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文档简介
泓域咨询MACRO/ 各种熔指数的聚丙烯项目立项申请报告各种熔指数的聚丙烯项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx投资公司实现营业收入11585.88万元,同比增长31.37%(2766.60万元)。其中,主营业业务各种熔指数的聚丙烯生产及销售收入为9657.91万元,占营业总收入的83.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2783.88万元,较去年同期相比增长537.99万元,增长率23.95%;实现净利润2087.91万元,较去年同期相比增长443.41万元,增长率26.96%。二、项目概况(一)项目名称各种熔指数的聚丙烯项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积33710.18平方米(折合约50.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.38%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度170.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33710.18平方米,建筑物基底占地面积24062.33平方米,总建筑面积49891.07平方米,其中:规划建设主体工程38160.85平方米,项目规划绿化面积2897.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费3309.08万元。(七)节能分析“各种熔指数的聚丙烯项目建设项目”,年用电量1131556.96千瓦时,年总用水量9122.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.85吨标准煤/年。达产年综合节能量49.14吨标准煤/年,项目总节能率28.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11417.01万元,其中:固定资产投资8633.24万元,占项目总投资的75.62%;流动资金2783.77万元,占项目总投资的24.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19075.00万元,总成本费用14565.75万元,税金及附加209.48万元,利润总额4509.25万元,利税总额5340.70万元,税后净利润3381.94万元,达产年纳税总额1958.76万元;达产年投资利润率39.50%,投资利税率46.78%,投资回报率29.62%,全部投资回收期4.88年,提供就业职位340个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区各种熔指数的聚丙烯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区各种熔指数的聚丙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“各种熔指数的聚丙烯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位340个,达产年纳税总额1958.76万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.50%,投资利税率46.78%,全部投资回报率29.62%,全部投资回收期4.88年,固定资产投资回收期4.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33710.1850.54亩1.1容积率1.481.2建筑系数71.38%1.3投资强度万元/亩170.821.4基底面积平方米24062.331.5总建筑面积平方米49891.071.6绿化面积平方米2897.82绿化率5.81%2总投资万元11417.012.1固定资产投资万元8633.242.1.1土建工程投资万元3542.882.1.1.1土建工程投资占比万元31.03%2.1.2设备投资万元3309.082.1.2.1设备投资占比28.98%2.1.3其它投资万元1781.282.1.3.1其它投资占比15.60%2.1.4固定资产投资占比75.62%2.2流动资金万元2783.772.2.1流动资金占比24.38%3收入万元19075.004总成本万元14565.755利润总额万元4509.256净利润万元3381.947所得税万元1.488增值税万元621.979税金及附加万元209.4810纳税总额万元1958.7611利税总额万元5340.7012投资利润率39.50%13投资利税率46.78%14投资回报率29.62%15回收期年4.8816设备数量台(套)7117年用电量千瓦时1131556.9618年用水量立方米9122.7719总能耗吨标准煤139.8520节能率28.78%21节能量吨标准煤49.1422员工数量人340第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、促进制造业绿色化升级,启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义,也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起,财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作,支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造,解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年,支持83个项目,总投资205亿元。目前,各项目正在有序推进,一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制,在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型,联合体的带动效应初步显现。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.38%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度170.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17012.0717012.0738160.8538160.852980.881.1主要生产车间10207.2410207.2422896.5122896.511848.151.2辅助生产车间5443.865443.8612211.4712211.47953.881.3其他生产车间1360.971360.972213.332213.33178.852仓储工程3609.353609.357624.647624.64433.152.1成品贮存902.34902.341906.161906.16108.292.2原料仓储1876.861876.863964.813964.81225.242.3辅助材料仓库830.15830.151753.671753.6799.623供配电工程192.50192.50192.50192.5012.303.1供配电室192.50192.50192.50192.5012.304给排水工程221.37221.37221.37221.3711.004.1给排水221.37221.37221.37221.3711.005服务性工程2285.922285.922285.922285.92129.865.1办公用房1122.961122.961122.961122.9668.825.2生活服务1162.961162.961162.961162.9673.226消防及环保工程644.87644.87644.87644.8741.216.1消防环保工程644.87644.87644.87644.8741.217项目总图工程96.2596.2596.2596.25-160.217.1场地及道路硬化6291.561019.831019.837.2场区围墙1019.836291.566291.567.3安全保卫室96.2596.2596.2596.258绿化工程2705.5294.69合计24062.3349891.0749891.073542.88六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6407.76万元,占计划投资的56.12%。其中:完成固定资产投资4957.33万元,占总投资的77.36%;完成流动资金投资1450.43,占总投资的22.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6407.761.1完成比例56.12%2完成固定资产投资万元4957.332.1完成比例77.36%3完成流动资金投资万元1450.433.1完成比例22.64%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员340人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2311.2人均年工资万元4.441.3年工资额万元1369.952工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元6.482.3年工资额万元296.303企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.843.3年工资额万元96.334品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元135.305其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.005.3年工资额万元118.216职工工资总额万元9111.71五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8633.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3542.883309.08170.828633.241.1工程费用万元3542.883309.0811895.481.1.1建筑工程费用万元3542.883542.8831.03%1.1.2设备购置及安装费万元3309.083309.0828.98%1.2工程建设其他费用万元1781.281781.2815.60%1.2.1无形资产万元976.62976.621.3预备费万元804.66804.661.3.1基本预备费万元366.97366.971.3.2涨价预备费万元437.69437.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元8633.248633.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2783.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11895.488456.0210678.5211895.4811895.4811895.481.1应收账款万元3568.642319.622498.053568.643568.643568.641.2存货万元5352.973479.433747.085352.975352.975352.971.2.1原辅材料万元1605.891043.831124.121605.891605.891605.891.2.2燃料动力万元80.2952.1956.2180.2980.2980.291.2.3在产品万元2462.371600.541723.662462.372462.372462.371.2.4产成品万元1204.42782.87843.091204.421204.421204.421.3现金万元2973.871933.022081.712973.872973.872973.872流动负债万元9111.715922.616378.209111.719111.719111.712.1应付账款万元9111.715922.616378.209111.719111.719111.713流动资金万元2783.771809.451948.642783.772783.772783.774铺底流动资金万元927.91603.15649.55927.91927.91927.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11417.01万元,其中:固定资产投资8633.24万元,占项目总投资的75.62%;流动资金2783.77万元,占项目总投资的24.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3542.88万元,占项目总投资的31.03%;设备购置费3309.08万元,占项目总投资的28.98%;其它投资1781.28万元,占项目总投资的15.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8633.24+2783.77=11417.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8633.2475.62%1.1项目建设投资万元8633.2475.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2783.7724.38%3总投资万元万元11417.01二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12398.75万元,总成本11834.93万元,利润总额563.82万元,净利润183.35万元,增值税404.28万元,税金及附加422.87万元,所得税140.96万元;第二年收入13352.50万元,总成本12558.22万元,利润总额794.28万元,净利润595.71万元,增值税435.38万元,税金及附加187.09万元,所得税198.57万元;第三年生产负荷100%,收入19075.00万元,总成本14565.75万元,利润总额4509.25万元,净利润3381.94万元,增值税621.97万元,税金及附加209.48万元,所得税1127.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19075.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=621.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12398.7513352.5019075.0019075.0019075.001.1各种熔指数的聚丙烯万元12398.7513352.5019075.0019075.0019075.002现价增加值万元3967.604272.806104.006104.00
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