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泓域咨询MACRO/ 高压电容器项目立项申请报告高压电容器项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx投资公司实现营业收入17584.48万元,同比增长23.45%(3339.88万元)。其中,主营业业务高压电容器生产及销售收入为15980.04万元,占营业总收入的90.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3988.31万元,较去年同期相比增长971.30万元,增长率32.19%;实现净利润2991.23万元,较去年同期相比增长473.93万元,增长率18.83%。二、项目概况(一)项目名称高压电容器项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积42067.69平方米(折合约63.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.02%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.96%,固定资产投资强度180.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42067.69平方米,建筑物基底占地面积22724.97平方米,总建筑面积48377.84平方米,其中:规划建设主体工程34670.12平方米,项目规划绿化面积2884.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费4873.99万元。(七)节能分析“高压电容器项目建设项目”,年用电量1236356.37千瓦时,年总用水量15062.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.24吨标准煤/年。达产年综合节能量45.77吨标准煤/年,项目总节能率28.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14864.60万元,其中:固定资产投资11409.99万元,占项目总投资的76.76%;流动资金3454.61万元,占项目总投资的23.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25533.00万元,总成本费用19987.43万元,税金及附加260.06万元,利润总额5545.57万元,利税总额6570.54万元,税后净利润4159.18万元,达产年纳税总额2411.36万元;达产年投资利润率37.31%,投资利税率44.20%,投资回报率27.98%,全部投资回收期5.07年,提供就业职位402个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区高压电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区高压电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“高压电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位402个,达产年纳税总额2411.36万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.31%,投资利税率44.20%,全部投资回报率27.98%,全部投资回收期5.07年,固定资产投资回收期5.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快行业信息平台建设。充分运用新一代信息技术,可视化展示产业布局、发展动态、制约瓶颈,引导平台及时向民营企业发布宏观经济信息、政策信息、行业信息和项目信息。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42067.6963.07亩1.1容积率1.151.2建筑系数54.02%1.3投资强度万元/亩180.911.4基底面积平方米22724.971.5总建筑面积平方米48377.841.6绿化面积平方米2884.77绿化率5.96%2总投资万元14864.602.1固定资产投资万元11409.992.1.1土建工程投资万元3479.462.1.1.1土建工程投资占比万元23.41%2.1.2设备投资万元4873.992.1.2.1设备投资占比32.79%2.1.3其它投资万元3056.542.1.3.1其它投资占比20.56%2.1.4固定资产投资占比76.76%2.2流动资金万元3454.612.2.1流动资金占比23.24%3收入万元25533.004总成本万元19987.435利润总额万元5545.576净利润万元4159.187所得税万元1.158增值税万元764.919税金及附加万元260.0610纳税总额万元2411.3611利税总额万元6570.5412投资利润率37.31%13投资利税率44.20%14投资回报率27.98%15回收期年5.0716设备数量台(套)15417年用电量千瓦时1236356.3718年用水量立方米15062.9019总能耗吨标准煤153.2420节能率28.75%21节能量吨标准煤45.7722员工数量人402第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.02%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.96%,固定资产投资强度180.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16066.5516066.5534670.1234670.122742.921.1主要生产车间9639.939639.9320802.0720802.071700.611.2辅助生产车间5141.305141.3011094.4411094.44877.731.3其他生产车间1285.321285.322010.872010.87164.582仓储工程3408.753408.758910.028910.02512.672.1成品贮存852.19852.192227.512227.51128.172.2原料仓储1772.551772.554633.214633.21266.592.3辅助材料仓库784.01784.012049.302049.30117.913供配电工程181.80181.80181.80181.8011.773.1供配电室181.80181.80181.80181.8011.774给排水工程209.07209.07209.07209.0710.534.1给排水209.07209.07209.07209.0710.535服务性工程2158.872158.872158.872158.87124.225.1办公用房1289.861289.861289.861289.8662.345.2生活服务869.01869.01869.01869.0160.166消防及环保工程609.03609.03609.03609.0339.426.1消防环保工程609.03609.03609.03609.0339.427项目总图工程90.9090.9090.9090.90-36.167.1场地及道路硬化6235.551046.561046.567.2场区围墙1046.566235.556235.557.3安全保卫室90.9090.9090.9090.908绿化工程2116.7274.09合计22724.9748377.8448377.843479.46六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9718.58万元,占计划投资的65.38%。其中:完成固定资产投资6075.08万元,占总投资的62.51%;完成流动资金投资3643.50,占总投资的37.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9718.581.1完成比例65.38%2完成固定资产投资万元6075.082.1完成比例62.51%3完成流动资金投资万元3643.503.1完成比例37.49%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员402人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2731.2人均年工资万元4.461.3年工资额万元1518.832工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元5.882.3年工资额万元357.163企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.873.3年工资额万元119.614品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元164.065其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.845.3年工资额万元103.766职工工资总额万元14652.98五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11409.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3479.464873.99180.9111409.991.1工程费用万元3479.464873.9918107.591.1.1建筑工程费用万元3479.463479.4623.41%1.1.2设备购置及安装费万元4873.994873.9932.79%1.2工程建设其他费用万元3056.543056.5420.56%1.2.1无形资产万元1705.781705.781.3预备费万元1350.761350.761.3.1基本预备费万元788.93788.931.3.2涨价预备费万元561.83561.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元11409.9911409.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3454.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18107.597506.7815245.6718107.5918107.5918107.591.1应收账款万元5432.282444.524074.215432.285432.285432.281.2存货万元8148.423666.796111.318148.428148.428148.421.2.1原辅材料万元2444.531100.041833.392444.532444.532444.531.2.2燃料动力万元122.2355.0091.67122.23122.23122.231.2.3在产品万元3748.271686.722811.203748.273748.273748.271.2.4产成品万元1833.39825.031375.051833.391833.391833.391.3现金万元4526.902037.103395.174526.904526.904526.902流动负债万元14652.986593.8410989.7414652.9814652.9814652.982.1应付账款万元14652.986593.8410989.7414652.9814652.9814652.983流动资金万元3454.611554.572590.963454.613454.613454.614铺底流动资金万元1151.53518.19863.651151.531151.531151.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14864.60万元,其中:固定资产投资11409.99万元,占项目总投资的76.76%;流动资金3454.61万元,占项目总投资的23.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3479.46万元,占项目总投资的23.41%;设备购置费4873.99万元,占项目总投资的32.79%;其它投资3056.54万元,占项目总投资的20.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11409.99+3454.61=14864.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11409.9976.76%1.1项目建设投资万元11409.9976.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3454.6123.24%3总投资万元万元14864.60二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11489.85万元,总成本5818.39万元,利润总额5671.46万元,净利润209.58万元,增值税344.21万元,税金及附加4253.60万元,所得税1417.87万元;第二年收入19149.75万元,总成本8612.11万元,利润总额10537.64万元,净利润7903.23万元,增值税573.68万元,税金及附加237.11万元,所得税2634.41万元;第三年生产负荷100%,收入25533.00万元,总成本19987.43万元,利润总额5545.57万元,净利润4159.18万元,增值税764.91万元,税金及附加260.06万元,所得税1386.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25533.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=764.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11489.8519149.7525533.0025533.0025533.001.1高压电容器万元11489.8519149.7525533.0025533.0025533.002现价增加值万元3676.756127.928170.56817
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