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泓域咨询MACRO/ 机薄膜电容器项目立项申请报告机薄膜电容器项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx集团实现营业收入21865.55万元,同比增长30.66%(5130.71万元)。其中,主营业业务机薄膜电容器生产及销售收入为20318.17万元,占营业总收入的92.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5010.97万元,较去年同期相比增长1217.74万元,增长率32.10%;实现净利润3758.23万元,较去年同期相比增长361.35万元,增长率10.64%。二、项目概况(一)项目名称机薄膜电容器项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积36051.35平方米(折合约54.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.26%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度176.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36051.35平方米,建筑物基底占地面积22806.08平方米,总建筑面积40738.03平方米,其中:规划建设主体工程26784.70平方米,项目规划绿化面积2713.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费4189.70万元。(七)节能分析“机薄膜电容器项目建设项目”,年用电量1241563.79千瓦时,年总用水量17126.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.05吨标准煤/年。达产年综合节能量40.95吨标准煤/年,项目总节能率20.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12424.09万元,其中:固定资产投资9532.80万元,占项目总投资的76.73%;流动资金2891.29万元,占项目总投资的23.27%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24257.00万元,总成本费用18488.27万元,税金及附加239.69万元,利润总额5768.73万元,利税总额6804.11万元,税后净利润4326.55万元,达产年纳税总额2477.56万元;达产年投资利润率46.43%,投资利税率54.77%,投资回报率34.82%,全部投资回收期4.37年,提供就业职位338个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区机薄膜电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区机薄膜电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“机薄膜电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位338个,达产年纳税总额2477.56万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.43%,投资利税率54.77%,全部投资回报率34.82%,全部投资回收期4.37年,固定资产投资回收期4.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出,加大财政支持力度,主要是支持制造业关键领域和薄弱环节;引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,促进制造业转型升级;撬动更多社会资源投入工业领域等方面。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36051.3554.05亩1.1容积率1.131.2建筑系数63.26%1.3投资强度万元/亩176.371.4基底面积平方米22806.081.5总建筑面积平方米40738.031.6绿化面积平方米2713.79绿化率6.66%2总投资万元12424.092.1固定资产投资万元9532.802.1.1土建工程投资万元3651.632.1.1.1土建工程投资占比万元29.39%2.1.2设备投资万元4189.702.1.2.1设备投资占比33.72%2.1.3其它投资万元1691.472.1.3.1其它投资占比13.61%2.1.4固定资产投资占比76.73%2.2流动资金万元2891.292.2.1流动资金占比23.27%3收入万元24257.004总成本万元18488.275利润总额万元5768.736净利润万元4326.557所得税万元1.138增值税万元795.699税金及附加万元239.6910纳税总额万元2477.5611利税总额万元6804.1112投资利润率46.43%13投资利税率54.77%14投资回报率34.82%15回收期年4.3716设备数量台(套)13117年用电量千瓦时1241563.7918年用水量立方米17126.0119总能耗吨标准煤154.0520节能率20.12%21节能量吨标准煤40.9522员工数量人338第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.26%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度176.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16123.9016123.9026784.7026784.702640.991.1主要生产车间9674.349674.3416070.8216070.821637.411.2辅助生产车间5159.655159.658571.108571.10845.121.3其他生产车间1289.911289.911553.511553.51158.462仓储工程3420.913420.919069.669069.66650.382.1成品贮存855.23855.232267.412267.41162.592.2原料仓储1778.871778.874716.224716.22338.202.3辅助材料仓库786.81786.812086.022086.02149.593供配电工程182.45182.45182.45182.4514.723.1供配电室182.45182.45182.45182.4514.724给排水工程209.82209.82209.82209.8213.174.1给排水209.82209.82209.82209.8213.175服务性工程2166.582166.582166.582166.58155.365.1办公用房1246.981246.981246.981246.9884.025.2生活服务919.60919.60919.60919.6091.896消防及环保工程611.20611.20611.20611.2049.316.1消防环保工程611.20611.20611.20611.2049.317项目总图工程91.2291.2291.2291.2242.477.1场地及道路硬化6084.17982.00982.007.2场区围墙982.006084.176084.177.3安全保卫室91.2291.2291.2291.228绿化工程2435.2085.23合计22806.0840738.0340738.033651.63六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9811.01万元,占计划投资的78.97%。其中:完成固定资产投资6012.50万元,占总投资的61.28%;完成流动资金投资3798.51,占总投资的38.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9811.011.1完成比例78.97%2完成固定资产投资万元6012.502.1完成比例61.28%3完成流动资金投资万元3798.513.1完成比例38.72%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员338人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2301.2人均年工资万元4.241.3年工资额万元1233.452工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元6.942.3年工资额万元283.133企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元110.044品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元138.315其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.405.3年工资额万元102.636职工工资总额万元14788.01五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9532.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3651.634189.70176.379532.801.1工程费用万元3651.634189.7017679.301.1.1建筑工程费用万元3651.633651.6329.39%1.1.2设备购置及安装费万元4189.704189.7033.72%1.2工程建设其他费用万元1691.471691.4713.61%1.2.1无形资产万元1011.881011.881.3预备费万元679.59679.591.3.1基本预备费万元357.77357.771.3.2涨价预备费万元321.82321.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元9532.809532.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2891.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17679.3011033.1515105.3917679.3017679.3017679.301.1应收账款万元5303.793182.274243.035303.795303.795303.791.2存货万元7955.684773.416364.557955.687955.687955.681.2.1原辅材料万元2386.701432.021909.362386.702386.702386.701.2.2燃料动力万元119.3471.6095.47119.34119.34119.341.2.3在产品万元3659.612195.772927.693659.613659.613659.611.2.4产成品万元1790.031074.021432.021790.031790.031790.031.3现金万元4419.822651.893535.864419.824419.824419.822流动负债万元14788.018872.8111830.4114788.0114788.0114788.012.1应付账款万元14788.018872.8111830.4114788.0114788.0114788.013流动资金万元2891.291734.772313.032891.292891.292891.294铺底流动资金万元963.75578.26771.01963.75963.75963.75(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12424.09万元,其中:固定资产投资9532.80万元,占项目总投资的76.73%;流动资金2891.29万元,占项目总投资的23.27%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3651.63万元,占项目总投资的29.39%;设备购置费4189.70万元,占项目总投资的33.72%;其它投资1691.47万元,占项目总投资的13.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9532.80+2891.29=12424.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9532.8076.73%1.1项目建设投资万元9532.8076.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2891.2923.27%3总投资万元万元12424.09二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14554.20万元,总成本13056.00万元,利润总额1498.20万元,净利润201.49万元,增值税477.41万元,税金及附加1123.65万元,所得税374.55万元;第二年收入19405.60万元,总成本16483.41万元,利润总额2922.19万元,净利润2191.64万元,增值税636.55万元,税金及附加220.59万元,所得税730.55万元;第三年生产负荷100%,收入24257.00万元,总成本18488.27万元,利润总额5768.73万元,净利润4326.55万元,增值税795.69万元,税金及附加239.69万元,所得税1442.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24257.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=795.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14554.2019405.6024257.0024257.0024257.001.1机薄膜电容器万元14554.2019405.6024257.0024257.0024257.002现价增加值万元4657.346209.797762.24776
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