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泓域咨询MACRO/ 锌及锌合金材加工项目招商引资规划方案锌及锌合金材加工项目招商引资规划方案摘要说明该锌及锌合金材加工项目计划总投资12076.54万元,其中:固定资产投资9145.12万元,占项目总投资的75.73%;流动资金2931.42万元,占项目总投资的24.27%。达产年营业收入20964.00万元,总成本费用16421.24万元,税金及附加215.90万元,利润总额4542.76万元,利税总额5385.25万元,税后净利润3407.07万元,达产年纳税总额1978.18万元;达产年投资利润率37.62%,投资利税率44.59%,投资回报率28.21%,全部投资回收期5.04年,提供就业职位334个。报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。.项目概况、背景及必要性、产业研究、建设规划方案、项目选址评价、土建方案说明、工艺先进性分析、项目环境影响情况说明、生产安全保护、项目风险应对说明、节能说明、实施方案、投资可行性分析、经济收益、结论等。第一章 背景及必要性一、项目建设背景1、改革开放以来,我国相继实施了优先发展轻纺工业、重点加强基础产业、大力振兴支柱产业、积极发展高技术产业和战略性新兴产业等政策,产业结构不断得到调整优化。党的十八大以来,我国坚持以供给侧结构性改革为主线,不断推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,工业经济发展由数量规模扩张向质量效益提升转变。创新驱动发展战略深入推进,战略性新兴产业增速加快。据测算,2015年至2017年工业战略性新兴产业增加值较上年分别增长10.0%、10.5%和11%,增速分别高于规模以上工业3.9、4.5和4.4个百分点。2、中国制造企业传统的“以企业为核心组织各类资源”的模式在资源配置、响应速度、调整能力上都难以满足产业链变化的要求。另外,企业传统的刚性制造系统无法准确的生产出消费者所需要的个性化产品;即使能够根据消费者的需求进行生产调整,在这一过程中也将会耗费大量的成本和时间,不能迅速响应市场的变化,高昂的调整成本也将削弱企业的竞争力。3、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、坚持把扩大开放、深化改革作为转型升级的强大动力。充分利用“两种资源、两个市场”,稳定外需、扩大内需,实现内需外需均衡发展。进一步深化改革,充分发挥市场配置资源的基础性作用,激发市场主体活力,加快推动宏观调控手段向更多依靠市场力量转变。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第二章 项目概况一、项目概况(一)项目名称锌及锌合金材加工项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积35177.58平方米(折合约52.74亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.20%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.35%,固定资产投资强度173.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35177.58平方米,建筑物基底占地面积26805.32平方米,总建筑面积56635.90平方米,其中:规划建设主体工程38669.11平方米,项目规划绿化面积3030.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费3965.63万元。(七)节能分析1、项目年用电量574525.33千瓦时,折合70.61吨标准煤。2、项目年总用水量11699.46立方米,折合1.00吨标准煤。3、“锌及锌合金材加工项目投资建设项目”,年用电量574525.33千瓦时,年总用水量11699.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.61吨标准煤/年。达产年综合节能量22.61吨标准煤/年,项目总节能率21.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12076.54万元,其中:固定资产投资9145.12万元,占项目总投资的75.73%;流动资金2931.42万元,占项目总投资的24.27%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20964.00万元,总成本费用16421.24万元,税金及附加215.90万元,利润总额4542.76万元,利税总额5385.25万元,税后净利润3407.07万元,达产年纳税总额1978.18万元;达产年投资利润率37.62%,投资利税率44.59%,投资回报率28.21%,全部投资回收期5.04年,提供就业职位334个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。二、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区锌及锌合金材加工行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区锌及锌合金材加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“锌及锌合金材加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位334个,达产年纳税总额1978.18万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.62%,投资利税率44.59%,全部投资回报率28.21%,全部投资回收期5.04年,固定资产投资回收期5.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励金融机构开发支持企业“走出去”的金融产品,加强银担合作。支持符合条件的企业和金融机构在境内外市场募集资金。支持“走出去”企业以境外资产或股权、矿权为抵押获得融资。(发展改革委、商务部、人民银行、银监会、工业和信息化部)第三章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入17929.74万元,同比增长11.04%(1782.97万元)。其中,主营业业务锌及锌合金材加工生产及销售收入为16383.56万元,占营业总收入的91.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4617.73万元,较去年同期相比增长884.39万元,增长率23.69%;实现净利润3463.30万元,较去年同期相比增长709.92万元,增长率25.78%。第四章 产业研究一、建设地经济发展概况地区生产总值3577.50亿元,比上年增长8.05%。其中,第一产业增加值286.20亿元,增长6.29%;第二产业增加值2218.05亿元,增长6.96%第三产业增加值1073.25亿元,增长9.63%。一般公共预算收入230.28亿元,同比增长8.29%,一般公共预算支出542.61亿元,同比增长9.34%。国税收入387.72亿元,同比增长11.92%;地税收入亿元87.39,同比增长8.29%。居民消费价格上涨1.00%。其中,食品烟酒上涨0.66%,衣着上涨0.66%,居住上涨0.95%,生活用品及服务上涨0.62%,教育文化和娱乐上涨0.65%,医疗保健上涨0.98%,其他用品和服务上涨0.64%,交通和通信上涨1.19%。全部工业完成增加值1631.31亿元。规模以上工业企业实现增加值1286.63亿元,比上年增长8.53%。规模以上AA、BB、CC、DD(含锌及锌合金材加工)等主导行业共完成工业增加值1091.79亿元,增长5.57%。AA完成增加值490.28亿元,增长6.01%;BB完成工业增加值351.49亿元,增长10.06%;CC完成工业增加值213.93亿元,增长7.66%;DD完成工业增加值100.99亿元,增长9.50%。规模以上工业企业实现主营业务收入5747.73亿元,比上年增长8.20%。实现利润总额883.63亿元,比上年增长8.97%。固定资产投资完成3828.88亿元,比上年增长9.75%。其中,建设项目投资完成3369.41亿元,增长10.32%;房地产开发投资完成459.47亿元,增长10.37%。在固定资产投资中,第一产业投资完成191.44亿元,同比增长8.58%;第二产业投资完成2909.95亿元,同比增长6.55%;第三产业投资完成727.49亿元,增长5.56%。高新技术产业投资971.96亿元,增长5.08%。民间投资3140.10亿元,增长7.90%。城市基础设施投资550.40亿元,增长9.93%。重点项目1147个,完成投资2066.75亿元,增长10.04%。全市实现社会消费品零售总额1313.26亿元,比上年增长11.10%。城镇实现零售额818.25亿元,增长11.12%;乡村实现零售额512.97亿元,增长7.87%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元435.22,增长13.27%。实际利用外资60385.74万美元,同比增长56.03%。外贸进出口总值339.67亿元,同比增长58.86%。其中,出口总值220.79亿元,同比增长59.44%;进口总值118.88亿元,同比增长59.43%。二、锌及锌合金材加工行业市场分析目前,区域内拥有各类锌及锌合金材加工企业925家,规模以上企业28家,从业人员46250人。截至2017年底,区域内锌及锌合金材加工产值145066.12万元,较2016年121648.74万元增长19.25%。产值前十位企业合计收入63591.75万元,较去年57403.64万元同比增长10.78%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.01亿元,年均增长8.99%。预计区域内锌及锌合金材加工行业市场需求规模将达到217758.38万元,利润总额68250.07万元,净利润29771.07万元,纳税16262.43万元,工业增加值66838.49万元,产业贡献率14.31%。第五章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.20%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.35%,固定资产投资强度173.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35177.5852.74亩2基底面积平方米26805.323建筑面积平方米56635.904223.05万元4容积率1.615建筑系数76.20%6主体工程平方米38669.117绿化面积平方米3030.708绿化率5.35%9投资强度万元/亩173.40六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00米。2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。3、室外电源采用三相四线制380V/220V,室内采用三相五线制,照明灯具电压为220V;场内动力、照明负荷按“类”用电负荷设计;自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆,经避雷器保护后,以电缆方式引入场内配电室。4、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域,采用局部封闭进行机械送、排风;当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。八、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第六章 工艺先进性分析一、原辅材料采购及管理投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。二、技术管理特点投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术(PDM)软件支持,并且完整地与企业资源计划(ERP)软件结合起来,在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求根据投资项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求项目产品的“零缺陷”,以关键生产工序为质量控制点,确保投资项目产品质量。(二)项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。四、设备选型方案项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计146台(套),设备购置费3965.63万元。第七章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9145.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元9145.1275.73%1.1土建工程万元4223.0534.97%1.2设备购置万元3965.6332.84%1.3其它投资万元956.447.92%2建设期利息万元-3固定资产投资万元9145.1275.73%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2931.42万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12076.54万元,其中:固定资产投资9145.12万元,占项目总投资的75.73%;流动资金2931.42万元,占项目总投资的24.27%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4223.05万元,占项目总投资的34.97%;设备购置费3965.63万元,占项目总投资的32.84%;其它投资956.44万元,占项目总投资的7.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9145.12+2931.42=12076.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9145.1275.73%1.1项目建设投资万元9145.1275.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2931.4224.27%3总投资万元万元12076.54二、资金筹措全部自筹。第八章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12578.40万元,总成本24044.28万元,利润总额-11465.88万元,净利润185.82万元,增值税375.95万元,税金及附加-8599.41万元,所得税-2866.47万元;第二年收入14674.80万元,总成本27260.56万元,利润总额-12585.76万元,净利润-9439.32万元,增值税438.61万元,税金及附加193.34万元,所得税-3146.44万元;第三年生产负荷100%,收入20964.00万元,总成本16421.24万元,利润总额4542.76万元,净利润3407.07万元,增值税626.59万元,税金及附加215.90万元,所得税1135.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20964.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=626.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元20964.001.1主营业务收入万元20964.001.2其它收入万元-2增值税万元626.593税金及附加万元215.90(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用16421.24万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加215.90万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4542.76(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4542.7625.00%=1135.69(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4542.76(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4542.7625.00%=1135.69(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4542.76万元,缴纳企业所得税1135.69万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4542.76-1135.69=3407.07(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=37.62%。(2)达产年投资利税率=44.59%。(3)达产年投资回报率=28.21%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入20964.00万元,总成本费用16421.24万元,税金及附加215.90万元,利润总额4542.76万元,企业所得税1135.69万元,税后净利润3407.07万元,年纳税总额1978.18万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元20964.002增值税万元626.593税金及附加万元215.904总成本费用万元16421.245利润总额万元4542.766企业所得税万元1135.697净利润万元3407.078纳税总额万元1978.189利税总额万元5385.2510投资利润率37.62%11投资利税率44.59%12投资回报率28.21%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.04年。本期工程项目全部投资回收期5.04年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3407.072投资利润率37.62%3投资利税率44.59%4投资回报率28.21%5回收期年5.04第九章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境

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