




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 中高压薄膜电容器项目立项申请报告中高压薄膜电容器项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入9399.15万元,同比增长16.38%(1323.15万元)。其中,主营业业务中高压薄膜电容器生产及销售收入为8216.70万元,占营业总收入的87.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2239.05万元,较去年同期相比增长451.42万元,增长率25.25%;实现净利润1679.29万元,较去年同期相比增长316.97万元,增长率23.27%。二、项目概况(一)项目名称中高压薄膜电容器项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积38425.87平方米(折合约57.61亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.18%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度188.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38425.87平方米,建筑物基底占地面积26583.02平方米,总建筑面积46111.04平方米,其中:规划建设主体工程31028.55平方米,项目规划绿化面积3315.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费3588.33万元。(七)节能分析“中高压薄膜电容器项目建设项目”,年用电量628470.98千瓦时,年总用水量7703.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.90吨标准煤/年。达产年综合节能量21.97吨标准煤/年,项目总节能率23.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12835.86万元,其中:固定资产投资10881.95万元,占项目总投资的84.78%;流动资金1953.91万元,占项目总投资的15.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14567.00万元,总成本费用10995.45万元,税金及附加212.82万元,利润总额3571.55万元,利税总额4277.00万元,税后净利润2678.66万元,达产年纳税总额1598.34万元;达产年投资利润率27.82%,投资利税率33.32%,投资回报率20.87%,全部投资回收期6.29年,提供就业职位261个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地中高压薄膜电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地中高压薄膜电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“中高压薄膜电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位261个,达产年纳税总额1598.34万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.82%,投资利税率33.32%,全部投资回报率20.87%,全部投资回收期6.29年,固定资产投资回收期6.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升质量品牌水平。质量和品牌从市场竞争的角度反映着企业和产业的核心竞争力,体现了一个国家制造业的实力。民营企业规模小、历史短,多数处于创业期、成长期,更多关注市场和技术,质量品牌意识相对淡薄,管理能力相对薄弱。引导民营企业在成长期就树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手。报告在提升民营企业质量品牌水平方面,提出了推广先进质量管理方法、建设质量品牌公共服务平台、完善质量标准政策法规体系、引导加强品牌建设等任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38425.8757.61亩1.1容积率1.201.2建筑系数69.18%1.3投资强度万元/亩188.891.4基底面积平方米26583.021.5总建筑面积平方米46111.041.6绿化面积平方米3315.90绿化率7.19%2总投资万元12835.862.1固定资产投资万元10881.952.1.1土建工程投资万元4045.132.1.1.1土建工程投资占比万元31.51%2.1.2设备投资万元3588.332.1.2.1设备投资占比27.96%2.1.3其它投资万元3248.492.1.3.1其它投资占比25.31%2.1.4固定资产投资占比84.78%2.2流动资金万元1953.912.2.1流动资金占比15.22%3收入万元14567.004总成本万元10995.455利润总额万元3571.556净利润万元2678.667所得税万元1.208增值税万元492.639税金及附加万元212.8210纳税总额万元1598.3411利税总额万元4277.0012投资利润率27.82%13投资利税率33.32%14投资回报率20.87%15回收期年6.2916设备数量台(套)9317年用电量千瓦时628470.9818年用水量立方米7703.9719总能耗吨标准煤77.9020节能率23.01%21节能量吨标准煤21.9722员工数量人261第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、强化绿色发展,实现清洁生产目标。支持国家级或自治区级绿色园区、绿色制造体系建设示范创建,培育一批绿色工厂;加入国家资源综合利用配套补贴,对企业实施清洁循环项目、获得节水称号的给予奖励。以“两园三区”建设为载体,将打破现有机制,引进专业化管理团队进行园区规划、招商引资、项目管理等,根据园区主导产业特色和类型,研究制定工业类园区和服务业类产业园区具有差异化、个性化考核的评价体系,量化主导产业比重、土地投资强度、闲置土地处置率、园区企业技改投资额、科技型企业占比、固废处理设施等体现园区发展质量的考核指标,在任务下达上根据园区发展阶段,实行一个园区一套目标任务指标,并根据考核结果建立具有实际作用的奖惩措施,被考核结果与干部任用挂钩,打造多干多得、能上能下的奖罚机制。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.18%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度188.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18794.2018794.2031028.5531028.552994.211.1主要生产车间11276.5211276.5218617.1318617.131856.411.2辅助生产车间6014.146014.149929.149929.14958.151.3其他生产车间1503.541503.541799.661799.66179.652仓储工程3987.453987.459803.629803.62688.022.1成品贮存996.86996.862450.912450.91172.002.2原料仓储2073.472073.475097.885097.88357.772.3辅助材料仓库917.11917.112254.832254.83158.243供配电工程212.66212.66212.66212.6616.793.1供配电室212.66212.66212.66212.6616.794给排水工程244.56244.56244.56244.5615.024.1给排水244.56244.56244.56244.5615.025服务性工程2525.392525.392525.392525.39177.235.1办公用房1231.891231.891231.891231.89100.255.2生活服务1293.501293.501293.501293.50102.366消防及环保工程712.42712.42712.42712.4256.256.1消防环保工程712.42712.42712.42712.4256.257项目总图工程106.33106.33106.33106.33-7.687.1场地及道路硬化7176.971393.211393.217.2场区围墙1393.217176.977176.977.3安全保卫室106.33106.33106.33106.338绿化工程3008.30105.29合计26583.0246111.0446111.044045.13六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7315.41万元,占计划投资的56.99%。其中:完成固定资产投资4418.77万元,占总投资的60.40%;完成流动资金投资2896.64,占总投资的39.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7315.411.1完成比例56.99%2完成固定资产投资万元4418.772.1完成比例60.40%3完成流动资金投资万元2896.643.1完成比例39.60%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员261人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1771.2人均年工资万元4.191.3年工资额万元1031.982工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.282.3年工资额万元206.203企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.543.3年工资额万元77.394品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元112.745其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.865.3年工资额万元61.806职工工资总额万元8530.34五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10881.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4045.133588.33188.8910881.951.1工程费用万元4045.133588.3310484.251.1.1建筑工程费用万元4045.134045.1331.51%1.1.2设备购置及安装费万元3588.333588.3327.96%1.2工程建设其他费用万元3248.493248.4925.31%1.2.1无形资产万元1371.561371.561.3预备费万元1876.931876.931.3.1基本预备费万元879.14879.141.3.2涨价预备费万元997.79997.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元10881.9510881.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1953.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10484.255838.858894.2810484.2510484.2510484.251.1应收账款万元3145.282044.432516.223145.283145.283145.281.2存货万元4717.913066.643774.334717.914717.914717.911.2.1原辅材料万元1415.37919.991132.301415.371415.371415.371.2.2燃料动力万元70.7746.0056.6170.7770.7770.771.2.3在产品万元2170.241410.661736.192170.242170.242170.241.2.4产成品万元1061.53689.99849.221061.531061.531061.531.3现金万元2621.061703.692096.852621.062621.062621.062流动负债万元8530.345544.726824.278530.348530.348530.342.1应付账款万元8530.345544.726824.278530.348530.348530.343流动资金万元1953.911270.041563.131953.911953.911953.914铺底流动资金万元651.30423.35521.04651.30651.30651.30(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12835.86万元,其中:固定资产投资10881.95万元,占项目总投资的84.78%;流动资金1953.91万元,占项目总投资的15.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4045.13万元,占项目总投资的31.51%;设备购置费3588.33万元,占项目总投资的27.96%;其它投资3248.49万元,占项目总投资的25.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10881.95+1953.91=12835.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10881.9584.78%1.1项目建设投资万元10881.9584.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1953.9115.22%3总投资万元万元12835.86二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9468.55万元,总成本5485.48万元,利润总额3983.07万元,净利润192.13万元,增值税320.21万元,税金及附加2987.30万元,所得税995.77万元;第二年收入11653.60万元,总成本6536.68万元,利润总额5116.92万元,净利润3837.69万元,增值税394.10万元,税金及附加201.00万元,所得税1279.23万元;第三年生产负荷100%,收入14567.00万元,总成本10995.45万元,利润总额3571.55万元,净利润2678.66万元,增值税492.63万元,税金及附加212.82万元,所得税892.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14567.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=492.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9468.5511653.6014567.0014567.0014567.001.1中高压薄膜电容器万元9468.5511653.6014567.0014567.0014567.002现价增加值万元3029.943729.154661.444661
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 不断进步2025年税法考试试题及答案
- 英文翻译税法试题及答案
- 行业内竞争与战略决策试题及答案
- WPS数据分析方法试题及答案
- WPS打印预览功能试题及答案
- WPS文件安全性的重要性试题及答案
- 汉字文化在现代汉语学习中的重要性分析试题及答案
- 现代汉语词汇的理解试题及答案
- 网络管理员考试复习宝典试题及答案集
- 计算机一级考试复习中经验宝贵的思考试题及答案
- 混凝土采购组织供应、运输、售后服务方案
- 软件开发外包合同范本
- 幼儿园红色小故事PPT:抗日小英雄王二小的故事
- 新闻宣传“三审三校”审查表
- 2023《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2023
- 装修公司销售部管理制度
- 熔盐法合成镁铝尖晶石的开题报告
- 成品灰气力输送计算书
- 名校沪教牛津上海版六年级英语下册Unit 4单元同步测试卷含答案
- 工程量计算服务合同
- 雪茄培训雪茄知识学习课件
评论
0/150
提交评论