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文档简介
泓域咨询MACRO/ 轴向金属化聚酯膜电容器项目立项申请报告轴向金属化聚酯膜电容器项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技公司实现营业收入13694.14万元,同比增长25.56%(2787.85万元)。其中,主营业业务轴向金属化聚酯膜电容器生产及销售收入为11357.70万元,占营业总收入的82.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2973.39万元,较去年同期相比增长247.50万元,增长率9.08%;实现净利润2230.04万元,较去年同期相比增长427.87万元,增长率23.74%。二、项目概况(一)项目名称轴向金属化聚酯膜电容器项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积27933.96平方米(折合约41.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.01%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度194.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27933.96平方米,建筑物基底占地面积16763.17平方米,总建筑面积46929.05平方米,其中:规划建设主体工程36083.72平方米,项目规划绿化面积3132.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费2258.51万元。(七)节能分析“轴向金属化聚酯膜电容器项目建设项目”,年用电量532133.64千瓦时,年总用水量15690.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.74吨标准煤/年。达产年综合节能量24.68吨标准煤/年,项目总节能率25.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9875.36万元,其中:固定资产投资8155.29万元,占项目总投资的82.58%;流动资金1720.07万元,占项目总投资的17.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16178.00万元,总成本费用12435.21万元,税金及附加173.69万元,利润总额3742.79万元,利税总额4432.73万元,税后净利润2807.09万元,达产年纳税总额1625.64万元;达产年投资利润率37.90%,投资利税率44.89%,投资回报率28.43%,全部投资回收期5.02年,提供就业职位292个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区轴向金属化聚酯膜电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区轴向金属化聚酯膜电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“轴向金属化聚酯膜电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位292个,达产年纳税总额1625.64万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.90%,投资利税率44.89%,全部投资回报率28.43%,全部投资回收期5.02年,固定资产投资回收期5.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全人才激励体系,提升企业管理水平。要实现制造业转型升级,必须把弘扬企业家精神,造就优秀企业家队伍提升到更加重要的地位,同时也要加快培养与现代企业制度相适应的职业经理人和专业人才队伍。报告从加强对企业家的关注保障和培训锻炼,鼓励引导社会组织为民营企业发展提供诊断和管理咨询服务,完善人才评价评定、薪酬设计、培训激励等方面提出保障指引,不断提升企业管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27933.9641.88亩1.1容积率1.681.2建筑系数60.01%1.3投资强度万元/亩194.731.4基底面积平方米16763.171.5总建筑面积平方米46929.051.6绿化面积平方米3132.82绿化率6.68%2总投资万元9875.362.1固定资产投资万元8155.292.1.1土建工程投资万元3600.312.1.1.1土建工程投资占比万元36.46%2.1.2设备投资万元2258.512.1.2.1设备投资占比22.87%2.1.3其它投资万元2296.472.1.3.1其它投资占比23.25%2.1.4固定资产投资占比82.58%2.2流动资金万元1720.072.2.1流动资金占比17.42%3收入万元16178.004总成本万元12435.215利润总额万元3742.796净利润万元2807.097所得税万元1.688增值税万元516.259税金及附加万元173.6910纳税总额万元1625.6411利税总额万元4432.7312投资利润率37.90%13投资利税率44.89%14投资回报率28.43%15回收期年5.0216设备数量台(套)12517年用电量千瓦时532133.6418年用水量立方米15690.3919总能耗吨标准煤66.7420节能率25.10%21节能量吨标准煤24.6822员工数量人292第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向:新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式;高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点;新材料产业政策体系保障措施完善,执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大;生物产业相关政策中财税金融政策不断完善,政策着力于打造产业集群,并将支持创新摆在突出的位置;新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面;新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面;节能环保产业政策覆盖全面,支持工具日趋多元化。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.01%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度194.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11851.5611851.5636083.7236083.723045.101.1主要生产车间7110.947110.9421650.2321650.231887.961.2辅助生产车间3792.503792.5011546.7911546.79974.431.3其他生产车间948.12948.122092.862092.86182.712仓储工程2514.482514.487049.467049.46432.662.1成品贮存628.62628.621762.371762.37108.172.2原料仓储1307.531307.533665.723665.72224.982.3辅助材料仓库578.33578.331621.381621.3899.513供配电工程134.11134.11134.11134.119.263.1供配电室134.11134.11134.11134.119.264给排水工程154.22154.22154.22154.228.284.1给排水154.22154.22154.22154.228.285服务性工程1592.501592.501592.501592.5097.745.1办公用房791.08791.08791.08791.0849.805.2生活服务801.42801.42801.42801.4250.636消防及环保工程449.25449.25449.25449.2531.026.1消防环保工程449.25449.25449.25449.2531.027项目总图工程67.0567.0567.0567.05-86.357.1场地及道路硬化4493.24956.41956.417.2场区围墙956.414493.244493.247.3安全保卫室67.0567.0567.0567.058绿化工程1788.5462.60合计16763.1746929.0546929.053600.31六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7132.08万元,占计划投资的72.22%。其中:完成固定资产投资4488.26万元,占总投资的62.93%;完成流动资金投资2643.82,占总投资的37.07%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7132.081.1完成比例72.22%2完成固定资产投资万元4488.262.1完成比例62.93%3完成流动资金投资万元2643.823.1完成比例37.07%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员292人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1991.2人均年工资万元4.601.3年工资额万元1007.662工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元5.012.3年工资额万元281.143企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.453.3年工资额万元86.364品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元129.975其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.395.3年工资额万元102.816职工工资总额万元9673.58五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8155.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3600.312258.51194.738155.291.1工程费用万元3600.312258.5111393.651.1.1建筑工程费用万元3600.313600.3136.46%1.1.2设备购置及安装费万元2258.512258.5122.87%1.2工程建设其他费用万元2296.472296.4723.25%1.2.1无形资产万元1238.611238.611.3预备费万元1057.861057.861.3.1基本预备费万元474.68474.681.3.2涨价预备费万元583.18583.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元8155.298155.29(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1720.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11393.656902.436930.0911393.6511393.6511393.651.1应收账款万元3418.091879.952392.673418.093418.093418.091.2存货万元5127.142819.933589.005127.145127.145127.141.2.1原辅材料万元1538.14845.981076.701538.141538.141538.141.2.2燃料动力万元76.9142.3053.8376.9176.9176.911.2.3在产品万元2358.481297.171650.942358.482358.482358.481.2.4产成品万元1153.61634.48807.521153.611153.611153.611.3现金万元2848.411566.631993.892848.412848.412848.412流动负债万元9673.585320.476771.519673.589673.589673.582.1应付账款万元9673.585320.476771.519673.589673.589673.583流动资金万元1720.07946.041204.051720.071720.071720.074铺底流动资金万元573.35315.35401.35573.35573.35573.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9875.36万元,其中:固定资产投资8155.29万元,占项目总投资的82.58%;流动资金1720.07万元,占项目总投资的17.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3600.31万元,占项目总投资的36.46%;设备购置费2258.51万元,占项目总投资的22.87%;其它投资2296.47万元,占项目总投资的23.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8155.29+1720.07=9875.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8155.2982.58%1.1项目建设投资万元8155.2982.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1720.0717.42%3总投资万元万元9875.36二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8897.90万元,总成本9023.52万元,利润总额-125.62万元,净利润145.81万元,增值税283.94万元,税金及附加-94.22万元,所得税-31.41万元;第二年收入11324.60万元,总成本10956.34万元,利润总额368.26万元,净利润276.20万元,增值税361.38万元,税金及附加155.10万元,所得税92.06万元;第三年生产负荷100%,收入16178.00万元,总成本12435.21万元,利润总额3742.79万元,净利润2807.09万元,增值税516.25万元,税金及附加173.69万元,所得税935.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16178.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=516.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8897.9011324.6016178.0016178.0016178.001.1轴向金属化聚酯膜电容器万元8897.9011324.6016178.0016178.0016178.002现价增加值万元2847.333623.875176.965176.965176.963增值
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