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泓域咨询MACRO/ 树脂沥青项目立项申请报告树脂沥青项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx集团实现营业收入14457.43万元,同比增长13.93%(1767.32万元)。其中,主营业业务树脂沥青生产及销售收入为12751.72万元,占营业总收入的88.20%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3362.38万元,较去年同期相比增长420.77万元,增长率14.30%;实现净利润2521.78万元,较去年同期相比增长501.26万元,增长率24.81%。二、项目概况(一)项目名称树脂沥青项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积41874.26平方米(折合约62.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.56%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度177.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41874.26平方米,建筑物基底占地面积27034.02平方米,总建筑面积61136.42平方米,其中:规划建设主体工程45922.45平方米,项目规划绿化面积3893.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费4874.51万元。(七)节能分析“树脂沥青项目建设项目”,年用电量1187129.94千瓦时,年总用水量21328.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.72吨标准煤/年。达产年综合节能量49.24吨标准煤/年,项目总节能率20.50%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14060.87万元,其中:固定资产投资11129.64万元,占项目总投资的79.15%;流动资金2931.23万元,占项目总投资的20.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25292.00万元,总成本费用19590.47万元,税金及附加261.87万元,利润总额5701.53万元,利税总额6749.82万元,税后净利润4276.15万元,达产年纳税总额2473.67万元;达产年投资利润率40.55%,投资利税率48.00%,投资回报率30.41%,全部投资回收期4.79年,提供就业职位468个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区树脂沥青行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区树脂沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“树脂沥青项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位468个,达产年纳税总额2473.67万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.55%,投资利税率48.00%,全部投资回报率30.41%,全部投资回收期4.79年,固定资产投资回收期4.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于促进中小企业发展。工业和信息化部将根据中小企业发展实际,推进培育专业化“小巨人”企业工作。引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场,拥有专项技术或生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位;引导和支持中小企业利用自身特色和专业优势,为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务,促进大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系;总结推广一批“小巨人”企业专业化发展的成功经验和模式,引领和带动更多中小企业走上“专精特新”发展道路。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41874.2662.78亩1.1容积率1.461.2建筑系数64.56%1.3投资强度万元/亩177.281.4基底面积平方米27034.021.5总建筑面积平方米61136.421.6绿化面积平方米3893.18绿化率6.37%2总投资万元14060.872.1固定资产投资万元11129.642.1.1土建工程投资万元4434.312.1.1.1土建工程投资占比万元31.54%2.1.2设备投资万元4874.512.1.2.1设备投资占比34.67%2.1.3其它投资万元1820.822.1.3.1其它投资占比12.95%2.1.4固定资产投资占比79.15%2.2流动资金万元2931.232.2.1流动资金占比20.85%3收入万元25292.004总成本万元19590.475利润总额万元5701.536净利润万元4276.157所得税万元1.468增值税万元786.429税金及附加万元261.8710纳税总额万元2473.6711利税总额万元6749.8212投资利润率40.55%13投资利税率48.00%14投资回报率30.41%15回收期年4.7916设备数量台(套)15817年用电量千瓦时1187129.9418年用水量立方米21328.0619总能耗吨标准煤147.7220节能率20.50%21节能量吨标准煤49.2422员工数量人468第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.56%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度177.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19113.0519113.0545922.4545922.453663.901.1主要生产车间11467.8311467.8327553.4727553.472271.621.2辅助生产车间6116.186116.1814695.1814695.181172.451.3其他生产车间1529.041529.042663.502663.50219.832仓储工程4055.104055.109889.089889.08573.822.1成品贮存1013.771013.772472.272472.27143.462.2原料仓储2108.652108.655142.325142.32298.392.3辅助材料仓库932.67932.672274.492274.49131.983供配电工程216.27216.27216.27216.2714.123.1供配电室216.27216.27216.27216.2714.124给排水工程248.71248.71248.71248.7112.634.1给排水248.71248.71248.71248.7112.635服务性工程2568.232568.232568.232568.23149.025.1办公用房1512.751512.751512.751512.7559.875.2生活服务1055.481055.481055.481055.4863.796消防及环保工程724.51724.51724.51724.5147.296.1消防环保工程724.51724.51724.51724.5147.297项目总图工程108.14108.14108.14108.14-123.657.1场地及道路硬化6811.791570.421570.427.2场区围墙1570.426811.796811.797.3安全保卫室108.14108.14108.14108.148绿化工程2776.6397.18合计27034.0261136.4261136.424434.31六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7538.33万元,占计划投资的53.61%。其中:完成固定资产投资5302.24万元,占总投资的70.34%;完成流动资金投资2236.09,占总投资的29.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7538.331.1完成比例53.61%2完成固定资产投资万元5302.242.1完成比例70.34%3完成流动资金投资万元2236.093.1完成比例29.66%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员468人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3181.2人均年工资万元5.221.3年工资额万元1858.312工程技术人员工资2.1平均人数人702.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元456.993企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.743.3年工资额万元115.324品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元218.945其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.085.3年工资额万元157.266职工工资总额万元17115.78五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11129.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4434.314874.51177.2811129.641.1工程费用万元4434.314874.5120047.011.1.1建筑工程费用万元4434.314434.3131.54%1.1.2设备购置及安装费万元4874.514874.5134.67%1.2工程建设其他费用万元1820.821820.8212.95%1.2.1无形资产万元980.81980.811.3预备费万元840.01840.011.3.1基本预备费万元365.76365.761.3.2涨价预备费万元474.25474.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元11129.6411129.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2931.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20047.018791.3313872.5820047.0120047.0120047.011.1应收账款万元6014.103307.764510.586014.106014.106014.101.2存货万元9021.154961.636765.879021.159021.159021.151.2.1原辅材料万元2706.341488.492029.762706.342706.342706.341.2.2燃料动力万元135.3274.42101.49135.32135.32135.321.2.3在产品万元4149.732282.353112.304149.734149.734149.731.2.4产成品万元2029.761116.371522.322029.762029.762029.761.3现金万元5011.752756.463758.815011.755011.755011.752流动负债万元17115.789413.6812836.8317115.7817115.7817115.782.1应付账款万元17115.789413.6812836.8317115.7817115.7817115.783流动资金万元2931.231612.182198.422931.232931.232931.234铺底流动资金万元977.07537.39732.81977.07977.07977.07(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14060.87万元,其中:固定资产投资11129.64万元,占项目总投资的79.15%;流动资金2931.23万元,占项目总投资的20.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4434.31万元,占项目总投资的31.54%;设备购置费4874.51万元,占项目总投资的34.67%;其它投资1820.82万元,占项目总投资的12.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11129.64+2931.23=14060.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11129.6479.15%1.1项目建设投资万元11129.6479.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2931.2320.85%3总投资万元万元14060.87二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13910.60万元,总成本18295.85万元,利润总额-4385.25万元,净利润219.40万元,增值税432.53万元,税金及附加-3288.94万元,所得税-1096.31万元;第二年收入18969.00万元,总成本23569.02万元,利润总额-4600.02万元,净利润-3450.01万元,增值税589.81万元,税金及附加238.27万元,所得税-1150.01万元;第三年生产负荷100%,收入25292.00万元,总成本19590.47万元,利润总额5701.53万元,净利润4276.15万元,增值税786.42万元,税金及附加261.87万元,所得税1425.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25292.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=786.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13910.6018969.0025292.0025292.0025292.001.1树脂沥青万元13910.6018969.0025292.0025292.0025292.002现价增加值万元4451.39

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