(项目规划说明)卤代烯烃共聚物项目投资计划书.docx_第1页
(项目规划说明)卤代烯烃共聚物项目投资计划书.docx_第2页
(项目规划说明)卤代烯烃共聚物项目投资计划书.docx_第3页
(项目规划说明)卤代烯烃共聚物项目投资计划书.docx_第4页
(项目规划说明)卤代烯烃共聚物项目投资计划书.docx_第5页
已阅读5页,还剩31页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 卤代烯烃共聚物项目投资计划书卤代烯烃共聚物项目投资计划书摘要说明该卤代烯烃共聚物项目计划总投资6107.90万元,其中:固定资产投资5211.28万元,占项目总投资的85.32%;流动资金896.62万元,占项目总投资的14.68%。达产年营业收入6747.00万元,总成本费用5166.64万元,税金及附加97.90万元,利润总额1580.36万元,利税总额1896.24万元,税后净利润1185.27万元,达产年纳税总额710.97万元;达产年投资利润率25.87%,投资利税率31.05%,投资回报率19.41%,全部投资回收期6.65年,提供就业职位120个。提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。.概况、背景及必要性、市场调研分析、建设内容、项目选址方案、项目建设设计方案、工艺技术分析、项目环保研究、职业安全、项目风险情况、节能方案分析、实施方案、投资估算、项目经营收益分析、综合评价结论等。第一章 背景及必要性一、项目建设背景1、“中国制造2025”既是点线面的结合,同时也是自上而下和自下而上的结合。就中央与地方关系来看,既要制定和落实好中央政府相关部委出台的各项产业政策,保证中央政府产业政策政令畅通,同时还要在一定程度上为地方产业政策留有足够的空间,以鼓励地方政府因地制宜地实施各具特色的地区产业政策。2、面对企业发展条件、发展环境的变化,面对激烈的国际竞争,面对第三次工业革命的浪潮,面对中国制造业发展过程中遇到的效率下降、核心技术缺乏、产能过剩等诸多问题,我们的企业必须进行转型升级,实施中国制造2025。3、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、组织实施重点产业调整和技术改造项目8955项,带动社会投资1万亿元。“十二五”期间重点领域淘汰落后产能取得积极进展,其中淘汰炼铁产能1.2亿吨、水泥产能3.5亿吨、造纸产能1070万吨。2010年全国高技术产品出口占全部商品出口的31.2%,较2005年提高3.1个百分点。企业兼并重组步伐加快,钢铁、汽车、船舶、水泥等行业产业集中度明显提高。东部向中西部地区产业转移步伐加快,“十二五”期间中西部地区工业增加值占全国工业增加值的比重提高5.8个百分点。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第二章 概况一、项目概况(一)项目名称卤代烯烃共聚物项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积17935.63平方米(折合约26.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.51%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度193.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17935.63平方米,建筑物基底占地面积12646.41平方米,总建筑面积29055.72平方米,其中:规划建设主体工程22127.04平方米,项目规划绿化面积1773.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费2214.34万元。(七)节能分析1、项目年用电量834164.23千瓦时,折合102.52吨标准煤。2、项目年总用水量4521.36立方米,折合0.39吨标准煤。3、“卤代烯烃共聚物项目投资建设项目”,年用电量834164.23千瓦时,年总用水量4521.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.91吨标准煤/年。达产年综合节能量40.02吨标准煤/年,项目总节能率26.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6107.90万元,其中:固定资产投资5211.28万元,占项目总投资的85.32%;流动资金896.62万元,占项目总投资的14.68%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6747.00万元,总成本费用5166.64万元,税金及附加97.90万元,利润总额1580.36万元,利税总额1896.24万元,税后净利润1185.27万元,达产年纳税总额710.97万元;达产年投资利润率25.87%,投资利税率31.05%,投资回报率19.41%,全部投资回收期6.65年,提供就业职位120个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。二、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园卤代烯烃共聚物行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园卤代烯烃共聚物产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“卤代烯烃共聚物项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位120个,达产年纳税总额710.97万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.87%,投资利税率31.05%,全部投资回报率19.41%,全部投资回收期6.65年,固定资产投资回收期6.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。人民银行建立以互联网为基础、全国集中统一的动产和应收账款等财产权利质押登记系统。人民银行征信中心积极依托基于互联网运行的动产融资统一登记公示系统,提供应收账款质押与转让登记、融资租赁等级、保证金质押登记、存货和仓单质押等级等多种动产登记服务。截至2017年7月末,登记系统累计注册登记用户1.7万家,发生登记270.6万笔。其中,累计发生应收账款质押和转让登记205.9万笔、融资租赁登记64.7万笔。证监会将通过完善行业法律法规、制定相关促进政策、加快日常监督等方面工作,引导私募行业规范发展,为私募股权及创业投资基金营造良好健康的行业发展环境;支持证券公司设立私募投资基金子公司,依法合规展业;条件成熟时,支持基金管理公司设立一级私募股权投资基金子公司,依法合规开展私募股权投资基金业务。截止2017年7月底,中国证券投资基金业协会已登记私募股权及创业投资基金管理人11543家,管理正在运行的基金24419只,管理资金规模6.14万亿。上述资金持续流入实体经济,不仅拓宽了制造业企业投融资渠道,促进制造业结构调整和产业转型升级,也提高了制造业直接融资比重,拉动民间投资服务实体经济。第三章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4284.54万元,同比增长22.51%(787.27万元)。其中,主营业业务卤代烯烃共聚物生产及销售收入为3752.15万元,占营业总收入的87.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1096.79万元,较去年同期相比增长256.47万元,增长率30.52%;实现净利润822.59万元,较去年同期相比增长133.81万元,增长率19.43%。第四章 市场调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2005.57亿元,比上年增长8.50%。其中,第一产业增加值160.45亿元,增长8.24%;第二产业增加值1243.45亿元,增长10.75%第三产业增加值601.67亿元,增长10.29%。一般公共预算收入252.17亿元,同比增长6.39%,一般公共预算支出579.08亿元,同比增长7.85%。国税收入374.97亿元,同比增长6.03%;地税收入亿元52.49,同比增长8.63%。居民消费价格上涨1.11%。其中,食品烟酒上涨1.16%,衣着上涨0.81%,居住上涨0.63%,生活用品及服务上涨0.65%,教育文化和娱乐上涨1.00%,医疗保健上涨1.03%,其他用品和服务上涨0.88%,交通和通信上涨0.87%。全部工业完成增加值1631.84亿元。规模以上工业企业实现增加值1214.49亿元,比上年增长5.30%。规模以上AA、BB、CC、DD(含卤代烯烃共聚物)等主导行业共完成工业增加值1232.83亿元,增长5.42%。AA完成增加值429.59亿元,增长10.71%;BB完成工业增加值322.01亿元,增长11.04%;CC完成工业增加值295.33亿元,增长9.28%;DD完成工业增加值130.54亿元,增长7.92%。规模以上工业企业实现主营业务收入6370.90亿元,比上年增长6.65%。实现利润总额360.40亿元,比上年增长6.88%。固定资产投资完成3804.80亿元,比上年增长11.84%。其中,建设项目投资完成3348.22亿元,增长9.34%;房地产开发投资完成456.58亿元,增长8.65%。在固定资产投资中,第一产业投资完成190.24亿元,同比增长8.77%;第二产业投资完成2891.65亿元,同比增长11.51%;第三产业投资完成722.91亿元,增长5.63%。高新技术产业投资850.05亿元,增长5.68%。民间投资3956.54亿元,增长8.62%。城市基础设施投资554.74亿元,增长5.01%。重点项目1185个,完成投资2554.79亿元,增长11.07%。全市实现社会消费品零售总额1324.71亿元,比上年增长7.61%。城镇实现零售额923.87亿元,增长7.41%;乡村实现零售额472.49亿元,增长7.09%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元542.49,增长10.31%。实际利用外资59880.03万美元,同比增长51.86%。外贸进出口总值326.93亿元,同比增长51.58%。其中,出口总值212.50亿元,同比增长57.17%;进口总值114.43亿元,同比增长54.69%。二、卤代烯烃共聚物行业市场分析目前,区域内拥有各类卤代烯烃共聚物企业937家,规模以上企业34家,从业人员46850人。截至2017年底,区域内卤代烯烃共聚物产值128479.39万元,较2016年107965.87万元增长19.00%。产值前十位企业合计收入58922.31万元,较去年50317.94万元同比增长17.10%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长6.33%。预计区域内卤代烯烃共聚物行业市场需求规模将达到193082.52万元,利润总额58323.26万元,净利润22355.30万元,纳税16105.11万元,工业增加值77168.64万元,产业贡献率19.86%。第五章 项目选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.51%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度193.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17935.6326.89亩2基底面积平方米12646.413建筑面积平方米29055.722120.33万元4容积率1.625建筑系数70.51%6主体工程平方米22127.047绿化面积平方米1773.718绿化率6.10%9投资强度万元/亩193.80六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。3、供电回路及电压等级确定:配电系统采用TN-C-S制,供电电压为380V/220V,电压波动不超过额定电压的10.00%,电源频率为50.000.50Hz。4、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,投资项目不考虑增加汽车运输设备。5、数据通信:数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网,可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求;也可采用GPRS数据传输通信,投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网,上传至项目承办单位调度中心。八、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第六章 工艺技术分析一、原辅材料采购及管理所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点投资项目将通过PDM与ERP系统的结合,把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来,实现承上启下信息共享,通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理,为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用,将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率,大大提高了项目产品的市场竞争优势。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计97台(套),设备购置费2214.34万元。第七章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5211.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元5211.2885.32%1.1土建工程万元2120.3334.71%1.2设备购置万元2214.3436.25%1.3其它投资万元876.6114.35%2建设期利息万元-3固定资产投资万元5211.2885.32%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金896.62万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6107.90万元,其中:固定资产投资5211.28万元,占项目总投资的85.32%;流动资金896.62万元,占项目总投资的14.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2120.33万元,占项目总投资的34.71%;设备购置费2214.34万元,占项目总投资的36.25%;其它投资876.61万元,占项目总投资的14.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5211.28+896.62=6107.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5211.2885.32%1.1项目建设投资万元5211.2885.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元896.6214.68%3总投资万元万元6107.90二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3710.85万元,总成本12952.57万元,利润总额-9241.72万元,净利润86.13万元,增值税119.89万元,税金及附加-6931.29万元,所得税-2310.43万元;第二年收入4722.90万元,总成本15656.98万元,利润总额-10934.08万元,净利润-8200.56万元,增值税152.59万元,税金及附加90.05万元,所得税-2733.52万元;第三年生产负荷100%,收入6747.00万元,总成本5166.64万元,利润总额1580.36万元,净利润1185.27万元,增值税217.98万元,税金及附加97.90万元,所得税395.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6747.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=217.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元6747.001.1主营业务收入万元6747.001.2其它收入万元-2增值税万元217.983税金及附加万元97.90(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用5166.64万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加97.90万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1580.36(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1580.3625.00%=395.09(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1580.36(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1580.3625.00%=395.09(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1580.36万元,缴纳企业所得税395.09万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1580.36-395.09=1185.27(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=25.87%。(2)达产年投资利税率=31.05%。(3)达产年投资回报率=19.41%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入6747.00万元,总成本费用5166.64万元,税金及附加97.90万元,利润总额1580.36万元,企业所得税395.09万元,税后净利润1185.27万元,年纳税总额710.97万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元6747.002增值税万元217.983税金及附加万元97.904总成本费用万元5166.645利润总额万元1580.366企业所得税万元395.097净利润万元1185.278纳税总额万元710.979利税总额万元1896.2410投资利润率25.87%11投资利税率31.05%12投资回报率19.41%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=6.65年。本期工程项目全部投资回收期6.65年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1185.272投资利润率25.87%3投资利税率31.05%4投资回报率19.41%5回收期年6.65第九章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论