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文档简介
泓域咨询MACRO/ 树脂工艺制作项目立项申请报告树脂工艺制作项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技公司实现营业收入7739.50万元,同比增长16.49%(1095.52万元)。其中,主营业业务树脂工艺制作生产及销售收入为6263.24万元,占营业总收入的80.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1902.33万元,较去年同期相比增长316.17万元,增长率19.93%;实现净利润1426.75万元,较去年同期相比增长259.22万元,增长率22.20%。二、项目概况(一)项目名称树脂工艺制作项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积13406.70平方米(折合约20.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.32%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度180.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13406.70平方米,建筑物基底占地面积9159.46平方米,总建筑面积19037.51平方米,其中:规划建设主体工程11427.79平方米,项目规划绿化面积1034.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费1523.99万元。(七)节能分析“树脂工艺制作项目建设项目”,年用电量1254256.89千瓦时,年总用水量6948.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.74吨标准煤/年。达产年综合节能量60.18吨标准煤/年,项目总节能率25.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5119.47万元,其中:固定资产投资3633.28万元,占项目总投资的70.97%;流动资金1486.19万元,占项目总投资的29.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13067.00万元,总成本费用10251.48万元,税金及附加100.23万元,利润总额2815.52万元,利税总额3304.10万元,税后净利润2111.64万元,达产年纳税总额1192.46万元;达产年投资利润率55.00%,投资利税率64.54%,投资回报率41.25%,全部投资回收期3.92年,提供就业职位234个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心树脂工艺制作行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心树脂工艺制作产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂工艺制作项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位234个,达产年纳税总额1192.46万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.00%,投资利税率64.54%,全部投资回报率41.25%,全部投资回收期3.92年,固定资产投资回收期3.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是抢占全球新一轮产业竞争制高点的战略选择。全球互联网正处于从消费领域向生产环节拓展的关键时期,国际社会提出工业4.0、工业互联网、智能制造等新战略,推进制造业与互联网融合发展,以制造为关键环节、制造业为主战场、制造企业为主力军,抢占新一轮产业革命发展理念、架构标准、核心技术、生态系统的竞争制高点。发挥我国互联网应用创新活跃、产业规模领先、人才资本聚集以及制造业门类齐全、独立完整、规模庞大的双优势,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,将会不断增强制造业竞争优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13406.7020.10亩1.1容积率1.421.2建筑系数68.32%1.3投资强度万元/亩180.761.4基底面积平方米9159.461.5总建筑面积平方米19037.511.6绿化面积平方米1034.33绿化率5.43%2总投资万元5119.472.1固定资产投资万元3633.282.1.1土建工程投资万元1508.232.1.1.1土建工程投资占比万元29.46%2.1.2设备投资万元1523.992.1.2.1设备投资占比29.77%2.1.3其它投资万元601.062.1.3.1其它投资占比11.74%2.1.4固定资产投资占比70.97%2.2流动资金万元1486.192.2.1流动资金占比29.03%3收入万元13067.004总成本万元10251.485利润总额万元2815.526净利润万元2111.647所得税万元1.428增值税万元388.359税金及附加万元100.2310纳税总额万元1192.4611利税总额万元3304.1012投资利润率55.00%13投资利税率64.54%14投资回报率41.25%15回收期年3.9216设备数量台(套)9117年用电量千瓦时1254256.8918年用水量立方米6948.9719总能耗吨标准煤154.7420节能率25.36%21节能量吨标准煤60.1822员工数量人234第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、快新型工业化进程的关键时期,也是振兴我市制造、推进工业绿色转型的关键时期。我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化,面临着新的机遇和挑战。从国际看:“十三五”国际经济进入金融危机以来的深度调整,新一轮科技革命和产业变革历史性交汇,西方发达国家实施工业4.0和“再工业化”战略,积极抢占未来科技和产业发展制高点,一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。新一轮技术革命正在快速兴起,信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破,国际科技创新和产业竞争更趋激烈。从国内看:党的十八届三中全会之后,我国进入全面改革新时代,国家供给侧结构性改革中的一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策措施对我市产业转型升级意义重大。目前我国工业化已经进入到中后期阶段,也就是中期向后期过渡的阶段,是知识和技术密集型重化工业与生产性服务业相交融发展的阶段。中国制造2025提到的国家发展战略性新兴产业及工业绿色转型发展,将带动我市工业加快产业转型升级步伐,为我市工业发展引来更多的利好因素。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.32%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度180.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6475.746475.7411427.7911427.79995.891.1主要生产车间3885.443885.446856.676856.67617.451.2辅助生产车间2072.242072.243656.893656.89318.681.3其他生产车间518.06518.06662.81662.8159.752仓储工程1373.921373.924946.324946.32313.492.1成品贮存343.48343.481236.581236.5878.372.2原料仓储714.44714.442572.092572.09163.012.3辅助材料仓库316.00316.001137.651137.6572.103供配电工程73.2873.2873.2873.285.223.1供配电室73.2873.2873.2873.285.224给排水工程84.2784.2784.2784.274.674.1给排水84.2784.2784.2784.274.675服务性工程870.15870.15870.15870.1555.155.1办公用房408.62408.62408.62408.6222.625.2生活服务461.53461.53461.53461.5331.356消防及环保工程245.47245.47245.47245.4717.506.1消防环保工程245.47245.47245.47245.4717.507项目总图工程36.6436.6436.6436.6488.367.1场地及道路硬化2521.23473.17473.177.2场区围墙473.172521.232521.237.3安全保卫室36.6436.6436.6436.648绿化工程798.5327.95合计9159.4619037.5119037.511508.23六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3144.56万元,占计划投资的61.42%。其中:完成固定资产投资2325.85万元,占总投资的73.96%;完成流动资金投资818.71,占总投资的26.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3144.561.1完成比例61.42%2完成固定资产投资万元2325.852.1完成比例73.96%3完成流动资金投资万元818.713.1完成比例26.04%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员234人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1591.2人均年工资万元5.261.3年工资额万元772.492工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.052.3年工资额万元219.103企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.173.3年工资额万元66.324品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元108.575其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.345.3年工资额万元66.116职工工资总额万元8609.21五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3633.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1508.231523.99180.763633.281.1工程费用万元1508.231523.9910095.401.1.1建筑工程费用万元1508.231508.2329.46%1.1.2设备购置及安装费万元1523.991523.9929.77%1.2工程建设其他费用万元601.06601.0611.74%1.2.1无形资产万元317.93317.931.3预备费万元283.13283.131.3.1基本预备费万元156.26156.261.3.2涨价预备费万元126.87126.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元3633.283633.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1486.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10095.404760.376607.8510095.4010095.4010095.401.1应收账款万元3028.621817.172120.033028.623028.623028.621.2存货万元4542.932725.763180.054542.934542.934542.931.2.1原辅材料万元1362.88817.73954.021362.881362.881362.881.2.2燃料动力万元68.1440.8947.7068.1468.1468.141.2.3在产品万元2089.751253.851462.822089.752089.752089.751.2.4产成品万元1022.16613.30715.511022.161022.161022.161.3现金万元2523.851514.311766.692523.852523.852523.852流动负债万元8609.215165.536026.458609.218609.218609.212.1应付账款万元8609.215165.536026.458609.218609.218609.213流动资金万元1486.19891.711040.331486.191486.191486.194铺底流动资金万元495.39297.24346.78495.39495.39495.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5119.47万元,其中:固定资产投资3633.28万元,占项目总投资的70.97%;流动资金1486.19万元,占项目总投资的29.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1508.23万元,占项目总投资的29.46%;设备购置费1523.99万元,占项目总投资的29.77%;其它投资601.06万元,占项目总投资的11.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3633.28+1486.19=5119.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3633.2870.97%1.1项目建设投资万元3633.2870.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1486.1929.03%3总投资万元万元5119.47二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7840.20万元,总成本12284.41万元,利润总额-4444.21万元,净利润81.59万元,增值税233.01万元,税金及附加-3333.16万元,所得税-1111.05万元;第二年收入9146.90万元,总成本13853.13万元,利润总额-4706.23万元,净利润-3529.67万元,增值税271.84万元,税金及附加86.25万元,所得税-1176.56万元;第三年生产负荷100%,收入13067.00万元,总成本10251.48万元,利润总额2815.52万元,净利润2111.64万元,增值税388.35万元,税金及附加100.23万元,所得税703.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13067.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=388.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7840.209146.9013067.0013067.0013067.001.1树脂工艺制作万元7840.209146.9013067.0013067.0013067.002现价增加值万元2508.862927.014
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