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文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚丙烯耐腐蚀风机项目立项申请报告聚丙烯耐腐蚀风机项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技公司实现营业收入17898.48万元,同比增长16.27%(2504.32万元)。其中,主营业业务聚丙烯耐腐蚀风机生产及销售收入为15848.59万元,占营业总收入的88.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4315.31万元,较去年同期相比增长452.95万元,增长率11.73%;实现净利润3236.48万元,较去年同期相比增长301.05万元,增长率10.26%。二、项目概况(一)项目名称聚丙烯耐腐蚀风机项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积33196.59平方米(折合约49.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.28%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度176.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33196.59平方米,建筑物基底占地面积18351.07平方米,总建筑面积51122.75平方米,其中:规划建设主体工程40889.62平方米,项目规划绿化面积4019.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费3365.67万元。(七)节能分析“聚丙烯耐腐蚀风机项目建设项目”,年用电量464925.32千瓦时,年总用水量19675.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.82吨标准煤/年。达产年综合节能量17.57吨标准煤/年,项目总节能率28.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11470.46万元,其中:固定资产投资8762.01万元,占项目总投资的76.39%;流动资金2708.45万元,占项目总投资的23.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20970.00万元,总成本费用16029.46万元,税金及附加214.56万元,利润总额4940.54万元,利税总额5836.55万元,税后净利润3705.40万元,达产年纳税总额2131.14万元;达产年投资利润率43.07%,投资利税率50.88%,投资回报率32.30%,全部投资回收期4.60年,提供就业职位391个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地聚丙烯耐腐蚀风机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地聚丙烯耐腐蚀风机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“聚丙烯耐腐蚀风机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位391个,达产年纳税总额2131.14万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.07%,投资利税率50.88%,全部投资回报率32.30%,全部投资回收期4.60年,固定资产投资回收期4.60年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、试点推广企业用水等核定和确权,完善用水、排污权的等级、抵押、流转等配套制度。实施控制污染物排放许可制,落实企事业单位污染物治理主体责任,推动污染治理技术升级改造和污染物减排。加大节能减排宣传和执法力度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33196.5949.77亩1.1容积率1.541.2建筑系数55.28%1.3投资强度万元/亩176.051.4基底面积平方米18351.071.5总建筑面积平方米51122.751.6绿化面积平方米4019.78绿化率7.86%2总投资万元11470.462.1固定资产投资万元8762.012.1.1土建工程投资万元4124.972.1.1.1土建工程投资占比万元35.96%2.1.2设备投资万元3365.672.1.2.1设备投资占比29.34%2.1.3其它投资万元1271.372.1.3.1其它投资占比11.08%2.1.4固定资产投资占比76.39%2.2流动资金万元2708.452.2.1流动资金占比23.61%3收入万元20970.004总成本万元16029.465利润总额万元4940.546净利润万元3705.407所得税万元1.548增值税万元681.459税金及附加万元214.5610纳税总额万元2131.1411利税总额万元5836.5512投资利润率43.07%13投资利税率50.88%14投资回报率32.30%15回收期年4.6016设备数量台(套)13517年用电量千瓦时464925.3218年用水量立方米19675.5019总能耗吨标准煤58.8220节能率28.18%21节能量吨标准煤17.5722员工数量人391第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、“十三五”期间,技术改造工作将紧密围绕中国制造2025、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求,以提高质量效益为核心,以企业为主体,以问题为导向,以创新为动力,以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点,充分运用先进适用技术、工艺和装备,推动企业普遍实施技术改造,不断延伸产业链、提高附加值,推动传统产业迈向中高端,打造河北制造业升级版,尽早实现建设制造强省的目标。近期将重点开展八大行动:智能制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.28%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度176.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12974.2112974.2140889.6240889.623629.211.1主要生产车间7784.537784.5324533.7724533.772250.111.2辅助生产车间4151.754151.7513084.6813084.681161.351.3其他生产车间1037.941037.942371.602371.60217.752仓储工程2752.662752.666651.536651.53429.362.1成品贮存688.16688.161662.881662.88107.342.2原料仓储1431.381431.383458.803458.80223.272.3辅助材料仓库633.11633.111529.851529.8598.753供配电工程146.81146.81146.81146.8110.663.1供配电室146.81146.81146.81146.8110.664给排水工程168.83168.83168.83168.839.544.1给排水168.83168.83168.83168.839.545服务性工程1743.351743.351743.351743.35112.535.1办公用房904.22904.22904.22904.2262.625.2生活服务839.13839.13839.13839.1364.416消防及环保工程491.81491.81491.81491.8135.716.1消防环保工程491.81491.81491.81491.8135.717项目总图工程73.4073.4073.4073.40-167.507.1场地及道路硬化4700.85884.67884.677.2场区围墙884.674700.854700.857.3安全保卫室73.4073.4073.4073.408绿化工程1870.2065.46合计18351.0751122.7551122.754124.97六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9108.05万元,占计划投资的79.40%。其中:完成固定资产投资5809.59万元,占总投资的63.79%;完成流动资金投资3298.46,占总投资的36.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9108.051.1完成比例79.40%2完成固定资产投资万元5809.592.1完成比例63.79%3完成流动资金投资万元3298.463.1完成比例36.21%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员391人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2661.2人均年工资万元5.961.3年工资额万元1375.202工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元6.472.3年工资额万元386.313企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.283.3年工资额万元123.324品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元173.985其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.075.3年工资额万元142.216职工工资总额万元10848.96五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8762.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4124.973365.67176.058762.011.1工程费用万元4124.973365.6713557.411.1.1建筑工程费用万元4124.974124.9735.96%1.1.2设备购置及安装费万元3365.673365.6729.34%1.2工程建设其他费用万元1271.371271.3711.08%1.2.1无形资产万元692.24692.241.3预备费万元579.13579.131.3.1基本预备费万元247.24247.241.3.2涨价预备费万元331.89331.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元8762.018762.01(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2708.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13557.416979.529895.7113557.4113557.4113557.411.1应收账款万元4067.221830.253050.424067.224067.224067.221.2存货万元6100.832745.384575.636100.836100.836100.831.2.1原辅材料万元1830.25823.611372.691830.251830.251830.251.2.2燃料动力万元91.5141.1868.6391.5191.5191.511.2.3在产品万元2806.381262.872104.792806.382806.382806.381.2.4产成品万元1372.69617.711029.521372.691372.691372.691.3现金万元3389.351525.212542.013389.353389.353389.352流动负债万元10848.964882.038136.7210848.9610848.9610848.962.1应付账款万元10848.964882.038136.7210848.9610848.9610848.963流动资金万元2708.451218.802031.342708.452708.452708.454铺底流动资金万元902.81406.27677.11902.81902.81902.81(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11470.46万元,其中:固定资产投资8762.01万元,占项目总投资的76.39%;流动资金2708.45万元,占项目总投资的23.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4124.97万元,占项目总投资的35.96%;设备购置费3365.67万元,占项目总投资的29.34%;其它投资1271.37万元,占项目总投资的11.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8762.01+2708.45=11470.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8762.0176.39%1.1项目建设投资万元8762.0176.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2708.4523.61%3总投资万元万元11470.46二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9436.50万元,总成本5395.39万元,利润总额4041.11万元,净利润169.58万元,增值税306.65万元,税金及附加3030.83万元,所得税1010.28万元;第二年收入15727.50万元,总成本8121.35万元,利润总额7606.15万元,净利润5704.61万元,增值税511.09万元,税金及附加194.12万元,所得税1901.54万元;第三年生产负荷100%,收入20970.00万元,总成本16029.46万元,利润总额4940.54万元,净利润3705.40万元,增值税681.45万元,税金及附加214.56万元,所得税1235.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20970.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=681.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9436.5015727.5020970.0020970.0020970.001.1聚丙烯耐腐蚀风机万元9436.5015727.5020970.0020970.0020970.002现价增加值万元3019.685032.806710.406710.40
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