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泓域咨询MACRO/ 玻璃钢泵项目投资计划书玻璃钢泵项目投资计划书摘要说明该玻璃钢泵项目计划总投资6725.75万元,其中:固定资产投资5120.48万元,占项目总投资的76.13%;流动资金1605.27万元,占项目总投资的23.87%。达产年营业收入12302.00万元,总成本费用9228.29万元,税金及附加128.19万元,利润总额3073.71万元,利税总额3625.86万元,税后净利润2305.28万元,达产年纳税总额1320.58万元;达产年投资利润率45.70%,投资利税率53.91%,投资回报率34.28%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位186个。认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即:高起点、高水平、高投资回报率;“三少”即:少占地、少能耗、少排放。.总论、建设必要性分析、市场分析、项目建设方案、项目选址可行性分析、项目工程设计、工艺可行性分析、环境保护、清洁生产、职业安全、项目风险说明、项目节能、进度计划、投资计划方案、项目经营收益分析、项目综合结论等。第一章 建设必要性分析一、项目建设背景1、目前我国制造业规模世界第一,上下游产业链比较完整,具备发展中高端制造业的基础和实力。值得一提的是,前两年我国提出了中国制造2025,正式向“制造强国”发起冲锋,像飞机、高铁、数控机床等已经实现了自主研发。不难想象,未来我国将突破越来越多西方封锁的技术。改革开放40年来,我国工业取得了举世瞩目的成就,建立了门类齐全的现代工业体系,跃升为世界第一制造大国。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央以新发展理念为统领,以深化供给侧结构性改革为主线,着力推动工业经济结构调整和转型升级,我国正由制造大国向制造强国大步迈进。2、中国制造2025蓝皮书(2017)6月30日在北京发布。蓝皮书称,中国制造业取得诸多成就,但长期积累的发展环境不优的问题仍待彻底改变。蓝皮书由国家制造强国建设战略咨询委员会编著,该书总结中国制造2025实施两年来各项重点任务落实情况,评估相关政策实施效果,分析制造强国建设过程中存在的困难和问题,并跟踪国内外制造业发展环境变化,提出政策建议。蓝皮书称,能源、资源、劳动力等要素价格上涨侵蚀了实体经济的利润空间,造成企业盈利能力较弱。据英国经济学人智库预测,中印两国制造业每小时劳动力成本之比,将从2012年的138%上升至2019年的218%。另外,近年来,工业与房地产、金融业等之间存在的收入差距进一步扩大,大量资金抽离实体部门,侵蚀了实体经济的发展基础,加剧了实体经济困境。据测算,目前工业行业平均利润率在6%左右,而银行业营业利润接近40%,是工业行业的7倍。中小企业面临更为严峻的融资难题,银行实际贷款利率高企,甚至高达10%以上,而且存在抽贷、压贷、限贷、停贷现象。蓝皮书称,据麦肯锡研究报告测算,中国金融行业的经济利润占到中国经济整体经济利润80%以上,而美国该比例仅为20%左右。蓝皮书建议,面对要素支撑条件的复杂变化,加强顶层设计,强化产业与创新、人才与资源配置等相关政策的协调;加强部委间、地区间任务统筹,解决当前各部委间“各说各话”的局面,推进相关规划和政策性文件的有效实施;多措并举减轻企业负担等。3、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、坚持把推进“两化”深度融合作为转型升级的重要支撑。充分发挥信息化在转型升级中的支撑和牵引作用,深化信息技术集成应用,促进“生产型制造”向“服务型制造”转变,加快推动制造业向数字化、网络化、智能化、服务化转变。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第二章 总论一、项目概况(一)项目名称玻璃钢泵项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积19329.66平方米(折合约28.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.59%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度176.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19329.66平方米,建筑物基底占地面积12098.43平方米,总建筑面积30927.46平方米,其中:规划建设主体工程23703.14平方米,项目规划绿化面积2290.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费2244.44万元。(七)节能分析1、项目年用电量663132.90千瓦时,折合81.50吨标准煤。2、项目年总用水量5537.23立方米,折合0.47吨标准煤。3、“玻璃钢泵项目投资建设项目”,年用电量663132.90千瓦时,年总用水量5537.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.97吨标准煤/年。达产年综合节能量21.79吨标准煤/年,项目总节能率24.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6725.75万元,其中:固定资产投资5120.48万元,占项目总投资的76.13%;流动资金1605.27万元,占项目总投资的23.87%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12302.00万元,总成本费用9228.29万元,税金及附加128.19万元,利润总额3073.71万元,利税总额3625.86万元,税后净利润2305.28万元,达产年纳税总额1320.58万元;达产年投资利润率45.70%,投资利税率53.91%,投资回报率34.28%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位186个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地玻璃钢泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地玻璃钢泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃钢泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位186个,达产年纳税总额1320.58万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.70%,投资利税率53.91%,全部投资回报率34.28%,全部投资回收期4.42年,固定资产投资回收期4.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2015年5月8日,中国制造2025提出要“强化工业基础能力”、“扎扎实实打基础”,明确要强化工业基础能力,实施工业强基工程。2016年4月12日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布工业强基工程实施指南(2016-2020年),进一步提出了“开展重点领域一揽子突破行动,实施重点产品一条龙应用计划,建设一批产业技术基础平台,培育一批专精特新小巨人企业,推动四基领域军民融合发展”等重点任务,形成整机牵引与基础支撑协调发展的产业格局。在与财政部联合组织开展十大领域四基“一揽子”突破行动基础上,工业和信息化部今年试点启动重点产品、工艺“一条龙”应用计划,并继续着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。同时积极营造基础领域国有企业与民营企业公平竞争的市场环境,鼓励更多民营企业进入基础领域。第三章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入8166.90万元,同比增长17.02%(1187.60万元)。其中,主营业业务玻璃钢泵生产及销售收入为6655.34万元,占营业总收入的81.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2222.22万元,较去年同期相比增长369.04万元,增长率19.91%;实现净利润1666.66万元,较去年同期相比增长304.84万元,增长率22.38%。第四章 市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3864.94亿元,比上年增长6.15%。其中,第一产业增加值309.20亿元,增长10.40%;第二产业增加值2396.26亿元,增长10.84%第三产业增加值1159.48亿元,增长7.75%。一般公共预算收入250.78亿元,同比增长7.29%,一般公共预算支出513.55亿元,同比增长9.16%。国税收入360.11亿元,同比增长10.74%;地税收入亿元99.03,同比增长6.90%。居民消费价格上涨1.08%。其中,食品烟酒上涨0.83%,衣着上涨1.10%,居住上涨0.65%,生活用品及服务上涨1.11%,教育文化和娱乐上涨0.74%,医疗保健上涨1.17%,其他用品和服务上涨0.90%,交通和通信上涨0.61%。全部工业完成增加值1917.74亿元。规模以上工业企业实现增加值1551.33亿元,比上年增长8.07%。规模以上AA、BB、CC、DD(含玻璃钢泵)等主导行业共完成工业增加值1178.22亿元,增长11.22%。AA完成增加值401.49亿元,增长8.72%;BB完成工业增加值391.21亿元,增长5.78%;CC完成工业增加值267.83亿元,增长6.05%;DD完成工业增加值118.02亿元,增长5.95%。规模以上工业企业实现主营业务收入6064.74亿元,比上年增长6.56%。实现利润总额613.65亿元,比上年增长11.36%。固定资产投资完成3860.14亿元,比上年增长9.48%。其中,建设项目投资完成3396.92亿元,增长11.32%;房地产开发投资完成463.22亿元,增长9.18%。在固定资产投资中,第一产业投资完成193.01亿元,同比增长9.98%;第二产业投资完成2933.71亿元,同比增长6.86%;第三产业投资完成733.43亿元,增长9.68%。高新技术产业投资662.55亿元,增长11.13%。民间投资3390.44亿元,增长10.56%。城市基础设施投资534.42亿元,增长9.89%。重点项目931个,完成投资2990.82亿元,增长10.66%。全市实现社会消费品零售总额1479.50亿元,比上年增长11.12%。城镇实现零售额1097.54亿元,增长11.80%;乡村实现零售额406.85亿元,增长8.45%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元597.31,增长5.85%。实际利用外资58547.27万美元,同比增长58.75%。外贸进出口总值235.94亿元,同比增长52.43%。其中,出口总值153.36亿元,同比增长51.60%;进口总值82.58亿元,同比增长58.72%。二、玻璃钢泵行业市场分析目前,区域内拥有各类玻璃钢泵企业941家,规模以上企业47家,从业人员47050人。截至2017年底,区域内玻璃钢泵产值103386.41万元,较2016年93486.22万元增长10.59%。产值前十位企业合计收入44744.69万元,较去年40209.10万元同比增长11.28%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.10亿元,年均增长7.92%。预计区域内玻璃钢泵行业市场需求规模将达到155401.65万元,利润总额38924.41万元,净利润17728.42万元,纳税10076.54万元,工业增加值50062.22万元,产业贡献率11.97%。第五章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.59%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度176.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19329.6628.98亩2基底面积平方米12098.433建筑面积平方米30927.462346.76万元4容积率1.605建筑系数62.59%6主体工程平方米23703.147绿化面积平方米2290.988绿化率7.41%9投资强度万元/亩176.69六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置,方便生产、生活、运输组织及消防要求,所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备,其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计,并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施;生产线接地保护采用TN-C-S接地系统;场区按类建筑物考虑防雷设施,采用沿四周山墙设置避雷带,变压器中性点接地,接地电阻小于4.00欧姆。4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。5、车间采用传统的热水循环取暖形式,其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调,空调温度范围要求为26.00-28.00,空调设备采用分体式空调控制器。八、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第六章 工艺可行性分析一、原辅材料采购及管理项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。二、技术管理特点项目产品制造执行系统(MES):制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下,在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁,对生产过程进行及时响应,使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计89台(套),设备购置费2244.44万元。第七章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5120.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元5120.4876.13%1.1土建工程万元2346.7634.89%1.2设备购置万元2244.4433.37%1.3其它投资万元529.287.87%2建设期利息万元-3固定资产投资万元5120.4876.13%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1605.27万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6725.75万元,其中:固定资产投资5120.48万元,占项目总投资的76.13%;流动资金1605.27万元,占项目总投资的23.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2346.76万元,占项目总投资的34.89%;设备购置费2244.44万元,占项目总投资的33.37%;其它投资529.28万元,占项目总投资的7.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5120.48+1605.27=6725.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5120.4876.13%1.1项目建设投资万元5120.4876.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1605.2723.87%3总投资万元万元6725.75二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7381.20万元,总成本2625.67万元,利润总额4755.53万元,净利润107.84万元,增值税254.38万元,税金及附加3566.65万元,所得税1188.88万元;第二年收入8611.40万元,总成本2958.77万元,利润总额5652.63万元,净利润4239.47万元,增值税296.77万元,税金及附加112.93万元,所得税1413.16万元;第三年生产负荷100%,收入12302.00万元,总成本9228.29万元,利润总额3073.71万元,净利润2305.28万元,增值税423.96万元,税金及附加128.19万元,所得税768.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12302.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=423.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元12302.001.1主营业务收入万元12302.001.2其它收入万元-2增值税万元423.963税金及附加万元128.19(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用9228.29万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加128.19万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3073.71(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3073.7125.00%=768.43(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3073.71(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3073.7125.00%=768.43(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3073.71万元,缴纳企业所得税768.43万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3073.71-768.43=2305.28(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=45.70%。(2)达产年投资利税率=53.91%。(3)达产年投资回报率=34.28%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入12302.00万元,总成本费用9228.29万元,税金及附加128.19万元,利润总额3073.71万元,企业所得税768.43万元,税后净利润2305.28万元,年纳税总额1320.58万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元12302.002增值税万元423.963税金及附加万元128.194总成本费用万元9228.295利润总额万元3073.716企业所得税万元768.437净利润万元2305.288纳税总额万元1320.589利税总额万元3625.8610投资利润率45.70%11投资利税率53.91%12投资回报率34.28%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.42年。本期工程项目全部投资回收期4.42年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元2305.282投资利润率45.70%3投资利税率53.91%4投资回报率34.28%5回收期年4.42第九章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第十章 进度

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