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文档简介
重 庆 xx 电 厂 新 建 工 程2300MW 机 组 达 标 投 产 实 施 细 则国电重庆xx发电有限公司二 O O 六 年 六 月国电重庆xx发电有限公司二 O O 六 年 六 月重 庆 xx 电 厂 新 建 工 程2300MW 机 组达标投产实施细则按照中国国电集团公司火电机组达标投产考核办法(2006年版)的要求,为持续、健康地开展重庆万盛电厂新建工程2300MW机组达标投产工作,提高火电工程建设管理水平和机组整体移交水平,充分发挥投资效益,结合本公司实际情况,特制订本实施细则。火电机组达标投产考核是对工程建设的设计、制造、土建、安装、调试、试生产以及工程档案管理全过程的检查指导和考核验收。各参建单位要将中国国电集团公司火电机组达标投产考核办法(2006年版)及本实施细则的要求,充分落实到工程的各类合同文件和工程管理的各项规章制度中,在工程设计、设备制造、施工、调试、监理等环节提出更严格、更规范、更具体的要求,实现对合同执行情况监督考核,规范工程建设管理。1 组织机构1.1达标投产领导小组组 长:陈xx副组长:饶 x、袁 x成 员:唐xx、苗xx、王xx、姚xx、罗 x、焦xx、李xx、刘 x、左xx、王xx、胡xx、李 x、郭xx、何xx(以上为建设单位主要人员)、程xx(总监)、黄 x(设计负责人)、颜xx、孔xx、陈 x、同xx、刘xx、夏xx、陈 x(以上为施工单位项目负责人)1.2达标投产办公室达标投产办公室设在设备管理部,由王xx任主任,姚xx、王xx任副主任,日常事务由设备管理部负责。1.3达标投产领导小组下设六个专业管理组1.3.1安全管理组组 长:陈xx副组长:罗 x组 员:蔡 x、程xx、董xx、刘xx、赵xx、张xx、张xx、杨 x、谭xx、杨xx安全管理组设在安全监察部1.3.2质量与工艺组组 长: 袁 x副组长: 焦xx组 员: 王xx、姚xx、王xx、唐xx、许 x、樊xx、谢 x、周xx、董xx、杨 x、陈xx、李 x、同xx、唐xx、吴xx、魏xx、谭xx、郭 x质量与工艺组设在设备管理部1.3.3调整试验组组 长:袁 x副组长:唐xx、姚xx组 员:王xx、程xx、郭xx、何xx、胡xx、李 x、倪 x、张 x、兰xx、白 x、颜xx、徐 x、吕xx、张 x、谭xx。调整试验组设在运行部1.3.4技术指标组组 长:袁 x副组长:唐xx组 员:胡xx、李 x、倪 x、张 x、兰xx、白 x、颜xx、董xx。技术指标组设在设备管理部1.3.5工程档案组组 长:唐xx副组长:王xx组 员:苗xx、李xx、焦xx、刘 x、魏 x、关xx、杨 x、董xx、颜xx、张xx、陈xx、程 x、周xx、陈 x工程档案组设在设备管理部1.3.6工程综合管理组 组 长:饶 x副组长:苗xx、王xx组 员:李xx、刘 x、黄 x、程xx工程综合管理组设在总经理工作部2 职责2.1 达标投产领导小组职责2.1.1 在集团公司、川渝分公司达标投产领导小组的领导和指导下,全面贯彻集团公司对达标投产工作的要求。2.1.2 结合工程的实际情况,制定机组达标投产规划和实施细则并将达标的各项要求及每项考核指标落实在工程建设过程中,具体负责实施机组的达标投产工作。2.1.3 每季度召开达标投产例会,根据工程进展情况,逐项检查达标计划的完成情况,及时协调解决有关问题,组织参建单位全面完成各类专项检查提出的达标整改要求。2.1.4 组织并主持年度自查。自工程开工起,在机组投产前的每年年终,负责按中国国电集团公司火电机组达标投产考核办法(2006年版)的要求、达标规划和本细则,对已完成的工程项目组织年度自查,并将自查结果书面呈报川渝分公司达标投产领导小组。2.1.5 组织并主持达标自检,按本办法的要求和考核标准,负责组织对达标机组的自检工作,按规范化表格格式填报自检报告,并按程序上报。2.1.6 负责组织消缺、整改。对自检中需要消缺、完善的项目提出整改计划,并组织实施。2.1.7 对于满足达标必备条件的机组,负责向川渝分公司达标投产领导小组提交达标机组自检报告及达标预检申请。2.1.8根据川渝分公司达标领导小组的要求,负责具体的达标预检和复检的迎检工作。2.2 各专业管理组职责2.2.1 六个专业管理组分别负责安全管理、质量与工艺、调整试验、技术指标、工程档案、综合管理的工作。2.2.2 各专业组负责贯彻执行本组达标投产实施细则:收集标准:在本工程所制定的合同中,在正在执行的、有效的规程、规范、标准、准则中,收集对应“检查结果”栏中的各项适合本工程的标准。制定措施:根据“考核内容”、“检查结果”和“扣分”各栏的情况和要求,编制实现达标投产的具体措施,措施应有很强的可操作性,并标明检测方法及检验标准。落实责任单位(责任人),针对考核内容,落实到责任单位(责任人)2.2.3 各专业组对于所制定的具体措施要严格检查执行,适时检查,及时汇报,及时处理。3 考核内容和评分规定3.1 达标投产的考核项目有:安全管理、质量与工艺、调整试验、技术指标、工程档案、综合管理。3.2 考核项目的标准得分分别为:“安全管理”120分、“质量与工艺”240 分、“调整试验”120 分、“技术指标”200 分、“工程档案”120 分、“综合管理”200 分,总标准得分为 1000 分。3.3 考核时不扣分即得分。对各考核项目中的子项目不限定扣分限额,其标准分扣完为止。3.4 已量化的考核指标,自检时必须严格按本办法界定的条件统计填报,瞒报、虚报指标者,应加倍扣分,情节严重的取消达标资格。3.5 对难以量化的考核项目,自检时必须严格按本办法规定的检查范围、内容、方法、数量和计量单位等进行考核。3.6 具体考核内容和评分规定详见附表。4 申报达标的必备条件4.1已通过国家主管部门的核准。 4.2机组及其相关系统的全部建筑和安装工程已经全部完成,各分项、分部和单位工程的质量验收必须全部合格并签证。 4.3机组已按集团公司国电集工200641 号文颁发的中国国电集团公司火电厂基本建设工程启动及验收管理办法 (2006 年版)(简称“启动办法”,下同),完成了启动试运及全部调试;按集团公司国电集工200641 号文颁发的中国国电集团公司火电工程调整试运质量检验及评定标准(2006 年版)(简称“验评标准”,下同)验收合格;按原电力部电综1998179 号文颁发的火电机组启动验收性能试验导则完成了全部性能试验项目(有合法手续者除外),并投入商业运行。 4.4机组的建设工期未超过集团公司国电集工2004 21 号文颁发的中国国电集团公司火电工程建设工期定额(试行)。 4.5机组的单机竣工决算未超过集团公司下达的批准概算。 4.6机组在建设期内未发生重大、特大安全事故;未发生累计 3 人及以上的死亡事故;未发生累计重伤 5 人及以上的事故。机组在考核期未发生累计 2人及以上的重伤或死亡事故。 4.7机组在建设期内未发生重大、特大质量事故;投产后能稳发满发,安全可靠、无威胁机组安全稳定运行的隐患;本办法“技术指标考核项目”规定的“供电煤耗”不大于设计值的 103%,机组振动不超过报警值,“汽轮机热耗,汽轮机真空严密性,热控保护、自动、DAS 的投入率和正确动作率,电气保护、自动、仪表的投入率和正确动作率”等主要经济技术指标的完成值,经达标自(预)检均能达到本办法考核要求的 85%以上(要求比考核值超出者)或 115%以下(要求比考核值降低者)。 4.8机组在考核期的等效可用系数,300MW 以下的机组必须超过 85%、300660MW 的机组必须超过 80%、660MW以上机组必须超过 75%。 4.9环保项目(含脱硫)在建设期内实现“三同时”且设备和系统运行正常。 第二十九条 机组已按本办法的要求完成了达标自(预)检,且各考核项目的得分率均在 80%以上。5 检查考核程序5.1 各专业组每季度对达标投产工作进行一次全面检查,每季度召开一次达标投产例会,根据工程进展情况,逐项检查达标细则落实情况,找出差距,提出考核和整改意见。 5.2 重要网点(锅炉水压试验、汽轮机扣盖、厂用电受电、机组点火、机组整套启动、机组168试运行)前,在检查进度、质量的同时,召开专题会议,落实实施细则。重要网点如下:序号里程碑名称时间1#1锅炉水压试验200604302#1汽轮机扣盖200606153#1厂用电受电200607154#1机组点火200610015#1机组整套启动200611016#1机组完成168,移交试生产200612317#2锅炉水压试验200608268#2汽轮机扣盖200610159#2机组点火2007020110#2机组整套启动2007030111#2机组完成168,移交试生产200704305.3 年度自查:每年12月中旬对已完成的工程项目进行认真自检,12月底前将自检结果报分公司。5.4 自检5.4.1 #1机组自检工作在2007年3月31日前完成;#2机组自检工作在2007年7月31日前完成。5.4.2 自检由项目单位达标投产领导小组负责组织并主持,参建的设计、施工、安装、调试、监理等单位配合。5.4.3 自检基本要求:(1)对达标考核机组及其相关系统的全部建筑和安装工程,在现场面对实物,对照本办法的评分规定,逐项逐条地进行全面检查(绝不能抽查),并结合历年年度自检提出的整改项目提出书面考评意见。(2)对隐蔽工程主要是核查施工记录,并结合建设过程中的质量监检情况进行全面考评。(3)严格按照本实施细则的评分规定打分。(4)按照本实施细则的规范格式,填写达标自检报告,并报送分公司达标投产领导小组份(另附电子版)。(5)对于满足达标必备条件的机组,向分公司达标投产领导小组提交达标预检申请。(6)对于不能满足达标必备条件的机组,向分公司(控股公司)达标投产领导小组提交专题报告,说明因由并提出整改计划。5.5 预检5.5.1 #1机组预检工作在2007年6月30日完成;#2机组预检工作在2007年10月30日完成。5.5.2 由分公司达标投产领导小组负责组织并主持,项目单位配合。5.5.3 预检基本要求(1)对达标考核机组及其相关系统的全部建筑和安装工程,在实物现场,按照本办法的评分规定重点抽查自检和历年年度自检中提出的整改项目并提出书面考评意见和整改要求。(2)对隐蔽工程主要是抽查施工记录,并结合建设过程中的质量情况进行考评。(3)必须严格按照本实施细则的评分规定扣分。(4)按照本实施细则的规范格式,填写达标预检报告,并报送集团公司达标投产小组份(另附电子版)。(5)对于满足达标必备条件的机组,分公司达标投产领导小组向集团公司达标投产小组提交达标复检申请。(6)对于不能满足达标必备条件的机组,分公司(控股公司)达标投产领导小组应向集团公司达标投产小提交专题报告,说明原因并提出建议。5.6 复检5.6.1 #1机组复检工作在2007年7月31日前完成;#2机组复检工作在2007年11月30日前完成。5.6.2 由集团公司达标投产小组负责组织分公司、项目单位负责配合。5.6.3 复检基本要求(1)对达标考核机组及其相关系统的全部建筑和安装工程,在实物现场,按照本办法的评分规定随机抽检考核,重点复查预检、自检和历年年度自检中提出的整改项目并提出书面考评意见和整改要求。(2)必须严格按照本实施细则的评分规定扣分。(3)按照本实施细则的规范格式,填写达标复检报告,送交集团公司达标投产领导小组份(另附电子版)。6 奖励6.1凡通过达标复检的火电机组,经集团公司按程序审核认定后,由集团公司命名为“基建移交生产达标投产机组”,统一颁发奖牌,并根据申报单位的建议,对参加建设的总承建、总体设计、主体工程监理、主体工程施工、主体工程调试、生产等有关单位分别颁发证书。6.2机组达标投产后,项目公司对作出贡献的参建单位及个人进行适当的物质奖励。7附则7.1本细则由国电重庆恒泰发电有限公司设备管理部负责解释。7.2本细则自颁布之日起施行.。14国电重庆恒泰发电有限公司达标投产实施细则一、安全管理序号考核内容考核标准实施措施、检测方法及标准责任单位/责任人监督检查单位备注检 查 结 果单位扣分(%)1事故1.1 施工期发生人身死亡事故1人71、成立国电重庆恒泰发电有限公司2300MW工程安全委员会。2、各主体施工单位均成立国电重庆恒泰发电有限公司2300MW工程安全委员会。建立健全三级安全施工网络并开展活动。3、项目法人与各施工企业及监理公司各级行政正职履行安全第一责任者职责,工作到位。4、项目法人单位与参建单位有一名主管施工的副职,具体领导与协调安全施工工作。5、建立工程安委会下设的安全监督机构,健全完善施工企业的安全监督机构。6、建立安全巡视检查小组,坚持周一至周四的安全巡视7、贯彻执行集团公司防止电力生产重大事故的二十五项重点要求结合工程实际制定“防止人身事故实施细则”。8、根据集团公司防止电力生产重大事故的二十五项重点要求结合新机组建设实际,在现场运行规程、检修规程编写中将防止设备事故的相关要求制定进去,并贯彻落实。9、制定项目法人单位员工参加新机组安装学习、调试、试运行、试生产安全守则,并严格执行。10、安委会发布施工现场统一的必须执行的安全管理规定。11、施工企业建立健全安全管理制度并实施。12、事故的考核,应以中国国电集团公司事故调查规程和国电安监部门认定的的安全报告为准。但只考核其发生的时间、地点、性质和数量符合本办法规定的事故。各参建单位/安全第一负责人安全监察部1.2 考核期发生人身死亡事故1人10各参建单位/安全第一负责人安全监察部1.3 施工期发生人身重伤事故1人.次2各参建单位/安全第一负责人安全监察部1.4 考核期发生人身重伤事故1人.次3各参建单位/安全第一负责人安全监察部1.5 施工期发生人身轻伤事故1人.次0.3安全监察部、运行部/主任安全监察1.6 考核期发生人身轻伤事故1人.次0.5安全监察部、运行部/主任安全监察1.7 建设期发生恶性误操作事故1次5安全监察部、运行部/主任安全监察部1.8建设期发生一般误操作事故1次1安全监察部、运行部/主任安全监察部1.9建设期发生一般机械设备事故1次1安全监察部、设备管理部/主任安全监察部2.0 建设期发生性质相同的重复性事故加倍各参建单位/安全第一负责人安全监察部2消防设施和通道2.1 核查主厂房和防火重点部位的消防设施和通道1、精心设计主厂房和防火重点部位的消防设施。2、按设计对主厂房和防火重点部位精心施工,符合设计要求。3、对主厂房和防火重点部位的设计和施工的每个环节、每个部位都认真监督。4、防火重点部位或场所应悬挂明显警示、警告与疏散标志牌。5、防火重点部位或场所应建立岗位防火责任制、消防管理制度和落实措施,并制定本部门或场所的灭火预案,做到定点、定人、定任务。6、划定一级动火区和二级动火区域,制定一级、二级动火区的动火作业规定。7、对于水或气体消防系统和 2.4 消防报警系统,必须在现场随机进行抽查试验。水、气体消防分(子)系统查试验记录或主管部门验收记录;泡沫灭火装置查试验记录或主管部门验收记录;消防报警分(子)系统查试验记录或主管部门验收记录,有条件时可实际抽查测试。抽查 35 个分(子)系统。对同一个系统或同一台设备的多次重复抽查试验均不合格者按 1 次扣分。8、消防报警系统完善,一次试验合格。9、有定期演试消防车制度,及时整修演试中发现的缺陷,保证火警时正常使用。10、一般部位的消防设施有定期检查制度,定期换药等管理制度并按消防法规严格执行。11、符合的规程是指:现行的国标GB50229-1996火力发电厂与变电所设计防火规范及电力行业标准DL5027-1993电力设备典型消防规程。12、“防火重点部位”的说明按防火规范第 3.0.1 条和消防规程第 3.0.1 条的原则规定,结合本机组的具体情况由达标组确定。复检时,对于一旦发生火灾会出现“危险性大、损失大、伤亡大、影响大”的部位和场所都必须抽查到。防火规范第3.0.1 条和消防规程第 3.0.1 条规定的各种类型的防火重点区都必须抽查到,例如主厂房区的防火重点部位和燃油罐区、贮煤场、制氢站、电缆隧道、易燃易爆物品存放场所消防设施都要必查。2.1.1 不符合设计和规程要求1处0.1施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部2.1.2 不齐全1处0.2施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部2.1.3 失效1件0.2施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部2.2 水、气体消防分(子)系统试验不合格1次2施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部2.3 泡沫灭火装置试验不合格1个0.2-2施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部2.4 消防报警分(子)系统试验不合格1次2施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部2.5 一般部位的消防设施不合格1处0.2施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部2.6 消防通道不畅1处1施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部2.7 参建人员的消防知识和消防器材使用技能不合格1人.次0.5施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部3安全设施3.1 核查主要生产区的遮栏、护栏、栏杆等1、按安全设施标准化要求设计安全设施并按创精品工程要求审查设计。2、按最终设计组织主要生产区遮栏、护栏、栏杆等到安全设施的施工。3、对每处的安全设施建设都要按符合设计要求、齐全、可靠、标准、美观进行检查、规范。4、统一设计制作安全标识和警告牌5、依照安全生产实际、统一悬挂标识和警告牌布局,做到醒目、齐全、美观。6、生产区的安全标志牌和警告牌按现行的中国国电集团公司工程建设安全设施、标志、标识标准化图册的规定考核。7、“主要生产区的遮栏、护栏、栏杆等”:是指主厂房、燃料系统、除灰渣系统、供水系统、化水系统、升压站、制氢站等部位,需要核查的主要是与人身和设备安全运行有关的遮栏、护栏、栏杆等安全设施。对于高温高压热力系统、高电压电气系统、高位安装的栏杆等各类主要生产区,复检时都必须抽查到。每类主要生产区抽查 5 处(台)及以上。8、“一般生产区的安全设施”:是指该生产区的设施会间接影响机组运行的辅助车间安全设施。一般不包括附属车间。一般生产区遮栏、护栏、栏杆等安全设施也要抽查。累计抽查数量不少于 10 处(台)及以上。3.1.1 不符合设计和和规程要求1处0.3施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部3.1.2 不齐全1处0.2施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部3.1.3 不可靠1处0.2施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部3.2 核查一般生产区的安全设施不合格1处0.1施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部3.3 核查安全标示牌和警告牌3.3.1 不符合规程、规定1处0.1施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部3.3.2 不齐全1处0.1施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部4沟洞盖板4.1 核查主厂房和主要生产区的沟(洞)盖板1、按设计建设主厂房和主要生产区的各类沟洞盖板。2、深入现场监理盖板的制作质量。3、对进入现场的各类盖板质量进行检测,要求每块盖板都符合设计要求,可靠,平整,美观。4、主厂房和主要生产区各类沟洞盖板齐全。5、一般生产区的沟洞盖板,围栏必须处处合格。4.1.1 不齐全1处0.2施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部4.1.2 不可靠1处0.2施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部4.2 一般生产区的沟(洞)盖板不齐全、不可靠1处0.1施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部4.3 靠近带油设备的沟盖板没密封1处0.2施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部5保安电源5. 核查保安电源、备用电源、UPS、事故照明电源1、“保安电源”:是指所有电压等级的保安电源。其电源一般来自柴油发电机组、独立的外电源、备用段电源、工作段电源等。保安电源和事故照明可作自投试验,备用电源和 UPS 有条件时可做自投试验。2、通过查运行记录,核查保安电源系统是否符合设计要求。3、“不安全”:是指虽然自投成功了,但电源的容量小,不能保证机组安全运行或安全停机。4、“不可靠”:是指自投不能保证 100%的成功。5、通过查运行记录,考核自投是否正确。5.1 不符合设计要求1处0.3施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部5.2 不安全1处0.5施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部5.3 不可靠1处0.5施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部5.4 抽查自动投入效果施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部5.4.1 考核期自投不正确1次1施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部5.4.2 抽查做自投试验时不正确1次2施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部6照明6.1 核查主厂房和主要生产巡视路线及设备的照明1要求按照设计图纸,从安全角度核查“主厂房、主要生产巡视路线、辅助车间、厂区道路和设备”5 个方面的照明。加大了对事故照明灯的考核力度。2、所有灯具齐全,按规定敷设室外线路,易燃易爆场所灯具有防爆防线路短路着火措施。3、建立定期检查更换场所灯泡,灯管制度,对重要工作场所和主要生产巡视路线的灯具随时坏随时修换。4、按工作区域划分照明设备线路维护责任单位,纳入经济责任制考核。6.1.1 不符合设计和规程要求1处0.3施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部6.1.2 灯具漏装或损坏1盏0.3施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部6.1.3 灯不亮1盏0.1施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部6.1.4 照明亮度明显不满足生产要求1处1施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部6.2 核查辅助车间和道路的照明6.2.1 不符合设计要求1处0.2施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部6.2.2灯具漏装或损坏1盏0.2施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部6.2.3灯不亮1盏0.05施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部6.3 事故灯不亮1盏0.2施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部7安全接地7.核查电气设备的安全接地1、基建施工时,必须在预留的设备、设施的接地引下线经确认合格以及隐蔽工程必须经监理单位和建设单位验收合格后方可回填,对两个最近的接地引下线之间测量其回路电阻。2、测试电阻的结果是交接验收的必备内容,竣工时应全部交建设方备存。3、接地装置的焊接质量、接地试验应符合规定、各种设备与主接地网的连接必须可靠。4、变压器中心点应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定的要求。重要设备的设备架构等到有两根接地引下线均应符合热稳定的要求。5、安全接地是指包括电气设备接地,电缆及电缆桥架接地,金属结构接地,燃油、可燃气体、易燃液体的设备、贮罐和管道,可燃粉尘集尘设备及皮带轨道等的防静电接地,防雷接地等。6、每类接地抽查5-10处及以上。特别注意多台设备接地线串联后再接入接地网的情况。7.1 不符合设计和规程要求1处0.4施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部7.2 漏接安全接地线1处0.5施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部7.3 接地网引上线处没有标注规定的接地符号1处0.2施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部7.6 接地网及其引线的隐蔽工程没有合法合格的验收签证1处2施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部8封堵8.核查电缆和各类孔洞的封堵1、“封堵”:是指已对安全构成严重威胁的大量的电缆孔洞和各类孔洞必须抽查。视现场情况每类封堵至少抽查 510 处及以上。一查有没有封;二查封得严不严;三查封堵的材料是否合格。2、主厂房、输煤、燃油及其他易燃易爆场所宜选用阻燃电缆。3、控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、隧道 、穿越楼板、墙壁、柜盘等到处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。4、电缆竖井和电缆沟应分段做防火隔离,对敷设在隧道和厂房内构架上的电缆要采取分段阻燃措施。5、建立健全电缆维护、检查及防火、报警等各项规章制度。定期测温及定期进行预防性试验。6、电缆沟应保持清洁、不积灰尘、不积水、安全电压的照明充足、禁止堆放杂物。8.1 不符合设计和规程要求1处0.2施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部8.2 没有采用合格的不燃或阻燃材料部位1施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部8.3 封堵不全1处0.2施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部8.4 封堵不严密1处0.2施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部8.5 电缆沟和竖井没有分段做防火隔离1处0.5施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部8.6 隧道和厂房内电缆构架没有采取分段阻燃隔离1处0.2施工单位/安全工程师、电气安装工程师/监理公司/安全监理工程师、电气监理工程师安全监察部9起吊设施9.核查各类起吊设施1、“起吊设施”:是指属于机组施工、运行和检修需要的各类起吊设施。对于已经撤出现场的施工起吊设施不再抽查。2、通过查图纸,检查是否符合设计要求。3、“使用许可证”:各参建单位在施工现场使用的各类临时起吊设施和正式安装供生产运行和检修使用的起吊设施,都应办理有效的安全使用许可证。凡技术监督部门有规定的,由技术监督部门颁发使用许可证;技术监督部门没有规定的,由使用单位安监部门验收合格并颁发使用许可证。施工现场使用的临时起吊设施,由产权单位负责办理;供生产运行和检修使用的起吊设施,由项目公司委托生产单位负责办理。通过查检验合格证和台账,检查是否符合使用许可证的规定。9.1 不符合设计要求1个0.2施工单位/安全工程师、机务安装工程师/监理公司/安全监理工程师、机务监理工程师安全监察部9.2 不符合使用许可证的规定1台0.5施工单位/安全工程师、机务安装工程师/监理公司/安全监理工程师、机务监理工程师安全监察部10防火涂料10.1 没有采用合格的不燃或阻燃材料1区域5严格按施工图规定施工,由监理验评签证。施工单位/安全工程师、机务工程师/监理公司/安全监理工程师、机务监督监理工程师安全监察部10.2 有漏涂刷1处0.5施工单位/安全工程师、机务工程师/监理公司/安全监理工程师、机务监督监理工程师安全监察部10.3 涂刷不够均匀1处0.1施工单位/安全工程师、机务工程师/监理公司/安全监理工程师、机务监督监理工程师安全监察部11安全管理11核查各参建单位在建设期的安全管理1、加强建设期各参建单位的安全管理,按规定逐项检查落实安全管理有关资料。2、配备经国家或省部级质检机构检测合格的可行性高的安全工器具。并制定定期校验、制度。3、按安全健康环境管理的台账分类检查安全管理台账是否齐全、记录是否完整。 4、安监人员持证上岗。5、加强安全教育与培训工作,提高全员安全知识水平。6、查阅各参建单位提供在机组建设中的真实记录、文件、资料等。要求各参建单位从工程一开始就收集、整理、保存这些资料。11.1 项目安全第一责任人未到职到位1人5施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部11.2 未严格执行”安委、月安全分析会、周安全网会” 1次0.5施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部11.3 安全管理台帐不齐全、记录不完整1项0.2施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部11.4 未严格实行项目安全设施规范化配置1项1施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部11.5 重大或危险施工项目未开展危险辩识并认真制定安全技术措施1项2施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部11.6 未严格开展“季度检查、月检查、周检查”1项1施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部11.7 未严格实施安全管理的奖惩制度1次0.5施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部11.8未严格按规定编发安全简报1项0.4施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部11.9未严格按规定对外包单位进行资质审查和安全教育1次2施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部11.10安全管理机构和安监人员不符合规定要求1次1-3施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部11.11三级安全教育的档案记录不齐全1次0.1施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部11.12安全工器具检验不规范、记录不齐全1项0.5施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部11.13调试没认真制订安全技术措施1项0.2施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部11.14未严格执行有关人员“持证上岗”1项0.5施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部11.15生产规程制度不齐全或明显不符合生产要求1项0.5施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部11.16没有严格执行“两票三制” 1项0.5施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部11.17 建设期安委会、消防、交通安全等组织不健全、活动不正常1人1施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部11.18 建设期无安全文明施工的策划和管理制度1项1施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部11.19无“人身、大型机械设备、防火、防汛、交通、食物中毒”等事故应急预案 1项1施工单位/安全工程师/监理公司/安全监理工程师安全监察部主要迎检人检查人二、机、电、热等安装专业6质量检验1、主要阶段质量按一次成功(验收合格或优良或成优)考核。锅炉水压试验、汽轮机扣缸、从系统受厂用电、锅炉酸洗、锅炉点火、机组并网、168(72+24)h 试运行等 7 项内容应是一次完成并成优者。一个项目只经一次程序性验收而完工者均可确认为“一次成功”。理想的“一次成功”还应该在项目的实施过程中未曾因任何原因返工者。2、受检焊口一次合格率是指:DL/T 8692004火力发电厂焊100 接技术规程“表 6 焊接接头分类检验的项目范围及数量”中必须接受“射线和超声波”检验的焊口定为达标检查的受检焊口。一次合格率的计算方法按第 6.3.7 条规定。6.1阶段质量按一次成功考核6.1.1 核查主要阶段质量没能一次成功1项1施工单位/工程管理部主任/监理公司/总监设备管理部6.1.2 抽查“一次成功项目”的结果不符合实际情况,不真实1项3施工单位/工程管理部主任/监理公司/总监设备管理部6.2受监焊口一次合格率按95考核6.2.1 受监焊口一次合格率85(含)95时1%0.5施工单位/工程管理部主任/监理公司/焊接监理工程师设备管理部6.2.2 受监焊口一次合格率851%1施工单位/工程管理部主任/监理公司/焊接监理工程师设备管理部6.2.3 抽查受监焊口“一次合格率”的结果不符合实际情况,不真实1处3施工单位/工程管理部主任/监理公司/焊接监理工程师设备管理部6.3质量事故建设期发生安装质量事故1次3-10施工单位/工程管理部主任/监理公司/总监设备管理部7安装专业通用抽检时检查人员认为所有安装工程的总扣分力度还不足以确切、公正地评价机组全部安装工程感观质量水平,可以以机组为单位扣分。7.1观感质量施工单位/工程管理部主任/监理公司/总监设备管理部7.1.1工艺美观、规范7.1.1工艺不美观或不规范1处0.2施工单位/工程管理部主任/监理公司/总监设备管理部7.1.2安装规范、牢固7.1.2不牢固或不规范1处0.2施工单位/工程管理部主任/监理公司/总监设备管理部7.1.3物见本色、洁净、无污染7.1.3有污染、不洁净1处0.1施工单位/工程管理部主任/监理公司/总监设备管理部7.1.4完整无损、配件齐全7.1.4有损伤或缺少量配件1件0.1施工单位/工程管理部主任/监理公司/总监设备管理部7.2严密性1、严密性按相关的几个界定进行逐条检查考核。2、渗漏点:密封点所对应的基础、地面和设备上有新的渗漏痕迹,即为渗漏。密封点有介质渗出的为 渗点;密封点有介质滴落的为漏点。油每 5min 的时间滴落 1滴、水每 5s 的时间滴落 1 滴定为严重漏点。油每大于 5min 的时间滴落 1 滴,水每大于 5s的时间滴落 1 滴定为一般漏点。密封点是指各种介质可能向外渗漏的结合面。3、渗漏指漏油、漏水、漏汽、漏煤、漏粉、漏灰、漏风、漏烟等八漏。7.2.1渗点按5点考核7.2.1 渗点超标1点0.5施工单位/工程管理部主任/监理公司/总监设备管理部7.2.2无漏7.2.2 有漏点1点1施工单位/工程管理部主任/监理公司/总监设备管理部7.2.3无严重漏点7.2.3 有严重漏点1点3施工单位/工程管理部主任/监理公司/总监设备管理部7.3.1色泽不一致1处0.2所有安装设备油漆工艺的抽查数量,不得少于 20台(处、部位)。施工单位/工程管理部主任/监理公司/机务监理工程师设备管理部7.3.2不均匀1处0.2施工单位/工程管理部主任/监理公司/机务监理工程师设备管理部7.3.3有流痕1处0.2施工单位/工程管理部主任/监理公司/机务监理工程师设备管理部7.3.4有皱纹1处0.2施工单位/工程管理部主任/监理公司/机务监理工程师设备管理部7.3.5有气泡1处0.2施工单位/工程管理部主任/监理公司/机务监理工程师设备管理部7.3.6有脱落1处0.2施工单位/工程管理部主任/监理公司/机务监理工程师设备管理部7.3.7有污染1处0.2施工单位/工程管理部主任/监理公司/机务监理工程师设备管理部7.3.8有返锈1处0.2施工单位/工程管理部主任/监理公司/机务监理工程师设备管理部7.3.9颜色不符合设计要求1处0.2施工单位/工程管理部主任/监理公司/机务监理工程师设备管理部7.4焊接应符合规程、规范7.4.1焊缝尺寸不符合要求1处0.2检查焊缝质量主要靠过程控制,凡是能观查到的焊接质量必须检查且按规定考核。施工单位/工程管理部主任/监理公司/焊接监理工程师设备管理部7.4.2焊缝不平滑0.1施工单位/工程管理部主任/监理公司/焊接监理工程师设备管理部7.4.3漏焊0.2施工单位/工程管理部主任/监理公司/焊接监理工程师设备管理部7.4.4有焊瘤0.1施工单位/工程管理部主任/监理公司/焊接监理工程师设备管理部7.4.5变形0.2施工单位/工程管理部主任/监理公司/焊接监理工程师设备管理部7.5保温应符合规程、规范7.5.1不平整1处0.21、抽查数量不少于20处2、仅考核工艺质量,金属外罩和抹面层都要查到。施工单位/工程管理部主任/监理公司/机务监理工程师设备管理部7.5.2有损坏0.2施工单位/工程管理部主任/监理公司/机务监理工程师设备管理部7.5.3有脱落0.2施工单位/工程管理部主任/监理公司/机务监理工程师设备管理部7.5.4不规范0.1施工单位/工程管理部主任/监理公司/机务监理工程师设备管理部7.5.5金属外壳保温层的环向搭口没有向下0.1施工单位/工程管理部主任/监理公司/机务监理工程师设备管理部7.5.6金属外壳保温层
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