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文档简介
泓域咨询MACRO/ 糊树脂项目立项申请报告糊树脂项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx集团实现营业收入19033.69万元,同比增长27.54%(4110.16万元)。其中,主营业业务糊树脂生产及销售收入为15841.95万元,占营业总收入的83.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4842.95万元,较去年同期相比增长388.82万元,增长率8.73%;实现净利润3632.21万元,较去年同期相比增长366.09万元,增长率11.21%。二、项目概况(一)项目名称糊树脂项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积43761.87平方米(折合约65.61亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.51%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度180.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43761.87平方米,建筑物基底占地面积27793.16平方米,总建筑面积70018.99平方米,其中:规划建设主体工程44584.74平方米,项目规划绿化面积4053.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费4860.17万元。(七)节能分析“糊树脂项目建设项目”,年用电量442468.31千瓦时,年总用水量19561.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.05吨标准煤/年。达产年综合节能量19.69吨标准煤/年,项目总节能率24.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16573.09万元,其中:固定资产投资11853.10万元,占项目总投资的71.52%;流动资金4719.99万元,占项目总投资的28.48%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34039.00万元,总成本费用26730.99万元,税金及附加296.01万元,利润总额7308.01万元,利税总额8612.02万元,税后净利润5481.01万元,达产年纳税总额3131.01万元;达产年投资利润率44.10%,投资利税率51.96%,投资回报率33.07%,全部投资回收期4.52年,提供就业职位584个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区糊树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区糊树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“糊树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位584个,达产年纳税总额3131.01万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.10%,投资利税率51.96%,全部投资回报率33.07%,全部投资回收期4.52年,固定资产投资回收期4.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动绿色制造升级。绿色制造是综合考虑环境影响和资源能源效率的现代制造模式。推进实施制造强国战略,必须强化绿色发展理念,改变高投入、高消耗、高排放的发展方式,加快推进制造业绿色发展。报告针对民间投资的特点进一步聚焦,提出要加大节能减排宣传和执法力度,推动资源要素综合供给改革,同时,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,打造绿色供应链,引导民间投资投向节能环保产业等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43761.8765.61亩1.1容积率1.601.2建筑系数63.51%1.3投资强度万元/亩180.661.4基底面积平方米27793.161.5总建筑面积平方米70018.991.6绿化面积平方米4053.09绿化率5.79%2总投资万元16573.092.1固定资产投资万元11853.102.1.1土建工程投资万元6117.132.1.1.1土建工程投资占比万元36.91%2.1.2设备投资万元4860.172.1.2.1设备投资占比29.33%2.1.3其它投资万元875.802.1.3.1其它投资占比5.28%2.1.4固定资产投资占比71.52%2.2流动资金万元4719.992.2.1流动资金占比28.48%3收入万元34039.004总成本万元26730.995利润总额万元7308.016净利润万元5481.017所得税万元1.608增值税万元1008.009税金及附加万元296.0110纳税总额万元3131.0111利税总额万元8612.0212投资利润率44.10%13投资利税率51.96%14投资回报率33.07%15回收期年4.5216设备数量台(套)11717年用电量千瓦时442468.3118年用水量立方米19561.7019总能耗吨标准煤56.0520节能率24.37%21节能量吨标准煤19.6922员工数量人584第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.51%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度180.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19649.7619649.7644584.7444584.744284.611.1主要生产车间11789.8611789.8626750.8426750.842656.461.2辅助生产车间6287.926287.9214267.1214267.121371.081.3其他生产车间1571.981571.982585.912585.91257.082仓储工程4168.974168.9716532.2616532.261155.462.1成品贮存1042.241042.244133.064133.06288.872.2原料仓储2167.862167.868596.788596.78600.842.3辅助材料仓库958.86958.863802.423802.42265.763供配电工程222.35222.35222.35222.3517.483.1供配电室222.35222.35222.35222.3517.484给排水工程255.70255.70255.70255.7015.644.1给排水255.70255.70255.70255.7015.645服务性工程2640.352640.352640.352640.35184.545.1办公用房1337.251337.251337.251337.2580.125.2生活服务1303.101303.101303.101303.1099.046消防及环保工程744.86744.86744.86744.8658.576.1消防环保工程744.86744.86744.86744.8658.577项目总图工程111.17111.17111.17111.17284.437.1场地及道路硬化7710.051277.361277.367.2场区围墙1277.367710.057710.057.3安全保卫室111.17111.17111.17111.178绿化工程3325.63116.40合计27793.1670018.9970018.996117.13六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9984.40万元,占计划投资的60.24%。其中:完成固定资产投资6524.19万元,占总投资的65.34%;完成流动资金投资3460.21,占总投资的34.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9984.401.1完成比例60.24%2完成固定资产投资万元6524.192.1完成比例65.34%3完成流动资金投资万元3460.213.1完成比例34.66%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员584人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3971.2人均年工资万元4.371.3年工资额万元2336.932工程技术人员工资2.1平均人数人882.2人均年工资万元5.452.3年工资额万元483.053企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.733.3年工资额万元152.724品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元268.265其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元4.985.3年工资额万元171.536职工工资总额万元18828.27五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11853.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6117.134860.17180.6611853.101.1工程费用万元6117.134860.1723548.261.1.1建筑工程费用万元6117.136117.1336.91%1.1.2设备购置及安装费万元4860.174860.1729.33%1.2工程建设其他费用万元875.80875.805.28%1.2.1无形资产万元427.12427.121.3预备费万元448.68448.681.3.1基本预备费万元186.44186.441.3.2涨价预备费万元262.24262.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元11853.1011853.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4719.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23548.269662.0415961.6523548.2623548.2623548.261.1应收账款万元7064.483179.024945.137064.487064.487064.481.2存货万元10596.724768.527417.7010596.7210596.7210596.721.2.1原辅材料万元3179.021430.562225.313179.023179.023179.021.2.2燃料动力万元158.9571.53111.27158.95158.95158.951.2.3在产品万元4874.492193.523412.144874.494874.494874.491.2.4产成品万元2384.261072.921668.982384.262384.262384.261.3现金万元5887.062649.184120.955887.065887.065887.062流动负债万元18828.278472.7213179.7918828.2718828.2718828.272.1应付账款万元18828.278472.7213179.7918828.2718828.2718828.273流动资金万元4719.992124.003303.994719.994719.994719.994铺底流动资金万元1573.31708.001101.331573.311573.311573.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16573.09万元,其中:固定资产投资11853.10万元,占项目总投资的71.52%;流动资金4719.99万元,占项目总投资的28.48%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6117.13万元,占项目总投资的36.91%;设备购置费4860.17万元,占项目总投资的29.33%;其它投资875.80万元,占项目总投资的5.28%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11853.10+4719.99=16573.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11853.1071.52%1.1项目建设投资万元11853.1071.52%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4719.9928.48%3总投资万元万元16573.09二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15317.55万元,总成本5966.41万元,利润总额9351.14万元,净利润229.48万元,增值税453.60万元,税金及附加7013.35万元,所得税2337.78万元;第二年收入23827.30万元,总成本8577.20万元,利润总额15250.10万元,净利润11437.57万元,增值税705.60万元,税金及附加259.72万元,所得税3812.53万元;第三年生产负荷100%,收入34039.00万元,总成本26730.99万元,利润总额7308.01万元,净利润5481.01万元,增值税1008.00万元,税金及附加296.01万元,所得税1827.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34039.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1008.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15317.5523827.3034039.0034039.0034039.001.1糊树脂万元15317.5523827.3034039.0034039.0034039.002现价增加值万元4901.627624.7410892.4810892.4810
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