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文档简介
泓域咨询MACRO/ 茂金属树脂项目立项申请报告茂金属树脂项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx集团实现营业收入9571.38万元,同比增长33.18%(2384.79万元)。其中,主营业业务茂金属树脂生产及销售收入为8806.76万元,占营业总收入的92.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1792.58万元,较去年同期相比增长374.90万元,增长率26.44%;实现净利润1344.43万元,较去年同期相比增长219.37万元,增长率19.50%。二、项目概况(一)项目名称茂金属树脂项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积33423.37平方米(折合约50.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.15%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度168.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33423.37平方米,建筑物基底占地面积20438.39平方米,总建筑面积35763.01平方米,其中:规划建设主体工程23647.27平方米,项目规划绿化面积1963.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费3895.19万元。(七)节能分析“茂金属树脂项目建设项目”,年用电量895595.56千瓦时,年总用水量6416.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.62吨标准煤/年。达产年综合节能量43.02吨标准煤/年,项目总节能率21.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10246.27万元,其中:固定资产投资8464.58万元,占项目总投资的82.61%;流动资金1781.69万元,占项目总投资的17.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12227.00万元,总成本费用9747.02万元,税金及附加174.74万元,利润总额2479.98万元,利税总额2996.79万元,税后净利润1859.99万元,达产年纳税总额1136.81万元;达产年投资利润率24.20%,投资利税率29.25%,投资回报率18.15%,全部投资回收期7.01年,提供就业职位209个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地茂金属树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地茂金属树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“茂金属树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位209个,达产年纳税总额1136.81万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.20%,投资利税率29.25%,全部投资回报率18.15%,全部投资回收期7.01年,固定资产投资回收期7.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范行业准入退出管理。建立完善产能过剩预警机制,综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段,引导民营企业主动退出产能严重过剩行业,依法依规加快淘汰落后产能。完善企业破产制度,简化和完善企业注销流程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33423.3750.11亩1.1容积率1.071.2建筑系数61.15%1.3投资强度万元/亩168.921.4基底面积平方米20438.391.5总建筑面积平方米35763.011.6绿化面积平方米1963.86绿化率5.49%2总投资万元10246.272.1固定资产投资万元8464.582.1.1土建工程投资万元3114.302.1.1.1土建工程投资占比万元30.39%2.1.2设备投资万元3895.192.1.2.1设备投资占比38.02%2.1.3其它投资万元1455.092.1.3.1其它投资占比14.20%2.1.4固定资产投资占比82.61%2.2流动资金万元1781.692.2.1流动资金占比17.39%3收入万元12227.004总成本万元9747.025利润总额万元2479.986净利润万元1859.997所得税万元1.078增值税万元342.079税金及附加万元174.7410纳税总额万元1136.8111利税总额万元2996.7912投资利润率24.20%13投资利税率29.25%14投资回报率18.15%15回收期年7.0116设备数量台(套)13817年用电量千瓦时895595.5618年用水量立方米6416.9819总能耗吨标准煤110.6220节能率21.81%21节能量吨标准煤43.0222员工数量人209第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后,经济增速正由高速增长转向中速增长,经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战,但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的,要付出必要的代价,有的人利益会受到损失,但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛,难免会有企业被淘汰,会有职工失去工作岗位,但调整成功了就会提升资产质量,提升产业结构,并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了,面临转产调整,但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现,供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了,但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势,在新一轮国际分工中,迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇,我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本,但满足人民越来越迫切的生态产品需求,走低碳、绿色发展道路,环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到,新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段,是成长的“烦恼”。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.15%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度168.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14449.9414449.9423647.2723647.272265.171.1主要生产车间8669.968669.9614188.3614188.361404.411.2辅助生产车间4623.984623.987567.137567.13724.851.3其他生产车间1156.001156.001371.541371.54135.912仓储工程3065.763065.767875.237875.23548.632.1成品贮存766.44766.441968.811968.81137.162.2原料仓储1594.201594.204095.124095.12285.292.3辅助材料仓库705.12705.121811.301811.30126.183供配电工程163.51163.51163.51163.5112.813.1供配电室163.51163.51163.51163.5112.814给排水工程188.03188.03188.03188.0311.464.1给排水188.03188.03188.03188.0311.465服务性工程1941.651941.651941.651941.65135.275.1办公用房1000.291000.291000.291000.2974.565.2生活服务941.36941.36941.36941.3671.336消防及环保工程547.75547.75547.75547.7542.936.1消防环保工程547.75547.75547.75547.7542.937项目总图工程81.7581.7581.7581.7537.617.1场地及道路硬化5636.48838.17838.177.2场区围墙838.175636.485636.487.3安全保卫室81.7581.7581.7581.758绿化工程1726.2260.42合计20438.3935763.0135763.013114.30六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6732.93万元,占计划投资的65.71%。其中:完成固定资产投资4466.82万元,占总投资的66.34%;完成流动资金投资2266.11,占总投资的33.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6732.931.1完成比例65.71%2完成固定资产投资万元4466.822.1完成比例66.34%3完成流动资金投资万元2266.113.1完成比例33.66%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员209人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1421.2人均年工资万元4.901.3年工资额万元726.112工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.272.3年工资额万元200.893企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.983.3年工资额万元54.134品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元91.835其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.465.3年工资额万元46.286职工工资总额万元5660.27五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8464.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3114.303895.19168.928464.581.1工程费用万元3114.303895.197441.961.1.1建筑工程费用万元3114.303114.3030.39%1.1.2设备购置及安装费万元3895.193895.1938.02%1.2工程建设其他费用万元1455.091455.0914.20%1.2.1无形资产万元645.45645.451.3预备费万元809.64809.641.3.1基本预备费万元472.23472.231.3.2涨价预备费万元337.41337.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元8464.588464.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1781.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7441.963505.316243.837441.967441.967441.961.1应收账款万元2232.59893.041786.072232.592232.592232.591.2存货万元3348.881339.552679.113348.883348.883348.881.2.1原辅材料万元1004.66401.87803.731004.661004.661004.661.2.2燃料动力万元50.2320.0940.1950.2350.2350.231.2.3在产品万元1540.48616.191232.391540.481540.481540.481.2.4产成品万元753.50301.40602.80753.50753.50753.501.3现金万元1860.49744.201488.391860.491860.491860.492流动负债万元5660.272264.114528.225660.275660.275660.272.1应付账款万元5660.272264.114528.225660.275660.275660.273流动资金万元1781.69712.681425.351781.691781.691781.694铺底流动资金万元593.89237.56475.12593.89593.89593.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10246.27万元,其中:固定资产投资8464.58万元,占项目总投资的82.61%;流动资金1781.69万元,占项目总投资的17.39%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3114.30万元,占项目总投资的30.39%;设备购置费3895.19万元,占项目总投资的38.02%;其它投资1455.09万元,占项目总投资的14.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8464.58+1781.69=10246.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8464.5882.61%1.1项目建设投资万元8464.5882.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1781.6917.39%3总投资万元万元10246.27二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4890.80万元,总成本6569.76万元,利润总额-1678.96万元,净利润150.11万元,增值税136.83万元,税金及附加-1259.22万元,所得税-419.74万元;第二年收入9781.60万元,总成本11202.91万元,利润总额-1421.31万元,净利润-1065.98万元,增值税273.66万元,税金及附加166.53万元,所得税-355.33万元;第三年生产负荷100%,收入12227.00万元,总成本9747.02万元,利润总额2479.98万元,净利润1859.99万元,增值税342.07万元,税金及附加174.74万元,所得税620.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12227.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=342.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4890.809781.6012227.0012227.0012227.001.1茂金属树脂万元4890.809781.6012227.0012227.0012227.002现价增加值万元1565.06
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