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泓域咨询MACRO/ 鞋油项目招商引资规划方案鞋油项目招商引资规划方案摘要说明该鞋油项目计划总投资2859.31万元,其中:固定资产投资2141.92万元,占项目总投资的74.91%;流动资金717.39万元,占项目总投资的25.09%。达产年营业收入5901.00万元,总成本费用4499.03万元,税金及附加52.18万元,利润总额1401.97万元,利税总额1647.53万元,税后净利润1051.48万元,达产年纳税总额596.05万元;达产年投资利润率49.03%,投资利税率57.62%,投资回报率36.77%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位113个。坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源,根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置,做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置,节约资源提高资源利用率,做好节能减排;从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。.概述、项目建设必要性分析、项目市场空间分析、投资建设方案、项目选址科学性分析、项目建设设计方案、工艺可行性分析、环境保护和绿色生产、安全经营规范、风险评价分析、项目节能分析、实施方案、投资方案计划、经济效益、项目综合评价等。第一章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代,已经发布两年的中国制造2025重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。业内专家表示,中国制造2025的实施取得了显著成绩,但仍面临着巨大的挑战,只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平,中国制造强国战略才有实现目标的底气2、2014年,全国劳动力成本是十年前的2.7倍,再加上原材料价格上涨、高能耗成本、高物流成本的影响,我国制造业低成本优势逐步丧失。优衣库、耐克、富士康等世界知名企业纷纷在东南亚和印度开设新厂,加快撤离中国的步伐。2014年全年,东莞倒闭了428家企业;被称为制造之都,以生产皮鞋、服装、眼镜、打火机文明世界的温州,日前正在经历着制造产业空心化。3、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、坚持把发展资源节约型、环境友好型工业作为转型升级的重要着力点。健全激励与约束机制,推广应用先进节能减排技术,推进清洁生产。大力发展循环经济,加强资源节约和综合利用,积极应对气候变化。强化安全生产保障能力建设,加快推动资源利用方式向绿色低碳、清洁安全转变。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第二章 概述一、项目概况(一)项目名称鞋油项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积7243.62平方米(折合约10.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.38%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度197.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7243.62平方米,建筑物基底占地面积3649.34平方米,总建筑面积9561.58平方米,其中:规划建设主体工程7176.33平方米,项目规划绿化面积491.44平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费854.61万元。(七)节能分析1、项目年用电量977937.95千瓦时,折合120.19吨标准煤。2、项目年总用水量6177.36立方米,折合0.53吨标准煤。3、“鞋油项目投资建设项目”,年用电量977937.95千瓦时,年总用水量6177.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.72吨标准煤/年。达产年综合节能量49.31吨标准煤/年,项目总节能率23.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2859.31万元,其中:固定资产投资2141.92万元,占项目总投资的74.91%;流动资金717.39万元,占项目总投资的25.09%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5901.00万元,总成本费用4499.03万元,税金及附加52.18万元,利润总额1401.97万元,利税总额1647.53万元,税后净利润1051.48万元,达产年纳税总额596.05万元;达产年投资利润率49.03%,投资利税率57.62%,投资回报率36.77%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位113个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。二、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区鞋油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区鞋油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“鞋油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位113个,达产年纳税总额596.05万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.03%,投资利税率57.62%,全部投资回报率36.77%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。工业和信息化部通过发布节能、节水、清洁生产、资源综合利用、再制造等领域的先进技术和装备目录,组织开展节能环保装备展、节能服务进企业、技术交流会等活动,推广先进适用节能环保技术装备产业化应用,引导和鼓励民营资本以及社会资本投向节能环保产业,推动工业节能与绿色发展。发改委于2016年会同科技部、工业和信息化部、环境保护部印发了“十三五”节能环保产业发展规划,提出促进各类型企业协调发展,充分激发民营企业在节能环保领域的创新活力,引导民营资本参与环境治理和生态保护项目建设,在PPP项目中不得以任何形式设置对民营企业的歧视性条款;鼓励在项目层面开展混合所有制合作,促进国有资本和民营资本协同发展。未来,发改委将进一步优化引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业的政策环境,推动社会资本设立绿色产业投资基金,促进节能环保产业快速健康发展。第三章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入5853.44万元,同比增长29.02%(1316.67万元)。其中,主营业业务鞋油生产及销售收入为5521.26万元,占营业总收入的94.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1315.17万元,较去年同期相比增长167.87万元,增长率14.63%;实现净利润986.38万元,较去年同期相比增长214.92万元,增长率27.86%。第四章 项目市场空间分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2881.18亿元,比上年增长7.75%。其中,第一产业增加值230.49亿元,增长6.58%;第二产业增加值1786.33亿元,增长7.86%第三产业增加值864.35亿元,增长6.48%。一般公共预算收入285.54亿元,同比增长6.21%,一般公共预算支出546.53亿元,同比增长7.85%。国税收入331.43亿元,同比增长6.07%;地税收入亿元47.15,同比增长7.56%。居民消费价格上涨1.13%。其中,食品烟酒上涨0.99%,衣着上涨0.79%,居住上涨1.06%,生活用品及服务上涨1.14%,教育文化和娱乐上涨0.86%,医疗保健上涨0.78%,其他用品和服务上涨1.13%,交通和通信上涨0.92%。全部工业完成增加值1606.97亿元。规模以上工业企业实现增加值1255.81亿元,比上年增长8.70%。规模以上AA、BB、CC、DD(含鞋油)等主导行业共完成工业增加值1256.16亿元,增长9.51%。AA完成增加值455.05亿元,增长8.85%;BB完成工业增加值329.66亿元,增长11.29%;CC完成工业增加值201.02亿元,增长10.67%;DD完成工业增加值147.19亿元,增长9.40%。规模以上工业企业实现主营业务收入5790.76亿元,比上年增长8.24%。实现利润总额717.59亿元,比上年增长5.42%。固定资产投资完成4294.92亿元,比上年增长8.98%。其中,建设项目投资完成3779.53亿元,增长8.12%;房地产开发投资完成515.39亿元,增长6.09%。在固定资产投资中,第一产业投资完成214.75亿元,同比增长6.66%;第二产业投资完成3264.14亿元,同比增长11.47%;第三产业投资完成816.03亿元,增长7.39%。高新技术产业投资995.17亿元,增长7.13%。民间投资3385.16亿元,增长6.57%。城市基础设施投资560.00亿元,增长8.33%。重点项目1342个,完成投资2723.28亿元,增长11.13%。全市实现社会消费品零售总额1589.47亿元,比上年增长5.54%。城镇实现零售额1017.99亿元,增长7.43%;乡村实现零售额317.47亿元,增长7.76%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元446.37,增长11.86%。实际利用外资60312.79万美元,同比增长56.68%。外贸进出口总值391.19亿元,同比增长56.04%。其中,出口总值254.27亿元,同比增长53.76%;进口总值136.92亿元,同比增长58.50%。二、鞋油行业市场分析目前,区域内拥有各类鞋油企业649家,规模以上企业41家,从业人员32450人。截至2017年底,区域内鞋油产值164451.16万元,较2016年146334.90万元增长12.38%。产值前十位企业合计收入78515.12万元,较去年70159.16万元同比增长11.91%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.07亿元,年均增长7.95%。预计区域内鞋油行业市场需求规模将达到248005.70万元,利润总额83263.17万元,净利润22234.06万元,纳税15770.97万元,工业增加值79441.29万元,产业贡献率11.65%。第五章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。“十三五”时期,要紧紧围绕全面建成小康社会,加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展,到2020年,财政收入突破400亿元,固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立,二、三产业所占比重力争达到90%以上,规模以上工业企业力争达到3000家,全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上,力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.38%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度197.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7243.6210.86亩2基底面积平方米3649.343建筑面积平方米9561.58676.86万元4容积率1.325建筑系数50.38%6主体工程平方米7176.337绿化面积平方米491.448绿化率5.14%9投资强度万元/亩197.23六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。2、项目建设区域位于项目建设地,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。3、车间电缆进户处要做重复接地,接地电阻小于10.00欧姆,其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域,采用局部封闭进行机械送、排风;当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。八、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第六章 工艺可行性分析一、原辅材料采购及管理所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点投资项目将通过PDM与ERP系统的结合,把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来,实现承上启下信息共享,通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理,为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用,将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率,大大提高了项目产品的市场竞争优势。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高项目产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。(二)项目技术优势分析技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。四、设备选型方案投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计104台(套),设备购置费854.61万元。第七章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2141.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元2141.9274.91%1.1土建工程万元676.8623.67%1.2设备购置万元854.6129.89%1.3其它投资万元610.4521.35%2建设期利息万元-3固定资产投资万元2141.9274.91%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金717.39万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2859.31万元,其中:固定资产投资2141.92万元,占项目总投资的74.91%;流动资金717.39万元,占项目总投资的25.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资676.86万元,占项目总投资的23.67%;设备购置费854.61万元,占项目总投资的29.89%;其它投资610.45万元,占项目总投资的21.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2141.92+717.39=2859.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2141.9274.91%1.1项目建设投资万元2141.9274.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元717.3925.09%3总投资万元万元2859.31二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3540.60万元,总成本10029.94万元,利润总额-6489.34万元,净利润42.90万元,增值税116.03万元,税金及附加-4867.01万元,所得税-1622.34万元;第二年收入4720.80万元,总成本12640.10万元,利润总额-7919.30万元,净利润-5939.47万元,增值税154.70万元,税金及附加47.54万元,所得税-1979.83万元;第三年生产负荷100%,收入5901.00万元,总成本4499.03万元,利润总额1401.97万元,净利润1051.48万元,增值税193.38万元,税金及附加52.18万元,所得税350.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5901.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=193.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元5901.001.1主营业务收入万元5901.001.2其它收入万元-2增值税万元193.383税金及附加万元52.18(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用4499.03万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加52.18万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1401.97(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1401.9725.00%=350.49(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1401.97(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1401.9725.00%=350.49(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1401.97万元,缴纳企业所得税350.49万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1401.97-350.49=1051.48(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=49.03%。(2)达产年投资利税率=57.62%。(3)达产年投资回报率=36.77%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入5901.00万元,总成本费用4499.03万元,税金及附加52.18万元,利润总额1401.97万元,企业所得税350.49万元,税后净利润1051.48万元,年纳税总额596.05万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元5901.002增值税万元193.383税金及附加万元52.184总成本费用万元4499.035利润总额万元1401.976企业所得税万元350.497净利润万元1051.488纳税总额万元596.059利税总额万元1647.5310投资利润率49.03%11投资利税率57.62%12投资回报率36.77%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.22年。本期工程项目全部投资回收期4.22年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1051.482投资利润率49.03%3投资利税率57.62%4投资回报率36.77%5回收期年4.22第九章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设

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