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文档简介
泓域咨询MACRO/ 宝丽板树脂项目立项申请报告宝丽板树脂项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技公司实现营业收入21379.31万元,同比增长18.94%(3404.74万元)。其中,主营业业务宝丽板树脂生产及销售收入为19835.45万元,占营业总收入的92.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4689.21万元,较去年同期相比增长782.58万元,增长率20.03%;实现净利润3516.91万元,较去年同期相比增长539.15万元,增长率18.11%。二、项目概况(一)项目名称宝丽板树脂项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积23605.13平方米(折合约35.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.54%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度181.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23605.13平方米,建筑物基底占地面积16415.01平方米,总建筑面积33283.23平方米,其中:规划建设主体工程20703.41平方米,项目规划绿化面积1714.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费1839.70万元。(七)节能分析“宝丽板树脂项目建设项目”,年用电量1268007.74千瓦时,年总用水量15817.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.19吨标准煤/年。达产年综合节能量49.64吨标准煤/年,项目总节能率21.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8801.86万元,其中:固定资产投资6437.44万元,占项目总投资的73.14%;流动资金2364.42万元,占项目总投资的26.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20935.00万元,总成本费用16175.36万元,税金及附加173.20万元,利润总额4759.64万元,利税总额5589.34万元,税后净利润3569.73万元,达产年纳税总额2019.61万元;达产年投资利润率54.08%,投资利税率63.50%,投资回报率40.56%,全部投资回收期3.97年,提供就业职位317个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地宝丽板树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地宝丽板树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“宝丽板树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位317个,达产年纳税总额2019.61万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.08%,投资利税率63.50%,全部投资回报率40.56%,全部投资回收期3.97年,固定资产投资回收期3.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策对企业的影响最为直接,税收和财政相关优惠政策都会对企业的生产经营状况产生即时影响。正因为对企业有直接影响,财税政策对制造业发展和市场取向具有很强的引导作用。财税政策是政府与市场携手创造经济新动能,发挥民间投资作用,破解制造企业融资瓶颈,激发市场活力的重大举措,是创新投融资体制机制的重要制度安排,是政府与市场良性互动,共同作用于产业发展的必然选择。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23605.1335.39亩1.1容积率1.411.2建筑系数69.54%1.3投资强度万元/亩181.901.4基底面积平方米16415.011.5总建筑面积平方米33283.231.6绿化面积平方米1714.13绿化率5.15%2总投资万元8801.862.1固定资产投资万元6437.442.1.1土建工程投资万元2838.612.1.1.1土建工程投资占比万元32.25%2.1.2设备投资万元1839.702.1.2.1设备投资占比20.90%2.1.3其它投资万元1759.132.1.3.1其它投资占比19.99%2.1.4固定资产投资占比73.14%2.2流动资金万元2364.422.2.1流动资金占比26.86%3收入万元20935.004总成本万元16175.365利润总额万元4759.646净利润万元3569.737所得税万元1.418增值税万元656.509税金及附加万元173.2010纳税总额万元2019.6111利税总额万元5589.3412投资利润率54.08%13投资利税率63.50%14投资回报率40.56%15回收期年3.9716设备数量台(套)9017年用电量千瓦时1268007.7418年用水量立方米15817.6019总能耗吨标准煤157.1920节能率21.88%21节能量吨标准煤49.6422员工数量人317第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.54%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度181.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11605.4111605.4120703.4120703.411942.291.1主要生产车间6963.256963.2512422.0512422.051204.221.2辅助生产车间3713.733713.736625.096625.09621.531.3其他生产车间928.43928.431200.801200.80116.542仓储工程2462.252462.258176.888176.88557.902.1成品贮存615.56615.562044.222044.22139.472.2原料仓储1280.371280.374251.984251.98290.112.3辅助材料仓库566.32566.321880.681880.68128.323供配电工程131.32131.32131.32131.3210.083.1供配电室131.32131.32131.32131.3210.084给排水工程151.02151.02151.02151.029.024.1给排水151.02151.02151.02151.029.025服务性工程1559.431559.431559.431559.43106.405.1办公用房637.96637.96637.96637.9658.695.2生活服务921.47921.47921.47921.4753.016消防及环保工程439.92439.92439.92439.9233.776.1消防环保工程439.92439.92439.92439.9233.777项目总图工程65.6665.6665.6665.66116.497.1场地及道路硬化4246.23736.34736.347.2场区围墙736.344246.234246.237.3安全保卫室65.6665.6665.6665.668绿化工程1790.1562.66合计16415.0133283.2333283.232838.61六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7883.28万元,占计划投资的89.56%。其中:完成固定资产投资5372.12万元,占总投资的68.15%;完成流动资金投资2511.16,占总投资的31.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7883.281.1完成比例89.56%2完成固定资产投资万元5372.122.1完成比例68.15%3完成流动资金投资万元2511.163.1完成比例31.85%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员317人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2161.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元1228.632工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.032.3年工资额万元335.483企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.753.3年工资额万元82.954品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元129.945其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.815.3年工资额万元110.356职工工资总额万元14290.58五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6437.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2838.611839.70181.906437.441.1工程费用万元2838.611839.7016655.001.1.1建筑工程费用万元2838.612838.6132.25%1.1.2设备购置及安装费万元1839.701839.7020.90%1.2工程建设其他费用万元1759.131759.1319.99%1.2.1无形资产万元789.65789.651.3预备费万元969.48969.481.3.1基本预备费万元533.62533.621.3.2涨价预备费万元435.86435.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元6437.446437.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2364.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16655.007255.1110223.8516655.0016655.0016655.001.1应收账款万元4996.502748.083997.204996.504996.504996.501.2存货万元7494.754122.115995.807494.757494.757494.751.2.1原辅材料万元2248.421236.631798.742248.422248.422248.421.2.2燃料动力万元112.4261.8389.94112.42112.42112.421.2.3在产品万元3447.591896.172758.073447.593447.593447.591.2.4产成品万元1686.32927.481349.061686.321686.321686.321.3现金万元4163.752290.063331.004163.754163.754163.752流动负债万元14290.587859.8211432.4614290.5814290.5814290.582.1应付账款万元14290.587859.8211432.4614290.5814290.5814290.583流动资金万元2364.421300.431891.542364.422364.422364.424铺底流动资金万元788.13433.48630.51788.13788.13788.13(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8801.86万元,其中:固定资产投资6437.44万元,占项目总投资的73.14%;流动资金2364.42万元,占项目总投资的26.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2838.61万元,占项目总投资的32.25%;设备购置费1839.70万元,占项目总投资的20.90%;其它投资1759.13万元,占项目总投资的19.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6437.44+2364.42=8801.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6437.4473.14%1.1项目建设投资万元6437.4473.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2364.4226.86%3总投资万元万元8801.86二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11514.25万元,总成本15512.99万元,利润总额-3998.74万元,净利润137.75万元,增值税361.08万元,税金及附加-2999.05万元,所得税-999.68万元;第二年收入16748.00万元,总成本20845.36万元,利润总额-4097.36万元,净利润-3073.02万元,增值税525.20万元,税金及附加157.44万元,所得税-1024.34万元;第三年生产负荷100%,收入20935.00万元,总成本16175.36万元,利润总额4759.64万元,净利润3569.73万元,增值税656.50万元,税金及附加173.20万元,所得税1189.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20935.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=656.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11514.2516748.0020935.0020935.0020935.001.1宝丽板树脂万元11514.2516748.0020935.0020935.0020935.002现价增加值万元3684.565359.366699.206699.206699.203增值税
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