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文档简介
泓域咨询MACRO/ 商品混凝土项目立项说明及投资计划商品混凝土项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx投资公司实现营业收入5456.73万元,同比增长30.89%(1287.66万元)。其中,主营业业务商品混凝土生产及销售收入为5149.25万元,占营业总收入的94.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1073.87万元,较去年同期相比增长259.17万元,增长率31.81%;实现净利润805.40万元,较去年同期相比增长78.69万元,增长率10.83%。二、项目概况(一)项目名称商品混凝土项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积24198.76平方米(折合约36.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.33%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度167.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24198.76平方米,建筑物基底占地面积18228.93平方米,总建筑面积34604.23平方米,其中:规划建设主体工程25482.14平方米,项目规划绿化面积1941.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2827.49万元。(七)节能分析“商品混凝土项目建设项目”,年用电量770454.65千瓦时,年总用水量4477.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.07吨标准煤/年。达产年综合节能量38.83吨标准煤/年,项目总节能率21.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6954.96万元,其中:固定资产投资6073.27万元,占项目总投资的87.32%;流动资金881.69万元,占项目总投资的12.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6727.00万元,总成本费用5339.54万元,税金及附加119.76万元,利润总额1387.46万元,利税总额1698.59万元,税后净利润1040.60万元,达产年纳税总额658.00万元;达产年投资利润率19.95%,投资利税率24.42%,投资回报率14.96%,全部投资回收期8.18年,提供就业职位119个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地商品混凝土行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地商品混凝土产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“商品混凝土项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位119个,达产年纳税总额658.00万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率19.95%,投资利税率24.42%,全部投资回报率14.96%,全部投资回收期8.18年,固定资产投资回收期8.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、研发制造关键短板装备。我国从2009年正式启动实施“数控机床专项”,截止2016年,专项先后支持了大连光洋科技集团有限公司、北京精雕科技集团有限公司、三一集团有限公司等20余家民营企业30多项课题,取得了一系列重大成果。未来,除围绕机床行业全产业链进行布局外,还将持续聚焦于航空航天、汽车两大重点服务领域,衔接智能制造、“中国制造2025”等国家战略新需求,特别是机器人和增材制造,着力补齐重大装备短板,推动制造业战略性转型升级,为国家面向2030年的重大战略部署奠定基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24198.7636.28亩1.1容积率1.431.2建筑系数75.33%1.3投资强度万元/亩167.401.4基底面积平方米18228.931.5总建筑面积平方米34604.231.6绿化面积平方米1941.60绿化率5.61%2总投资万元6954.962.1固定资产投资万元6073.272.1.1土建工程投资万元3021.982.1.1.1土建工程投资占比万元43.45%2.1.2设备投资万元2827.492.1.2.1设备投资占比40.65%2.1.3其它投资万元223.802.1.3.1其它投资占比3.22%2.1.4固定资产投资占比87.32%2.2流动资金万元881.692.2.1流动资金占比12.68%3收入万元6727.004总成本万元5339.545利润总额万元1387.466净利润万元1040.607所得税万元1.438增值税万元191.379税金及附加万元119.7610纳税总额万元658.0011利税总额万元1698.5912投资利润率19.95%13投资利税率24.42%14投资回报率14.96%15回收期年8.1816设备数量台(套)11717年用电量千瓦时770454.6518年用水量立方米4477.7519总能耗吨标准煤95.0720节能率21.15%21节能量吨标准煤38.8322员工数量人119第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.33%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度167.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12887.8512887.8525482.1425482.142447.881.1主要生产车间7732.717732.7115289.2815289.281517.691.2辅助生产车间4124.114124.118154.288154.28783.321.3其他生产车间1031.031031.031477.961477.96146.872仓储工程2734.342734.345929.365929.36414.252.1成品贮存683.59683.591482.341482.34103.562.2原料仓储1421.861421.863083.273083.27215.412.3辅助材料仓库628.90628.901363.751363.7595.283供配电工程145.83145.83145.83145.8311.463.1供配电室145.83145.83145.83145.8311.464给排水工程167.71167.71167.71167.7110.254.1给排水167.71167.71167.71167.7110.255服务性工程1731.751731.751731.751731.75120.995.1办公用房1024.151024.151024.151024.1569.575.2生活服务707.60707.60707.60707.6053.346消防及环保工程488.54488.54488.54488.5438.406.1消防环保工程488.54488.54488.54488.5438.407项目总图工程72.9272.9272.9272.92-95.407.1场地及道路硬化4688.721033.141033.147.2场区围墙1033.144688.724688.727.3安全保卫室72.9272.9272.9272.928绿化工程2118.4874.15合计18228.9334604.2334604.233021.98六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4893.66万元,占计划投资的70.36%。其中:完成固定资产投资3761.44万元,占总投资的76.86%;完成流动资金投资1132.22,占总投资的23.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4893.661.1完成比例70.36%2完成固定资产投资万元3761.442.1完成比例76.86%3完成流动资金投资万元1132.223.1完成比例23.14%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员119人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人811.2人均年工资万元5.201.3年工资额万元429.892工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.532.3年工资额万元117.933企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.213.3年工资额万元36.054品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元57.385其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.545.3年工资额万元29.346职工工资总额万元4305.63五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6073.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3021.982827.49167.406073.271.1工程费用万元3021.982827.495187.321.1.1建筑工程费用万元3021.983021.9843.45%1.1.2设备购置及安装费万元2827.492827.4940.65%1.2工程建设其他费用万元223.80223.803.22%1.2.1无形资产万元124.21124.211.3预备费万元99.5999.591.3.1基本预备费万元47.7047.701.3.2涨价预备费万元51.8951.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元6073.276073.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金881.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5187.322737.543740.635187.325187.325187.321.1应收账款万元1556.20933.721244.961556.201556.201556.201.2存货万元2334.291400.581867.442334.292334.292334.291.2.1原辅材料万元700.29420.17560.23700.29700.29700.291.2.2燃料动力万元35.0121.0128.0135.0135.0135.011.2.3在产品万元1073.77644.26859.021073.771073.771073.771.2.4产成品万元525.22315.13420.17525.22525.22525.221.3现金万元1296.83778.101037.461296.831296.831296.832流动负债万元4305.632583.383444.504305.634305.634305.632.1应付账款万元4305.632583.383444.504305.634305.634305.633流动资金万元881.69529.01705.35881.69881.69881.694铺底流动资金万元293.89176.34235.12293.89293.89293.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6954.96万元,其中:固定资产投资6073.27万元,占项目总投资的87.32%;流动资金881.69万元,占项目总投资的12.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3021.98万元,占项目总投资的43.45%;设备购置费2827.49万元,占项目总投资的40.65%;其它投资223.80万元,占项目总投资的3.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6073.27+881.69=6954.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6073.2787.32%1.1项目建设投资万元6073.2787.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元881.6912.68%3总投资万元万元6954.96二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4036.20万元,总成本6416.03万元,利润总额-2379.83万元,净利润110.57万元,增值税114.82万元,税金及附加-1784.87万元,所得税-594.96万元;第二年收入5381.60万元,总成本8115.95万元,利润总额-2734.35万元,净利润-2050.76万元,增值税153.10万元,税金及附加115.17万元,所得税-683.59万元;第三年生产负荷100%,收入6727.00万元,总成本5339.54万元,利润总额1387.46万元,净利润1040.60万元,增值税191.37万元,税金及附加119.76万元,所得税346.87万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6727.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=191.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4036.205381.606727.006727.006727.001.1商品混凝土万元4036.205381.606727.006727.006727.002现价增加值万元1291.581722.112152.642152
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