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文档简介
泓域咨询MACRO/ 洗碗机项目立项说明及投资计划洗碗机项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限公司实现营业收入7999.56万元,同比增长16.39%(1126.29万元)。其中,主营业业务洗碗机生产及销售收入为6600.90万元,占营业总收入的82.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1551.09万元,较去年同期相比增长322.35万元,增长率26.23%;实现净利润1163.32万元,较去年同期相比增长144.95万元,增长率14.23%。二、项目概况(一)项目名称洗碗机项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积18736.03平方米(折合约28.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.80%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.15%,固定资产投资强度169.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18736.03平方米,建筑物基底占地面积12890.39平方米,总建筑面积31476.53平方米,其中:规划建设主体工程25170.43平方米,项目规划绿化面积1936.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费2217.42万元。(七)节能分析“洗碗机项目建设项目”,年用电量761585.76千瓦时,年总用水量5624.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.08吨标准煤/年。达产年综合节能量23.52吨标准煤/年,项目总节能率20.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5744.13万元,其中:固定资产投资4762.66万元,占项目总投资的82.91%;流动资金981.47万元,占项目总投资的17.09%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7529.00万元,总成本费用5994.65万元,税金及附加100.34万元,利润总额1534.35万元,利税总额1846.32万元,税后净利润1150.76万元,达产年纳税总额695.56万元;达产年投资利润率26.71%,投资利税率32.14%,投资回报率20.03%,全部投资回收期6.49年,提供就业职位121个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地洗碗机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地洗碗机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“洗碗机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位121个,达产年纳税总额695.56万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.71%,投资利税率32.14%,全部投资回报率20.03%,全部投资回收期6.49年,固定资产投资回收期6.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18736.0328.09亩1.1容积率1.681.2建筑系数68.80%1.3投资强度万元/亩169.551.4基底面积平方米12890.391.5总建筑面积平方米31476.531.6绿化面积平方米1936.30绿化率6.15%2总投资万元5744.132.1固定资产投资万元4762.662.1.1土建工程投资万元2608.972.1.1.1土建工程投资占比万元45.42%2.1.2设备投资万元2217.422.1.2.1设备投资占比38.60%2.1.3其它投资万元-63.732.1.3.1其它投资占比-1.11%2.1.4固定资产投资占比82.91%2.2流动资金万元981.472.2.1流动资金占比17.09%3收入万元7529.004总成本万元5994.655利润总额万元1534.356净利润万元1150.767所得税万元1.688增值税万元211.639税金及附加万元100.3410纳税总额万元695.5611利税总额万元1846.3212投资利润率26.71%13投资利税率32.14%14投资回报率20.03%15回收期年6.4916设备数量台(套)11917年用电量千瓦时761585.7618年用水量立方米5624.2719总能耗吨标准煤94.0820节能率20.95%21节能量吨标准煤23.5222员工数量人121第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、围绕传统优势产业的转型升级,继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”,引导和扶持企业加大技术改造力度,加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合,引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度,实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.80%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.15%,固定资产投资强度169.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9113.519113.5125170.4325170.432294.911.1主要生产车间5468.115468.1115102.2615102.261422.841.2辅助生产车间2916.322916.328054.548054.54734.371.3其他生产车间729.08729.081459.881459.88137.692仓储工程1933.561933.564098.964098.96271.802.1成品贮存483.39483.391024.741024.7467.952.2原料仓储1005.451005.452131.462131.46141.342.3辅助材料仓库444.72444.72942.76942.7662.513供配电工程103.12103.12103.12103.127.693.1供配电室103.12103.12103.12103.127.694给排水工程118.59118.59118.59118.596.884.1给排水118.59118.59118.59118.596.885服务性工程1224.591224.591224.591224.5981.205.1办公用房548.59548.59548.59548.5935.495.2生活服务676.00676.00676.00676.0037.696消防及环保工程345.46345.46345.46345.4625.776.1消防环保工程345.46345.46345.46345.4625.777项目总图工程51.5651.5651.5651.56-123.067.1场地及道路硬化3367.46663.01663.017.2场区围墙663.013367.463367.467.3安全保卫室51.5651.5651.5651.568绿化工程1250.8743.78合计12890.3931476.5331476.532608.97六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5278.92万元,占计划投资的91.90%。其中:完成固定资产投资4088.46万元,占总投资的77.45%;完成流动资金投资1190.46,占总投资的22.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5278.921.1完成比例91.90%2完成固定资产投资万元4088.462.1完成比例77.45%3完成流动资金投资万元1190.463.1完成比例22.55%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员121人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人821.2人均年工资万元5.951.3年工资额万元378.472工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.092.3年工资额万元104.723企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.203.3年工资额万元31.714品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元56.375其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.265.3年工资额万元36.736职工工资总额万元4684.78五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4762.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2608.972217.42169.554762.661.1工程费用万元2608.972217.425666.251.1.1建筑工程费用万元2608.972608.9745.42%1.1.2设备购置及安装费万元2217.422217.4238.60%1.2工程建设其他费用万元-63.73-63.73-1.11%1.2.1无形资产万元-34.51-34.511.3预备费万元-29.22-29.221.3.1基本预备费万元-14.17-14.171.3.2涨价预备费万元-15.05-15.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元4762.664762.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金981.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5666.253563.813319.485666.255666.255666.251.1应收账款万元1699.881019.921189.911699.881699.881699.881.2存货万元2549.811529.891784.872549.812549.812549.811.2.1原辅材料万元764.94458.97535.46764.94764.94764.941.2.2燃料动力万元38.2522.9526.7738.2538.2538.251.2.3在产品万元1172.91703.75821.041172.911172.911172.911.2.4产成品万元573.71344.22401.60573.71573.71573.711.3现金万元1416.56849.94991.591416.561416.561416.562流动负债万元4684.782810.873279.354684.784684.784684.782.1应付账款万元4684.782810.873279.354684.784684.784684.783流动资金万元981.47588.88687.03981.47981.47981.474铺底流动资金万元327.15196.29229.01327.15327.15327.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5744.13万元,其中:固定资产投资4762.66万元,占项目总投资的82.91%;流动资金981.47万元,占项目总投资的17.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2608.97万元,占项目总投资的45.42%;设备购置费2217.42万元,占项目总投资的38.60%;其它投资-63.73万元,占项目总投资的-1.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4762.66+981.47=5744.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4762.6682.91%1.1项目建设投资万元4762.6682.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元981.4717.09%3总投资万元万元5744.13二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4517.40万元,总成本4102.43万元,利润总额414.97万元,净利润90.18万元,增值税126.98万元,税金及附加311.23万元,所得税103.74万元;第二年收入5270.30万元,总成本4630.53万元,利润总额639.77万元,净利润479.83万元,增值税148.14万元,税金及附加92.72万元,所得税159.94万元;第三年生产负荷100%,收入7529.00万元,总成本5994.65万元,利润总额1534.35万元,净利润1150.76万元,增值税211.63万元,税金及附加100.34万元,所得税383.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7529.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=211.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4517.405270.307529.007529.007529.001.1洗碗机万元4517.405270.307529.007529.007529.002现价增加值万元1445.57168
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