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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料聚丙烯编织袋项目立项申请报告塑料聚丙烯编织袋项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入7038.27万元,同比增长28.61%(1565.85万元)。其中,主营业业务塑料聚丙烯编织袋生产及销售收入为6568.14万元,占营业总收入的93.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2057.40万元,较去年同期相比增长519.48万元,增长率33.78%;实现净利润1543.05万元,较去年同期相比增长232.24万元,增长率17.72%。二、项目概况(一)项目名称塑料聚丙烯编织袋项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积22384.52平方米(折合约33.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.94%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度165.97万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22384.52平方米,建筑物基底占地面积14536.51平方米,总建筑面积25294.51平方米,其中:规划建设主体工程16995.11平方米,项目规划绿化面积1764.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费2103.90万元。(七)节能分析“塑料聚丙烯编织袋项目建设项目”,年用电量585753.83千瓦时,年总用水量6464.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.54吨标准煤/年。达产年综合节能量20.46吨标准煤/年,项目总节能率22.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7501.64万元,其中:固定资产投资5569.95万元,占项目总投资的74.25%;流动资金1931.69万元,占项目总投资的25.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14433.00万元,总成本费用10895.88万元,税金及附加148.08万元,利润总额3537.12万元,利税总额4173.08万元,税后净利润2652.84万元,达产年纳税总额1520.24万元;达产年投资利润率47.15%,投资利税率55.63%,投资回报率35.36%,全部投资回收期4.33年,提供就业职位216个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区塑料聚丙烯编织袋行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区塑料聚丙烯编织袋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料聚丙烯编织袋项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位216个,达产年纳税总额1520.24万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.15%,投资利税率55.63%,全部投资回报率35.36%,全部投资回收期4.33年,固定资产投资回收期4.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、正如总书记指出的,“我们强调把公有制经济巩固好、发展好,同鼓励、支持、引导非公有制经济发展不是对立的,而是有机统一的”“公有制经济、非公有制经济应该相辅相成、相得益彰,而不是相互排斥、相互抵消”。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。不为杂音噪音所惑,不为流言蜚语所动,今天的民营经济也会像改革开放40年走过的那样,在风险挑战中不断发展壮大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22384.5233.56亩1.1容积率1.131.2建筑系数64.94%1.3投资强度万元/亩165.971.4基底面积平方米14536.511.5总建筑面积平方米25294.511.6绿化面积平方米1764.21绿化率6.97%2总投资万元7501.642.1固定资产投资万元5569.952.1.1土建工程投资万元1793.672.1.1.1土建工程投资占比万元23.91%2.1.2设备投资万元2103.902.1.2.1设备投资占比28.05%2.1.3其它投资万元1672.382.1.3.1其它投资占比22.29%2.1.4固定资产投资占比74.25%2.2流动资金万元1931.692.2.1流动资金占比25.75%3收入万元14433.004总成本万元10895.885利润总额万元3537.126净利润万元2652.847所得税万元1.138增值税万元487.889税金及附加万元148.0810纳税总额万元1520.2411利税总额万元4173.0812投资利润率47.15%13投资利税率55.63%14投资回报率35.36%15回收期年4.3316设备数量台(套)12517年用电量千瓦时585753.8318年用水量立方米6464.9519总能耗吨标准煤72.5420节能率22.94%21节能量吨标准煤20.4622员工数量人216第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.94%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度165.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10277.3110277.3116995.1116995.111325.661.1主要生产车间6166.396166.3910197.0710197.07821.911.2辅助生产车间3288.743288.745438.445438.44424.211.3其他生产车间822.18822.18985.72985.7279.542仓储工程2180.482180.485394.615394.61306.032.1成品贮存545.12545.121348.651348.6576.512.2原料仓储1133.851133.852805.202805.20159.142.3辅助材料仓库501.51501.511240.761240.7670.393供配电工程116.29116.29116.29116.297.423.1供配电室116.29116.29116.29116.297.424给排水工程133.74133.74133.74133.746.644.1给排水133.74133.74133.74133.746.645服务性工程1380.971380.971380.971380.9778.345.1办公用房698.99698.99698.99698.9945.915.2生活服务681.98681.98681.98681.9840.216消防及环保工程389.58389.58389.58389.5824.866.1消防环保工程389.58389.58389.58389.5824.867项目总图工程58.1558.1558.1558.15-11.587.1场地及道路硬化3861.40753.31753.317.2场区围墙753.313861.403861.407.3安全保卫室58.1558.1558.1558.158绿化工程1608.5256.30合计14536.5125294.5125294.511793.67六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3966.72万元,占计划投资的52.88%。其中:完成固定资产投资2390.36万元,占总投资的60.26%;完成流动资金投资1576.36,占总投资的39.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3966.721.1完成比例52.88%2完成固定资产投资万元2390.362.1完成比例60.26%3完成流动资金投资万元1576.363.1完成比例39.74%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员216人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1471.2人均年工资万元4.851.3年工资额万元756.582工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元5.912.3年工资额万元217.983企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.283.3年工资额万元71.054品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元87.115其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.755.3年工资额万元47.976职工工资总额万元7541.72五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5569.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1793.672103.90165.975569.951.1工程费用万元1793.672103.909473.411.1.1建筑工程费用万元1793.671793.6723.91%1.1.2设备购置及安装费万元2103.902103.9028.05%1.2工程建设其他费用万元1672.381672.3822.29%1.2.1无形资产万元799.62799.621.3预备费万元872.76872.761.3.1基本预备费万元427.87427.871.3.2涨价预备费万元444.89444.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元5569.955569.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1931.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9473.413903.708233.109473.419473.419473.411.1应收账款万元2842.021136.812131.522842.022842.022842.021.2存货万元4263.031705.213197.284263.034263.034263.031.2.1原辅材料万元1278.91511.56959.181278.911278.911278.911.2.2燃料动力万元63.9525.5847.9663.9563.9563.951.2.3在产品万元1960.99784.401470.751960.991960.991960.991.2.4产成品万元959.18383.67719.39959.18959.18959.181.3现金万元2368.35947.341776.262368.352368.352368.352流动负债万元7541.723016.695656.297541.727541.727541.722.1应付账款万元7541.723016.695656.297541.727541.727541.723流动资金万元1931.69772.681448.771931.691931.691931.694铺底流动资金万元643.89257.56482.92643.89643.89643.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7501.64万元,其中:固定资产投资5569.95万元,占项目总投资的74.25%;流动资金1931.69万元,占项目总投资的25.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1793.67万元,占项目总投资的23.91%;设备购置费2103.90万元,占项目总投资的28.05%;其它投资1672.38万元,占项目总投资的22.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5569.95+1931.69=7501.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5569.9574.25%1.1项目建设投资万元5569.9574.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1931.6925.75%3总投资万元万元7501.64二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5773.20万元,总成本12911.68万元,利润总额-7138.48万元,净利润112.96万元,增值税195.15万元,税金及附加-5353.86万元,所得税-1784.62万元;第二年收入10824.75万元,总成本20417.99万元,利润总额-9593.24万元,净利润-7194.93万元,增值税365.91万元,税金及附加133.45万元,所得税-2398.31万元;第三年生产负荷100%,收入14433.00万元,总成本10895.88万元,利润总额3537.12万元,净利润2652.84万元,增值税487.88万元,税金及附加148.08万元,所得税884.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14433.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=487.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5773.2010824.7514433.0014433.0014433.001.1塑料聚丙烯编织袋万元5773.2010824.7514433.0014433.0014433.002现价增加值万元1847.42
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