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泓域咨询MACRO/ 树脂粉末项目立项申请报告树脂粉末项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限公司实现营业收入13073.73万元,同比增长25.08%(2621.68万元)。其中,主营业业务树脂粉末生产及销售收入为12306.74万元,占营业总收入的94.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2686.59万元,较去年同期相比增长379.55万元,增长率16.45%;实现净利润2014.94万元,较去年同期相比增长293.39万元,增长率17.04%。二、项目概况(一)项目名称树脂粉末项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积39766.54平方米(折合约59.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.44%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度193.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39766.54平方米,建筑物基底占地面积26818.55平方米,总建筑面积59252.14平方米,其中:规划建设主体工程44972.11平方米,项目规划绿化面积3527.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费3866.33万元。(七)节能分析“树脂粉末项目建设项目”,年用电量1040996.60千瓦时,年总用水量11538.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.93吨标准煤/年。达产年综合节能量32.23吨标准煤/年,项目总节能率28.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13282.39万元,其中:固定资产投资11522.16万元,占项目总投资的86.75%;流动资金1760.23万元,占项目总投资的13.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13429.00万元,总成本费用10741.55万元,税金及附加203.55万元,利润总额2687.45万元,利税总额3261.68万元,税后净利润2015.59万元,达产年纳税总额1246.09万元;达产年投资利润率20.23%,投资利税率24.56%,投资回报率15.17%,全部投资回收期8.09年,提供就业职位229个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区树脂粉末行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区树脂粉末产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂粉末项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位229个,达产年纳税总额1246.09万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率20.23%,投资利税率24.56%,全部投资回报率15.17%,全部投资回收期8.09年,固定资产投资回收期8.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39766.5459.62亩1.1容积率1.491.2建筑系数67.44%1.3投资强度万元/亩193.261.4基底面积平方米26818.551.5总建筑面积平方米59252.141.6绿化面积平方米3527.11绿化率5.95%2总投资万元13282.392.1固定资产投资万元11522.162.1.1土建工程投资万元4560.152.1.1.1土建工程投资占比万元34.33%2.1.2设备投资万元3866.332.1.2.1设备投资占比29.11%2.1.3其它投资万元3095.682.1.3.1其它投资占比23.31%2.1.4固定资产投资占比86.75%2.2流动资金万元1760.232.2.1流动资金占比13.25%3收入万元13429.004总成本万元10741.555利润总额万元2687.456净利润万元2015.597所得税万元1.498增值税万元370.689税金及附加万元203.5510纳税总额万元1246.0911利税总额万元3261.6812投资利润率20.23%13投资利税率24.56%14投资回报率15.17%15回收期年8.0916设备数量台(套)8117年用电量千瓦时1040996.6018年用水量立方米11538.7919总能耗吨标准煤128.9320节能率28.78%21节能量吨标准煤32.2322员工数量人229第二章 建设背景一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、发展实体经济,重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱,中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式,聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节,加大资金扶持力度,有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.44%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度193.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18960.7118960.7144972.1144972.113807.251.1主要生产车间11376.4311376.4326983.2726983.272360.491.2辅助生产车间6067.436067.4314391.0814391.081218.321.3其他生产车间1516.861516.862608.382608.38228.442仓储工程4022.784022.789282.029282.02571.492.1成品贮存1005.701005.702320.512320.51142.872.2原料仓储2091.852091.854826.654826.65297.172.3辅助材料仓库925.24925.242134.862134.86131.443供配电工程214.55214.55214.55214.5514.863.1供配电室214.55214.55214.55214.5514.864给排水工程246.73246.73246.73246.7313.294.1给排水246.73246.73246.73246.7313.295服务性工程2547.762547.762547.762547.76156.865.1办公用房1405.531405.531405.531405.5370.865.2生活服务1142.231142.231142.231142.2387.026消防及环保工程718.74718.74718.74718.7449.786.1消防环保工程718.74718.74718.74718.7449.787项目总图工程107.27107.27107.27107.27-165.657.1场地及道路硬化6779.101376.941376.947.2场区围墙1376.946779.106779.107.3安全保卫室107.27107.27107.27107.278绿化工程3207.84112.27合计26818.5559252.1459252.144560.15六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12071.02万元,占计划投资的90.88%。其中:完成固定资产投资9291.39万元,占总投资的76.97%;完成流动资金投资2779.63,占总投资的23.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12071.021.1完成比例90.88%2完成固定资产投资万元9291.392.1完成比例76.97%3完成流动资金投资万元2779.633.1完成比例23.03%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员229人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元864.982工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.882.3年工资额万元176.093企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.813.3年工资额万元69.354品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元103.045其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.745.3年工资额万元91.316职工工资总额万元8397.46五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11522.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4560.153866.33193.2611522.161.1工程费用万元4560.153866.3310157.691.1.1建筑工程费用万元4560.154560.1534.33%1.1.2设备购置及安装费万元3866.333866.3329.11%1.2工程建设其他费用万元3095.683095.6823.31%1.2.1无形资产万元1301.101301.101.3预备费万元1794.581794.581.3.1基本预备费万元774.21774.211.3.2涨价预备费万元1020.371020.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元11522.1611522.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1760.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10157.696334.687890.8710157.6910157.6910157.691.1应收账款万元3047.311828.382437.853047.313047.313047.311.2存货万元4570.962742.583656.774570.964570.964570.961.2.1原辅材料万元1371.29822.771097.031371.291371.291371.291.2.2燃料动力万元68.5641.1454.8568.5668.5668.561.2.3在产品万元2102.641261.581682.112102.642102.642102.641.2.4产成品万元1028.47617.08822.771028.471028.471028.471.3现金万元2539.421523.652031.542539.422539.422539.422流动负债万元8397.465038.486717.978397.468397.468397.462.1应付账款万元8397.465038.486717.978397.468397.468397.463流动资金万元1760.231056.141408.181760.231760.231760.234铺底流动资金万元586.74352.05469.39586.74586.74586.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13282.39万元,其中:固定资产投资11522.16万元,占项目总投资的86.75%;流动资金1760.23万元,占项目总投资的13.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4560.15万元,占项目总投资的34.33%;设备购置费3866.33万元,占项目总投资的29.11%;其它投资3095.68万元,占项目总投资的23.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11522.16+1760.23=13282.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11522.1686.75%1.1项目建设投资万元11522.1686.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1760.2313.25%3总投资万元万元13282.39二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8057.40万元,总成本5750.20万元,利润总额2307.20万元,净利润185.76万元,增值税222.41万元,税金及附加1730.40万元,所得税576.80万元;第二年收入10743.20万元,总成本7321.63万元,利润总额3421.57万元,净利润2566.18万元,增值税296.54万元,税金及附加194.65万元,所得税855.39万元;第三年生产负荷100%,收入13429.00万元,总成本10741.55万元,利润总额2687.45万元,净利润2015.59万元,增值税370.68万元,税金及附加203.55万元,所得税671.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13429.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=370.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8057.4010743.2013429.0013429.0013429.001.1树脂粉末万元8057.4010743.2013429.0013429.0013429.002现价增加值万元2578.373437.824297.284297.2

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