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文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚丙乙烯电容器项目立项申请报告聚丙乙烯电容器项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7764.70万元,同比增长33.08%(1930.15万元)。其中,主营业业务聚丙乙烯电容器生产及销售收入为6443.35万元,占营业总收入的82.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1858.25万元,较去年同期相比增长404.91万元,增长率27.86%;实现净利润1393.69万元,较去年同期相比增长300.98万元,增长率27.54%。二、项目概况(一)项目名称聚丙乙烯电容器项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积19596.46平方米(折合约29.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.86%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度189.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19596.46平方米,建筑物基底占地面积11730.44平方米,总建筑面积31942.23平方米,其中:规划建设主体工程21181.57平方米,项目规划绿化面积2299.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1526.22万元。(七)节能分析“聚丙乙烯电容器项目建设项目”,年用电量1062070.40千瓦时,年总用水量6546.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.09吨标准煤/年。达产年综合节能量41.40吨标准煤/年,项目总节能率25.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6343.93万元,其中:固定资产投资5555.46万元,占项目总投资的87.57%;流动资金788.47万元,占项目总投资的12.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7644.00万元,总成本费用5849.85万元,税金及附加108.08万元,利润总额1794.15万元,利税总额2149.70万元,税后净利润1345.61万元,达产年纳税总额804.09万元;达产年投资利润率28.28%,投资利税率33.89%,投资回报率21.21%,全部投资回收期6.21年,提供就业职位137个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心聚丙乙烯电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心聚丙乙烯电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“聚丙乙烯电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位137个,达产年纳税总额804.09万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.28%,投资利税率33.89%,全部投资回报率21.21%,全部投资回收期6.21年,固定资产投资回收期6.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、我国制造业总体上处于产业链中低端,产品资源能源消耗高,劳动力成本优势不断削弱,加之当前经济进入中高速增长阶段,下行压力较大,在全球“绿色经济”的变革中,要建设制造强国,统筹利用两种资源、两个市场,迫切需要加快制造业绿色发展,大力发展绿色生产力,更加迅速地增强绿色综合国力,提升绿色国际竞争力。这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式,改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式,建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系,这既是强国制造的基本特征,也是制造强国的本质要求。只有制造业实现了绿色发展,才能既为社会创造“金山银山”的物质财富,又保持自然环境的“青山绿水”,实现制造强国的梦想。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19596.4629.38亩1.1容积率1.631.2建筑系数59.86%1.3投资强度万元/亩189.091.4基底面积平方米11730.441.5总建筑面积平方米31942.231.6绿化面积平方米2299.76绿化率7.20%2总投资万元6343.932.1固定资产投资万元5555.462.1.1土建工程投资万元2695.222.1.1.1土建工程投资占比万元42.49%2.1.2设备投资万元1526.222.1.2.1设备投资占比24.06%2.1.3其它投资万元1334.022.1.3.1其它投资占比21.03%2.1.4固定资产投资占比87.57%2.2流动资金万元788.472.2.1流动资金占比12.43%3收入万元7644.004总成本万元5849.855利润总额万元1794.156净利润万元1345.617所得税万元1.638增值税万元247.479税金及附加万元108.0810纳税总额万元804.0911利税总额万元2149.7012投资利润率28.28%13投资利税率33.89%14投资回报率21.21%15回收期年6.2116设备数量台(套)6017年用电量千瓦时1062070.4018年用水量立方米6546.5419总能耗吨标准煤131.0920节能率25.34%21节能量吨标准煤41.4022员工数量人137第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、十八届三中全会以来,党中央国务院推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.86%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度189.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8293.428293.4221181.5721181.571965.981.1主要生产车间4976.054976.0512708.9412708.941218.911.2辅助生产车间2653.892653.896778.106778.10629.111.3其他生产车间663.47663.471228.531228.53117.962仓储工程1759.571759.576994.436994.43472.142.1成品贮存439.89439.891748.611748.61118.032.2原料仓储914.98914.983637.103637.10245.512.3辅助材料仓库404.70404.701608.721608.72108.593供配电工程93.8493.8493.8493.847.133.1供配电室93.8493.8493.8493.847.134给排水工程107.92107.92107.92107.926.374.1给排水107.92107.92107.92107.926.375服务性工程1114.391114.391114.391114.3975.225.1办公用房611.19611.19611.19611.1941.645.2生活服务503.20503.20503.20503.2036.926消防及环保工程314.38314.38314.38314.3823.876.1消防环保工程314.38314.38314.38314.3823.877项目总图工程46.9246.9246.9246.92106.907.1场地及道路硬化3215.92527.97527.977.2场区围墙527.973215.923215.927.3安全保卫室46.9246.9246.9246.928绿化工程1074.6337.61合计11730.4431942.2331942.232695.22六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5973.27万元,占计划投资的94.16%。其中:完成固定资产投资4273.17万元,占总投资的71.54%;完成流动资金投资1700.10,占总投资的28.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5973.271.1完成比例94.16%2完成固定资产投资万元4273.172.1完成比例71.54%3完成流动资金投资万元1700.103.1完成比例28.46%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员137人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人931.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元460.882工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.102.3年工资额万元140.863企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元31.264品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元56.785其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.605.3年工资额万元44.066职工工资总额万元4122.31五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5555.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2695.221526.22189.095555.461.1工程费用万元2695.221526.224910.781.1.1建筑工程费用万元2695.222695.2242.49%1.1.2设备购置及安装费万元1526.221526.2224.06%1.2工程建设其他费用万元1334.021334.0221.03%1.2.1无形资产万元756.08756.081.3预备费万元577.94577.941.3.1基本预备费万元324.23324.231.3.2涨价预备费万元253.71253.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元5555.465555.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金788.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4910.782991.683746.644910.784910.784910.781.1应收账款万元1473.23810.281104.931473.231473.231473.231.2存货万元2209.851215.421657.392209.852209.852209.851.2.1原辅材料万元662.95364.63497.22662.95662.95662.951.2.2燃料动力万元33.1518.2324.8633.1533.1533.151.2.3在产品万元1016.53559.09762.401016.531016.531016.531.2.4产成品万元497.22273.47372.91497.22497.22497.221.3现金万元1227.69675.23920.771227.691227.691227.692流动负债万元4122.312267.273091.734122.314122.314122.312.1应付账款万元4122.312267.273091.734122.314122.314122.313流动资金万元788.47433.66591.35788.47788.47788.474铺底流动资金万元262.82144.55197.12262.82262.82262.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6343.93万元,其中:固定资产投资5555.46万元,占项目总投资的87.57%;流动资金788.47万元,占项目总投资的12.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2695.22万元,占项目总投资的42.49%;设备购置费1526.22万元,占项目总投资的24.06%;其它投资1334.02万元,占项目总投资的21.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5555.46+788.47=6343.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5555.4687.57%1.1项目建设投资万元5555.4687.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元788.4712.43%3总投资万元万元6343.93二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4204.20万元,总成本7847.38万元,利润总额-3643.18万元,净利润94.72万元,增值税136.11万元,税金及附加-2732.38万元,所得税-910.79万元;第二年收入5733.00万元,总成本10169.54万元,利润总额-4436.54万元,净利润-3327.41万元,增值税185.60万元,税金及附加100.66万元,所得税-1109.13万元;第三年生产负荷100%,收入7644.00万元,总成本5849.85万元,利润总额1794.15万元,净利润1345.61万元,增值税247.47万元,税金及附加108.08万元,所得税448.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7644.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=247.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4204.205733.007644.007644.007644.001.1聚丙乙烯电容器万元4204.205733.007644.007644.007644.002现价增加值万元1345.341834
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