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文档简介
泓域咨询MACRO/ 劲亮树脂项目立项申请报告劲亮树脂项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限公司实现营业收入33855.84万元,同比增长15.34%(4502.85万元)。其中,主营业业务劲亮树脂生产及销售收入为30108.88万元,占营业总收入的88.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7669.92万元,较去年同期相比增长1169.81万元,增长率18.00%;实现净利润5752.44万元,较去年同期相比增长1233.67万元,增长率27.30%。二、项目概况(一)项目名称劲亮树脂项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积52046.01平方米(折合约78.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.10%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度180.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52046.01平方米,建筑物基底占地面积38566.09平方米,总建筑面积67139.35平方米,其中:规划建设主体工程48953.04平方米,项目规划绿化面积3682.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费4453.01万元。(七)节能分析“劲亮树脂项目建设项目”,年用电量670455.84千瓦时,年总用水量35871.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.46吨标准煤/年。达产年综合节能量36.63吨标准煤/年,项目总节能率24.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18774.35万元,其中:固定资产投资14068.81万元,占项目总投资的74.94%;流动资金4705.54万元,占项目总投资的25.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入46683.00万元,总成本费用37030.46万元,税金及附加367.95万元,利润总额9652.54万元,利税总额11351.87万元,税后净利润7239.41万元,达产年纳税总额4112.47万元;达产年投资利润率51.41%,投资利税率60.46%,投资回报率38.56%,全部投资回收期4.09年,提供就业职位905个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区劲亮树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区劲亮树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“劲亮树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位905个,达产年纳税总额4112.47万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.41%,投资利税率60.46%,全部投资回报率38.56%,全部投资回收期4.09年,固定资产投资回收期4.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型、发展服务型制造,是全球制造业的大势所趋。近年来,以互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的新一代科技革命深刻地改变着传统的制造业生产方式,全球制造业发展呈现出智能化、绿色化、服务化趋势。制造业服务化加快发展,众包设计、网络协同研发、基于工业云的供应链管理、网络精准营销、便捷化电子商务、全生命周期运维等新技术、新模式、新业态不断涌现,推动制造业价值链向微笑曲线的两端延伸。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52046.0178.03亩1.1容积率1.291.2建筑系数74.10%1.3投资强度万元/亩180.301.4基底面积平方米38566.091.5总建筑面积平方米67139.351.6绿化面积平方米3682.45绿化率5.48%2总投资万元18774.352.1固定资产投资万元14068.812.1.1土建工程投资万元4834.962.1.1.1土建工程投资占比万元25.75%2.1.2设备投资万元4453.012.1.2.1设备投资占比23.72%2.1.3其它投资万元4780.842.1.3.1其它投资占比25.46%2.1.4固定资产投资占比74.94%2.2流动资金万元4705.542.2.1流动资金占比25.06%3收入万元46683.004总成本万元37030.465利润总额万元9652.546净利润万元7239.417所得税万元1.298增值税万元1331.389税金及附加万元367.9510纳税总额万元4112.4711利税总额万元11351.8712投资利润率51.41%13投资利税率60.46%14投资回报率38.56%15回收期年4.0916设备数量台(套)14717年用电量千瓦时670455.8418年用水量立方米35871.9519总能耗吨标准煤85.4620节能率24.32%21节能量吨标准煤36.6322员工数量人905第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、围绕传统优势产业的转型升级,继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”,引导和扶持企业加大技术改造力度,加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合,引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度,实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.10%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度180.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27266.2327266.2348953.0448953.043877.821.1主要生产车间16359.7416359.7429371.8229371.822404.251.2辅助生产车间8725.198725.1915664.9715664.971240.901.3其他生产车间2181.302181.302839.282839.28232.672仓储工程5784.915784.9111821.1011821.10681.032.1成品贮存1446.231446.232955.282955.28170.262.2原料仓储3008.153008.156146.976146.97354.142.3辅助材料仓库1330.531330.532718.852718.85156.643供配电工程308.53308.53308.53308.5320.003.1供配电室308.53308.53308.53308.5320.004给排水工程354.81354.81354.81354.8117.894.1给排水354.81354.81354.81354.8117.895服务性工程3663.783663.783663.783663.78211.075.1办公用房1663.301663.301663.301663.3095.235.2生活服务2000.482000.482000.482000.4885.136消防及环保工程1033.571033.571033.571033.5766.996.1消防环保工程1033.571033.571033.571033.5766.997项目总图工程154.26154.26154.26154.26-196.927.1场地及道路硬化10519.722013.732013.737.2场区围墙2013.7310519.7210519.727.3安全保卫室154.26154.26154.26154.268绿化工程4488.12157.08合计38566.0967139.3567139.354834.96六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13561.93万元,占计划投资的72.24%。其中:完成固定资产投资8927.33万元,占总投资的65.83%;完成流动资金投资4634.60,占总投资的34.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13561.931.1完成比例72.24%2完成固定资产投资万元8927.332.1完成比例65.83%3完成流动资金投资万元4634.603.1完成比例34.17%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员905人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6151.2人均年工资万元5.991.3年工资额万元2494.252工程技术人员工资2.1平均人数人1362.2人均年工资万元6.242.3年工资额万元923.133企业管理人员工资3.1平均人数人363.2人均年工资万元6.413.3年工资额万元237.214品质管理人员工资4.1平均人数人724.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元416.235其他人员工资5.1平均人数人465.2人均年工资万元4.735.3年工资额万元360.546职工工资总额万元26557.84五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14068.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4834.964453.01180.3014068.811.1工程费用万元4834.964453.0131263.381.1.1建筑工程费用万元4834.964834.9625.75%1.1.2设备购置及安装费万元4453.014453.0123.72%1.2工程建设其他费用万元4780.844780.8425.46%1.2.1无形资产万元2591.922591.921.3预备费万元2188.922188.921.3.1基本预备费万元1103.211103.211.3.2涨价预备费万元1085.711085.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元14068.8114068.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4705.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31263.3815714.0320698.4331263.3831263.3831263.381.1应收账款万元9379.014220.566565.319379.019379.019379.011.2存货万元14068.526330.839847.9614068.5214068.5214068.521.2.1原辅材料万元4220.561899.252954.394220.564220.564220.561.2.2燃料动力万元211.0394.96147.72211.03211.03211.031.2.3在产品万元6471.522912.184530.066471.526471.526471.521.2.4产成品万元3165.421424.442215.793165.423165.423165.421.3现金万元7815.853517.135471.097815.857815.857815.852流动负债万元26557.8411951.0318590.4926557.8426557.8426557.842.1应付账款万元26557.8411951.0318590.4926557.8426557.8426557.843流动资金万元4705.542117.493293.884705.544705.544705.544铺底流动资金万元1568.50705.831097.961568.501568.501568.50(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18774.35万元,其中:固定资产投资14068.81万元,占项目总投资的74.94%;流动资金4705.54万元,占项目总投资的25.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4834.96万元,占项目总投资的25.75%;设备购置费4453.01万元,占项目总投资的23.72%;其它投资4780.84万元,占项目总投资的25.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14068.81+4705.54=18774.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14068.8174.94%1.1项目建设投资万元14068.8174.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4705.5425.06%3总投资万元万元18774.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21007.35万元,总成本18437.03万元,利润总额2570.32万元,净利润280.08万元,增值税599.12万元,税金及附加1927.74万元,所得税642.58万元;第二年收入32678.10万元,总成本26431.16万元,利润总额6246.94万元,净利润4685.21万元,增值税931.97万元,税金及附加320.02万元,所得税1561.73万元;第三年生产负荷100%,收入46683.00万元,总成本37030.46万元,利润总额9652.54万元,净利润7239.41万元,增值税1331.38万元,税金及附加367.95万元,所得税2413.14万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入46683.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1331.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21007.3532678.1046683.0046683.0046683.001.1劲亮树脂万元21007.3532678.1046683.0046683.0046683.002现价增加值万元6722.3510456.9914938.5614938.56
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