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文档简介
泓域咨询MACRO/ 平板型太阳热水器项目立项申请报告平板型太阳热水器项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx公司实现营业收入24363.55万元,同比增长31.27%(5803.66万元)。其中,主营业业务平板型太阳热水器生产及销售收入为23046.02万元,占营业总收入的94.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6105.43万元,较去年同期相比增长711.75万元,增长率13.20%;实现净利润4579.07万元,较去年同期相比增长975.98万元,增长率27.09%。二、项目概况(一)项目名称平板型太阳热水器项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积54060.35平方米(折合约81.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.12%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度170.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54060.35平方米,建筑物基底占地面积38447.72平方米,总建筑面积61628.80平方米,其中:规划建设主体工程44844.43平方米,项目规划绿化面积3314.95平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费6019.02万元。(七)节能分析“平板型太阳热水器项目建设项目”,年用电量710325.18千瓦时,年总用水量17904.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.83吨标准煤/年。达产年综合节能量32.85吨标准煤/年,项目总节能率27.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19447.71万元,其中:固定资产投资13791.47万元,占项目总投资的70.92%;流动资金5656.24万元,占项目总投资的29.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41255.00万元,总成本费用31678.12万元,税金及附加374.76万元,利润总额9576.88万元,利税总额11272.59万元,税后净利润7182.66万元,达产年纳税总额4089.93万元;达产年投资利润率49.24%,投资利税率57.96%,投资回报率36.93%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位687个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区平板型太阳热水器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区平板型太阳热水器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“平板型太阳热水器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位687个,达产年纳税总额4089.93万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.24%,投资利税率57.96%,全部投资回报率36.93%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善人才激励机制。人力资源和社会保障部自2013年以来分7批取消434向执业资格许可认定事项;2017年,以实施专业技术人才知识更新工程为依托,将工业和信息化部等部门和地区申报的涉及“中国制造2025”60期高级研修班纳入高级研修项目计划,计划培养高层次制造业人才4200人,将哈尔滨工程大学设立为国家级专业技术人员继续教育基地,培养培训制造业专业技术人才;坚持和完善按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度,允许和鼓励劳动、管理、技术等生产要素参与收益分配,逐步推动现代企业工资收入分配制度建立。工业和信息化部配合人力资源和社会保障部进行专业技术人才、技能人才的评价评定、交流选聘、培训激励等工作。围绕实施制造强国战略,以经济社会发展和产业科技创新对人才的需求为导向,依托企业经营管理人才素质提升工程、专业技术人才知识更新工程,积极探索工业和信息化领域职业经理人、专业技术人才、技能型人才培养的新思路、新办法。在推动人才培养培训过程中,积极引导民间资本参与其中,激发社会办学机构的积极性,挖掘一批优质培训项目和重点施教机构,为职业经理人、专业技术人才、技能型人才的培养培训注入活力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54060.3581.05亩1.1容积率1.141.2建筑系数71.12%1.3投资强度万元/亩170.161.4基底面积平方米38447.721.5总建筑面积平方米61628.801.6绿化面积平方米3314.95绿化率5.38%2总投资万元19447.712.1固定资产投资万元13791.472.1.1土建工程投资万元4782.572.1.1.1土建工程投资占比万元24.59%2.1.2设备投资万元6019.022.1.2.1设备投资占比30.95%2.1.3其它投资万元2989.882.1.3.1其它投资占比15.37%2.1.4固定资产投资占比70.92%2.2流动资金万元5656.242.2.1流动资金占比29.08%3收入万元41255.004总成本万元31678.125利润总额万元9576.886净利润万元7182.667所得税万元1.148增值税万元1320.959税金及附加万元374.7610纳税总额万元4089.9311利税总额万元11272.5912投资利润率49.24%13投资利税率57.96%14投资回报率36.93%15回收期年4.2116设备数量台(套)11217年用电量千瓦时710325.1818年用水量立方米17904.7819总能耗吨标准煤88.8320节能率27.53%21节能量吨标准煤32.8522员工数量人687第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.12%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度170.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27182.5427182.5444844.4344844.433828.061.1主要生产车间16309.5216309.5226906.6626906.662373.401.2辅助生产车间8698.418698.4114350.2214350.221224.981.3其他生产车间2174.602174.602600.982600.98229.682仓储工程5767.165767.1610909.8410909.84677.312.1成品贮存1441.791441.792727.462727.46169.332.2原料仓储2998.922998.925673.125673.12352.202.3辅助材料仓库1326.451326.452509.262509.26155.783供配电工程307.58307.58307.58307.5821.483.1供配电室307.58307.58307.58307.5821.484给排水工程353.72353.72353.72353.7219.214.1给排水353.72353.72353.72353.7219.215服务性工程3652.533652.533652.533652.53226.765.1办公用房1951.941951.941951.941951.94105.695.2生活服务1700.591700.591700.591700.5998.316消防及环保工程1030.401030.401030.401030.4071.976.1消防环保工程1030.401030.401030.401030.4071.977项目总图工程153.79153.79153.79153.79-215.267.1场地及道路硬化10375.961761.161761.167.2场区围墙1761.1610375.9610375.967.3安全保卫室153.79153.79153.79153.798绿化工程4372.49153.04合计38447.7261628.8061628.804782.57六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11271.14万元,占计划投资的57.96%。其中:完成固定资产投资8821.97万元,占总投资的78.27%;完成流动资金投资2449.17,占总投资的21.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11271.141.1完成比例57.96%2完成固定资产投资万元8821.972.1完成比例78.27%3完成流动资金投资万元2449.173.1完成比例21.73%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员687人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4671.2人均年工资万元4.771.3年工资额万元2421.602工程技术人员工资2.1平均人数人1032.2人均年工资万元6.902.3年工资额万元575.363企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元7.113.3年工资额万元177.664品质管理人员工资4.1平均人数人554.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元326.425其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元4.665.3年工资额万元209.746职工工资总额万元26381.99五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13791.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4782.576019.02170.1613791.471.1工程费用万元4782.576019.0232038.231.1.1建筑工程费用万元4782.574782.5724.59%1.1.2设备购置及安装费万元6019.026019.0230.95%1.2工程建设其他费用万元2989.882989.8815.37%1.2.1无形资产万元1736.171736.171.3预备费万元1253.711253.711.3.1基本预备费万元646.83646.831.3.2涨价预备费万元606.88606.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元13791.4713791.47(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5656.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32038.2313092.3922307.2732038.2332038.2332038.231.1应收账款万元9611.474325.166728.039611.479611.479611.471.2存货万元14417.206487.7410092.0414417.2014417.2014417.201.2.1原辅材料万元4325.161946.323027.614325.164325.164325.161.2.2燃料动力万元216.2697.32151.38216.26216.26216.261.2.3在产品万元6631.912984.364642.346631.916631.916631.911.2.4产成品万元3243.871459.742270.713243.873243.873243.871.3现金万元8009.563604.305606.698009.568009.568009.562流动负债万元26381.9911871.9018467.3926381.9926381.9926381.992.1应付账款万元26381.9911871.9018467.3926381.9926381.9926381.993流动资金万元5656.242545.313959.375656.245656.245656.244铺底流动资金万元1885.39848.441319.791885.391885.391885.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19447.71万元,其中:固定资产投资13791.47万元,占项目总投资的70.92%;流动资金5656.24万元,占项目总投资的29.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4782.57万元,占项目总投资的24.59%;设备购置费6019.02万元,占项目总投资的30.95%;其它投资2989.88万元,占项目总投资的15.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13791.47+5656.24=19447.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13791.4770.92%1.1项目建设投资万元13791.4770.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5656.2429.08%3总投资万元万元19447.71二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18564.75万元,总成本9032.73万元,利润总额9532.02万元,净利润287.57万元,增值税594.43万元,税金及附加7149.02万元,所得税2383.01万元;第二年收入28878.50万元,总成本12801.66万元,利润总额16076.84万元,净利润12057.63万元,增值税924.66万元,税金及附加327.20万元,所得税4019.21万元;第三年生产负荷100%,收入41255.00万元,总成本31678.12万元,利润总额9576.88万元,净利润7182.66万元,增值税1320.95万元,税金及附加374.76万元,所得税2394.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入41255.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1320.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18564.7528878.5041255.0041255.0041255.001.1平板型太阳热水器万元18564.7528878.5041255.0041255.0041255.002现价增加值万元5940.729241.1213201.6013201
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