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泓域咨询MACRO/ 电解电容器配件项目立项申请报告电解电容器配件项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入5054.31万元,同比增长18.75%(798.19万元)。其中,主营业业务电解电容器配件生产及销售收入为4473.17万元,占营业总收入的88.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1227.54万元,较去年同期相比增长293.30万元,增长率31.39%;实现净利润920.65万元,较去年同期相比增长145.64万元,增长率18.79%。二、项目概况(一)项目名称电解电容器配件项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积9458.06平方米(折合约14.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.20%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度168.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9458.06平方米,建筑物基底占地面积6355.82平方米,总建筑面积9552.64平方米,其中:规划建设主体工程7229.26平方米,项目规划绿化面积536.37平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计45台(套),设备购置费1246.93万元。(七)节能分析“电解电容器配件项目建设项目”,年用电量1331554.59千瓦时,年总用水量3254.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.93吨标准煤/年。达产年综合节能量63.75吨标准煤/年,项目总节能率25.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3228.06万元,其中:固定资产投资2392.88万元,占项目总投资的74.13%;流动资金835.18万元,占项目总投资的25.87%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6946.00万元,总成本费用5391.09万元,税金及附加63.57万元,利润总额1554.91万元,利税总额1832.95万元,税后净利润1166.18万元,达产年纳税总额666.77万元;达产年投资利润率48.17%,投资利税率56.78%,投资回报率36.13%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位113个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区电解电容器配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区电解电容器配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电解电容器配件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位113个,达产年纳税总额666.77万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.17%,投资利税率56.78%,全部投资回报率36.13%,全部投资回收期4.27年,固定资产投资回收期4.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9458.0614.18亩1.1容积率1.011.2建筑系数67.20%1.3投资强度万元/亩168.751.4基底面积平方米6355.821.5总建筑面积平方米9552.641.6绿化面积平方米536.37绿化率5.61%2总投资万元3228.062.1固定资产投资万元2392.882.1.1土建工程投资万元823.632.1.1.1土建工程投资占比万元25.51%2.1.2设备投资万元1246.932.1.2.1设备投资占比38.63%2.1.3其它投资万元322.322.1.3.1其它投资占比9.98%2.1.4固定资产投资占比74.13%2.2流动资金万元835.182.2.1流动资金占比25.87%3收入万元6946.004总成本万元5391.095利润总额万元1554.916净利润万元1166.187所得税万元1.018增值税万元214.479税金及附加万元63.5710纳税总额万元666.7711利税总额万元1832.9512投资利润率48.17%13投资利税率56.78%14投资回报率36.13%15回收期年4.2716设备数量台(套)4517年用电量千瓦时1331554.5918年用水量立方米3254.6519总能耗吨标准煤163.9320节能率25.54%21节能量吨标准煤63.7522员工数量人113第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.20%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度168.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4493.564493.567229.267229.26685.641.1主要生产车间2696.142696.144337.564337.56425.101.2辅助生产车间1437.941437.942313.362313.36219.401.3其他生产车间359.48359.48419.30419.3041.142仓储工程953.37953.371510.201510.20104.172.1成品贮存238.34238.34377.55377.5526.042.2原料仓储495.75495.75785.30785.3054.172.3辅助材料仓库219.28219.28347.35347.3523.963供配电工程50.8550.8550.8550.853.953.1供配电室50.8550.8550.8550.853.954给排水工程58.4758.4758.4758.473.534.1给排水58.4758.4758.4758.473.535服务性工程603.80603.80603.80603.8041.655.1办公用房298.71298.71298.71298.7124.615.2生活服务305.09305.09305.09305.0921.966消防及环保工程170.34170.34170.34170.3413.226.1消防环保工程170.34170.34170.34170.3413.227项目总图工程25.4225.4225.4225.42-50.827.1场地及道路硬化1693.46311.97311.977.2场区围墙311.971693.461693.467.3安全保卫室25.4225.4225.4225.428绿化工程636.7522.29合计6355.829552.649552.64823.63六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2316.75万元,占计划投资的71.77%。其中:完成固定资产投资1645.77万元,占总投资的71.04%;完成流动资金投资670.98,占总投资的28.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2316.751.1完成比例71.77%2完成固定资产投资万元1645.772.1完成比例71.04%3完成流动资金投资万元670.983.1完成比例28.96%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员113人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人771.2人均年工资万元4.901.3年工资额万元320.712工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.842.3年工资额万元99.493企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.243.3年工资额万元30.114品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元46.305其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.955.3年工资额万元32.116职工工资总额万元4462.51五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2392.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元823.631246.93168.752392.881.1工程费用万元823.631246.935297.691.1.1建筑工程费用万元823.63823.6325.51%1.1.2设备购置及安装费万元1246.931246.9338.63%1.2工程建设其他费用万元322.32322.329.98%1.2.1无形资产万元131.18131.181.3预备费万元191.14191.141.3.1基本预备费万元114.52114.521.3.2涨价预备费万元76.6276.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元2392.882392.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金835.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5297.693144.664156.135297.695297.695297.691.1应收账款万元1589.311033.051271.451589.311589.311589.311.2存货万元2383.961549.571907.172383.962383.962383.961.2.1原辅材料万元715.19464.87572.15715.19715.19715.191.2.2燃料动力万元35.7623.2428.6135.7635.7635.761.2.3在产品万元1096.62712.80877.301096.621096.621096.621.2.4产成品万元536.39348.65429.11536.39536.39536.391.3现金万元1324.42860.871059.541324.421324.421324.422流动负债万元4462.512900.633570.014462.514462.514462.512.1应付账款万元4462.512900.633570.014462.514462.514462.513流动资金万元835.18542.87668.14835.18835.18835.184铺底流动资金万元278.39180.96222.71278.39278.39278.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3228.06万元,其中:固定资产投资2392.88万元,占项目总投资的74.13%;流动资金835.18万元,占项目总投资的25.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资823.63万元,占项目总投资的25.51%;设备购置费1246.93万元,占项目总投资的38.63%;其它投资322.32万元,占项目总投资的9.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2392.88+835.18=3228.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2392.8874.13%1.1项目建设投资万元2392.8874.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元835.1825.87%3总投资万元万元3228.06二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4514.90万元,总成本10150.80万元,利润总额-5635.90万元,净利润54.56万元,增值税139.41万元,税金及附加-4226.92万元,所得税-1408.97万元;第二年收入5556.80万元,总成本11998.95万元,利润总额-6442.15万元,净利润-4831.61万元,增值税171.58万元,税金及附加58.42万元,所得税-1610.54万元;第三年生产负荷100%,收入6946.00万元,总成本5391.09万元,利润总额1554.91万元,净利润1166.18万元,增值税214.47万元,税金及附加63.57万元,所得税388.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6946.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=214.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4514.905556.806946.006946.006946.001.1电解电容器配件万元4514.905556.806946.006946.006946.002现价增加值万元1444.771778.182222.722222.722222.723增

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