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文档简介
泓域咨询MACRO/ 尿栓树脂项目立项申请报告尿栓树脂项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx公司实现营业收入7250.66万元,同比增长17.42%(1075.78万元)。其中,主营业业务尿栓树脂生产及销售收入为6403.28万元,占营业总收入的88.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1718.33万元,较去年同期相比增长286.72万元,增长率20.03%;实现净利润1288.75万元,较去年同期相比增长264.79万元,增长率25.86%。二、项目概况(一)项目名称尿栓树脂项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积9684.84平方米(折合约14.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.75%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.59%,固定资产投资强度178.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9684.84平方米,建筑物基底占地面积6658.33平方米,总建筑面积12493.44平方米,其中:规划建设主体工程7772.44平方米,项目规划绿化面积698.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费749.58万元。(七)节能分析“尿栓树脂项目建设项目”,年用电量1259301.58千瓦时,年总用水量5656.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.25吨标准煤/年。达产年综合节能量46.37吨标准煤/年,项目总节能率20.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3641.18万元,其中:固定资产投资2589.35万元,占项目总投资的71.11%;流动资金1051.83万元,占项目总投资的28.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8078.00万元,总成本费用6396.30万元,税金及附加66.57万元,利润总额1681.70万元,利税总额1980.23万元,税后净利润1261.28万元,达产年纳税总额718.96万元;达产年投资利润率46.19%,投资利税率54.38%,投资回报率34.64%,全部投资回收期4.39年,提供就业职位128个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区尿栓树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区尿栓树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“尿栓树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位128个,达产年纳税总额718.96万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.19%,投资利税率54.38%,全部投资回报率34.64%,全部投资回收期4.39年,固定资产投资回收期4.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励银行等金融机构开展供应链融资,为制造业民营企业产业链上下游提供金融服务,促进产业链相关企业协调发展。(银监会、人民银行、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9684.8414.52亩1.1容积率1.291.2建筑系数68.75%1.3投资强度万元/亩178.331.4基底面积平方米6658.331.5总建筑面积平方米12493.441.6绿化面积平方米698.97绿化率5.59%2总投资万元3641.182.1固定资产投资万元2589.352.1.1土建工程投资万元895.982.1.1.1土建工程投资占比万元24.61%2.1.2设备投资万元749.582.1.2.1设备投资占比20.59%2.1.3其它投资万元943.792.1.3.1其它投资占比25.92%2.1.4固定资产投资占比71.11%2.2流动资金万元1051.832.2.1流动资金占比28.89%3收入万元8078.004总成本万元6396.305利润总额万元1681.706净利润万元1261.287所得税万元1.298增值税万元231.969税金及附加万元66.5710纳税总额万元718.9611利税总额万元1980.2312投资利润率46.19%13投资利税率54.38%14投资回报率34.64%15回收期年4.3916设备数量台(套)5117年用电量千瓦时1259301.5818年用水量立方米5656.8919总能耗吨标准煤155.2520节能率20.35%21节能量吨标准煤46.3722员工数量人128第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.75%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.59%,固定资产投资强度178.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4707.444707.447772.447772.44613.151.1主要生产车间2824.462824.464663.464663.46380.151.2辅助生产车间1506.381506.382487.182487.18196.211.3其他生产车间376.60376.60450.80450.8036.792仓储工程998.75998.753068.653068.65176.062.1成品贮存249.69249.69767.16767.1644.022.2原料仓储519.35519.351595.701595.7091.552.3辅助材料仓库229.71229.71705.79705.7940.493供配电工程53.2753.2753.2753.273.443.1供配电室53.2753.2753.2753.273.444给排水工程61.2661.2661.2661.263.084.1给排水61.2661.2661.2661.263.085服务性工程632.54632.54632.54632.5436.295.1办公用房305.43305.43305.43305.4319.855.2生活服务327.11327.11327.11327.1121.566消防及环保工程178.44178.44178.44178.4411.526.1消防环保工程178.44178.44178.44178.4411.527项目总图工程26.6326.6326.6326.6331.097.1场地及道路硬化1694.98267.98267.987.2场区围墙267.981694.981694.987.3安全保卫室26.6326.6326.6326.638绿化工程609.9421.35合计6658.3312493.4412493.44895.98六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3382.27万元,占计划投资的92.89%。其中:完成固定资产投资2411.33万元,占总投资的71.29%;完成流动资金投资970.94,占总投资的28.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3382.271.1完成比例92.89%2完成固定资产投资万元2411.332.1完成比例71.29%3完成流动资金投资万元970.943.1完成比例28.71%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员128人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人871.2人均年工资万元5.891.3年工资额万元516.242工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元6.722.3年工资额万元124.123企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.143.3年工资额万元37.914品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元53.705其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.075.3年工资额万元51.026职工工资总额万元4424.23五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2589.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元895.98749.58178.332589.351.1工程费用万元895.98749.585476.061.1.1建筑工程费用万元895.98895.9824.61%1.1.2设备购置及安装费万元749.58749.5820.59%1.2工程建设其他费用万元943.79943.7925.92%1.2.1无形资产万元448.20448.201.3预备费万元495.59495.591.3.1基本预备费万元265.66265.661.3.2涨价预备费万元229.93229.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元2589.352589.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1051.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5476.062727.464461.395476.065476.065476.061.1应收账款万元1642.82739.271149.971642.821642.821642.821.2存货万元2464.231108.901724.962464.232464.232464.231.2.1原辅材料万元739.27332.67517.49739.27739.27739.271.2.2燃料动力万元36.9616.6325.8736.9636.9636.961.2.3在产品万元1133.55510.10793.481133.551133.551133.551.2.4产成品万元554.45249.50388.12554.45554.45554.451.3现金万元1369.02616.06958.311369.021369.021369.022流动负债万元4424.231990.903096.964424.234424.234424.232.1应付账款万元4424.231990.903096.964424.234424.234424.233流动资金万元1051.83473.32736.281051.831051.831051.834铺底流动资金万元350.61157.77245.43350.61350.61350.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3641.18万元,其中:固定资产投资2589.35万元,占项目总投资的71.11%;流动资金1051.83万元,占项目总投资的28.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资895.98万元,占项目总投资的24.61%;设备购置费749.58万元,占项目总投资的20.59%;其它投资943.79万元,占项目总投资的25.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2589.35+1051.83=3641.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2589.3571.11%1.1项目建设投资万元2589.3571.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1051.8328.89%3总投资万元万元3641.18二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3635.10万元,总成本10128.35万元,利润总额-6493.25万元,净利润51.26万元,增值税104.38万元,税金及附加-4869.94万元,所得税-1623.31万元;第二年收入5654.60万元,总成本14152.53万元,利润总额-8497.93万元,净利润-6373.45万元,增值税162.37万元,税金及附加58.22万元,所得税-2124.48万元;第三年生产负荷100%,收入8078.00万元,总成本6396.30万元,利润总额1681.70万元,净利润1261.28万元,增值税231.96万元,税金及附加66.57万元,所得税420.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8078.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=231.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3635.105654.608078.008078.008078.001.1尿栓树脂万元3635.105654.608078.008078.008078.002现价增加值万元1163.231809.472584.96258
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