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文档简介
泓域咨询MACRO/ 水洗布专用树脂基碳带项目立项申请报告水洗布专用树脂基碳带项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx有限公司实现营业收入8117.55万元,同比增长17.65%(1218.03万元)。其中,主营业业务水洗布专用树脂基碳带生产及销售收入为6604.42万元,占营业总收入的81.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1958.50万元,较去年同期相比增长298.66万元,增长率17.99%;实现净利润1468.88万元,较去年同期相比增长245.46万元,增长率20.06%。二、项目概况(一)项目名称水洗布专用树脂基碳带项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积30141.73平方米(折合约45.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.33%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度166.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30141.73平方米,建筑物基底占地面积20294.43平方米,总建筑面积37677.16平方米,其中:规划建设主体工程28174.94平方米,项目规划绿化面积2855.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费2590.08万元。(七)节能分析“水洗布专用树脂基碳带项目建设项目”,年用电量533598.23千瓦时,年总用水量4903.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.00吨标准煤/年。达产年综合节能量16.50吨标准煤/年,项目总节能率24.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8954.24万元,其中:固定资产投资7504.70万元,占项目总投资的83.81%;流动资金1449.54万元,占项目总投资的16.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10177.00万元,总成本费用7875.22万元,税金及附加158.67万元,利润总额2301.78万元,利税总额2777.94万元,税后净利润1726.34万元,达产年纳税总额1051.61万元;达产年投资利润率25.71%,投资利税率31.02%,投资回报率19.28%,全部投资回收期6.69年,提供就业职位160个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区水洗布专用树脂基碳带行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区水洗布专用树脂基碳带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“水洗布专用树脂基碳带项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位160个,达产年纳税总额1051.61万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.71%,投资利税率31.02%,全部投资回报率19.28%,全部投资回收期6.69年,固定资产投资回收期6.69年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是抢占全球新一轮产业竞争制高点的战略选择。全球互联网正处于从消费领域向生产环节拓展的关键时期,国际社会提出工业4.0、工业互联网、智能制造等新战略,推进制造业与互联网融合发展,以制造为关键环节、制造业为主战场、制造企业为主力军,抢占新一轮产业革命发展理念、架构标准、核心技术、生态系统的竞争制高点。发挥我国互联网应用创新活跃、产业规模领先、人才资本聚集以及制造业门类齐全、独立完整、规模庞大的双优势,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,将会不断增强制造业竞争优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30141.7345.19亩1.1容积率1.251.2建筑系数67.33%1.3投资强度万元/亩166.071.4基底面积平方米20294.431.5总建筑面积平方米37677.161.6绿化面积平方米2855.92绿化率7.58%2总投资万元8954.242.1固定资产投资万元7504.702.1.1土建工程投资万元2999.142.1.1.1土建工程投资占比万元33.49%2.1.2设备投资万元2590.082.1.2.1设备投资占比28.93%2.1.3其它投资万元1915.482.1.3.1其它投资占比21.39%2.1.4固定资产投资占比83.81%2.2流动资金万元1449.542.2.1流动资金占比16.19%3收入万元10177.004总成本万元7875.225利润总额万元2301.786净利润万元1726.347所得税万元1.258增值税万元317.499税金及附加万元158.6710纳税总额万元1051.6111利税总额万元2777.9412投资利润率25.71%13投资利税率31.02%14投资回报率19.28%15回收期年6.6916设备数量台(套)6817年用电量千瓦时533598.2318年用水量立方米4903.3119总能耗吨标准煤66.0020节能率24.63%21节能量吨标准煤16.5022员工数量人160第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.33%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度166.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14348.1614348.1628174.9428174.942467.031.1主要生产车间8608.908608.9016904.9616904.961529.561.2辅助生产车间4591.414591.419015.989015.98789.451.3其他生产车间1147.851147.851634.151634.15148.022仓储工程3044.163044.166176.446176.44393.322.1成品贮存761.04761.041544.111544.1198.332.2原料仓储1582.961582.963211.753211.75204.532.3辅助材料仓库700.16700.161420.581420.5890.463供配电工程162.36162.36162.36162.3611.633.1供配电室162.36162.36162.36162.3611.634给排水工程186.71186.71186.71186.7110.404.1给排水186.71186.71186.71186.7110.405服务性工程1927.971927.971927.971927.97122.775.1办公用房972.54972.54972.54972.5461.195.2生活服务955.43955.43955.43955.4352.256消防及环保工程543.89543.89543.89543.8938.966.1消防环保工程543.89543.89543.89543.8938.967项目总图工程81.1881.1881.1881.18-113.567.1场地及道路硬化5639.08902.20902.207.2场区围墙902.205639.085639.087.3安全保卫室81.1881.1881.1881.188绿化工程1959.7268.59合计20294.4337677.1637677.162999.14六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6926.21万元,占计划投资的77.35%。其中:完成固定资产投资4907.16万元,占总投资的70.85%;完成流动资金投资2019.05,占总投资的29.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6926.211.1完成比例77.35%2完成固定资产投资万元4907.162.1完成比例70.85%3完成流动资金投资万元2019.053.1完成比例29.15%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员160人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1091.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元634.852工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元5.962.3年工资额万元167.063企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.023.3年工资额万元40.514品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元69.295其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元6.555.3年工资额万元38.446职工工资总额万元4789.07五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7504.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2999.142590.08166.077504.701.1工程费用万元2999.142590.086238.611.1.1建筑工程费用万元2999.142999.1433.49%1.1.2设备购置及安装费万元2590.082590.0828.93%1.2工程建设其他费用万元1915.481915.4821.39%1.2.1无形资产万元898.20898.201.3预备费万元1017.281017.281.3.1基本预备费万元577.57577.571.3.2涨价预备费万元439.71439.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元7504.707504.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1449.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6238.614635.725312.646238.616238.616238.611.1应收账款万元1871.581122.951497.271871.581871.581871.581.2存货万元2807.371684.422245.902807.372807.372807.371.2.1原辅材料万元842.21505.33673.77842.21842.21842.211.2.2燃料动力万元42.1125.2733.6942.1142.1142.111.2.3在产品万元1291.39774.831033.111291.391291.391291.391.2.4产成品万元631.66378.99505.33631.66631.66631.661.3现金万元1559.65935.791247.721559.651559.651559.652流动负债万元4789.072873.443831.264789.074789.074789.072.1应付账款万元4789.072873.443831.264789.074789.074789.073流动资金万元1449.54869.721159.631449.541449.541449.544铺底流动资金万元483.18289.91386.54483.18483.18483.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8954.24万元,其中:固定资产投资7504.70万元,占项目总投资的83.81%;流动资金1449.54万元,占项目总投资的16.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2999.14万元,占项目总投资的33.49%;设备购置费2590.08万元,占项目总投资的28.93%;其它投资1915.48万元,占项目总投资的21.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7504.70+1449.54=8954.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7504.7083.81%1.1项目建设投资万元7504.7083.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1449.5416.19%3总投资万元万元8954.24二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6106.20万元,总成本14128.99万元,利润总额-8022.79万元,净利润143.43万元,增值税190.49万元,税金及附加-6017.09万元,所得税-2005.70万元;第二年收入8141.60万元,总成本17867.56万元,利润总额-9725.96万元,净利润-7294.47万元,增值税253.99万元,税金及附加151.05万元,所得税-2431.49万元;第三年生产负荷100%,收入10177.00万元,总成本7875.22万元,利润总额2301.78万元,净利润1726.34万元,增值税317.49万元,税金及附加158.67万元,所得税575.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10177.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=317.49万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6106.208141.6010177.0010177.0010177.001.1水洗布专用树脂基碳带万元6106.208141.6010177.0010177.0010177.002现价增加值万元1953
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