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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃微纤维隔热毡项目立项说明及投资计划玻璃微纤维隔热毡项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入18957.77万元,同比增长15.05%(2480.32万元)。其中,主营业业务玻璃微纤维隔热毡生产及销售收入为16624.35万元,占营业总收入的87.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3969.30万元,较去年同期相比增长666.22万元,增长率20.17%;实现净利润2976.98万元,较去年同期相比增长622.96万元,增长率26.46%。二、项目概况(一)项目名称玻璃微纤维隔热毡项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积26306.48平方米(折合约39.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.11%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度171.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26306.48平方米,建筑物基底占地面积17391.21平方米,总建筑面积44721.02平方米,其中:规划建设主体工程30928.90平方米,项目规划绿化面积2635.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费2378.59万元。(七)节能分析“玻璃微纤维隔热毡项目建设项目”,年用电量903976.26千瓦时,年总用水量15237.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.40吨标准煤/年。达产年综合节能量39.49吨标准煤/年,项目总节能率21.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9728.86万元,其中:固定资产投资6750.94万元,占项目总投资的69.39%;流动资金2977.92万元,占项目总投资的30.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19892.00万元,总成本费用15358.34万元,税金及附加180.27万元,利润总额4533.66万元,利税总额5339.26万元,税后净利润3400.24万元,达产年纳税总额1939.01万元;达产年投资利润率46.60%,投资利税率54.88%,投资回报率34.95%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位324个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区玻璃微纤维隔热毡行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区玻璃微纤维隔热毡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃微纤维隔热毡项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位324个,达产年纳税总额1939.01万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.60%,投资利税率54.88%,全部投资回报率34.95%,全部投资回收期4.36年,固定资产投资回收期4.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,落实生产者责任延伸制度,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26306.4839.44亩1.1容积率1.701.2建筑系数66.11%1.3投资强度万元/亩171.171.4基底面积平方米17391.211.5总建筑面积平方米44721.021.6绿化面积平方米2635.11绿化率5.89%2总投资万元9728.862.1固定资产投资万元6750.942.1.1土建工程投资万元3728.862.1.1.1土建工程投资占比万元38.33%2.1.2设备投资万元2378.592.1.2.1设备投资占比24.45%2.1.3其它投资万元643.492.1.3.1其它投资占比6.61%2.1.4固定资产投资占比69.39%2.2流动资金万元2977.922.2.1流动资金占比30.61%3收入万元19892.004总成本万元15358.345利润总额万元4533.666净利润万元3400.247所得税万元1.708增值税万元625.339税金及附加万元180.2710纳税总额万元1939.0111利税总额万元5339.2612投资利润率46.60%13投资利税率54.88%14投资回报率34.95%15回收期年4.3616设备数量台(套)7317年用电量千瓦时903976.2618年用水量立方米15237.2619总能耗吨标准煤112.4020节能率21.11%21节能量吨标准煤39.4922员工数量人324第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.11%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度171.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12295.5912295.5930928.9030928.902836.751.1主要生产车间7377.357377.3518557.3418557.341758.791.2辅助生产车间3934.593934.599897.259897.25907.761.3其他生产车间983.65983.651793.881793.88170.202仓储工程2608.682608.688964.888964.88598.002.1成品贮存652.17652.172241.222241.22149.502.2原料仓储1356.511356.514661.744661.74310.962.3辅助材料仓库600.00600.002061.922061.92137.543供配电工程139.13139.13139.13139.1310.443.1供配电室139.13139.13139.13139.1310.444给排水工程160.00160.00160.00160.009.344.1给排水160.00160.00160.00160.009.345服务性工程1652.161652.161652.161652.16110.215.1办公用房886.24886.24886.24886.2446.595.2生活服务765.92765.92765.92765.9265.446消防及环保工程466.08466.08466.08466.0834.986.1消防环保工程466.08466.08466.08466.0834.987项目总图工程69.5669.5669.5669.5667.637.1场地及道路硬化4476.13837.72837.727.2场区围墙837.724476.134476.137.3安全保卫室69.5669.5669.5669.568绿化工程1757.3361.51合计17391.2144721.0244721.023728.86六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7743.44万元,占计划投资的79.59%。其中:完成固定资产投资5604.10万元,占总投资的72.37%;完成流动资金投资2139.34,占总投资的27.63%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7743.441.1完成比例79.59%2完成固定资产投资万元5604.102.1完成比例72.37%3完成流动资金投资万元2139.343.1完成比例27.63%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员324人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2201.2人均年工资万元4.681.3年工资额万元1024.572工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元6.402.3年工资额万元245.593企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.143.3年工资额万元92.534品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元137.275其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.145.3年工资额万元102.096职工工资总额万元10706.42五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6750.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3728.862378.59171.176750.941.1工程费用万元3728.862378.5913684.341.1.1建筑工程费用万元3728.863728.8638.33%1.1.2设备购置及安装费万元2378.592378.5924.45%1.2工程建设其他费用万元643.49643.496.61%1.2.1无形资产万元340.08340.081.3预备费万元303.41303.411.3.1基本预备费万元169.83169.831.3.2涨价预备费万元133.58133.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元6750.946750.94(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2977.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13684.349216.949541.1013684.3413684.3413684.341.1应收账款万元4105.302463.183078.984105.304105.304105.301.2存货万元6157.953694.774618.466157.956157.956157.951.2.1原辅材料万元1847.381108.431385.541847.381847.381847.381.2.2燃料动力万元92.3755.4269.2892.3792.3792.371.2.3在产品万元2832.661699.592124.492832.662832.662832.661.2.4产成品万元1385.54831.321039.151385.541385.541385.541.3现金万元3421.092052.652565.813421.093421.093421.092流动负债万元10706.426423.858029.8210706.4210706.4210706.422.1应付账款万元10706.426423.858029.8210706.4210706.4210706.423流动资金万元2977.921786.752233.442977.922977.922977.924铺底流动资金万元992.63595.58744.48992.63992.63992.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9728.86万元,其中:固定资产投资6750.94万元,占项目总投资的69.39%;流动资金2977.92万元,占项目总投资的30.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3728.86万元,占项目总投资的38.33%;设备购置费2378.59万元,占项目总投资的24.45%;其它投资643.49万元,占项目总投资的6.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6750.94+2977.92=9728.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6750.9469.39%1.1项目建设投资万元6750.9469.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2977.9230.61%3总投资万元万元9728.86二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11935.20万元,总成本5115.14万元,利润总额6820.06万元,净利润150.25万元,增值税375.20万元,税金及附加5115.05万元,所得税1705.02万元;第二年收入14919.00万元,总成本6034.10万元,利润总额8884.90万元,净利润6663.68万元,增值税469.00万元,税金及附加161.51万元,所得税2221.22万元;第三年生产负荷100%,收入19892.00万元,总成本15358.34万元,利润总额4533.66万元,净利润3400.24万元,增值税625.33万元,税金及附加180.27万元,所得税1133.41万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19892.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=625.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11935.2014919.0019892.0019892.0019892.001.1玻璃微纤维隔热毡万元11935.2014919.0019892.0019892.0019892.002现价增加值万元3819.264774.086365.4
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