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文档简介
泓域咨询MACRO/ 酚醛泡沫树脂(型)项目立项申请报告酚醛泡沫树脂(型)项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入31167.31万元,同比增长24.42%(6117.93万元)。其中,主营业业务酚醛泡沫树脂(型)生产及销售收入为28021.95万元,占营业总收入的89.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6262.66万元,较去年同期相比增长597.29万元,增长率10.54%;实现净利润4696.99万元,较去年同期相比增长613.87万元,增长率15.03%。二、项目概况(一)项目名称酚醛泡沫树脂(型)项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积55401.02平方米(折合约83.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.27%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度164.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55401.02平方米,建筑物基底占地面积41146.34平方米,总建筑面积65927.21平方米,其中:规划建设主体工程40409.73平方米,项目规划绿化面积5221.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费5006.68万元。(七)节能分析“酚醛泡沫树脂(型)项目建设项目”,年用电量825946.27千瓦时,年总用水量21872.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.38吨标准煤/年。达产年综合节能量40.20吨标准煤/年,项目总节能率26.48%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18626.45万元,其中:固定资产投资13638.45万元,占项目总投资的73.22%;流动资金4988.00万元,占项目总投资的26.78%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入43757.00万元,总成本费用34756.35万元,税金及附加370.58万元,利润总额9000.65万元,利税总额10612.70万元,税后净利润6750.49万元,达产年纳税总额3862.21万元;达产年投资利润率48.32%,投资利税率56.98%,投资回报率36.24%,全部投资回收期4.26年,提供就业职位621个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园酚醛泡沫树脂(型)行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园酚醛泡沫树脂(型)产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“酚醛泡沫树脂(型)项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位621个,达产年纳税总额3862.21万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.32%,投资利税率56.98%,全部投资回报率36.24%,全部投资回收期4.26年,固定资产投资回收期4.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定完善中国制造2025配套政策,充分征求相关民营企业意见,细化落实更符合民营企业特点和需求的政策措施。(各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55401.0283.06亩1.1容积率1.191.2建筑系数74.27%1.3投资强度万元/亩164.201.4基底面积平方米41146.341.5总建筑面积平方米65927.211.6绿化面积平方米5221.33绿化率7.92%2总投资万元18626.452.1固定资产投资万元13638.452.1.1土建工程投资万元4894.682.1.1.1土建工程投资占比万元26.28%2.1.2设备投资万元5006.682.1.2.1设备投资占比26.88%2.1.3其它投资万元3737.092.1.3.1其它投资占比20.06%2.1.4固定资产投资占比73.22%2.2流动资金万元4988.002.2.1流动资金占比26.78%3收入万元43757.004总成本万元34756.355利润总额万元9000.656净利润万元6750.497所得税万元1.198增值税万元1241.479税金及附加万元370.5810纳税总额万元3862.2111利税总额万元10612.7012投资利润率48.32%13投资利税率56.98%14投资回报率36.24%15回收期年4.2616设备数量台(套)12217年用电量千瓦时825946.2718年用水量立方米21872.2119总能耗吨标准煤103.3820节能率26.48%21节能量吨标准煤40.2022员工数量人621第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、规划提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.27%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度164.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29090.4629090.4640409.7340409.733300.181.1主要生产车间17454.2817454.2824245.8424245.842046.111.2辅助生产车间9308.959308.9512931.1112931.111056.061.3其他生产车间2327.242327.242343.762343.76198.012仓储工程6171.956171.9516586.3616586.36985.152.1成品贮存1542.991542.994146.594146.59246.292.2原料仓储3209.413209.418624.918624.91512.282.3辅助材料仓库1419.551419.553814.863814.86226.583供配电工程329.17329.17329.17329.1721.993.1供配电室329.17329.17329.17329.1721.994给排水工程378.55378.55378.55378.5519.674.1给排水378.55378.55378.55378.5519.675服务性工程3908.903908.903908.903908.90232.175.1办公用房1738.191738.191738.191738.19101.185.2生活服务2170.712170.712170.712170.71131.526消防及环保工程1102.721102.721102.721102.7273.686.1消防环保工程1102.721102.721102.721102.7273.687项目总图工程164.59164.59164.59164.59101.547.1场地及道路硬化10833.882058.252058.257.2场区围墙2058.2510833.8810833.887.3安全保卫室164.59164.59164.59164.598绿化工程4579.96160.30合计41146.3465927.2165927.214894.68六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11782.10万元,占计划投资的63.25%。其中:完成固定资产投资9045.44万元,占总投资的76.77%;完成流动资金投资2736.66,占总投资的23.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11782.101.1完成比例63.25%2完成固定资产投资万元9045.442.1完成比例76.77%3完成流动资金投资万元2736.663.1完成比例23.23%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员621人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4221.2人均年工资万元5.891.3年工资额万元2094.742工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元5.992.3年工资额万元505.833企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.913.3年工资额万元173.404品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元269.865其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元6.315.3年工资额万元179.206职工工资总额万元28690.32五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13638.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4894.685006.68164.2013638.451.1工程费用万元4894.685006.6833678.321.1.1建筑工程费用万元4894.684894.6826.28%1.1.2设备购置及安装费万元5006.685006.6826.88%1.2工程建设其他费用万元3737.093737.0920.06%1.2.1无形资产万元1935.131935.131.3预备费万元1801.961801.961.3.1基本预备费万元921.75921.751.3.2涨价预备费万元880.21880.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元13638.4513638.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4988.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33678.3219394.3523022.8933678.3233678.3233678.321.1应收账款万元10103.506062.107072.4510103.5010103.5010103.501.2存货万元15155.249093.1510608.6715155.2415155.2415155.241.2.1原辅材料万元4546.572727.943182.604546.574546.574546.571.2.2燃料动力万元227.33136.40159.13227.33227.33227.331.2.3在产品万元6971.414182.854879.996971.416971.416971.411.2.4产成品万元3409.932045.962386.953409.933409.933409.931.3现金万元8419.585051.755893.718419.588419.588419.582流动负债万元28690.3217214.1920083.2228690.3228690.3228690.322.1应付账款万元28690.3217214.1920083.2228690.3228690.3228690.323流动资金万元4988.002992.803491.604988.004988.004988.004铺底流动资金万元1662.65997.601163.871662.651662.651662.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18626.45万元,其中:固定资产投资13638.45万元,占项目总投资的73.22%;流动资金4988.00万元,占项目总投资的26.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4894.68万元,占项目总投资的26.28%;设备购置费5006.68万元,占项目总投资的26.88%;其它投资3737.09万元,占项目总投资的20.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13638.45+4988.00=18626.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13638.4573.22%1.1项目建设投资万元13638.4573.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4988.0026.78%3总投资万元万元18626.45二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入26254.20万元,总成本5097.35万元,利润总额21156.85万元,净利润310.99万元,增值税744.88万元,税金及附加15867.64万元,所得税5289.21万元;第二年收入30629.90万元,总成本5752.26万元,利润总额24877.64万元,净利润18658.23万元,增值税869.03万元,税金及附加325.89万元,所得税6219.41万元;第三年生产负荷100%,收入43757.00万元,总成本34756.35万元,利润总额9000.65万元,净利润6750.49万元,增值税1241.47万元,税金及附加370.58万元,所得税2250.16万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入43757.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1241.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元26254.2030629.9043757.0043757.0043757.001.1酚醛泡沫树脂(型)万元26254.2030629.9043757.0043757.0043757.002现价增加值万元8401.349801.5714002.2414002.
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