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文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚氯酯树脂涂料项目立项申请报告聚氯酯树脂涂料项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入39890.96万元,同比增长29.86%(9171.59万元)。其中,主营业业务聚氯酯树脂涂料生产及销售收入为33391.74万元,占营业总收入的83.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额11189.14万元,较去年同期相比增长2515.58万元,增长率29.00%;实现净利润8391.85万元,较去年同期相比增长1068.84万元,增长率14.60%。二、项目概况(一)项目名称聚氯酯树脂涂料项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积55501.07平方米(折合约83.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.57%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度196.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55501.07平方米,建筑物基底占地面积30841.94平方米,总建筑面积65491.26平方米,其中:规划建设主体工程42245.12平方米,项目规划绿化面积5098.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费7298.77万元。(七)节能分析“聚氯酯树脂涂料项目建设项目”,年用电量846938.69千瓦时,年总用水量38902.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.41吨标准煤/年。达产年综合节能量32.08吨标准煤/年,项目总节能率26.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资23055.32万元,其中:固定资产投资16329.13万元,占项目总投资的70.83%;流动资金6726.19万元,占项目总投资的29.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入53812.00万元,总成本费用40417.56万元,税金及附加443.71万元,利润总额13394.44万元,利税总额15685.66万元,税后净利润10045.83万元,达产年纳税总额5639.83万元;达产年投资利润率58.10%,投资利税率68.03%,投资回报率43.57%,全部投资回收期3.80年,提供就业职位849个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城聚氯酯树脂涂料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城聚氯酯树脂涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“聚氯酯树脂涂料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位849个,达产年纳税总额5639.83万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.10%,投资利税率68.03%,全部投资回报率43.57%,全部投资回收期3.80年,固定资产投资回收期3.80年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,我国民营企业抓住有利时机,积极稳妥开展国际化经营,取得了明显成效。但同时,我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力,促进民营企业转型升级,打造实施制造强国战略外部支撑,报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55501.0783.21亩1.1容积率1.181.2建筑系数55.57%1.3投资强度万元/亩196.241.4基底面积平方米30841.941.5总建筑面积平方米65491.261.6绿化面积平方米5098.15绿化率7.78%2总投资万元23055.322.1固定资产投资万元16329.132.1.1土建工程投资万元5609.222.1.1.1土建工程投资占比万元24.33%2.1.2设备投资万元7298.772.1.2.1设备投资占比31.66%2.1.3其它投资万元3421.142.1.3.1其它投资占比14.84%2.1.4固定资产投资占比70.83%2.2流动资金万元6726.192.2.1流动资金占比29.17%3收入万元53812.004总成本万元40417.565利润总额万元13394.446净利润万元10045.837所得税万元1.188增值税万元1847.519税金及附加万元443.7110纳税总额万元5639.8311利税总额万元15685.6612投资利润率58.10%13投资利税率68.03%14投资回报率43.57%15回收期年3.8016设备数量台(套)14217年用电量千瓦时846938.6918年用水量立方米38902.5919总能耗吨标准煤107.4120节能率26.60%21节能量吨标准煤32.0822员工数量人849第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.57%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度196.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21805.2521805.2542245.1242245.123980.051.1主要生产车间13083.1513083.1525347.0725347.072467.631.2辅助生产车间6977.686977.6813518.4413518.441273.621.3其他生产车间1744.421744.422450.222450.22238.802仓储工程4626.294626.2915109.9915109.991035.322.1成品贮存1156.571156.573777.503777.50258.832.2原料仓储2405.672405.677857.197857.19538.372.3辅助材料仓库1064.051064.053475.303475.30238.123供配电工程246.74246.74246.74246.7419.023.1供配电室246.74246.74246.74246.7419.024给排水工程283.75283.75283.75283.7517.014.1给排水283.75283.75283.75283.7517.015服务性工程2929.982929.982929.982929.98200.765.1办公用房1675.131675.131675.131675.1394.545.2生活服务1254.851254.851254.851254.8589.126消防及环保工程826.56826.56826.56826.5663.716.1消防环保工程826.56826.56826.56826.5663.717项目总图工程123.37123.37123.37123.37186.157.1场地及道路硬化8452.111646.041646.047.2场区围墙1646.048452.118452.117.3安全保卫室123.37123.37123.37123.378绿化工程3062.74107.20合计30841.9465491.2665491.265609.22六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17508.56万元,占计划投资的75.94%。其中:完成固定资产投资13512.15万元,占总投资的77.17%;完成流动资金投资3996.41,占总投资的22.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17508.561.1完成比例75.94%2完成固定资产投资万元13512.152.1完成比例77.17%3完成流动资金投资万元3996.413.1完成比例22.83%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员849人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5771.2人均年工资万元5.461.3年工资额万元3432.172工程技术人员工资2.1平均人数人1272.2人均年工资万元6.482.3年工资额万元888.113企业管理人员工资3.1平均人数人343.2人均年工资万元6.693.3年工资额万元270.414品质管理人员工资4.1平均人数人684.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元341.605其他人员工资5.1平均人数人435.2人均年工资万元7.265.3年工资额万元252.636职工工资总额万元28674.97五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16329.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5609.227298.77196.2416329.131.1工程费用万元5609.227298.7735401.161.1.1建筑工程费用万元5609.225609.2224.33%1.1.2设备购置及安装费万元7298.777298.7731.66%1.2工程建设其他费用万元3421.143421.1414.84%1.2.1无形资产万元1477.181477.181.3预备费万元1943.961943.961.3.1基本预备费万元1165.261165.261.3.2涨价预备费万元778.70778.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元16329.1316329.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6726.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元35401.1615153.9529289.5235401.1635401.1635401.161.1应收账款万元10620.354779.167965.2610620.3510620.3510620.351.2存货万元15930.527168.7311947.8915930.5215930.5215930.521.2.1原辅材料万元4779.162150.623584.374779.164779.164779.161.2.2燃料动力万元238.96107.53179.22238.96238.96238.961.2.3在产品万元7328.043297.625496.037328.047328.047328.041.2.4产成品万元3584.371612.972688.283584.373584.373584.371.3现金万元8850.293982.636637.728850.298850.298850.292流动负债万元28674.9712903.7421506.2328674.9728674.9728674.972.1应付账款万元28674.9712903.7421506.2328674.9728674.9728674.973流动资金万元6726.193026.795044.646726.196726.196726.194铺底流动资金万元2242.041008.931681.552242.042242.042242.04(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资23055.32万元,其中:固定资产投资16329.13万元,占项目总投资的70.83%;流动资金6726.19万元,占项目总投资的29.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5609.22万元,占项目总投资的24.33%;设备购置费7298.77万元,占项目总投资的31.66%;其它投资3421.14万元,占项目总投资的14.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16329.13+6726.19=23055.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16329.1370.83%1.1项目建设投资万元16329.1370.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6726.1929.17%3总投资万元万元23055.32二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入24215.40万元,总成本5927.31万元,利润总额18288.09万元,净利润321.77万元,增值税831.38万元,税金及附加13716.07万元,所得税4572.02万元;第二年收入40359.00万元,总成本8660.02万元,利润总额31698.98万元,净利润23774.24万元,增值税1385.63万元,税金及附加388.28万元,所得税7924.74万元;第三年生产负荷100%,收入53812.00万元,总成本40417.56万元,利润总额13394.44万元,净利润10045.83万元,增值税1847.51万元,税金及附加443.71万元,所得税3348.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入53812.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1847.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元24215.4040359.0053812.0053812.0053812.001.1聚氯酯树脂涂料万元24215.4040359.0053812.0053812.0053812.002现价增加值万元7748.9312914.8817219.8417219.8417219.843增值税万元83
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