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文档简介
泓域咨询MACRO/ 缩丁醛树脂项目立项申请报告缩丁醛树脂项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入12354.03万元,同比增长24.47%(2428.46万元)。其中,主营业业务缩丁醛树脂生产及销售收入为10708.05万元,占营业总收入的86.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3058.40万元,较去年同期相比增长549.65万元,增长率21.91%;实现净利润2293.80万元,较去年同期相比增长385.06万元,增长率20.17%。二、项目概况(一)项目名称缩丁醛树脂项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积34443.88平方米(折合约51.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.34%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度162.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34443.88平方米,建筑物基底占地面积22505.63平方米,总建筑面积50976.94平方米,其中:规划建设主体工程37731.10平方米,项目规划绿化面积2935.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费2878.45万元。(七)节能分析“缩丁醛树脂项目建设项目”,年用电量1301693.27千瓦时,年总用水量18972.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.60吨标准煤/年。达产年综合节能量53.87吨标准煤/年,项目总节能率24.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10885.14万元,其中:固定资产投资8402.86万元,占项目总投资的77.20%;流动资金2482.28万元,占项目总投资的22.80%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23156.00万元,总成本费用17852.63万元,税金及附加225.56万元,利润总额5303.37万元,利税总额6260.43万元,税后净利润3977.53万元,达产年纳税总额2282.90万元;达产年投资利润率48.72%,投资利税率57.51%,投资回报率36.54%,全部投资回收期4.24年,提供就业职位431个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心缩丁醛树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心缩丁醛树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“缩丁醛树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位431个,达产年纳税总额2282.90万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.72%,投资利税率57.51%,全部投资回报率36.54%,全部投资回收期4.24年,固定资产投资回收期4.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、针对重点领域和行业发展需求,围绕可靠性试验验证、计量测试、标准制修订、认证认可、检验检测、产业信息、知识产权等技术基础支撑能力,依托现有第三方服务机构,创建一批产业技术基础公共服务平台,建立完善产业技术基础服务体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34443.8851.64亩1.1容积率1.481.2建筑系数65.34%1.3投资强度万元/亩162.721.4基底面积平方米22505.631.5总建筑面积平方米50976.941.6绿化面积平方米2935.45绿化率5.76%2总投资万元10885.142.1固定资产投资万元8402.862.1.1土建工程投资万元4126.892.1.1.1土建工程投资占比万元37.91%2.1.2设备投资万元2878.452.1.2.1设备投资占比26.44%2.1.3其它投资万元1397.522.1.3.1其它投资占比12.84%2.1.4固定资产投资占比77.20%2.2流动资金万元2482.282.2.1流动资金占比22.80%3收入万元23156.004总成本万元17852.635利润总额万元5303.376净利润万元3977.537所得税万元1.488增值税万元731.509税金及附加万元225.5610纳税总额万元2282.9011利税总额万元6260.4312投资利润率48.72%13投资利税率57.51%14投资回报率36.54%15回收期年4.2416设备数量台(套)11817年用电量千瓦时1301693.2718年用水量立方米18972.7619总能耗吨标准煤161.6020节能率24.24%21节能量吨标准煤53.8722员工数量人431第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后,经济增速正由高速增长转向中速增长,经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战,但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的,要付出必要的代价,有的人利益会受到损失,但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛,难免会有企业被淘汰,会有职工失去工作岗位,但调整成功了就会提升资产质量,提升产业结构,并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了,面临转产调整,但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现,供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了,但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势,在新一轮国际分工中,迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇,我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本,但满足人民越来越迫切的生态产品需求,走低碳、绿色发展道路,环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到,新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段,是成长的“烦恼”。2、围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.34%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度162.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15911.4815911.4837731.1037731.103360.021.1主要生产车间9546.899546.8922638.6622638.662083.211.2辅助生产车间5091.675091.6712073.9512073.951075.211.3其他生产车间1272.921272.922188.402188.40201.602仓储工程3375.843375.848609.808609.80557.612.1成品贮存843.96843.962152.452152.45139.402.2原料仓储1755.441755.444477.104477.10289.962.3辅助材料仓库776.44776.441980.251980.25128.253供配电工程180.05180.05180.05180.0513.123.1供配电室180.05180.05180.05180.0513.124给排水工程207.05207.05207.05207.0511.734.1给排水207.05207.05207.05207.0511.735服务性工程2138.032138.032138.032138.03138.475.1办公用房930.14930.14930.14930.1480.505.2生活服务1207.891207.891207.891207.8965.186消防及环保工程603.15603.15603.15603.1543.956.1消防环保工程603.15603.15603.15603.1543.957项目总图工程90.0290.0290.0290.02-61.307.1场地及道路硬化5832.761186.001186.007.2场区围墙1186.005832.765832.767.3安全保卫室90.0290.0290.0290.028绿化工程1808.2863.29合计22505.6350976.9450976.944126.89六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5706.69万元,占计划投资的52.43%。其中:完成固定资产投资3624.71万元,占总投资的63.52%;完成流动资金投资2081.98,占总投资的36.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5706.691.1完成比例52.43%2完成固定资产投资万元3624.712.1完成比例63.52%3完成流动资金投资万元2081.983.1完成比例36.48%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员431人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2931.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元1569.442工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元5.542.3年工资额万元342.453企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.293.3年工资额万元115.504品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元173.865其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.475.3年工资额万元88.106职工工资总额万元15165.56五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8402.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4126.892878.45162.728402.861.1工程费用万元4126.892878.4517647.841.1.1建筑工程费用万元4126.894126.8937.91%1.1.2设备购置及安装费万元2878.452878.4526.44%1.2工程建设其他费用万元1397.521397.5212.84%1.2.1无形资产万元822.44822.441.3预备费万元575.08575.081.3.1基本预备费万元252.23252.231.3.2涨价预备费万元322.85322.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元8402.868402.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2482.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17647.846372.2012769.0717647.8417647.8417647.841.1应收账款万元5294.352117.744235.485294.355294.355294.351.2存货万元7941.533176.616353.227941.537941.537941.531.2.1原辅材料万元2382.46952.981905.972382.462382.462382.461.2.2燃料动力万元119.1247.6595.30119.12119.12119.121.2.3在产品万元3653.101461.242922.483653.103653.103653.101.2.4产成品万元1786.84714.741429.481786.841786.841786.841.3现金万元4411.961764.783529.574411.964411.964411.962流动负债万元15165.566066.2212132.4515165.5615165.5615165.562.1应付账款万元15165.566066.2212132.4515165.5615165.5615165.563流动资金万元2482.28992.911985.822482.282482.282482.284铺底流动资金万元827.42330.97661.94827.42827.42827.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10885.14万元,其中:固定资产投资8402.86万元,占项目总投资的77.20%;流动资金2482.28万元,占项目总投资的22.80%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4126.89万元,占项目总投资的37.91%;设备购置费2878.45万元,占项目总投资的26.44%;其它投资1397.52万元,占项目总投资的12.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8402.86+2482.28=10885.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8402.8677.20%1.1项目建设投资万元8402.8677.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2482.2822.80%3总投资万元万元10885.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9262.40万元,总成本19727.20万元,利润总额-10464.80万元,净利润172.89万元,增值税292.60万元,税金及附加-7848.60万元,所得税-2616.20万元;第二年收入18524.80万元,总成本34058.09万元,利润总额-15533.29万元,净利润-11649.97万元,增值税585.20万元,税金及附加208.00万元,所得税-3883.32万元;第三年生产负荷100%,收入23156.00万元,总成本17852.63万元,利润总额5303.37万元,净利润3977.53万元,增值税731.50万元,税金及附加225.56万元,所得税1325.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23156.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=731.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9262.4018524.8023156.0023156.0023156.001.1缩丁醛树脂万元9262.4018524.8023156.0023156.0023156.002现价增加值万元2963.975927.947409.9
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