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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电容器配件厂项目立项申请报告电容器配件厂项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技公司实现营业收入8427.98万元,同比增长20.76%(1448.94万元)。其中,主营业业务电容器配件厂生产及销售收入为7245.67万元,占营业总收入的85.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2009.45万元,较去年同期相比增长424.40万元,增长率26.78%;实现净利润1507.09万元,较去年同期相比增长218.30万元,增长率16.94%。二、项目概况(一)项目名称电容器配件厂项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积11939.30平方米(折合约17.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.05%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度190.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11939.30平方米,建筑物基底占地面积6572.58平方米,总建筑面积19580.45平方米,其中:规划建设主体工程15294.34平方米,项目规划绿化面积1461.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费1148.03万元。(七)节能分析“电容器配件厂项目建设项目”,年用电量1318129.20千瓦时,年总用水量7587.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.65吨标准煤/年。达产年综合节能量48.58吨标准煤/年,项目总节能率27.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4927.45万元,其中:固定资产投资3417.65万元,占项目总投资的69.36%;流动资金1509.80万元,占项目总投资的30.64%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12053.00万元,总成本费用9070.99万元,税金及附加97.11万元,利润总额2982.01万元,利税总额3490.43万元,税后净利润2236.51万元,达产年纳税总额1253.92万元;达产年投资利润率60.52%,投资利税率70.84%,投资回报率45.39%,全部投资回收期3.70年,提供就业职位210个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区电容器配件厂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区电容器配件厂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“电容器配件厂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位210个,达产年纳税总额1253.92万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率60.52%,投资利税率70.84%,全部投资回报率45.39%,全部投资回收期3.70年,固定资产投资回收期3.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定规范企业海外投资经营行为的指导性文件,推动加强企业“走出去”信用体系建设。对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给予平等待遇。健全境外投资风险防控体系,完善境外投资风险评估与预警机制、境外突发安全事件应急处理机制。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,财政部、全国工商联等参与)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11939.3017.90亩1.1容积率1.641.2建筑系数55.05%1.3投资强度万元/亩190.931.4基底面积平方米6572.581.5总建筑面积平方米19580.451.6绿化面积平方米1461.22绿化率7.46%2总投资万元4927.452.1固定资产投资万元3417.652.1.1土建工程投资万元1581.602.1.1.1土建工程投资占比万元32.10%2.1.2设备投资万元1148.032.1.2.1设备投资占比23.30%2.1.3其它投资万元688.022.1.3.1其它投资占比13.96%2.1.4固定资产投资占比69.36%2.2流动资金万元1509.802.2.1流动资金占比30.64%3收入万元12053.004总成本万元9070.995利润总额万元2982.016净利润万元2236.517所得税万元1.648增值税万元411.319税金及附加万元97.1110纳税总额万元1253.9211利税总额万元3490.4312投资利润率60.52%13投资利税率70.84%14投资回报率45.39%15回收期年3.7016设备数量台(套)6417年用电量千瓦时1318129.2018年用水量立方米7587.2419总能耗吨标准煤162.6520节能率27.89%21节能量吨标准煤48.5822员工数量人210第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、加快供给侧结构性改革,培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务,化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法,加快市场出清,有效化解钢铁、水泥行业过剩产能;多措并举降低企业成本;着力增强工业投资项目的质量和效益,释放新的需求;在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业,攻破关键技术,实现创新牵引,培育发展新动力;以混合所有制改革为突破口,加大国企改革力度,发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用,扩大国有经济的影响力和控制力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.05%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度190.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4646.814646.8115294.3415294.341358.931.1主要生产车间2788.092788.099176.609176.60842.541.2辅助生产车间1486.981486.984894.194894.19434.861.3其他生产车间371.74371.74887.07887.0781.542仓储工程985.89985.892785.972785.97180.032.1成品贮存246.47246.47696.49696.4945.012.2原料仓储512.66512.661448.701448.7093.622.3辅助材料仓库226.75226.75640.77640.7741.413供配电工程52.5852.5852.5852.583.823.1供配电室52.5852.5852.5852.583.824给排水工程60.4760.4760.4760.473.424.1给排水60.4760.4760.4760.473.425服务性工程624.40624.40624.40624.4040.355.1办公用房263.28263.28263.28263.2816.995.2生活服务361.12361.12361.12361.1220.286消防及环保工程176.15176.15176.15176.1512.816.1消防环保工程176.15176.15176.15176.1512.817项目总图工程26.2926.2926.2926.29-38.337.1场地及道路硬化1645.95336.29336.297.2场区围墙336.291645.951645.957.3安全保卫室26.2926.2926.2926.298绿化工程587.6620.57合计6572.5819580.4519580.451581.60六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3018.54万元,占计划投资的61.26%。其中:完成固定资产投资2056.60万元,占总投资的68.13%;完成流动资金投资961.94,占总投资的31.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3018.541.1完成比例61.26%2完成固定资产投资万元2056.602.1完成比例68.13%3完成流动资金投资万元961.943.1完成比例31.87%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员210人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1431.2人均年工资万元4.271.3年工资额万元719.382工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元5.882.3年工资额万元222.763企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.293.3年工资额万元48.024品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元88.525其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.935.3年工资额万元59.126职工工资总额万元7729.37五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3417.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1581.601148.03190.933417.651.1工程费用万元1581.601148.039239.171.1.1建筑工程费用万元1581.601581.6032.10%1.1.2设备购置及安装费万元1148.031148.0323.30%1.2工程建设其他费用万元688.02688.0213.96%1.2.1无形资产万元320.44320.441.3预备费万元367.58367.581.3.1基本预备费万元195.16195.161.3.2涨价预备费万元172.42172.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元3417.653417.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1509.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9239.174430.896442.119239.179239.179239.171.1应收账款万元2771.751663.052078.812771.752771.752771.751.2存货万元4157.632494.583118.224157.634157.634157.631.2.1原辅材料万元1247.29748.37935.471247.291247.291247.291.2.2燃料动力万元62.3637.4246.7762.3662.3662.361.2.3在产品万元1912.511147.511434.381912.511912.511912.511.2.4产成品万元935.47561.28701.60935.47935.47935.471.3现金万元2309.791385.881732.342309.792309.792309.792流动负债万元7729.374637.625797.037729.377729.377729.372.1应付账款万元7729.374637.625797.037729.377729.377729.373流动资金万元1509.80905.881132.351509.801509.801509.804铺底流动资金万元503.26301.96377.45503.26503.26503.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4927.45万元,其中:固定资产投资3417.65万元,占项目总投资的69.36%;流动资金1509.80万元,占项目总投资的30.64%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1581.60万元,占项目总投资的32.10%;设备购置费1148.03万元,占项目总投资的23.30%;其它投资688.02万元,占项目总投资的13.96%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3417.65+1509.80=4927.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3417.6569.36%1.1项目建设投资万元3417.6569.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1509.8030.64%3总投资万元万元4927.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7231.80万元,总成本20654.85万元,利润总额-13423.05万元,净利润77.37万元,增值税246.79万元,税金及附加-10067.29万元,所得税-3355.76万元;第二年收入9039.75万元,总成本24728.38万元,利润总额-15688.63万元,净利润-11766.47万元,增值税308.48万元,税金及附加84.77万元,所得税-3922.16万元;第三年生产负荷100%,收入12053.00万元,总成本9070.99万元,利润总额2982.01万元,净利润2236.51万元,增值税411.31万元,税金及附加97.11万元,所得税745.50万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12053.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=411.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7231.809039.7512053.0012053.0012053.001.1电容器配件厂万元7231.809039.7512053.0012053.0012053.002现价增加值万元2314.182892
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