




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 树脂脱模剂项目立项申请报告树脂脱模剂项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入13969.75万元,同比增长31.30%(3329.80万元)。其中,主营业业务树脂脱模剂生产及销售收入为13114.42万元,占营业总收入的93.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3167.92万元,较去年同期相比增长774.49万元,增长率32.36%;实现净利润2375.94万元,较去年同期相比增长437.71万元,增长率22.58%。二、项目概况(一)项目名称树脂脱模剂项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积20503.58平方米(折合约30.74亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.16%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度180.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20503.58平方米,建筑物基底占地面积15820.56平方米,总建筑面积33420.84平方米,其中:规划建设主体工程24329.95平方米,项目规划绿化面积1809.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费2052.74万元。(七)节能分析“树脂脱模剂项目建设项目”,年用电量536283.31千瓦时,年总用水量10672.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.82吨标准煤/年。达产年综合节能量22.27吨标准煤/年,项目总节能率29.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7181.68万元,其中:固定资产投资5541.19万元,占项目总投资的77.16%;流动资金1640.49万元,占项目总投资的22.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15130.00万元,总成本费用11492.60万元,税金及附加142.22万元,利润总额3637.40万元,利税总额4281.33万元,税后净利润2728.05万元,达产年纳税总额1553.28万元;达产年投资利润率50.65%,投资利税率59.61%,投资回报率37.99%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位292个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心树脂脱模剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心树脂脱模剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂脱模剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位292个,达产年纳税总额1553.28万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.65%,投资利税率59.61%,全部投资回报率37.99%,全部投资回收期4.13年,固定资产投资回收期4.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大财税支持力度,发挥引导带动作用。制造业转型升级既需要重点领域和方向的突破引领,也需要全社会的共同参与和整体进步。报告提出要重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,充分发挥各类产业投资基金作用,鼓励发挥地方作用,撬动更多社会资源投入工业领域,促进制造业转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20503.5830.74亩1.1容积率1.631.2建筑系数77.16%1.3投资强度万元/亩180.261.4基底面积平方米15820.561.5总建筑面积平方米33420.841.6绿化面积平方米1809.64绿化率5.41%2总投资万元7181.682.1固定资产投资万元5541.192.1.1土建工程投资万元2811.312.1.1.1土建工程投资占比万元39.15%2.1.2设备投资万元2052.742.1.2.1设备投资占比28.58%2.1.3其它投资万元677.142.1.3.1其它投资占比9.43%2.1.4固定资产投资占比77.16%2.2流动资金万元1640.492.2.1流动资金占比22.84%3收入万元15130.004总成本万元11492.605利润总额万元3637.406净利润万元2728.057所得税万元1.638增值税万元501.719税金及附加万元142.2210纳税总额万元1553.2811利税总额万元4281.3312投资利润率50.65%13投资利税率59.61%14投资回报率37.99%15回收期年4.1316设备数量台(套)11017年用电量千瓦时536283.3118年用水量立方米10672.9619总能耗吨标准煤66.8220节能率29.92%21节能量吨标准煤22.2722员工数量人292第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、以转变经济发展方式为主线,以提升工业经济可持续发展能力为立足点,以提高自主创新能力为动力,努力推动传统产业上层次、提技术、创品牌、增效益,促进传统产业走创新型、效益型、集约型、生态型的发展模式,引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低端生产向高端制造的“双转型”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.16%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度180.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11185.1411185.1424329.9524329.952251.261.1主要生产车间6711.086711.0814597.9714597.971395.781.2辅助生产车间3579.243579.247785.587785.58720.401.3其他生产车间894.81894.811411.141411.14135.082仓储工程2373.082373.085909.085909.08397.652.1成品贮存593.27593.271477.271477.2799.412.2原料仓储1234.001234.003072.723072.72206.782.3辅助材料仓库545.81545.811359.091359.0991.463供配电工程126.56126.56126.56126.569.583.1供配电室126.56126.56126.56126.569.584给排水工程145.55145.55145.55145.558.574.1给排水145.55145.55145.55145.558.575服务性工程1502.951502.951502.951502.95101.145.1办公用房719.49719.49719.49719.4950.765.2生活服务783.46783.46783.46783.4660.476消防及环保工程423.99423.99423.99423.9932.106.1消防环保工程423.99423.99423.99423.9932.107项目总图工程63.2863.2863.2863.28-38.307.1场地及道路硬化3985.67646.33646.337.2场区围墙646.333985.673985.677.3安全保卫室63.2863.2863.2863.288绿化工程1408.8349.31合计15820.5633420.8433420.842811.31六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5686.12万元,占计划投资的79.18%。其中:完成固定资产投资3995.83万元,占总投资的70.27%;完成流动资金投资1690.29,占总投资的29.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5686.121.1完成比例79.18%2完成固定资产投资万元3995.832.1完成比例70.27%3完成流动资金投资万元1690.293.1完成比例29.73%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员292人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1991.2人均年工资万元4.921.3年工资额万元1130.762工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元5.162.3年工资额万元233.083企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.543.3年工资额万元92.204品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元117.425其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.355.3年工资额万元82.006职工工资总额万元8591.58五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5541.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2811.312052.74180.265541.191.1工程费用万元2811.312052.7410232.071.1.1建筑工程费用万元2811.312811.3139.15%1.1.2设备购置及安装费万元2052.742052.7428.58%1.2工程建设其他费用万元677.14677.149.43%1.2.1无形资产万元380.98380.981.3预备费万元296.16296.161.3.1基本预备费万元123.45123.451.3.2涨价预备费万元172.71172.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元5541.195541.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1640.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10232.074628.027291.5510232.0710232.0710232.071.1应收账款万元3069.621227.852148.733069.623069.623069.621.2存货万元4604.431841.773223.104604.434604.434604.431.2.1原辅材料万元1381.33552.53966.931381.331381.331381.331.2.2燃料动力万元69.0727.6348.3569.0769.0769.071.2.3在产品万元2118.04847.221482.632118.042118.042118.041.2.4产成品万元1036.00414.40725.201036.001036.001036.001.3现金万元2558.021023.211790.612558.022558.022558.022流动负债万元8591.583436.636014.118591.588591.588591.582.1应付账款万元8591.583436.636014.118591.588591.588591.583流动资金万元1640.49656.201148.341640.491640.491640.494铺底流动资金万元546.82218.73382.78546.82546.82546.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7181.68万元,其中:固定资产投资5541.19万元,占项目总投资的77.16%;流动资金1640.49万元,占项目总投资的22.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2811.31万元,占项目总投资的39.15%;设备购置费2052.74万元,占项目总投资的28.58%;其它投资677.14万元,占项目总投资的9.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5541.19+1640.49=7181.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5541.1977.16%1.1项目建设投资万元5541.1977.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1640.4922.84%3总投资万元万元7181.68二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6052.00万元,总成本12482.49万元,利润总额-6430.49万元,净利润106.10万元,增值税200.68万元,税金及附加-4822.87万元,所得税-1607.62万元;第二年收入10591.00万元,总成本18751.32万元,利润总额-8160.32万元,净利润-6120.24万元,增值税351.20万元,税金及附加124.16万元,所得税-2040.08万元;第三年生产负荷100%,收入15130.00万元,总成本11492.60万元,利润总额3637.40万元,净利润2728.05万元,增值税501.71万元,税金及附加142.22万元,所得税909.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15130.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=501.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6052.0010591.0015130.0015130.0015130.001.1树脂脱模剂万元6052.0010591.0015130.0015130.0015130.002现价增加值万元1936.643389.124841.6
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025浙江嘉兴嘉善县中新产业发展投资有限公司招聘工作人员5人笔试备考题库及答案解析
- 2025年中国电信股份有限公司亳州分公司外包人员招聘1人考试参考题库附答案解析
- 2025广西北海市残疾人康复培训中心招录公益性岗位人员4人笔试模拟试题及答案解析
- 2025湖南常德芙蓉大亚化纤有限公司招聘6人考试备考试题及答案解析
- 2025云南大理古城招聘笔试备考试题及答案解析
- 2025年策划保密协议正式解约文案
- 2025年西城区卫生健康系统事业单位第三批招聘工作人员213人考试模拟试题及答案解析
- 2025年技术服务合同模板
- 2025广西河池市妇幼保健院招聘医学装备科干事1人笔试模拟试题及答案解析
- 毕业论文导论怎么写
- 电荷及其守恒定律、库仑定律巩固练习
- YY 0666-2008针尖锋利度和强度试验方法
- JJF 1002-2010国家计量检定规程编写规则
- GA/T 1163-2014人类DNA荧光标记STR分型结果的分析及应用
- 小沈阳《四大才子》欢乐喜剧人台词
- 全套课件-水利工程管理信息技术
- 缝纫机线迹图示教学课件
- 2022年衡阳市南岳区社区工作者招聘笔试题库及答案解析
- 阀门解体检修及研磨(课堂PPT)
- T∕CVIA 41-2014 液晶电视屏主流尺寸规范
- 吴学文实战经验分享
评论
0/150
提交评论