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文档简介
泓域咨询MACRO/ 带肋钢筋项目立项说明及投资计划带肋钢筋项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入20584.97万元,同比增长28.03%(4506.88万元)。其中,主营业业务带肋钢筋生产及销售收入为18808.33万元,占营业总收入的91.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4582.78万元,较去年同期相比增长1128.15万元,增长率32.66%;实现净利润3437.09万元,较去年同期相比增长321.92万元,增长率10.33%。二、项目概况(一)项目名称带肋钢筋项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积55927.95平方米(折合约83.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.43%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度183.63万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55927.95平方米,建筑物基底占地面积31560.14平方米,总建筑面积72147.06平方米,其中:规划建设主体工程55396.98平方米,项目规划绿化面积5092.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计164台(套),设备购置费5506.67万元。(七)节能分析“带肋钢筋项目建设项目”,年用电量1174680.94千瓦时,年总用水量15046.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.66吨标准煤/年。达产年综合节能量41.08吨标准煤/年,项目总节能率25.58%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18703.93万元,其中:固定资产投资15397.38万元,占项目总投资的82.32%;流动资金3306.55万元,占项目总投资的17.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28634.00万元,总成本费用22806.04万元,税金及附加320.18万元,利润总额5827.96万元,利税总额6952.00万元,税后净利润4370.97万元,达产年纳税总额2581.03万元;达产年投资利润率31.16%,投资利税率37.17%,投资回报率23.37%,全部投资回收期5.78年,提供就业职位517个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区带肋钢筋行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区带肋钢筋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“带肋钢筋项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位517个,达产年纳税总额2581.03万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.16%,投资利税率37.17%,全部投资回报率23.37%,全部投资回收期5.78年,固定资产投资回收期5.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、智能制造工程。工业和信息化部联合相关部门发布了智能制造工程实施指南,确立了“十三五”期间,同步实施数字化制造普及、智能化制造示范的总思路,持续推动传统制造业智能转型,重点聚焦“五三五十”重点任务,攻克高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等五类关键技术装备,夯实智能制造标准、工业软件和工业互联网三大基础,推广离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等五种智能制造新模式,推进中国制造2025十大重点领域智能制造成套装备的集成应用。民营企业积极踊跃参与到智能制造综合标准化和新模式应用项目、智能制造试点示范项目中来,引导关键技术装备、核心工业软件等集成应用,促进企业智能化改造。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55927.9583.85亩1.1容积率1.291.2建筑系数56.43%1.3投资强度万元/亩183.631.4基底面积平方米31560.141.5总建筑面积平方米72147.061.6绿化面积平方米5092.91绿化率7.06%2总投资万元18703.932.1固定资产投资万元15397.382.1.1土建工程投资万元5950.132.1.1.1土建工程投资占比万元31.81%2.1.2设备投资万元5506.672.1.2.1设备投资占比29.44%2.1.3其它投资万元3940.582.1.3.1其它投资占比21.07%2.1.4固定资产投资占比82.32%2.2流动资金万元3306.552.2.1流动资金占比17.68%3收入万元28634.004总成本万元22806.045利润总额万元5827.966净利润万元4370.977所得税万元1.298增值税万元803.869税金及附加万元320.1810纳税总额万元2581.0311利税总额万元6952.0012投资利润率31.16%13投资利税率37.17%14投资回报率23.37%15回收期年5.7816设备数量台(套)16417年用电量千瓦时1174680.9418年用水量立方米15046.8319总能耗吨标准煤145.6620节能率25.58%21节能量吨标准煤41.0822员工数量人517第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.43%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度183.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22313.0222313.0255396.9855396.985025.581.1主要生产车间13387.8113387.8133238.1933238.193115.861.2辅助生产车间7140.177140.1717727.0317727.031608.191.3其他生产车间1785.041785.043213.023213.02301.532仓储工程4734.024734.0210887.5510887.55718.342.1成品贮存1183.511183.512721.892721.89179.592.2原料仓储2461.692461.695661.535661.53373.542.3辅助材料仓库1088.821088.822504.142504.14165.223供配电工程252.48252.48252.48252.4818.743.1供配电室252.48252.48252.48252.4818.744给排水工程290.35290.35290.35290.3516.764.1给排水290.35290.35290.35290.3516.765服务性工程2998.212998.212998.212998.21197.825.1办公用房1258.571258.571258.571258.57104.715.2生活服务1739.641739.641739.641739.6498.106消防及环保工程845.81845.81845.81845.8162.786.1消防环保工程845.81845.81845.81845.8162.787项目总图工程126.24126.24126.24126.24-208.657.1场地及道路硬化8680.891463.501463.507.2场区围墙1463.508680.898680.897.3安全保卫室126.24126.24126.24126.248绿化工程3393.16118.76合计31560.1472147.0672147.065950.13六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13370.65万元,占计划投资的71.49%。其中:完成固定资产投资8937.36万元,占总投资的66.84%;完成流动资金投资4433.29,占总投资的33.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13370.651.1完成比例71.49%2完成固定资产投资万元8937.362.1完成比例66.84%3完成流动资金投资万元4433.293.1完成比例33.16%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员517人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3521.2人均年工资万元4.181.3年工资额万元2052.112工程技术人员工资2.1平均人数人782.2人均年工资万元6.392.3年工资额万元419.673企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元138.794品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元217.645其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元6.895.3年工资额万元126.586职工工资总额万元17284.96五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15397.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5950.135506.67183.6315397.381.1工程费用万元5950.135506.6720591.511.1.1建筑工程费用万元5950.135950.1331.81%1.1.2设备购置及安装费万元5506.675506.6729.44%1.2工程建设其他费用万元3940.583940.5821.07%1.2.1无形资产万元2047.962047.961.3预备费万元1892.621892.621.3.1基本预备费万元1114.341114.341.3.2涨价预备费万元778.28778.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元15397.3815397.38(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3306.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20591.5110379.1916993.0720591.5120591.5120591.511.1应收账款万元6177.453397.604941.966177.456177.456177.451.2存货万元9266.185096.407412.949266.189266.189266.181.2.1原辅材料万元2779.851528.922223.882779.852779.852779.851.2.2燃料动力万元138.9976.45111.19138.99138.99138.991.2.3在产品万元4262.442344.343409.954262.444262.444262.441.2.4产成品万元2084.891146.691667.912084.892084.892084.891.3现金万元5147.882831.334118.305147.885147.885147.882流动负债万元17284.969506.7313827.9717284.9617284.9617284.962.1应付账款万元17284.969506.7313827.9717284.9617284.9617284.963流动资金万元3306.551818.602645.243306.553306.553306.554铺底流动资金万元1102.17606.20881.751102.171102.171102.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18703.93万元,其中:固定资产投资15397.38万元,占项目总投资的82.32%;流动资金3306.55万元,占项目总投资的17.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5950.13万元,占项目总投资的31.81%;设备购置费5506.67万元,占项目总投资的29.44%;其它投资3940.58万元,占项目总投资的21.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15397.38+3306.55=18703.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15397.3882.32%1.1项目建设投资万元15397.3882.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3306.5517.68%3总投资万元万元18703.93二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15748.70万元,总成本9826.20万元,利润总额5922.50万元,净利润276.77万元,增值税442.12万元,税金及附加4441.88万元,所得税1480.63万元;第二年收入22907.20万元,总成本13218.48万元,利润总额9688.72万元,净利润7266.54万元,增值税643.09万元,税金及附加300.88万元,所得税2422.18万元;第三年生产负荷100%,收入28634.00万元,总成本22806.04万元,利润总额5827.96万元,净利润4370.97万元,增值税803.86万元,税金及附加320.18万元,所得税1456.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28634.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=803.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15748.7022907.2028634.0028634.0028634.001.1带肋钢筋万元15748.7022907.2028634.0028634.0028634.002现价增加值万元5039.587330.309162.88
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