




已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 直流电机修理项目立项申请报告直流电机修理项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入14161.73万元,同比增长27.85%(3084.78万元)。其中,主营业业务直流电机修理生产及销售收入为11592.24万元,占营业总收入的81.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3411.51万元,较去年同期相比增长853.42万元,增长率33.36%;实现净利润2558.63万元,较去年同期相比增长364.70万元,增长率16.62%。二、项目概况(一)项目名称直流电机修理项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积40260.12平方米(折合约60.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.20%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度188.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40260.12平方米,建筑物基底占地面积31483.41平方米,总建筑面积42273.13平方米,其中:规划建设主体工程27238.79平方米,项目规划绿化面积2197.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费3722.07万元。(七)节能分析“直流电机修理项目建设项目”,年用电量1090141.67千瓦时,年总用水量11389.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.95吨标准煤/年。达产年综合节能量49.91吨标准煤/年,项目总节能率25.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13158.33万元,其中:固定资产投资11392.95万元,占项目总投资的86.58%;流动资金1765.38万元,占项目总投资的13.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14872.00万元,总成本费用11498.72万元,税金及附加216.87万元,利润总额3373.28万元,利税总额4055.43万元,税后净利润2529.96万元,达产年纳税总额1525.47万元;达产年投资利润率25.64%,投资利税率30.82%,投资回报率19.23%,全部投资回收期6.70年,提供就业职位217个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城直流电机修理行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城直流电机修理产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“直流电机修理项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位217个,达产年纳税总额1525.47万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.64%,投资利税率30.82%,全部投资回报率19.23%,全部投资回收期6.70年,固定资产投资回收期6.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进银企信息对接。工业和信息化部会同人民银行、银监会印发了加强信息共享促进产融合作行动方案,立足产融信息共享,从建立融资信息对接清单、建立产融信息对接服务平台、加大精准支持、创新金融支持方式、完善产业链金融服务、提升企业融资能力等7个方面,提出了22条有针对性的措施。工业和信息化部分别与国家开发银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信集团等金融机构签署了战略合作协议。保监会指导保险机构创新开发企业财产险、信用保证保险、责任保险、工程保险以及意外健康保险等保险产品,一方面提高企业抵御风险的能力,另一方面通过分担企业信用风险,帮助企业增进信用。证监会将支持产业资本在符合主业突出、协同发展、架构清晰、制度健全等审慎性监管要求的前提下,依法入股证券基金经营机构,推动产融有序结合。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40260.1260.36亩1.1容积率1.051.2建筑系数78.20%1.3投资强度万元/亩188.751.4基底面积平方米31483.411.5总建筑面积平方米42273.131.6绿化面积平方米2197.51绿化率5.20%2总投资万元13158.332.1固定资产投资万元11392.952.1.1土建工程投资万元3417.452.1.1.1土建工程投资占比万元25.97%2.1.2设备投资万元3722.072.1.2.1设备投资占比28.29%2.1.3其它投资万元4253.432.1.3.1其它投资占比32.32%2.1.4固定资产投资占比86.58%2.2流动资金万元1765.382.2.1流动资金占比13.42%3收入万元14872.004总成本万元11498.725利润总额万元3373.286净利润万元2529.967所得税万元1.058增值税万元465.289税金及附加万元216.8710纳税总额万元1525.4711利税总额万元4055.4312投资利润率25.64%13投资利税率30.82%14投资回报率19.23%15回收期年6.7016设备数量台(套)13717年用电量千瓦时1090141.6718年用水量立方米11389.0419总能耗吨标准煤134.9520节能率25.86%21节能量吨标准煤49.9122员工数量人217第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、推进新型工业化必须践行新发展理念,积极对接中国制造2025,深入实施工业供给侧结构性改革,突出绿色发展、两型引领,坚持“一强化”“两转变”“四结合”,大力实施“151”计划,解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题,把产业的长板做优、短板补齐,在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整,推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动,推动工业发展活力大释放。要突出服务保障,推动工业发展环境大改善。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.20%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度188.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22258.7722258.7727238.7927238.792422.251.1主要生产车间13355.2613355.2616343.2716343.271501.801.2辅助生产车间7122.817122.818716.418716.41775.121.3其他生产车间1780.701780.701579.851579.85145.342仓储工程4722.514722.519772.329772.32632.012.1成品贮存1180.631180.632443.082443.08158.002.2原料仓储2455.712455.715081.615081.61328.652.3辅助材料仓库1086.181086.182247.632247.63145.363供配电工程251.87251.87251.87251.8718.333.1供配电室251.87251.87251.87251.8718.334给排水工程289.65289.65289.65289.6516.394.1给排水289.65289.65289.65289.6516.395服务性工程2990.922990.922990.922990.92193.435.1办公用房1264.151264.151264.151264.1594.755.2生活服务1726.771726.771726.771726.77113.956消防及环保工程843.76843.76843.76843.7661.396.1消防环保工程843.76843.76843.76843.7661.397项目总图工程125.93125.93125.93125.93-36.837.1场地及道路硬化8638.171816.241816.247.2场区围墙1816.248638.178638.177.3安全保卫室125.93125.93125.93125.938绿化工程3156.69110.48合计31483.4142273.1342273.133417.45六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12097.70万元,占计划投资的91.94%。其中:完成固定资产投资8957.89万元,占总投资的74.05%;完成流动资金投资3139.81,占总投资的25.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12097.701.1完成比例91.94%2完成固定资产投资万元8957.892.1完成比例74.05%3完成流动资金投资万元3139.813.1完成比例25.95%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员217人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1481.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元834.962工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元6.102.3年工资额万元220.673企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.043.3年工资额万元64.224品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元91.075其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.705.3年工资额万元58.556职工工资总额万元8247.24五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11392.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3417.453722.07188.7511392.951.1工程费用万元3417.453722.0710012.621.1.1建筑工程费用万元3417.453417.4525.97%1.1.2设备购置及安装费万元3722.073722.0728.29%1.2工程建设其他费用万元4253.434253.4332.32%1.2.1无形资产万元2399.192399.191.3预备费万元1854.241854.241.3.1基本预备费万元997.94997.941.3.2涨价预备费万元856.30856.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元11392.9511392.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1765.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10012.624432.096609.6110012.6210012.6210012.621.1应收账款万元3003.791201.512102.653003.793003.793003.791.2存货万元4505.681802.273153.984505.684505.684505.681.2.1原辅材料万元1351.70540.68946.191351.701351.701351.701.2.2燃料动力万元67.5927.0347.3167.5967.5967.591.2.3在产品万元2072.61829.051450.832072.612072.612072.611.2.4产成品万元1013.78405.51709.641013.781013.781013.781.3现金万元2503.161001.261752.212503.162503.162503.162流动负债万元8247.243298.905773.078247.248247.248247.242.1应付账款万元8247.243298.905773.078247.248247.248247.243流动资金万元1765.38706.151235.771765.381765.381765.384铺底流动资金万元588.45235.38411.92588.45588.45588.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13158.33万元,其中:固定资产投资11392.95万元,占项目总投资的86.58%;流动资金1765.38万元,占项目总投资的13.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3417.45万元,占项目总投资的25.97%;设备购置费3722.07万元,占项目总投资的28.29%;其它投资4253.43万元,占项目总投资的32.32%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11392.95+1765.38=13158.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11392.9586.58%1.1项目建设投资万元11392.9586.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1765.3813.42%3总投资万元万元13158.33二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5948.80万元,总成本3209.21万元,利润总额2739.59万元,净利润183.37万元,增值税186.11万元,税金及附加2054.69万元,所得税684.90万元;第二年收入10410.40万元,总成本4799.47万元,利润总额5610.93万元,净利润4208.20万元,增值税325.70万元,税金及附加200.12万元,所得税1402.73万元;第三年生产负荷100%,收入14872.00万元,总成本11498.72万元,利润总额3373.28万元,净利润2529.96万元,增值税465.28万元,税金及附加216.87万元,所得税843.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14872.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=465.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5948.8010410.4014872.0014872.0014872.001.1直流电机修理万元5948.8010410.4014872.0014872.0014872.002现价增加值万元1903.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 充分条件与必要条件教学设计
- 统编版语文四下《第七单元复习》课件
- 动物检疫个人工作总结模版
- 流动商住楼小区重大危险源专项的施工组织方案
- 大学生职业规划大赛《国际商务专业》生涯发展展示
- 老年卧床女性护理
- 普通服务员年终总结模版
- 员工消防培训试题及答案
- 银行投行面试题目及答案
- 一级建造师资格考试试题及答案
- 海鲜门店管理制度
- 消化内镜操作技术
- 数据清理与预处理试题及答案
- 安徽省C20教育联盟2025年九年级英语中考“功夫”卷(一)
- T-CNFIA 208-2024 花胶干鱼鳔标准
- 管理学基础-形考任务二-国开-参考资料
- 冷库库板安装合同
- 中国糖尿病防治指南(2024版)图文完整版
- 第四批四川省高校重点实验室名单
- 《糖尿病酮症酸中毒》课件
- 2024年南昌市公安局招聘省级留置看护辅警考试真题
评论
0/150
提交评论