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泓域咨询MACRO/ 电机精密器件项目立项申请报告电机精密器件项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入9334.86万元,同比增长32.06%(2266.20万元)。其中,主营业业务电机精密器件生产及销售收入为8230.42万元,占营业总收入的88.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2014.79万元,较去年同期相比增长324.77万元,增长率19.22%;实现净利润1511.09万元,较去年同期相比增长276.44万元,增长率22.39%。二、项目概况(一)项目名称电机精密器件项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积22177.75平方米(折合约33.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.15%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度174.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22177.75平方米,建筑物基底占地面积14005.25平方米,总建筑面积35484.40平方米,其中:规划建设主体工程25248.61平方米,项目规划绿化面积1904.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费2687.74万元。(七)节能分析“电机精密器件项目建设项目”,年用电量1348234.62千瓦时,年总用水量8013.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.38吨标准煤/年。达产年综合节能量61.54吨标准煤/年,项目总节能率25.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7226.43万元,其中:固定资产投资5798.14万元,占项目总投资的80.24%;流动资金1428.29万元,占项目总投资的19.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13655.00万元,总成本费用10735.24万元,税金及附加137.04万元,利润总额2919.76万元,利税总额3459.53万元,税后净利润2189.82万元,达产年纳税总额1269.71万元;达产年投资利润率40.40%,投资利税率47.87%,投资回报率30.30%,全部投资回收期4.80年,提供就业职位227个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区电机精密器件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区电机精密器件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“电机精密器件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位227个,达产年纳税总额1269.71万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.40%,投资利税率47.87%,全部投资回报率30.30%,全部投资回收期4.80年,固定资产投资回收期4.80年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22177.7533.25亩1.1容积率1.601.2建筑系数63.15%1.3投资强度万元/亩174.381.4基底面积平方米14005.251.5总建筑面积平方米35484.401.6绿化面积平方米1904.09绿化率5.37%2总投资万元7226.432.1固定资产投资万元5798.142.1.1土建工程投资万元3187.762.1.1.1土建工程投资占比万元44.11%2.1.2设备投资万元2687.742.1.2.1设备投资占比37.19%2.1.3其它投资万元-77.362.1.3.1其它投资占比-1.07%2.1.4固定资产投资占比80.24%2.2流动资金万元1428.292.2.1流动资金占比19.76%3收入万元13655.004总成本万元10735.245利润总额万元2919.766净利润万元2189.827所得税万元1.608增值税万元402.739税金及附加万元137.0410纳税总额万元1269.7111利税总额万元3459.5312投资利润率40.40%13投资利税率47.87%14投资回报率30.30%15回收期年4.8016设备数量台(套)8217年用电量千瓦时1348234.6218年用水量立方米8013.5619总能耗吨标准煤166.3820节能率25.08%21节能量吨标准煤61.5422员工数量人227第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.15%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度174.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9901.719901.7125248.6125248.612495.041.1主要生产车间5941.035941.0315149.1715149.171546.921.2辅助生产车间3168.553168.558079.568079.56798.411.3其他生产车间792.14792.141464.421464.42149.702仓储工程2100.792100.796653.266653.26478.162.1成品贮存525.20525.201663.321663.32119.542.2原料仓储1092.411092.413459.703459.70248.642.3辅助材料仓库483.18483.181530.251530.25109.983供配电工程112.04112.04112.04112.049.063.1供配电室112.04112.04112.04112.049.064给排水工程128.85128.85128.85128.858.104.1给排水128.85128.85128.85128.858.105服务性工程1330.501330.501330.501330.5095.625.1办公用房763.57763.57763.57763.5751.805.2生活服务566.93566.93566.93566.9353.326消防及环保工程375.34375.34375.34375.3430.356.1消防环保工程375.34375.34375.34375.3430.357项目总图工程56.0256.0256.0256.0213.167.1场地及道路硬化3610.34566.39566.397.2场区围墙566.393610.343610.347.3安全保卫室56.0256.0256.0256.028绿化工程1664.9558.27合计14005.2535484.4035484.403187.76六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4533.29万元,占计划投资的62.73%。其中:完成固定资产投资3170.16万元,占总投资的69.93%;完成流动资金投资1363.13,占总投资的30.07%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4533.291.1完成比例62.73%2完成固定资产投资万元3170.162.1完成比例69.93%3完成流动资金投资万元1363.133.1完成比例30.07%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员227人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1541.2人均年工资万元4.591.3年工资额万元798.672工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元5.422.3年工资额万元196.503企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.623.3年工资额万元55.034品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元107.515其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.395.3年工资额万元55.156职工工资总额万元8807.93五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5798.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3187.762687.74174.385798.141.1工程费用万元3187.762687.7410236.221.1.1建筑工程费用万元3187.763187.7644.11%1.1.2设备购置及安装费万元2687.742687.7437.19%1.2工程建设其他费用万元-77.36-77.36-1.07%1.2.1无形资产万元-35.92-35.921.3预备费万元-41.44-41.441.3.1基本预备费万元-16.73-16.731.3.2涨价预备费万元-24.71-24.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元5798.145798.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1428.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10236.225894.215989.2810236.2210236.2210236.221.1应收账款万元3070.871688.982149.613070.873070.873070.871.2存货万元4606.302533.463224.414606.304606.304606.301.2.1原辅材料万元1381.89760.04967.321381.891381.891381.891.2.2燃料动力万元69.0938.0048.3769.0969.0969.091.2.3在产品万元2118.901165.391483.232118.902118.902118.901.2.4产成品万元1036.42570.03725.491036.421036.421036.421.3现金万元2559.051407.481791.342559.052559.052559.052流动负债万元8807.934844.366165.558807.938807.938807.932.1应付账款万元8807.934844.366165.558807.938807.938807.933流动资金万元1428.29785.56999.801428.291428.291428.294铺底流动资金万元476.09261.85333.27476.09476.09476.09(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7226.43万元,其中:固定资产投资5798.14万元,占项目总投资的80.24%;流动资金1428.29万元,占项目总投资的19.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3187.76万元,占项目总投资的44.11%;设备购置费2687.74万元,占项目总投资的37.19%;其它投资-77.36万元,占项目总投资的-1.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5798.14+1428.29=7226.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5798.1480.24%1.1项目建设投资万元5798.1480.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1428.2919.76%3总投资万元万元7226.43二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7510.25万元,总成本5178.09万元,利润总额2332.16万元,净利润115.29万元,增值税221.50万元,税金及附加1749.12万元,所得税583.04万元;第二年收入9558.50万元,总成本6110.73万元,利润总额3447.77万元,净利润2585.83万元,增值税281.91万元,税金及附加122.54万元,所得税861.94万元;第三年生产负荷100%,收入13655.00万元,总成本10735.24万元,利润总额2919.76万元,净利润2189.82万元,增值税402.73万元,税金及附加137.04万元,所得税729.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13655.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=402.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7510.259558.5013655.0013655.0013655.001.1电机精密器件万元7510.259558.5013655.0013655.0013655.002现价增加值万元2403.283058.724369.60436

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