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文档简介
泓域咨询MACRO/ 树脂钮扣电镀项目立项申请报告树脂钮扣电镀项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入54983.25万元,同比增长29.77%(12612.09万元)。其中,主营业业务树脂钮扣电镀生产及销售收入为48634.71万元,占营业总收入的88.45%。根据初步统计测算,公司实现利润总额10834.86万元,较去年同期相比增长878.67万元,增长率8.83%;实现净利润8126.15万元,较去年同期相比增长787.73万元,增长率10.73%。二、项目概况(一)项目名称树脂钮扣电镀项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积58042.34平方米(折合约87.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.75%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度181.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58042.34平方米,建筑物基底占地面积38743.26平方米,总建筑面积84741.82平方米,其中:规划建设主体工程63636.62平方米,项目规划绿化面积5984.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费5607.05万元。(七)节能分析“树脂钮扣电镀项目建设项目”,年用电量669804.91千瓦时,年总用水量41098.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.83吨标准煤/年。达产年综合节能量30.16吨标准煤/年,项目总节能率20.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资23097.80万元,其中:固定资产投资15754.10万元,占项目总投资的68.21%;流动资金7343.70万元,占项目总投资的31.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入53585.00万元,总成本费用42165.18万元,税金及附加421.19万元,利润总额11419.82万元,利税总额13416.16万元,税后净利润8564.86万元,达产年纳税总额4851.29万元;达产年投资利润率49.44%,投资利税率58.08%,投资回报率37.08%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位1024个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心树脂钮扣电镀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心树脂钮扣电镀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂钮扣电镀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位1024个,达产年纳税总额4851.29万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.44%,投资利税率58.08%,全部投资回报率37.08%,全部投资回收期4.20年,固定资产投资回收期4.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及中国制造2025十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备,培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58042.3487.02亩1.1容积率1.461.2建筑系数66.75%1.3投资强度万元/亩181.041.4基底面积平方米38743.261.5总建筑面积平方米84741.821.6绿化面积平方米5984.92绿化率7.06%2总投资万元23097.802.1固定资产投资万元15754.102.1.1土建工程投资万元6909.902.1.1.1土建工程投资占比万元29.92%2.1.2设备投资万元5607.052.1.2.1设备投资占比24.28%2.1.3其它投资万元3237.152.1.3.1其它投资占比14.01%2.1.4固定资产投资占比68.21%2.2流动资金万元7343.702.2.1流动资金占比31.79%3收入万元53585.004总成本万元42165.185利润总额万元11419.826净利润万元8564.867所得税万元1.468增值税万元1575.159税金及附加万元421.1910纳税总额万元4851.2911利税总额万元13416.1612投资利润率49.44%13投资利税率58.08%14投资回报率37.08%15回收期年4.2016设备数量台(套)14317年用电量千瓦时669804.9118年用水量立方米41098.0819总能耗吨标准煤85.8320节能率20.08%21节能量吨标准煤30.1622员工数量人1024第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.75%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度181.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27391.4827391.4863636.6263636.625707.871.1主要生产车间16434.8916434.8938181.9738181.973538.881.2辅助生产车间8765.278765.2720363.7220363.721826.521.3其他生产车间2191.322191.323690.923690.92342.472仓储工程5811.495811.4913718.3813718.38894.882.1成品贮存1452.871452.873429.593429.59223.722.2原料仓储3021.973021.977133.567133.56465.342.3辅助材料仓库1336.641336.643155.233155.23205.823供配电工程309.95309.95309.95309.9522.753.1供配电室309.95309.95309.95309.9522.754给排水工程356.44356.44356.44356.4420.354.1给排水356.44356.44356.44356.4420.355服务性工程3680.613680.613680.613680.61240.105.1办公用房1587.861587.861587.861587.8698.535.2生活服务2092.752092.752092.752092.75128.906消防及环保工程1038.321038.321038.321038.3276.206.1消防环保工程1038.321038.321038.321038.3276.207项目总图工程154.97154.97154.97154.97-186.877.1场地及道路硬化10691.401559.491559.497.2场区围墙1559.4910691.4010691.407.3安全保卫室154.97154.97154.97154.978绿化工程3846.22134.62合计38743.2684741.8284741.826909.90六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资19922.42万元,占计划投资的86.25%。其中:完成固定资产投资15308.74万元,占总投资的76.84%;完成流动资金投资4613.68,占总投资的23.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元19922.421.1完成比例86.25%2完成固定资产投资万元15308.742.1完成比例76.84%3完成流动资金投资万元4613.683.1完成比例23.16%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员1024人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6961.2人均年工资万元4.461.3年工资额万元2912.942工程技术人员工资2.1平均人数人1542.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元1034.303企业管理人员工资3.1平均人数人413.2人均年工资万元6.753.3年工资额万元313.934品质管理人员工资4.1平均人数人824.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元420.615其他人员工资5.1平均人数人515.2人均年工资万元5.165.3年工资额万元383.666职工工资总额万元35482.52五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15754.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6909.905607.05181.0415754.101.1工程费用万元6909.905607.0542826.221.1.1建筑工程费用万元6909.906909.9029.92%1.1.2设备购置及安装费万元5607.055607.0524.28%1.2工程建设其他费用万元3237.153237.1514.01%1.2.1无形资产万元1887.591887.591.3预备费万元1349.561349.561.3.1基本预备费万元695.52695.521.3.2涨价预备费万元654.04654.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元15754.1015754.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7343.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元42826.2219080.2726249.5242826.2242826.2242826.221.1应收账款万元12847.875781.549635.9012847.8712847.8712847.871.2存货万元19271.808672.3114453.8519271.8019271.8019271.801.2.1原辅材料万元5781.542601.694336.155781.545781.545781.541.2.2燃料动力万元289.08130.08216.81289.08289.08289.081.2.3在产品万元8865.033989.266648.778865.038865.038865.031.2.4产成品万元4336.151951.273252.124336.154336.154336.151.3现金万元10706.564817.958029.9210706.5610706.5610706.562流动负债万元35482.5215967.1326611.8935482.5235482.5235482.522.1应付账款万元35482.5215967.1326611.8935482.5235482.5235482.523流动资金万元7343.703304.665507.777343.707343.707343.704铺底流动资金万元2447.881101.551835.922447.882447.882447.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资23097.80万元,其中:固定资产投资15754.10万元,占项目总投资的68.21%;流动资金7343.70万元,占项目总投资的31.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6909.90万元,占项目总投资的29.92%;设备购置费5607.05万元,占项目总投资的24.28%;其它投资3237.15万元,占项目总投资的14.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15754.10+7343.70=23097.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15754.1068.21%1.1项目建设投资万元15754.1068.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元7343.7031.79%3总投资万元万元23097.80二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入24113.25万元,总成本18028.36万元,利润总额6084.89万元,净利润317.23万元,增值税708.82万元,税金及附加4563.67万元,所得税1521.22万元;第二年收入40188.75万元,总成本26369.28万元,利润总额13819.47万元,净利润10364.60万元,增值税1181.36万元,税金及附加373.93万元,所得税3454.87万元;第三年生产负荷100%,收入53585.00万元,总成本42165.18万元,利润总额11419.82万元,净利润8564.86万元,增值税1575.15万元,税金及附加421.19万元,所得税2854.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入53585.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1575.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元24113.2540188.7553585.0053585.0053585.001.1树脂钮扣电镀万元24113.2540188.7553585.0053585.0053585.002现价增加值万元7716.2412860.4017147.2017147.2017147.203
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