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泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管道项目立项申请报告聚丙烯管道项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入25168.25万元,同比增长24.05%(4879.90万元)。其中,主营业业务聚丙烯管道生产及销售收入为21488.11万元,占营业总收入的85.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6000.06万元,较去年同期相比增长1246.05万元,增长率26.21%;实现净利润4500.05万元,较去年同期相比增长846.17万元,增长率23.16%。二、项目概况(一)项目名称聚丙烯管道项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积56541.59平方米(折合约84.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.06%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度167.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56541.59平方米,建筑物基底占地面积36785.96平方米,总建筑面积68415.32平方米,其中:规划建设主体工程53651.20平方米,项目规划绿化面积3638.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费7464.51万元。(七)节能分析“聚丙烯管道项目建设项目”,年用电量478676.18千瓦时,年总用水量25198.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.98吨标准煤/年。达产年综合节能量20.33吨标准煤/年,项目总节能率25.62%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18853.13万元,其中:固定资产投资14175.24万元,占项目总投资的75.19%;流动资金4677.89万元,占项目总投资的24.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35864.00万元,总成本费用27503.28万元,税金及附加364.55万元,利润总额8360.72万元,利税总额9878.47万元,税后净利润6270.54万元,达产年纳税总额3607.93万元;达产年投资利润率44.35%,投资利税率52.40%,投资回报率33.26%,全部投资回收期4.51年,提供就业职位692个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区聚丙烯管道行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区聚丙烯管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“聚丙烯管道项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位692个,达产年纳税总额3607.93万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.35%,投资利税率52.40%,全部投资回报率33.26%,全部投资回收期4.51年,固定资产投资回收期4.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56541.5984.77亩1.1容积率1.211.2建筑系数65.06%1.3投资强度万元/亩167.221.4基底面积平方米36785.961.5总建筑面积平方米68415.321.6绿化面积平方米3638.28绿化率5.32%2总投资万元18853.132.1固定资产投资万元14175.242.1.1土建工程投资万元5528.382.1.1.1土建工程投资占比万元29.32%2.1.2设备投资万元7464.512.1.2.1设备投资占比39.59%2.1.3其它投资万元1182.352.1.3.1其它投资占比6.27%2.1.4固定资产投资占比75.19%2.2流动资金万元4677.892.2.1流动资金占比24.81%3收入万元35864.004总成本万元27503.285利润总额万元8360.726净利润万元6270.547所得税万元1.218增值税万元1153.209税金及附加万元364.5510纳税总额万元3607.9311利税总额万元9878.4712投资利润率44.35%13投资利税率52.40%14投资回报率33.26%15回收期年4.5116设备数量台(套)11217年用电量千瓦时478676.1818年用水量立方米25198.4319总能耗吨标准煤60.9820节能率25.62%21节能量吨标准煤20.3322员工数量人692第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.06%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度167.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26007.6726007.6753651.2053651.204768.881.1主要生产车间15604.6015604.6032190.7232190.722956.711.2辅助生产车间8322.458322.4517168.3817168.381526.041.3其他生产车间2080.612080.613111.773111.77286.132仓储工程5517.895517.899596.689596.68620.382.1成品贮存1379.471379.472399.172399.17155.092.2原料仓储2869.302869.304990.274990.27322.602.3辅助材料仓库1269.111269.112207.242207.24142.693供配电工程294.29294.29294.29294.2921.403.1供配电室294.29294.29294.29294.2921.404给排水工程338.43338.43338.43338.4319.144.1给排水338.43338.43338.43338.4319.145服务性工程3494.673494.673494.673494.67225.915.1办公用房1524.341524.341524.341524.34112.715.2生活服务1970.331970.331970.331970.33123.536消防及环保工程985.86985.86985.86985.8671.706.1消防环保工程985.86985.86985.86985.8671.707项目总图工程147.14147.14147.14147.14-308.717.1场地及道路硬化9767.491997.451997.457.2场区围墙1997.459767.499767.497.3安全保卫室147.14147.14147.14147.148绿化工程3133.63109.68合计36785.9668415.3268415.325528.38六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12299.93万元,占计划投资的65.24%。其中:完成固定资产投资8642.68万元,占总投资的70.27%;完成流动资金投资3657.25,占总投资的29.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12299.931.1完成比例65.24%2完成固定资产投资万元8642.682.1完成比例70.27%3完成流动资金投资万元3657.253.1完成比例29.73%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员692人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4711.2人均年工资万元4.561.3年工资额万元2638.102工程技术人员工资2.1平均人数人1042.2人均年工资万元6.302.3年工资额万元673.623企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元6.693.3年工资额万元176.154品质管理人员工资4.1平均人数人554.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元276.815其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元4.855.3年工资额万元136.106职工工资总额万元18837.90五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14175.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5528.387464.51167.2214175.241.1工程费用万元5528.387464.5123515.791.1.1建筑工程费用万元5528.385528.3829.32%1.1.2设备购置及安装费万元7464.517464.5139.59%1.2工程建设其他费用万元1182.351182.356.27%1.2.1无形资产万元631.65631.651.3预备费万元550.70550.701.3.1基本预备费万元325.92325.921.3.2涨价预备费万元224.78224.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元14175.2414175.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4677.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23515.7914980.3321356.7823515.7923515.7923515.791.1应收账款万元7054.744585.585291.057054.747054.747054.741.2存货万元10582.116878.377936.5810582.1110582.1110582.111.2.1原辅材料万元3174.632063.512380.973174.633174.633174.631.2.2燃料动力万元158.73103.18119.05158.73158.73158.731.2.3在产品万元4867.773164.053650.834867.774867.774867.771.2.4产成品万元2380.971547.631785.732380.972380.972380.971.3现金万元5878.953821.324409.215878.955878.955878.952流动负债万元18837.9012244.6414128.4218837.9018837.9018837.902.1应付账款万元18837.9012244.6414128.4218837.9018837.9018837.903流动资金万元4677.893040.633508.424677.894677.894677.894铺底流动资金万元1559.281013.541169.471559.281559.281559.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18853.13万元,其中:固定资产投资14175.24万元,占项目总投资的75.19%;流动资金4677.89万元,占项目总投资的24.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5528.38万元,占项目总投资的29.32%;设备购置费7464.51万元,占项目总投资的39.59%;其它投资1182.35万元,占项目总投资的6.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14175.24+4677.89=18853.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14175.2475.19%1.1项目建设投资万元14175.2475.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4677.8924.81%3总投资万元万元18853.13二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入23311.60万元,总成本9470.11万元,利润总额13841.49万元,净利润316.12万元,增值税749.58万元,税金及附加10381.12万元,所得税3460.37万元;第二年收入26898.00万元,总成本10668.63万元,利润总额16229.37万元,净利润12172.03万元,增值税864.90万元,税金及附加329.95万元,所得税4057.34万元;第三年生产负荷100%,收入35864.00万元,总成本27503.28万元,利润总额8360.72万元,净利润6270.54万元,增值税1153.20万元,税金及附加364.55万元,所得税2090.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35864.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1153.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23311.6026898.0035864.0035864.0035864.001.1聚丙烯管道万元23311.6026898.0035864.0035864.0035864.002现价增加值万元7459.718607.3611476.48

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