




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 球形有机硅树脂项目立项申请报告球形有机硅树脂项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限公司实现营业收入3620.60万元,同比增长16.67%(517.38万元)。其中,主营业业务球形有机硅树脂生产及销售收入为2957.09万元,占营业总收入的81.67%。根据初步统计测算,公司实现利润总额957.26万元,较去年同期相比增长173.78万元,增长率22.18%;实现净利润717.94万元,较去年同期相比增长139.40万元,增长率24.09%。二、项目概况(一)项目名称球形有机硅树脂项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积20336.83平方米(折合约30.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.11%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度168.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20336.83平方米,建筑物基底占地面积12224.47平方米,总建筑面积23794.09平方米,其中:规划建设主体工程15292.79平方米,项目规划绿化面积1220.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费2110.91万元。(七)节能分析“球形有机硅树脂项目建设项目”,年用电量423998.23千瓦时,年总用水量4671.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.51吨标准煤/年。达产年综合节能量20.42吨标准煤/年,项目总节能率23.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6136.85万元,其中:固定资产投资5143.05万元,占项目总投资的83.81%;流动资金993.80万元,占项目总投资的16.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6915.00万元,总成本费用5344.85万元,税金及附加107.34万元,利润总额1570.15万元,利税总额1894.06万元,税后净利润1177.61万元,达产年纳税总额716.45万元;达产年投资利润率25.59%,投资利税率30.86%,投资回报率19.19%,全部投资回收期6.71年,提供就业职位137个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地球形有机硅树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地球形有机硅树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“球形有机硅树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位137个,达产年纳税总额716.45万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.59%,投资利税率30.86%,全部投资回报率19.19%,全部投资回收期6.71年,固定资产投资回收期6.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、针对重点领域和行业发展需求,围绕可靠性试验验证、计量测试、标准制修订、认证认可、检验检测、产业信息、知识产权等技术基础支撑能力,依托现有第三方服务机构,创建一批产业技术基础公共服务平台,建立完善产业技术基础服务体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20336.8330.49亩1.1容积率1.171.2建筑系数60.11%1.3投资强度万元/亩168.681.4基底面积平方米12224.471.5总建筑面积平方米23794.091.6绿化面积平方米1220.84绿化率5.13%2总投资万元6136.852.1固定资产投资万元5143.052.1.1土建工程投资万元2072.102.1.1.1土建工程投资占比万元33.76%2.1.2设备投资万元2110.912.1.2.1设备投资占比34.40%2.1.3其它投资万元960.042.1.3.1其它投资占比15.64%2.1.4固定资产投资占比83.81%2.2流动资金万元993.802.2.1流动资金占比16.19%3收入万元6915.004总成本万元5344.855利润总额万元1570.156净利润万元1177.617所得税万元1.178增值税万元216.579税金及附加万元107.3410纳税总额万元716.4511利税总额万元1894.0612投资利润率25.59%13投资利税率30.86%14投资回报率19.19%15回收期年6.7116设备数量台(套)11917年用电量千瓦时423998.2318年用水量立方米4671.8519总能耗吨标准煤52.5120节能率23.61%21节能量吨标准煤20.4222员工数量人137第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、近日,国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了工业和信息化蓝皮书:战略性新兴产业发展报告(20162017)。2016年,新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、鼓励优势传统产业企业加快创新升级,着力推动企业广泛开展以扩产增效、智能化改造、设备更新、公共服务平台建设和绿色发展为主要方向的技术提升,抓好核心技术产业化、先进装备更新、绿色低碳发展、信息技术应用、品质提升等主要环节的升级突破。积极实施和优化我市省工业企业技术改造指导目录,引导产业市场化发展。推动企业广泛应用先进技术装备,大力推动“机器人应用”,进一步提高人均劳动生产率,提高产业竞争力。鼓励传统产业企业扩大先进技术装备、关键零部件、国内短缺资源和节能环保等产品进口,进一步企业技术改造项目进口设备免税等优惠政策。深入实施传统支柱型产业转型升级技术路线和行动计划,制定重点转型升级产业目录,率先推动水泥、陶瓷、造纸、蔗糖等行业转型升级,制定实施纺织等行业分业施策专项方案,推动产业链、价值链整体提升。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.11%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度168.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8642.708642.7015292.7915292.791464.941.1主要生产车间5185.625185.629175.679175.67908.261.2辅助生产车间2765.662765.664893.694893.69468.781.3其他生产车间691.42691.42886.98886.9887.902仓储工程1833.671833.675525.845525.84384.972.1成品贮存458.42458.421381.461381.4696.242.2原料仓储953.51953.512873.442873.44200.182.3辅助材料仓库421.74421.741270.941270.9488.543供配电工程97.8097.8097.8097.807.673.1供配电室97.8097.8097.8097.807.674给排水工程112.47112.47112.47112.476.864.1给排水112.47112.47112.47112.476.865服务性工程1161.321161.321161.321161.3280.915.1办公用房468.10468.10468.10468.1044.095.2生活服务693.22693.22693.22693.2233.796消防及环保工程327.62327.62327.62327.6225.686.1消防环保工程327.62327.62327.62327.6225.687项目总图工程48.9048.9048.9048.9050.227.1场地及道路硬化3242.08510.63510.637.2场区围墙510.633242.083242.087.3安全保卫室48.9048.9048.9048.908绿化工程1452.7350.85合计12224.4723794.0923794.092072.10六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3401.27万元,占计划投资的55.42%。其中:完成固定资产投资2681.04万元,占总投资的78.82%;完成流动资金投资720.23,占总投资的21.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3401.271.1完成比例55.42%2完成固定资产投资万元2681.042.1完成比例78.82%3完成流动资金投资万元720.233.1完成比例21.18%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员137人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人931.2人均年工资万元5.811.3年工资额万元392.322工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.622.3年工资额万元141.343企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.033.3年工资额万元39.534品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元55.445其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.135.3年工资额万元48.636职工工资总额万元3717.19五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5143.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2072.102110.91168.685143.051.1工程费用万元2072.102110.914710.991.1.1建筑工程费用万元2072.102072.1033.76%1.1.2设备购置及安装费万元2110.912110.9134.40%1.2工程建设其他费用万元960.04960.0415.64%1.2.1无形资产万元494.44494.441.3预备费万元465.60465.601.3.1基本预备费万元192.06192.061.3.2涨价预备费万元273.54273.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元5143.055143.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金993.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4710.992815.953173.924710.994710.994710.991.1应收账款万元1413.30777.311059.971413.301413.301413.301.2存货万元2119.951165.971589.962119.952119.952119.951.2.1原辅材料万元635.98349.79476.99635.98635.98635.981.2.2燃料动力万元31.8017.4923.8531.8031.8031.801.2.3在产品万元975.18536.35731.38975.18975.18975.181.2.4产成品万元476.99262.34357.74476.99476.99476.991.3现金万元1177.75647.76883.311177.751177.751177.752流动负债万元3717.192044.452787.893717.193717.193717.192.1应付账款万元3717.192044.452787.893717.193717.193717.193流动资金万元993.80546.59745.35993.80993.80993.804铺底流动资金万元331.26182.20248.45331.26331.26331.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6136.85万元,其中:固定资产投资5143.05万元,占项目总投资的83.81%;流动资金993.80万元,占项目总投资的16.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2072.10万元,占项目总投资的33.76%;设备购置费2110.91万元,占项目总投资的34.40%;其它投资960.04万元,占项目总投资的15.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5143.05+993.80=6136.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5143.0583.81%1.1项目建设投资万元5143.0583.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元993.8016.19%3总投资万元万元6136.85二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3803.25万元,总成本1726.04万元,利润总额2077.21万元,净利润95.64万元,增值税119.11万元,税金及附加1557.91万元,所得税519.30万元;第二年收入5186.25万元,总成本2185.89万元,利润总额3000.36万元,净利润2250.27万元,增值税162.43万元,税金及附加100.84万元,所得税750.09万元;第三年生产负荷100%,收入6915.00万元,总成本5344.85万元,利润总额1570.15万元,净利润1177.61万元,增值税216.57万元,税金及附加107.34万元,所得税392.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6915.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=216.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3803.255186.256915.006915.006915.001.1球形有机硅树脂万元3803.255186.256915.006915.006915.002现价增加值万元1217.041659.602212.802212.80221
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 数据库在医学领域的应用
- 我的梦想电影讲解
- 设备投标技术方案宣讲
- 授受动词的讲解
- 现代教育技术实验
- 2026届广东省五校化学高二第一学期期末联考试题含答案
- 医院新员工岗前培训大纲
- 学校工作情况汇报
- 物业项目经理完成培训汇报
- 双眼皮讲解课件
- 急性中毒性肝损伤护理查房
- 静脉治疗行标理论考核试题及答案
- 2025年小学语文新课标测试题库及答案
- 十八项医疗核心制度考核试题及答案
- 2025年放射工作人员辐射安全与防护考核试题(附答案)
- 2025云南红河投资有限公司招聘12人笔试参考题库附带答案详解(10套)
- 测绘生产安全生产管理制度
- 2024-2025学年湖南省新高考教学教研联盟暨长郡二十校联盟高二(下)期末数学试卷(含解析)
- 2025年邵东市招聘社区工作者模拟试卷附答案详解ab卷
- 气候变化与健康宣教课件
- 儿科血小板减少的护理查房
评论
0/150
提交评论