓储2279.792279.796111.276111.27363.302.3辅助材料仓库1008.371008.372703.062703.06160.693供配电工程233.82233.82233.82233.8215.643.1供配电室233.82233.82233.82233.8215.644给排水工程268.90268.90268.90268.9013.994.1给排水268.90268.90268.90268.9013.995服务性工程2776.672776.672776.672776.67165.075.1办公用房1365.541365.541365.541365.5478.665.2生活服务1411.131411.131411.131411.1384.476消防及环保工程783.31783.31783.31783.3152.396.1消防环保工程783.31783.31783.31783.3152.397项目总图工程116.91116.91116.91116.913.977.1场地及道路硬化7428.981640.341640.347.2场区围墙1640.347428.987428.987.3安全保卫室116.91116.91116.91116.918绿化工程2483.6186.93合计29228.0959383.5459383.544412.73六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9220.48万元,占计划投资的80.13%。其中:完成固定资产投资6276.48万元,占总投资的68.07%;完成流动资金投资2944.00,占总投资的31.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9220.481.1完成比例80.13%2完成固定资产投资万元6276.482.1完成比例68.07%3完成流动资金投资万元2944.003.1完成比例31.93%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员199人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1351.2人均年工资万元4.581.3年工资额万元561.992工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元160.623企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.023.3年工资额万元52.364品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.004.3年工资额万元81.485其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.375.3年工资额万元55.526职工工资总额万元7199.70五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10075.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4412.734827.47165.2210075.121.1工程费用万元4412.734827.478630.981.1.1建筑工程费用万元4412.734412.7338.35%1.1.2设备购置及安装费万元4827.474827.4741.95%1.2工程建设其他费用万元834.92834.927.26%1.2.1无形资产万元381.90381.901.3预备费万元453.02453.021.3.1基本预备费万元265.57265.571.3.2涨价预备费万元187.45187.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元10075.1210075.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1431.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8630.985120.756786.168630.988630.988630.981.1应收账款万元2589.291683.042071.442589.292589.292589.291.2存货万元3883.942524.563107.153883.943883.943883.941.2.1原辅材料万元1165.18757.37932.151165.181165.181165.181.2.2燃料动力万元58.2637.8746.6158.2658.2658.261.2.3在产品万元1786.611161.301429.291786.611786.611786.611.2.4产成品万元873.89568.03699.11873.89873.89873.891.3现金万元2157.741402.531726.202157.742157.742157.742流动负债万元7199.704679.805759.767199.707199.707199.702.1应付账款万元7199.704679.805759.767199.707199.707199.703流动资金万元1431.28930.331145.021431.281431.281431.284铺底流动资金万元477.09310.11381.67477.09477.09477.09(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11506.40万元,其中:固定资产投资10075.12万元,占项目总投资的87.56%;流动资金1431.28万元,占项目总投资的12.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4412.73万元,占项目总投资的38.35%;设备购置费4827.47万元,占项目总投资的41.95%;其它投资834.92万元,占项目总投资的7.26%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10075.12+1431.28=11506.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10075.1287.56%1.1项目建设投资万元10075.1287.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1431.2812.44%3总投资万元万元11506.40二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7272.20万元,总成本7403.28万元,利润总额-131.08万元,净利润187.12万元,增值税203.53万元,税金及附加-98.31万元,所得税-32.77万元;第二年收入8950.40万元,总成本8821.63万元,利润总额128.77万元,净利润96.58万元,增值税250.50万元,税金及附加192.75万元,所得税32.19万元;第三年生产负荷100%,收入11188.00万元,总成本8917.87万元,利润总额2270.13万元,净利润1702.60万元,增值税313.12万元,税金及附加200.27万元,所得税567.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11188.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=313.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7272.208950.4011188.0011188.0011188.001.1大电流高压金属化聚丙烯膜电容器万元7272.208950.4011188.0011188.0011188.002现价增加值万元2
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